О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2024 года №235-33/7 «Об утверждении бюджета сельского округа Кызылозек на 2025-2027 годы»
Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2024 года №235-33/7 «Об утверждении бюджета сельского округа Кызылозек на 2025-2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
« 1. Утвердить бюджет сельского округа Кызылозек на 2025-2027 годы согласно приложениям 1,2,3, в том числе на 2025 год в следующем объеме:
1) доходы – 713 212,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 13 631,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления трансфертов – 699 481,6 тысяч тенге;
2) расходы – 713 414,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -301,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 301,8 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0.
используемые откатки бюджетных средств – 301,8 тысяч тенге.».
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата
И. Куттыкожаев
Приложение к решению
Кызылординского городского
маслихата от 29 сентября 2025 года
№ 301-42/7
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского
маслихата от 24 декабря 2024 года
№ 235-33/7
Бюджет сельского округа Кызылозек на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
713 112,6
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
13 631,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 500,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 500,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
10 131,0
|
|
|
|
|
2
|
Hалоги на имущество
|
180,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
251,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
9 700,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
699 481,6
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
699 481,6
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
699 481,6
|
|
|
Функциональная группа
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
2. Расходы
|
713 414,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
69 787,9
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
69 787,9
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 787,9
|
|||
|
|
|
001
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 588,7
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5 199,2
|
|||
|
05
|
|
|
|
Здравоохранение
|
69,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
69,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69,0
|
|
|
|
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
69,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
22 737,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
22 737,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 737,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
15 483,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
969,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 285,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
34 098,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
33 914,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 914,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
33 914,0
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
184,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
184,0
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
184,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
89 664,3
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
89 664,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
89 664,3
|
|
012
|
Строительство дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения
|
85 012,8
|
|||
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 137,0
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
514,5
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
497 021,8
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
497 021,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
497 021,8
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года
|
3 920,0
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
383 207,8
|
|||
|
058
|
Реализация социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
109 894,0
|
|||
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
36,4
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
36,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36,4
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
36,4
|
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-301,8
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
301,8
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
7
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
301,8
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
301,8
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
301,8
|
|
|
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
301,8
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.