О внесении изменений в решение Шардаринского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 23 окт. 2025 г.

    О внесении изменений в решение Шардаринского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32-172-VIII «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы»

    Шардаринский районной маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести следующие измененияв решение Шардаринского районного маслихата «О бюджете города, сельских округов на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года №32-172-VІІІ:

    пункт 1 изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить бюджет города Шардарана 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 611 121 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 578 326 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 234 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 32 561 тысяч тенге;

    2) затраты – 616 799 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -5 678 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  5 678 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 5 678 тысяч тенге.

    пункт 2 изложить в новой редакции:

    2. Утвердить бюджет сельского округа им К.Турысбекована 2025-2027 годы согласно приложениям 4,5,6 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 159 821 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 32 392 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 127 429 тысяч тенге;

    2) затраты – 160 263 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -442 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 442 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 442 тысяч тенге.

    пункт 3 изложить в новой редакции:

    3. Утвердить бюджет сельского округа Коксу на 2025-2027 годы согласно приложениям 7,8,9 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1)доходы – 261 525 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 46 651 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 214 874 тысяч тенге;

    2) затраты – 262 860 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -1 335 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  1 335 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 1 335 тысяч тенге.

    пункт 4 изложить в новой редакции:

    4. Утвердить бюджет сельского округа Узын ата на 2025-2027 годы согласно приложениям 10,11,12 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 125 291 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 28 791 тысяч тенге;

    неналоговые поступления –0;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 96 500 тысяч тенге;

    2) затраты – 126 056 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -765 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 765 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 765 тысяч тенге.

    пункт 5 изложить в новой редакции:

    5. Утвердить бюджет сельского округа им. Алатау батыра на 2025-2027 годы согласно приложениям 13,14,15 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 150 839 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 61 236 тысяч тенге;

    неналоговые поступления –0;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 89 603 тысяч тенге;

    2) затраты – 146 827 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -1 453 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  1 453 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 1 453 тысяч тенге.

    пункт 6 изложить в новой редакции:

    6. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 16,17,18 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 83 611 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 16 959 тысяч тенге;

    неналоговые поступления –72 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 66 580 тысяч тенге;

    2) затраты – 84 011 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -400 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 400 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 400 тысяч тенге.

    пункт 7 изложить в новой редакции:

    7. Утвердить бюджет сельского округа Суткент на 2025-2027 годы согласно приложениям 19,20,21 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 78 073 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 14 788 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 72 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 63 213 тысяч тенге;

    2) затраты –78 358 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -285 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 285 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 285 тысяч тенге.

    пункт 8 изложить в новой редакции:

    8. Утвердить бюджет сельского округа Акшенгелди на 2025-2027 годы согласно приложениям 22,23,24 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 69 768 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 18 141 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 51 627 тысяч тенге;

    2) затраты – 71 198 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -1 430 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 430 тысяч:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 1 430 тысяч.

    пункт 9 изложить в новой редакции:

    9. Утвердить бюджет сельского округа Достык на 2025-2027 годы согласно приложениям 25,26,27 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 145 826 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 14 167 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 131 659 тысяч тенге;

    2) затраты – 145 990 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -164 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 164 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 164 тысяч тенге.

    пункт 10 изложить в новой редакции:

    10. Утвердить бюджет сельского округа Жаушыкум на 2025-2027 годы согласно приложениям 28,29,30 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 144 424 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 19 528 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 544 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 124 352 тысяч тенге;

    2) затраты – 144 772 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -348 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 348 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 348 тысяч тенге.

    пункт 11 изложить в новой редакции:

    11. Утвердить бюджет сельского округа Коссейт на 2025-2027 годы согласно приложениям 31,32,33 соответственно, в том числе на 2025 год  в следующих объемах:

    1) доходы –110 238 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 23 088 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 87 150 тысяч тенге;

    2) затраты – 111 592 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -1 354 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  1 354 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 1 354 тысяч тенге.».

    Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 и 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель районного маслихата

    Б.Муталиев

    Приложение 1 к решению маслихата

    Шардаринского района от 23 октября

    2025 года № 42-234-VIII

    Приложение 1 к решению маслихата

    Шардаринского района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет города Шардара на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    611 121
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    578 326
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    422 493
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    422 493
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    150 907
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    6 403
     
     
    3
     
    Земельный налог
    4 834
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    139 618
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    52
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    4 926
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    2 819
     
     
    4
     
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    2 107
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    234
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    214
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    214
     
    04
     
     
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
    20
     
     
    1
     
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
    20
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    32 561
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    32 561
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    32 561
     
    II. ЗАТРАТЫ
    616 799
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    190 953
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    190 953
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    190 953
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    178 953
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    12 000
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    394 692
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    394 692
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    394 692
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    112 548
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    48 519
     
     
     
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    345
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    233 280
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    31 152
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    31 152
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    31 152
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    26 891
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    4 261
    15
     
     
     
    Трансферты
    2
     
    1
     
     
    Трансферты
    2
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    2
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -5 678
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    5 678
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    5 678
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    5 678
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    5 678
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    5 678
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 2 к решению маслихата

    Шардаринского района от 23 октября

    2025 года № 42-234-VIII

    Приложение 4 к решению маслихата

    Шардаринского района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им К.Турысбекова на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    159 821
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    32 392
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    13 817
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    13 817
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    18 390
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    225
     
     
    3
     
    Земельный налог
    175
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    14 990
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    3 000
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    185
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    185
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    0,0
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    0,0
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    0,0
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    127 429
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    127 429
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    127 429
     
    II. ЗАТРАТЫ
    160 263
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    89 259
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    89 259
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    89 259
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    89 259
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    59 519
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    59 519
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    59 519
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    8 300
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    49 719
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    11 463
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    11 463
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    11 463
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    11 463
    15
     
     
     
    Трансферты
    22
     
    1
     
     
    Трансферты
    22
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    22
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    22
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -442
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    442
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    442
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    442
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    442
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    442
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 3 к решению маслихата

    Шардаринского района от 23 октября

    2025 года № 42-234-VIII

    Приложение 7 к решению маслихата

    Шардаринского района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Коксу на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    261 525
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    46 651
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    20 924
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    20 924
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    25 577
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    195
     
     
    3
     
    Земельный налог
    75
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    17 807
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    7 500
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    150
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    150
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    0,0
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    0,0
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    0,0
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    214 874
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    214 874
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    214 874
     
    II. ЗАТРАТЫ
    262 860
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    217 159
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    217 159
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    217 159
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    206 639
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    10 520
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    45 700
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    45 700
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    45 700
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 500
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    42 700
    15
     
     
     
    Трансферты
    1
     
    1
     
     
    Трансферты
    1
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    1
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -1 335
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    1 335
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    1 335
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    1 335
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    1 335
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    1 335
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 4 к решению маслихата

    Шардаринского района от 23 октября

    2025 года № 42-234-VIII

    Приложение 10 к решению маслихата

    Шардаринского района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Узын ата на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    125 291
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    28 791
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    14 364
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    14 364
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    14 387
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    95
     
     
    3
     
    Земельный налог
    150
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    11 142
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    3 000
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    40
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    40
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    96 500
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    96 500
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    96 500
     
    II. ЗАТРАТЫ
    126 056
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    60 869
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    60 869
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    60 869
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    60 369
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    500
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    65 187
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    65 187
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    65 187
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    12 687
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    7 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    45 000
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    0,0
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    0,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,0
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    0,0
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -765
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    765
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    765
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    765
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    765
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    765
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 5 к решению маслихата

    Шардаринского района от 23 октября

    2025 года № 42-234-VIII

    Приложение 13 к решению маслихата

    Шардаринского района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Алатау батыра на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    150 839
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    61 236
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    24 247
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    24 247
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    36 909
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    725
     
     
    3
     
    Земельный налог
    270
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    22 214
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    13 700
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    80
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    80
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    89 603
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    89 603
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    89 603
     
    II. ЗАТРАТЫ
    152 292
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    112 741
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    112 741
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    112 741
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    110 241
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    2 500
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    19 550
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    19 550
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    19 550
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    2 050
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    2 000
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    15 500
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    20 000
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    20 000
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    20 000
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    20 000
    15
     
     
     
    Трансферты
    1
     
    1
     
     
    Трансферты
    1
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    1
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -1 453
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    1 453
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    1 453
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    1 453
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    1 453
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    1 453
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 6 к решению маслихата

    Шардаринского района от 23 октября

    2025 года № 42-234-VIII

    Приложение 16 к решению маслихата

    Шардаринского района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Кызылкум на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    83 611
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    16 959
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    8 049
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    8 049
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    8 895
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    55
     
     
    3
     
    Земельный налог
    93
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    6 797
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    1 950
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    15
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    15
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    72
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    72
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    72
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    66 580
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    66 580
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    66 580
     
    II. ЗАТРАТЫ
    84 011
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    64 003
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    64 003
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    64 003
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    63 503
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    500
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    20 000
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    20 000
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    20 000
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    3 500
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    15 000
    15
     
     
     
    Трансферты
    8
     
    1
     
     
    Трансферты
    8
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    8
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    8
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -400
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    400
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    400
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    400
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    400
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    400
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 7 к решению маслихата

    Шардаринского района от 23 октября

    2025 года № 42-234-VIII

    Приложение 19 к решению маслихата

    Шардаринского района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Суткент на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    78 073
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    14 788
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    3 863
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    3 863
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    10 900
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    107
     
     
    3
     
    Земельный налог
    30
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    8 713
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    2 050
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    25
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    25
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    72
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    72
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    72
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    63 213
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    63 213
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    63 213
     
    II. ЗАТРАТЫ
    78 358
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    55 357
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    55 357
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    55 357
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    54 857
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    500
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    23 000
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    23 000
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    23 000
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 500
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    20 000
    15
     
     
     
    Трансферты
    1
     
    1
     
     
    Трансферты
    1
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    1
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -285
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    285
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    285
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    285
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    285
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    285
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 8 к решению маслихата

    Шардаринского района от 23 октября

    2025 года № 42-234-VIII

    Приложение 22 к решению маслихата

    Шардаринского района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Акшенгелды на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    69 768
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    18 141
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    5 834
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    5 834
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    12 123
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    140
     
     
    3
     
    Земельный налог
    95
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    9 188
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    2 700
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    184
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    184
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    0,0
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    0,0
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    0,0
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    51 627
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    51 627
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    51 627
     
    II. ЗАТРАТЫ
    71 198
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    65 651
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    65 651
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    65 651
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    65 151
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    500
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    5 500
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    5 500
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    5 500
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 500
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    2 500
    15
     
     
     
    Трансферты
    47
     
    1
     
     
    Трансферты
    47
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    47
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    47
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -1 430
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    1 430
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    1 430
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    1 430
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    1 430
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    1 430
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 9 к решению маслихата

    Шардаринского района от 23 октября

    2025 года № 42-234-VIII

    Приложение 25 к решению маслихата

    Шардаринского района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Достык на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    145 826
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    14 167
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    3 262
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    3 262
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    10 881
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    100
     
     
    3
     
    Земельный налог
    75
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    8 206
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    2 500
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    24
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    24
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    0,0
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    0,0
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    0,0
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    131 659
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    131 659
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    131 659
     
    II. ЗАТРАТЫ
    145 990
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    67 774
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    67 774
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    67 774
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    66 874
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    900
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    78 216
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    78 216
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    78 216
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 500
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    75 216
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -164
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    164
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    164
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    164
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    164
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    164
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 10 к решению маслихата

    Шардаринского района от 23 октября

    2025 года № 42-234-VIII

    Приложение 28 к решению маслихата

    Шардаринского района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Жаушыкум на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    144 424
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    19 528
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    8 785
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    8 785
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    10 708
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    210
     
     
    3
     
    Земельный налог
    20
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    9 658
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    820
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    35
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    35
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    544
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    44
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    44
     
    06
     
     
    Прочие неналоговые поступления
    500
     
     
    1
     
    Прочие неналоговые поступления
    500
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    124 352
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    124 352
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    124 352
     
    II. ЗАТРАТЫ
    144 772
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    74 988
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    74 988
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    74 988
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    68 488
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    6 500
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    69 770
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    69 770
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    69 770
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    13 980
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    5 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    50 290
    15
     
     
     
    Трансферты
    14
     
    1
     
     
    Трансферты
    14
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    14
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    14
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -348
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    348
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    348
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    348
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    348
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    348
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 11 к решению маслихата

    Шардаринского района от 23 октября

    2025 года № 42-234-VIII

    Приложение 31 к решению маслихата

    Шардаринского района от 25 декабря

    2024 года № 32-172-VIII

    Бюджет сельского округа им Коссейт на 2025 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    110 238
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    23 088
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    7 436
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    7 436
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    15 581
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    360
     
     
    3
     
    Земельный налог
    160
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    11 061
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    4 000
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    71
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    71
    4
     
     
     
    Поступления трансфертов
    87 150
     
    02
     
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    87 150
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    87 150
     
    II. ЗАТРАТЫ
    111 592
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    73 392
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    73 392
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    73 392
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    72 392
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    1 000
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    35 600
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    35 600
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    35 600
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    8 200
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    5 000
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    22 400
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    2 600
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    2 600
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2 600
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    2 600
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -1 354
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    1 354
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    1 354
    8
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    1 354
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    1 354
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    1 354
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.