О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2024 года № 143 «О бюджетах сел, сельских округов Узункольского района на 2025-2027 годы»
Узункольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Узункольского районного маслихата Костанайской области «О бюджете сел, сельских округов Узункольского района на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года № 143 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет села Бауманское на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 721,6 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3225,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 140,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 35 356,6 тысяч тенге;
2) затраты – 38 721,6 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»;
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Ершовского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 184 043,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 19 016,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 165 027,0 тысяч тенге;
2) затраты – 185 134,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 091,2 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 091,2 тысяча тенге»;
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Кировского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 146 364,6 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 073,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 144 291,6 тысяча тенге;
2) затраты – 146 364,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»;
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Новопокровского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 48 114,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 318,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 200,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 36 596,0 тысяч тенге;
2) затраты – 48 114,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»;
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 308 950,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14 765,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 294 185,8 тысяч тенге;
2) затраты – 311 142,8 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 192,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 192,0 тысячи тенге»;
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Ряжского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 249 461,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 711,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 241 750,0 тысяч тенге;
2) затраты – 250 096,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -635,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 635,0 тысячи тенге»;
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет села Сатай на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 128 845,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 510,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 122 335,9 тысяч тенге;
2) затраты – 129 199,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -353,1 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 353,1 тысяча тенге»;
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет села Троебратское на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 189 427,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 317,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 182 110,7 тысяч тенге;
2) затраты – 190 827,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 400,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 400,0 тысяч тенге»;
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Федоровского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 258 118,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 21466,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 100,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 236 552,1 тысячи тенге;
2) затраты – 258 118,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»;
пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:
«21. Утвердить бюджет Узункольского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 481 764,3 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 90 136,5 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 391 627,8 тысяч тенге;
2) затраты – 485 289,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 525,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 525,0 тысяч тенге»;
приложения 1, 4, 7, 10, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Узункольского районного маслихата
Н. Булатов
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель государственного
учреждения «Отдел экономики
и бюджетного планирования»
_______________ А. Лагушина
«22» октября 2025 года
Приложение 1
к решению маслихата
от «22» октября 2025 года
№ 191
Приложение 1
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет села Бауманское на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
38721,6
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
3225,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
647,4
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
647,4
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2532,6
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
90,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
10,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
832,6
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1600,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
45,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
45,0
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
140,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
140,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
140,0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
35356,6
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
35356,6
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
35356,6
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
38721,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29396,3
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29396,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29396,3
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28996,3
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
400,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7666,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7666,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7666,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2513,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5153,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1659,3
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1659,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1659,3
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1659,3
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 2
к решению маслихата
от «22» октября 2025 года
№ 191
Приложение 4
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет Ершовского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
184043,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
19016,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2800,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2800,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
15886,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
155,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
100,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4631,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
11000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
330,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
330,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
165027,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
165027,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
165027,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
185134,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
36684,7
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36684,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36684,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36284,7
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
400,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6139,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6139,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6139,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5280,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
859,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
100741,7
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
100741,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100741,7
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5560,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.
|
95181,7
|
|||
|
13
|
Прочие
|
41568,8
|
|||
|
9
|
Прочие
|
41568,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41568,8
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
41568,8
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1091,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1091,2
|
Приложение 3
к решению маслихата
от «22» октября 2025 года
№ 191
Приложение 7
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет Кировского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
146364,6
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
2073,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
549,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
549,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1456,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
65,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
25,4
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
557,6
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
808,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
68,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
68,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
144291,6
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
144291,6
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
144291,6
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
146364,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
30306,3
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30306,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30306,3
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30306,3
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4173,8
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4173,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4173,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3222,8
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
951,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
111884,5
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
111884,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
111884,5
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2125,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
109759,5
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 4
к решению маслихата
от «22» октября 2025 года
№ 191
Приложение 10
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет Новопокровского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
48114,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
11318,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3300,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3300,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
7968,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
190,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
37,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3678,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
4063,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
50,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
50,0
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
200,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
200,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
200,0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
36596,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
36596,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
36596,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
48114,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
34621,5
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
34621,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34621,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34621,5
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7592,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7592,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7592,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4035,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3557,5
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5900,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5900,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5900,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5900,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 5
к решению маслихата
от «22» октября 2025 года
№ 191
Приложение 16
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
308950,8
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
14765,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
7000,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7000,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
7665,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
300,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
145,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3320,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3900,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
100,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
100,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
294185,8
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
294185,8
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
294185,8
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
311142,8
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
40279,9
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40279,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40279,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39879,9
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
400,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
35611,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
35611,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35611,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
13974,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
21637,5
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
14591,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
14591,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14591,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
14591,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
220660,4
|
|||
|
9
|
Прочие
|
220660,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
220660,4
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
220660,4
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2192,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2192,0
|
Приложение 6
к решению маслихата
от «22» октября 2025 года
№ 191
Приложение 19
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет Ряжского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
249461,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
7711,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
1426,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1426,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
6210,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
85,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
25,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1100,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
5000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
75,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
75,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
241750,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
241750,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
241750,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
250096,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
32517,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32517,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32517,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32117,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
400,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3631,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3631,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3631,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1338,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2293,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
213948,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
213948,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
213948,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3586,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.
|
210362,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-635,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
635,0
|
Приложение 7
к решению маслихата
от «22» октября 2025 года
№ 191
Приложение 22
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет села Сатай на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
128845,9
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
6510,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
650,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
650,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
5554,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
48,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
15,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2166,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3325,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
306,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
306,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
122335,9
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
122335,9
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
122335,9
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
129199,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31061,4
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31061,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31061,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31061,4
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4414,6
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4414,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4414,6
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3256,6
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1158,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3180,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3180,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3180,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3180,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
90543,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
90543,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
90543,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
90543,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-353,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
353,1
|
Приложение 8
к решению маслихата
от «22» октября 2025 года
№ 191
Приложение 25
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет села Троебратское на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
189427,7
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
7317,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
3400,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3400,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3882,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
200,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
137,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3545,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
35,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
35,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
182110,7
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
182110,7
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
182110,7
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
190827,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37853,2
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37853,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37853,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37453,2
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
400,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14067,7
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
14067,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14067,7
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4891,7
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9176,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
138906,8
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
138906,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
138906,8
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7543,3
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
131363,5
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1400,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1400,0
|
Приложение 9
к решению маслихата
от «22» октября 2025 года
№ 191
Приложение 28
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет Федоровского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
258118,1
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
21466,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
11300,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11300,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
10098,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
221,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
100,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2977,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
6800,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
68,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
68,0
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
100,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
100,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
100,0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
236552,1
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
236552,1
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
236552,1
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
258118,1
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31356,1
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31356,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31356,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30956,1
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
400,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19198,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
19198,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19198,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9466,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9732,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4702,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4702,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4702,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4702,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
202862,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
202862,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
202862,0
|
|||
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
202862,0
|
||||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
Приложение 10
к решению маслихата
от «22» октября 2025 года
№ 191
Приложение 31
к решению маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 143
Бюджет Узункольского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
481764,3
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
90136,5
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
62780,5
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
62780,5
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
27264,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
600,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
514,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
23400,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2750,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
92,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
50,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
42,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
391627,8
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
391627,8
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
391627,8
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
485289,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
64211,1
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
64211,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64211,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63651,1
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
560,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
234471,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
234471,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
234471,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
17037,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
217434,5
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
167935,2
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
167935,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
167935,2
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
65531,1
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.
|
102404,1
|
|||
|
13
|
Прочие
|
18671,5
|
|||
|
9
|
Прочие
|
18671,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18671,5
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
18671,5
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3525,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3525,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.