О внесении изменений в решение маслихата района Мақаншы от 30 декабря 2024 года №16-108/VIII «О бюджете Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2025-2027 годы»
маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Мақаншы от 30 декабря 2024 года №16-108/VIII «О бюджете Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2025-2027 годы» следующие изменения :
пункт 1 изложить в новой редакции:
1.« Утвердить бюджет Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
2) доходы – 309 779,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –79 394,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 549,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 229 836,0 тысяч тенге;
2) затраты – 316 377,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 598,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 598,0 тысяч тенге:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 598,0 тысяч тенге;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению».
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района Маканшы
Б. Биболов
Приложение 1 к решению
маслихата района Мақаншы
от 29 сентября 2025 года
№ 26 - 189/VIII
Бюджет Кабанбайского сельского округа района Мақаншы на 2025 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
309 779,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
79 394,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
56 924,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
56 924,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
22 138,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
4 011,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 064,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
16 236,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
527,0
|
|||
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
632,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
632,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
549,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
549,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
549,0
|
|||
|
Поступления от продажи земельных участков
|
549,0
|
||||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
229 836,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
229 836,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
316 377,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
53 271,3
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
53 271,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 271,3
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 271,3
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
0,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
026
|
Обеспечение занятости населения на местном уровне
|
0,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
31 109,7
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
31 109,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 109,7
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 680,2
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 129,5
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
17 300,0
|
|||
|
08
|
Культура,спорт, туризм и информационное пространство
|
2500,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
2500,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села,поселка,сельского округа
|
2500,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
2500,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
229 496,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
229 496,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,села поселка, сельского округа
|
229 496,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения,селах,поселках, сельских округах
|
229 496,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта
|
0,0
|
|||
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит ( профицит) бюджета
|
-6 598,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
6 598,0
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
6 598,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
6 598,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
6 598,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.