О внесении изменений в решение Хромтауского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 275 «Об утверждении бюджета города Хромтау на 2025-2027 годы»
Хромтауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Хромтауского районного маслихата «Об утверждении бюджета города Хромтау на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года № 275 следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Хромтау на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 342 841 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 670 618 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 992 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 670 231 тысяч тенге;
2) затраты – 3 662 806 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -319 965 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
319 965 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 319 965 тысяч тенге.».
2) приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Хромтауского районного маслихата
Э. Болатов
Приложение
к решению Хромтауского
районного маслихата
от 24 сентября 2025 года № 366
Приложение 1
к решению Хромтауского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года № 275
Бюджет города Хромтау на 2025 год
|
130Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
сумма
(тысяч тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
3 342 841
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
670 618
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
463 103
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
463 103
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
191 747
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
6 824
|
||
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
9 520
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
175 403
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
15 768
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
14 596
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
1 172
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 992
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 992
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
2 670 231
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
2 670 231
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
2 670 231
|
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
3 662 806
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
3 662 806
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
3 662 806
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима, города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
179 974
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
164 973
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
15 001
|
|||
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
4 068
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
4 068
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 068
|
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
4 068
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 167 146
|
|||
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 167 146
|
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 167 146
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
368 355
|
|||
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
88 875
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 709 916
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 311 618
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 311 618
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 311 618
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
409 845
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
901 773
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджет
|
-319 965
|
||||
|
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
319 965
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
319 965
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
319 965
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
319 965
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.