О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 120 «О бюджетах сел, сельских округов Джангельдинского района на 2025-2027 годы»
Джангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «О бюджетах сел, сельских округов Джангельдинского района на 2025-2027 годы» от 31 декабря 2024 года № 120 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет села Акколь на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 42 354,7 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 335,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 39 999,7 тысячи тенге;
2) затраты – 42 494,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -139,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 139,7 тысяч тенге.»;
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет села Аралбай на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 124 417,2 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 460,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 50,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала - 20,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 122 887,2 тысячи тенге;
2) затраты – 125 870,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 453,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 453,2 тысяч тенге.»;
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет села Ахмет Байтұрсынұлы на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 574,8 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 920,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 37 654,8 тысячи тенге;
2) затраты – 39 759,8 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -185,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 185,0 тысяч тенге.»;
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет села Сужарган на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 50 019,6 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 250,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 48 769,6 тысячи тенге;
2) затраты – 51 632,8 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 613,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 613,2 тысяч тенге.»;
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет села Торгай на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 410 785,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 30 800,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 150,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 379 835,1 тысячи тенге;
2) затраты – 420 369,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 583,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 583,9 тысяч тенге.»;
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет села Шеген на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 42 073,3 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 270,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 100,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала - 20,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 39 683,3 тысячи тенге;
2) затраты – 43 114,9 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 041,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 041,6 тысяч тенге.»;
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Акшиганакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 43 598,3 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 870,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 120,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 40 608,3 тысячи тенге;
2) затраты – 44 485,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -887,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 887,1 тысяч тенге.»;.
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет Албарбогетского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 138 266,3 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5 950,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала - 20,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 132 296,3 тысячи тенге;
2) затраты – 140 691,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 425,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 425,0 тысяч тенге.»;
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет Жаркольского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 222 533,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 100,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 40,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 218 373,1 тысячи тенге;
2) затраты – 223 319,1 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -786,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 786,0 тысяч тенге.»;
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Калам-Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 383,4 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 550,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 37 833,4 тысячи тенге;
2) затраты – 39 384,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1,3 тысяч тенге.»;
пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:
«21. Утвердить бюджет Кызбельского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 612 264,9 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 410,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 200,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 603 654,9 тысячи тенге;
2) затраты – 618 452,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 187,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 187,3 тысяч тенге.»;
пункт 23 указанного решения изложить в новой редакции:
«23. Утвердить бюджет Шилийского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 37 028,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 490,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 50,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 34 488,0 тысяч тенге;
2) затраты – 37 349,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе: приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -321,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 321,1 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 и 34 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Джангельдинского районного маслихата
А. Ержигитова
Согласовано
Руководитель государственного
учреждение «Отдел экономики
и финансов Джангельдинского
района»
______________ Е. Биржикенов
20 октября 2025 года
Приложение 1
к решению Джангельдинского
районного маслихата
от 20 октября 2025 года
№ 169
Приложение 1
к решению Джангельдинского
районного маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 120
Бюджет села Акколь Джангельдинского района на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
42354,7
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
2335,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1100,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1100,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1135,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
35,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1100,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
100,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
20,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
20,0
|
|||
|
1
|
Продажа нематериальных активов
|
20,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
39999,7
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
39999,7
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
39999,7
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
ІІ. ЗАТРАТЫ
|
42494,4
|
||||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
25255,9
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие
общие функции государственного управления
|
25255,9
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
25255,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного
значения, села, поселка, сельского округа
|
25223,9
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
32,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14886,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
14886,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
14886,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1498,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3035,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10353,0
|
|||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2351,8
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
2351,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
2351,8
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий на местном уровне
|
2351,8
|
|
15
|
Трансферты
|
0,7
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
0,7
|
|||
|
048
|
Возввврат неиспользованных (не полностью испльзованных) целевых трансперов
|
0,7
|
|||
|
V. Бюджетный дефицит (профицит)
|
-139,7
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита)
|
139,7
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
139,7
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
139,7
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
139,7
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
139,7
|
Приложение 2
к решению Джангельдинского
районного маслихата
от 20 октября 2025 года
№ 169
Приложение 4
к решению Джангельдинского
районного маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 120
Бюджет села Аралбай Джангельдинского района на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
124417,2
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
1460,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
700,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
700,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
730,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
30,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
400,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
300,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
30,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
30,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
50,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
50,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
50,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
20,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
20,0
|
|||
|
1
|
Продажа нематериальных активов
|
20,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
122887,2
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
122887,2
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
122887,2
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
ІІ. ЗАТРАТЫ
|
125870,4
|
||||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
27941,5
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие
общие функции государственного управления
|
27941,5
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
27941,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного
значения, села, поселка, сельского округа
|
27899,5
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
42,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6493,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6493,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
6493,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
640,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3600,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2253,0
|
|||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2778,2
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
2778,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
2778,2
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий на местном уровне
|
2778,2
|
|
12
|
Транспорт и коммуникация
|
88657,7
|
|||
|
1
|
Транспортное средство
|
88657,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
88657,7
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
88657,5
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возввврат неиспользованных (не полностью испльзованных) целевых трансперов
|
0,2
|
|||
|
V. Бюджетный дефицит (профицит)
|
-1453,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита)
|
1453,2
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
1453,2
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
1453,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1453,2
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1453,2
|
Приложение 3
к решению Джангельдинского
районного маслихата
от 20 октября 2025 года
№ 169
Приложение 7
к решению Джангельдинского
районного маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 120
Бюджет села Ахмет Байтұрсынұлы Джангельдинского района на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
39574,8
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
1920,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
500,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
500,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1420,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
30,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1300,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
90,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
37654,8
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
37654,8
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
37654,8
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
ІІ. ЗАТРАТЫ
|
39759,8
|
||||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33216,3
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие
общие функции государственного управления
|
33216,3
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
33216,3
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного
значения, села, поселка, сельского округа
|
32185,3
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
31,0
|
|||
|
107
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
|
1000,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4549,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4549,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
4549,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1264,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2300,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
985,0
|
|||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1994,5
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
1994,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
1994,5
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий на местном уровне
|
1994,5
|
|
V. Бюджетный дефицит (профицит)
|
-185,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита)
|
185,0
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
185,0
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
185,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
185,0
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
185,0
|
Приложение 4
к решению Джангельдинского
районного маслихата
от 20 октября 2025 года
№ 169
Приложение 10
к решению Джангельдинского
районного маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 120
Бюджет села Сужарган Джангельдинского района на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
50019,6
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
1250,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
250,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
250,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1000,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
30,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
800,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
170,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
48769,6
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
48769,6
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
48769,6
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
ІІ. ЗАТРАТЫ
|
51632,8
|
||||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
44804,7
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие
общие функции государственного управления
|
44804,7
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
44804,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного
значения, села, поселка, сельского округа
|
44774,7
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
30,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3963,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3963,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
3963,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
750,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1800,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1413,0
|
|||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2864,9
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
2864,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
2864,9
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий на местном уровне
|
2864,9
|
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
0,2
|
||
|
048
|
Возввврат неиспользованных (не полностью испльзованных) целевых трансперов
|
0,2
|
|||
|
V. Бюджетный дефицит (профицит)
|
-1613,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита)
|
1613,2
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
1613,2
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
1613,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1613,2
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1613,2
|
Приложение 5
к решению Джангельдинского
районного маслихата
от 20 октября 2025 года
№ 169
Приложение 13
к решению Джангельдинского
районного маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 120
Бюджет села Торгай Джангельдинского района на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
410785,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
30800,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
24100,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
24100,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
6700,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
600,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
300,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5800,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
150,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
150,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
150,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
379835,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
379835,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
379835,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
ІІ. ЗАТРАТЫ
|
420369,0
|
||||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
88304,6
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие
общие функции государственного управления
|
88304,6
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
88304,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного
значения, села, поселка, сельского округа
|
88304,6
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
221685,9
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
221685,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
221685,9
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
19186,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
14000,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
188499,9
|
|||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2884,7
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
2884,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
2884,7
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий на местном уровне
|
2884,7
|
|
12
|
Транспорт и коммуникация
|
107493,1
|
|||
|
1
|
Транспортное средство
|
107493,1
|
|||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
107493,1
|
||
|
013
|
Обеспечение эксплуатации автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения
|
2500,0
|
|||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
104993,1
|
||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
104993,1
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,7
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,7
|
|||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
0,7
|
||
|
048
|
Возввврат неиспользованных (не полностью испльзованных) целевых трансперов
|
0,7
|
|||
|
V. Бюджетный дефицит (профицит)
|
-9583,9
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита)
|
9583,9
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
9583,9
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
9583,9
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
9583,9
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
9583,9
|
Приложение 6
к решению Джангельдинского
районного маслихата
от 20 октября 2025 года
№ 169
Приложение 16
к решению Джангельдинского
районного маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 120
Бюджет села Шеген Джангельдинского района на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
42073,3
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
2270,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1640,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
40,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
500,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1100,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
30,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
30,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
100,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
100,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
100,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
20,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
20,0
|
|||
|
1
|
Продажа нематериальных активов
|
20,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
39683,3
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
39683,3
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
39683,3
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
ІІ. ЗАТРАТЫ
|
43114,9
|
||||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
32561,8
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие
общие функции государственного управления
|
32561,8
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
32561,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного
значения, села, поселка, сельского округа
|
32561,8
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8279,2
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8279,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
8279,2
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
547,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2300,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5432,2
|
|||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2273,3
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
2273,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
2273,3
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий на местном уровне
|
2273,3
|
|
15
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
0,6
|
||
|
048
|
Возввврат неиспользованных (не полностью испльзованных) целевых трансперов
|
0,6
|
|||
|
V. Бюджетный дефицит (профицит)
|
-1041,6
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита)
|
1041,6
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
1041,6
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
1041,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1041,6
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1041,6
|
Приложение 7
к решению Джангельдинского
районного маслихата
от 20 октября 2025 года
№ 169
Приложение 19
к решению Джангельдинского
районного маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 120
Бюджет Акшиганакского сельского округа Джангельдинского района на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
43598,3
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
2870,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1620,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
70,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1400,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
150,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
250,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
250,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
120,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
120,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
120,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
40608,3
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
40608,3
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
40608,3
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
ІІ. ЗАТРАТЫ
|
44485,4
|
||||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33751,2
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие
общие функции государственного управления
|
33751,2
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
33751,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного
значения, села, поселка, сельского округа
|
33608,1
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
143,1
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7931,9
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7931,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
7931,9
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1146,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3836,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2949,9
|
|||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2802,2
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
2802,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
2802,2
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий на местном уровне
|
2802,2
|
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
0,1
|
||
|
048
|
Возввврат неиспользованных (не полностью испльзованных) целевых трансперов
|
0,1
|
|||
|
V. Бюджетный дефицит (профицит)
|
-887,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита)
|
887,1
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
887,1
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
887,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
887,1
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
887,1
|
Приложение 8
к решению Джангельдинского
районного маслихата
от 20 октября 2025 года
№ 169
Приложение 22
к решению Джангельдинского
районного маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 120
Бюджет Албарбогетского сельского округа Джангельдинского района на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
138266,3
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
5950,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
3000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
2950,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
50,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2000,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
900,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
20,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
20,0
|
|||
|
1
|
Продажа нематериальных активов
|
20,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
132296,3
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
132296,3
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
132296,3
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
ІІ. ЗАТРАТЫ
|
140691,3
|
||||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
27080,8
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие
общие функции государственного управления
|
27080,8
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
27080,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного
значения, села, поселка, сельского округа
|
27049,8
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
31,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
32644,5
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
32644,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
32644,5
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1533,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3856,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
27255,5
|
|||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
3155,7
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
3155,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
3155,7
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий на местном уровне
|
3155,7
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
76280,8
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
76280,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
76280,8
|
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктов в рамках проекта «Ауыл-ел бесігі»
|
76280,8
|
|
15
|
Транспорты
|
1529,5
|
|||
|
1
|
Транспорты
|
1529,5
|
|||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
1529,5
|
||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1529,5
|
|||
|
V. Бюджетный дефицит (профицит)
|
-2425,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита)
|
2425,0
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
2425,0
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
2425,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2425,0
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2425,0
|
Приложение 9
к решению Джангельдинского
районного маслихата
от 20 октября 2025 года
№ 169
Приложение 25
к решению Джангельдинского
районного маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 120
Бюджет Жаркольского сельского округа Джангельдинского района на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
222533,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
4100,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2100,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2100,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1920,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
70,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1250,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
600,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
80,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
80,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
40,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
40,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
40,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
20,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
20,0
|
|||
|
1
|
Продажа нематериальных активов
|
20,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
218373,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
218373,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
218373,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
ІІ. ЗАТРАТЫ
|
223319,1
|
||||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
65980,4
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие
общие функции государственного управления
|
65980,4
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
65980,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного
значения, села, поселка, сельского округа
|
37428,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
28552,4
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
72375,9
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
72375,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
72375,9
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2493,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5000,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
64882,9
|
|||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2978,9
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
2978,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
2978,9
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий на местном уровне
|
2978,9
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
81983,9
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
81983,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
81983,9
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
81983,9
|
|||
|
V. Бюджетный дефицит (профицит)
|
-786,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита)
|
786,0
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
786,0
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
786,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
786,0
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
786,0
|
Приложение 10
к решению Джангельдинского
районного маслихата
от 20 октября 2025 года
№ 169
Приложение 28
к решению Джангельдинского
районного маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 120
Бюджет Калам-Карасуского сельского округа Джангельдинского района на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
39383,4
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
1550,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
700,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
700,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
810,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
40,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
650,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
120,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
40,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
40,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
37833,4
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
37833,4
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
37833,4
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
ІІ. ЗАТРАТЫ
|
39384,7
|
||||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31354,2
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие
общие функции государственного управления
|
31354,2
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
31354,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного
значения, села, поселка, сельского округа
|
31323,2
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
31,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5501,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5501,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
5501,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1065,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1836,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2600,0
|
|||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2528,2
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
2528,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
2528,2
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий на местном уровне
|
2528,2
|
|
15
|
Трансферты
|
1,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,3
|
|||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
1,3
|
||
|
048
|
Возввврат неиспользованных (не полностью испльзованных) целевых трансперов
|
1,3
|
|||
|
V. Бюджетный дефицит (профицит)
|
-1,3
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита)
|
1,3
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
1,3
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
1,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1,3
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1,3
|
Приложение 11
к решению Джангельдинского
районного маслихата
от 20 октября 2025 года
№ 169
Приложение 31
к решению Джангельдинского
районного маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 120
Бюджет Кызбельского сельского округа Джангельдинского района на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
612264,9
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
8410,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
4000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4360,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
60,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1300,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
50,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
50,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
200,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
200,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
200,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
603654,9
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
603654,9
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
603654,9
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
ІІ. ЗАТРАТЫ
|
618452,2
|
||||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
36228,5
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие
общие функции государственного управления
|
36228,5
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
36228,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного
значения, села, поселка, сельского округа
|
36078,5
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
150,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
116817,3
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
116817,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
116817,3
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
27397,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
13000,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
76420,3
|
|||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
3207,6
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
3207,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
3207,6
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий на местном уровне
|
3207,6
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
462198,5
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
462198,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
462198,5
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
462198,5
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
0,3
|
|||
|
048
|
Возввврат неиспользованных (не полностью испльзованных) целевых трансперов
|
0,3
|
|||
|
V. Бюджетный дефицит (профицит)
|
-6187,3
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита)
|
6187,3
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
6187,3
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
6187,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
6187,3
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
6187,3
|
Приложение 12
к решению Джангельдинского
районного маслихата
от 20 октября 2025 года
№ 169
Приложение 34
к решению Джангельдинского
районного маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 120
Бюджет Шилийского сельского округа Джангельдинского района на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
37028,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
2490,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
500,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
500,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1390,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
40,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1000,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
350,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
600,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
600,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
50,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
50,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
50,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
34488,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
34488,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
34488,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
ІІ. ЗАТРАТЫ
|
37349,1
|
||||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
30971,7
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие
общие функции государственного управления
|
30971,7
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
30971,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного
значения, села, поселка, сельского округа
|
30940,7
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
31,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4141,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4141,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
4141,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
961,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2336,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
844,0
|
|||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2236,3
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
2236,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
2236,3
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий на местном уровне
|
2236,3
|
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского
округа
|
0,1
|
||
|
048
|
Возввврат неиспользованных (не полностью испльзованных) целевых трансперов
|
0,1
|
|||
|
V. Бюджетный дефицит (профицит)
|
-321,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита)
|
321,1
|
||||
|
8
|
Использованные остатки бюджетных средств
|
321,1
|
|||
|
01
|
Остаток бюджетных средств
|
321,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
321,1
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
321,1
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.