О внесении изменений в решение Алгинского районного маслихата от 30 декабря 2024 года № 242 «Об утверждении бюджета города Алга на 2025-2027 годы»
Алгинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Алгинского районного маслихата «Об утверждении бюджета города Алга на 2025-2027 годы» от 30 декабря 2024 года № 242 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Алга на 2025-2027 годы согласно приложениям 1,2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 997 664,3 тысяч тенге:
налоговые поступления – 229 059 тысяч тенге;
неналоговые поступление – 964 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 14 977 тысяч тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступления трансфертов – 752 664,3 тысяч тенге;
2) затраты - 1 015 737,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0 тенге:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 18 072,9 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 18 072,9 тенге:
поступление займов- 0 тенге;
погашение займов- 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 18 072,9 тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Алгинского районного маслихата
М. Тулеуов
Приложение
к решению Алгинского
районного маслихата
от 1 октября 2025 года № 314
Приложение 1
к решению Алгинского
районного маслихата
от 30 декабря 2024 года № 242
Бюджет города Алга на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
997 664,3
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
229 059
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
164 295
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
164 295
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
58 927
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
2 677
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 300
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
54 950
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 837
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5 837
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступление
|
964
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
964
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
964
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
14 977
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
14 977
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
7 400
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
7 577
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
752 664,3
|
|||
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
752 664,3
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
752 664,3
|
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
1 015 737,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
152 795,5
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
152 795,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
152 795,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
147 355,5
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5 440
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
393 656,6
|
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
393 656,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
393 656,6
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
159 624,7
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
58 292
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
175 739,9
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
469 284,2
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
469 284,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
469 284,2
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
156 208,2
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
313 076
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,9
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,9
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,9
|
|||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
4
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-18 072,9
|
||
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
18 072,9
|
||
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
7
|
Поступления займов
|
0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
16
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
18 072,9
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
18 072,9
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
18 072,9
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.