О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года №303 «О бюджете поселке Жанакорган на 2025-2027 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 24 сент. 2025 г.

    О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года №303 «О бюджете поселке Жанакорган на 2025-2027 годы»

    Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:

    1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района №303 от 25 декабря 2024 года «О бюджете поселка Жанкорган на 2025-2027 годы» следующие изменения:

    пункт 1 изложить в следующей редакции:

    «1. Утвердить бюджет поселка Жанакорган на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 в том числе на 2024 год в следующем обьеме:

    1) доходы – 1819050,0 тысяч тенге;

    налоговые поступление - 489449,1 тысяч тенге;

    неналоговые поступление – 6612,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала –110490,0 тысяч тенге;

    поступление трансфертов – 1212296,7 тысяч тенге;

    2) затраты —1900028,5 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование - 0 ;

    бюджетные кредиты - 0;

    погащение бюджетных кредитов - 0 ;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобритение финансовых активов- 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства - 0:

    5) дефицит (профицит) бюджета – -80978,5 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 80978,5 тысяч тенге.».

    приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

    3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель маслихата Жанакорганского района

    Ғ. Жарқынбек

    приложение к решению

    маслихата Жанакорганского района

    от 24 сентября 2025 года №406

    приложение 1 к решению

    маслихата Жанакорганского района

    от 25 декабря 2024 года №303

    Бюджет поселка Жанакорган на 2025 год

    Категория
    Сумма, тысяч тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
    Наименование
     
     
     
    1. Доходы
    1 819 050,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    489449,1
    01
    Подоходный налог
    489 449,1
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    334854,3
    04
    Налоги на собственность
    150 930,5
    1
    Индивидуальный подоходный налог
    4 650,0
     
     
    3
    Земельный налог
    3 250,0
    4
    Налог на транспортные средства
    139 714,2
    5
    Единый земельный налог
    3 316,3
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    3 664,3
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    821,1
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    2 843,2
    2
    Неналоговые поступления
    6 814,2,0
    01
    Доходы от государственной собственности
    6 612,0
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    6 612,0
    06
    Прочие не налоговые доходы
    202,2
    9
    Прочие не налоговые доходы
    202,2
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    110 490,0
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    110 490,0
    1
    Продажа земли
    110 490,0
    4
     
     
    Поступление трансфертов
    1 212 296,7
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    1 212 296,7
    3
    Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
    1 212 296,7
    Функциональная группа 
    Сумма, тысяч тенге
     
    Администраторы бюджетных программ 
     
    Программа 
     
    Наименование
     
     
     
    II. Расходы
    1 900 028,5
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    194 814,9
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    194 814,9
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    174 493,9
    022
    Капитальные расходы государственных органов
    16 934,0
    032
    Капитальные затраты подведомственных государственных учреждений и организаций
    3 414,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    610 092,9
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    610 092,9
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    107 419,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    43 126,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    459 547,9
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    48 363,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    48 363,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на
    местном уровне
    48 363,0
    12
    Автомобиль и коммуникация
    415 350,1
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    415 350,1
    013
    Обеспечение функционирования дорог в населенных пунктах
    24 307,7
    045
    Капитальный и средний ремонт дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    479 271,4
    13
     
     
    Другие
    481 829,4
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    481 829,4
    057
    Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктов в рамках проекта «Ауыл ел бесігі»
    481 829,4
    15
     
     
    Трансферты
    61 322,2
     
    124
     
    Неиспользованные (совсем не использованные) выделенные из республиканского бюджета за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан
    61 322,2
     
     
    048
    Возврат целевых трнасфертов
    24 000,8
    050
    Целевые трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменениеми фонда оплата труды бюджетов
    37 321,4
     
     
     
    3.Чистое бюджетное кредитование
    0,0
     
     
     
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -80978,5
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    80978,5
    8
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    80978,5
     
    01
     
    Остатки бюджетных средств
    80978,5
     
     
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    80978,5
    2
    Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода
    0,0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.