О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 196 «О бюджетах сел и сельских округов Карасуского района на 2025-2027 годы»
Карасуский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Карасуского районного маслихата «О бюджетах сел и сельских округов Карасуского района на 2025-2027 годы» от 31 декабря 2024 года № 196 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Айдарлинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 158,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 16 298,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 4 691,0 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 18 169,1 тысяч тенге;
2) затраты – 45 295,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 137,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 137,4 тысяч тенге.»;
пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
«10. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 199 126,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 93171,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 395,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 7 097,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 98 463,6 тысяч тенге;
2) затраты – 225 001,9 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 25 875,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 25 875,3 тысяч тенге.»;
пункт 12 указанного решения изложить в новой редакции:
«12. Утвердить бюджет Койбагарского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 46 185,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14 870,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 370,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 30 945,1 тысяч тенге;
2) затраты – 51 969,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 784,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 784,5 тысячи тенге.»;
пункт 16 указанного решения изложить в новой редакции:
«16. Утвердить бюджет села Новопавловка на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 32 461,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 662,3 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 22,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 28 777,1 тысяч тенге;
2) затраты – 32 920,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 459,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 459,1 тысяч тенге.»;
пункт 20 указанного решения изложить в новой редакции:
«20. Утвердить бюджет Ушаковского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 40 177,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 958,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 31 219,1 тысяч тенге;
2) затраты – 42 174,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 997,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 997,8 тысяч тенге.»;
приложения 1, 16, 19, 25, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 28 октября 2025 года.
Председатель Карасуского районного маслихата
С. Кажиев
Приложение 1
к решению маслихата
от 28 октября 2025 года
№ 265
Приложение 1
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Айдарлинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
39158,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
16298,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1610,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1610,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
14567,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
76,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
510,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4925,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
9056,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
121,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
121,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
4691,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
107,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
107,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
4584,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
4584,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
18169,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
18169,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
18169,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
45295,5
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
36917,5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36917,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36917,5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36917,5
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8378,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8378,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8378,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
8378,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-6137,4
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
6137,4
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
6137,4
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
6137,4
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
6137,4
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
6137,4
|
Приложение 2
к решению маслихата
от 28 октября 2025 года
№ 265
Приложение 16
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
199126,6
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
93171,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
40000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
40000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
51458,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
358,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
2000,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
27100,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
22000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1713,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1713,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
395,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
395,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
395,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
7097,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
1297,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
1297,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
5800,0
|
|||
|
1
|
Поступление от продажи земельных участков
|
5442,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
358,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
98463,6
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
98463,6
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
98463,6
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
225001,9
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
87995,6
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
87995,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
87995,6
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
87995,6
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
127195,6
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
127195,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
127195,6
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
31987,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенныхпунктов
|
12376,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
189,3
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
82643,3
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
9596,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
9596,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9596,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9596,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
214,7
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
214,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
214,7
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
214,7
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-25875,3
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
25875,3
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
25875,3
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
25875,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
25875,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
25875,3
|
Приложение 3
к решению маслихата
от 28 октября 2025 года
№ 265
Приложение 19
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Койбагарского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
46185,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14870,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
5896,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5896,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
8630,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
91,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
425,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6283,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1831,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
344,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
344,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
370,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
320,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
320,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
50,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
50,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
30945,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
30945,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
30945,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
51969,6
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
36707,8
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36707,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36707,8
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36707,8
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
15261,6
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
15261,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15261,6
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10265,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4996,6
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5784,5
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5784,5
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
5784,5
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5784,5
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5784,5
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5784,5
|
Приложение 4
к решению маслихата
от 28 октября 2025 года
№ 265
Приложение 25
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет села Новопавловка на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
32461,4
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
3662,3
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1549,3
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1549,3
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
2106,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
42,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
41,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2008,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
15,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
7,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
7,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
22,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
22,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
22,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
28777,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
28777,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
28777,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
32920,5
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
29873,1
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29873,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29873,1
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29873,1
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2344,1
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2344,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2344,1
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1898,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
446,1
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
700,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
700,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
700,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
700,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
3,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
3,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3,3
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-459,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
459,1
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
459,1
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
459,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
459,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
459,1
|
Приложение 5
к решению маслихата
от 28 октября 2025 года
№ 265
Приложение 31
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Ушаковского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
40177,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
8958,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
350,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
350,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
8579,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
30,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
4,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2545,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
6000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
29,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
29,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
31219,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31219,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31219,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
42174,9
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
29029,1
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29029,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29029,1
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29029,1
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13145,8
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13145,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13145,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9629,8
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3516,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
1997,8
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1997,8
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1997,8
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1997,8
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.