О внесении изменений в решение маслихата от 24 декабря 2024 года № 139 «О бюджете города Лисаковска на 2025-2027 годы»
Лисаковский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «О бюджете города Лисаковска на 2025-2027 годы» от 24 декабря 2024 года № 139 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 205020) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Лисаковска на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1 и 2 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 7823220,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6750788,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 64135,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 41349,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 966948,6 тысяч тенге;
2) затраты – 8093789,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -7017,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 7017,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -263552,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 263552,0 тысячи тенге.»;
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Учесть, что резерв местного исполнительного органа города Лисаковска на 2025 год составляет 0,0 тысяч тенге.»;
приложения 1 и 2 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель городского маслихата
К. Мухамадиева
Приложение 1
к решению маслихата
от 16 октября 2025 года
№ 193
Приложение 1
к решению маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 139
Бюджет города Лисаковска на 2025 год
|
Категория
|
Сумма,
тысяч
тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. Доходы
|
7 823 220,6
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 750 788,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
4 001 684,0
|
|||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
950 393,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 051 291,0
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
1 888 555,0
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
1 888 555,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
449 349,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
311 950,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
5 934,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
131 465,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
344 212,0
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
82 584,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
230 506,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
31 122,0
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
66 988,0
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
66 988,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
64 135,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
55 933,0
|
|||
|
4
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
|
463,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
18 572,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
36 184,0
|
|||
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
714,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
8 202,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
8 202,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
41 349,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
12 337,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
12 337,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
29 012,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
19 500,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
9 512,0
|
|||
|
4
|
Поступление трансфертов
|
966 948,6
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
966 948,6
|
|||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
966 948,6
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч
тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. Затраты
|
8 093 789,6
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
632 152,5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
324 400,3
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
49 369,6
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
48 523,7
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
639,8
|
|||
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
206,1
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
275 030,7
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
270 645,4
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 663,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
722,3
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
66 949,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
66 949,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
62 793,5
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
2 626,5
|
|||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
691,0
|
|||
|
018
|
Капитальные расходы государственного органа
|
838,0
|
|||
|
5
|
Планирование и статистическая деятельность
|
44 232,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
44 232,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
42 927,0
|
|||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 305,0
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
196 571,2
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
32 635,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
31 055,0
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 580,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
163 936,2
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
76 481,5
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
6 758,4
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
80 696,3
|
|||
|
02
|
Оборона
|
19 409,3
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
19 039,3
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
19 039,3
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
19 039,3
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
370,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
370,0
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
370,0
|
|||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
39 380,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
39 380,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
39 380,0
|
|||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
39 380,0
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
567 204,3
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
53 726,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
53 726,0
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
53 726,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
386 270,4
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
386 270,4
|
|||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
17 095,0
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
54 657,4
|
|||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
7 234,8
|
|||
|
015
|
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью
|
155 319,1
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
136 929,7
|
|||
|
027
|
Реализация мероприятий по социальной защите населения
|
15 034,4
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
127 207,9
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
127 207,9
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
84 261,9
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
509,0
|
|||
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 530,0
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
39 696,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 211,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
625 137,0
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
152 398,7
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
152 398,7
|
|||
|
003
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
52 394,0
|
|||
|
059
|
Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту
|
100 004,7
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
171 954,3
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
36 380,0
|
|||
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
34 369,0
|
|||
|
029
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
2 011,0
|
|||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
135 574,3
|
|||
|
006
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
135 574,3
|
|||
|
3
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
300 784,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
300 784,0
|
|||
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
139 417,0
|
|||
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
138 782,5
|
|||
|
017
|
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
|
542,0
|
|||
|
018
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
22 042,5
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
927 675,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
392 817,7
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
392 817,7
|
|||
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
392 817,7
|
|||
|
2
|
Спорт
|
197 746,1
|
|||
|
465
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
197 746,1
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
23 906,5
|
|||
|
005
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
90 648,0
|
|||
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
49 627,6
|
|||
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
33 564,0
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
212 964,7
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
140 584,7
|
|||
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
116 581,7
|
|||
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
24 003,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
72 380,0
|
|||
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
72 380,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
124 146,5
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
31 550,5
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
22 315,5
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
9 235,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения
|
92 596,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
40 290,5
|
|||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
51 328,5
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
477,0
|
|||
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
5 771,0
|
|||
|
1
|
Топливо и энергетика
|
5 771,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
5 271,0
|
|||
|
019
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
5 271,0
|
|||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
500,0
|
|||
|
009
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
500,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
55 536,5
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
55 521,5
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
55 521,5
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
25 762,5
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
29 759,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
15,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
15,0
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
15,0
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
87 170,8
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
87 170,8
|
|||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
56 655,8
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
44 914,8
|
|||
|
017
|
Капитальные расходы государственного органа
|
11 741,0
|
|||
|
468
|
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
30 515,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
26 890,0
|
|||
|
003
|
Разработка схем градостроительного развития территорий района и генеральных планов населенных пунктов
|
2 675,0
|
|||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
950,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 016 114,3
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
974 814,3
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
974 814,3
|
|||
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
205 875,5
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
485 032,9
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
283 905,9
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
41 300,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
41 300,0
|
|||
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
41 300,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
277 004,5
|
|||
|
9
|
Прочие
|
277 004,5
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
277 004,5
|
|||
|
044
|
Текущее обустройство моногородов
|
269 973,5
|
|||
|
085
|
Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах
|
7 031,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
69 849,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
69 849,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
69 849,0
|
|||
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
69 849,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
3 771 385,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
3 771 385,4
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
3 771 385,4
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
45,4
|
|||
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
3 448 738,0
|
|||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
240 808,0
|
|||
|
038
|
Субвенции
|
44 839,0
|
|||
|
039
|
Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства
|
35 955,0
|
|||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
1 000,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
- 7 017,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
7 017,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
7 017,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
7 017,0
|
|||
|
13
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам
|
107,0
|
|||
|
21
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций
|
6 910,0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-263 552,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
263 552,0
|
Приложение 2
к решению маслихата
от 16 октября 2025 года
№ 193
Приложение 2
к решению маслихата
от 24 декабря 2024 года
№ 139
Бюджет города Лисаковска на 2026 год
|
Категория
|
Сумма,
тысяч
тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. Доходы
|
10 505 089,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
8 012 795,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
4 540 873,0
|
|||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
1 135 153,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 405 720,0
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
2 705 340,0
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
2 705 340,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
340 171,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
219 028,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
6 534,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
114 609,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
355 016,0
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
77 584,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
225 506,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
51 926,0
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
71 395,0
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
71 395,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
64 617,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
56 128,0
|
|||
|
4
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
|
481,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
18 749,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
36 184,0
|
|||
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
714,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
8 489,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
8 489,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
41 349,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
12 337,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
12 337,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
29 012,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
19 500,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
9 512,0
|
|||
|
4
|
Поступление трансфертов
|
2 386 328,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
2 386 328,0
|
|||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
2 386 328,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч
тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. Затраты
|
10 505 089,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
554 273,7
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
366 300,7
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
47 703,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
47 703,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
318 597,7
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
318 597,7
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
66 593,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
66 593,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
63 382,0
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
2 935,0
|
|||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
276,0
|
|||
|
5
|
Планирование и статистическая деятельность
|
42 605,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
42 605,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
42 605,0
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
78 775,0
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
30 319,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
30 319,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
48 456,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
48 456,0
|
|||
|
02
|
Оборона
|
16 379,0
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
15 990,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
15 990,0
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
15 990,0
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
389,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
389,0
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
389,0
|
|||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
35 813,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
35 813,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
35 813,0
|
|||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
35 813,0
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
470 854,0
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
26 919,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
26 919,0
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
26 919,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
352 118,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
352 118,0
|
|||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
17 950,0
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
51 130,0
|
|||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
7 267,0
|
|||
|
015
|
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью
|
151 572,0
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
105 819,0
|
|||
|
027
|
Реализация мероприятий по социальной защите населения
|
18 380,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
91 817,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
91 817,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
80 562,0
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
535,0
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
10 720,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 879 929,3
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
247 935,3
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
124 092,3
|
|||
|
003
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
5 004,0
|
|||
|
059
|
Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту
|
119 088,3
|
|||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
123 843,0
|
|||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
123 843,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
1 349 779,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
6 216,0
|
|||
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
6 216,0
|
|||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
1 343 563,0
|
|||
|
006
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
1 343 563,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
282 215,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
282 215,0
|
|||
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
122 944,0
|
|||
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
142 646,0
|
|||
|
017
|
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
|
627,0
|
|||
|
018
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15 998,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 097 274,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
244 227,0
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
244 227,0
|
|||
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
244 227,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
516 868,0
|
|||
|
465
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
175 531,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
24 473,0
|
|||
|
005
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
89 279,0
|
|||
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
28 948,0
|
|||
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
32 831,0
|
|||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
341 337,0
|
|||
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
341 337,0
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
214 358,0
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
138 358,0
|
|||
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
112 625,0
|
|||
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
25 733,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
76 000,0
|
|||
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
76 000,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
121 821,0
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
24 448,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
22 440,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
2 008,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
97 373,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
44 581,0
|
|||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
52 792,0
|
|||
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
2 240 855,0
|
|||
|
1
|
Топливо и энергетика
|
2 240 855,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
200 000,0
|
|||
|
019
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
200 000,0
|
|||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
2 040 855,0
|
|||
|
009
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
2 040 855,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
25 886,0
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
25 871,0
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
25 871,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
25 871,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
15,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
15,0
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
15,0
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
62 933,0
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
62 933,0
|
|||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
36 378,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
36 378,0
|
|||
|
468
|
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
26 555,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
26 555,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
310 380,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
310 380,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
310 380,0
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
310 380,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
459 548,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
459 548,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
29 364,0
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
29 364,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
67 843,0
|
|||
|
044
|
Текущее обустройство моногородов
|
67 843,0
|
|||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
362 341,0
|
|||
|
085
|
Реализация бюджетных инвестиционных проектов малых и моногородах
|
362 341,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
69 853,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
69 853,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
69 853,0
|
|||
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
69 853,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
3 281 111,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
3 281 111,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
3 281 111,0
|
|||
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
3 201 224,0
|
|||
|
038
|
Субвенции
|
43 932,0
|
|||
|
039
|
Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства
|
35 955,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
-96 449,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
96 449,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
96 449,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
96 449,0
|
|||
|
13
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам
|
107,0
|
|||
|
21
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций
|
96 342,0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
96 449,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
- 96 449,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.