О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2024 года № 138 «О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2025-2027 годы»
Маслихат района Беимбета Майлина РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Беимбета Майлина «О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года № 138 следующие изменения:
преамбулу указанного решения изложить в новой редакции:
«В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» маслихат района Беимбета Майлина РЕШИЛ»;
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 235 328,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 74 478,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 77,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 160 773,0 тысяч тенге;
2) затраты – 239 028,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 700,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3700,2 тысяч тенге.»;
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 255 357,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 18 018,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 157,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 237 182,5 тысяч тенге;
2) затраты – 259 508,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 150,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 150,5 тысяч тенге.»;
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 40 951,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5 255,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 465,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 35 231,0 тысяч тенге;
2) затраты – 40 951,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -0,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,1 тысяч тенге.»;
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 188 922,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 40 460,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 148 462,3 тысяч тенге;
2) затраты – 194 422,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 500,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 500,3 тысяч тенге.»;
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 52 818,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 28 920,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 23 898,9 тысяч тенге;
2) затраты – 53 207,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 388,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 388,2 тысяч тенге.»;
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет сельского округа Байшуақ на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 152 965,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 738,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 833,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 150,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 143 244,5 тысяч тенге;
2) затраты – 153 520,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 555,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 555,1 тысяч тенге.»;
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 91 721,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 24 379,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 67 342,0 тысяч тенге;
2) затраты – 92 991,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1270,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 270,2 тысяч тенге.»;
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 46 514,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 246,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 40 268,0 тысяч тенге;
2) затраты – 47 514,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 000,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 000,1 тысяч тенге.»;
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 550 419,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 91 658,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 1 354,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 385,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 457 022,2 тысяч тенге;
2) затраты – 554 519,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 100,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 100,1 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата района
А.С. Айтпаева
Приложение 1
к решению маслихата
от 29 сентября 2025 года
№ 193
Приложение 1
к решению маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 138
Бюджет поселка Тобол на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
235 328,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
74 478,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
46 714,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
46 714,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
26 764,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
810,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
800,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
22 654,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 500,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 000,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 000,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
77,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
77,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
77,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
160 773,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
160 773,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
160 773,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
239 028,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
72 383,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
72 383,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 383,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 383,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
44 507,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
44 507,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 507,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
30 338,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 504,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8 665,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
122 138,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
122 138,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
122 138,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
122 138,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 3700,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 700,2
|
Приложение 2
к решению маслихата
от 29 сентября 2025 года
№ 193
Приложение 4
к решению маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 138
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
255 357,5
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
18 018,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
3 829,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 829,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
13 939,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
170,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
41,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
12 228,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 500,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
250,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
250,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
157,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
157,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
157,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
237 182,5
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
237 182,5
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
237 182,5
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
259 508,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
40 388,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 388,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 388,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 388,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14 924,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
14 924,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 924,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 894,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
800,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 230,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4 044,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4 044,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 044,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 044,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
200 151,5
|
|||
|
9
|
Прочие
|
200 151,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
200 151,5
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
200 151,5
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,5
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,5
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,5
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 150,5
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 150,5
|
Приложение 3
к решению маслихата
от 29 сентября 2025 года
№ 193
Приложение 7
к решению маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 138
Бюджет Белинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
40 951,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
5 255,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
510,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
510,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
4 045,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
80,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
34,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 519,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 412,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
700,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
700,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
465,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
465,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
465,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
35 231,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
35 231,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
35 231,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
40 951,1
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
26 072,9
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
26 072,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 072,9
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 072,9
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 283,1
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12 283,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 283,1
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 024,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
9 000,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
259,1
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 595,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 595,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 595,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 595,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-0,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,1
|
Приложение 4
к решению маслихата
от 29 сентября 2025 года
№ 193
Приложение 10
к решению маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 138
Бюджет Калининского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
188 922,3
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
40 460,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
19 118,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
19 118,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
14 970,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
550,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
60,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
10 860,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 500,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 372,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
6 372,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
148 462,3
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
148 462,3
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
148 462,3
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
194 422,6
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
39 071,5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39 071,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 071,5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 071,5
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 000,3
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 000,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 000,3
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 926,3
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 074,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
143 868,5
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
143 868,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
143 868,5
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 619,2
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
137 249,3
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
482,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
482,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
482,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
482,3
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 500,3
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5 500,3
|
Приложение 5
к решению маслихата
от 29 сентября 2025 года
№ 193
Приложение 13
к решению маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 138
Бюджет Майского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
52 818,9
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
28 920,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
18 120,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
18 120,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
10 315,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
230,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
30,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
10 055,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
485,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
485,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
23 898,9
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
23 898,9
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
23 898,9
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
53 207,1
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
39 930,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39 930,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 930,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 930,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 049,9
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 049,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 049,9
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 207,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 842,9
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 795,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 795,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 795,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 795,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
2 432,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
2 432,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 432,0
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
2 432,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-388,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
388,
|
Приложение 6
к решению маслихата
от 29 сентября 2025 года
№ 193
Приложение 16
к решению маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 138
Бюджет сельского округа Байшуақ на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
152 965,5
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
8 738,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
3 400,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 400,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
5 038,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
118,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
12,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 908,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
300,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
300,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
833,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
33,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
33,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
800,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
800,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
150,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
150,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
150,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
143 244,5
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
143 244,5
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
143 244,5
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
153 520,6
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
33 089,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33 089,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 089,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 089,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 148,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 148,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 148,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 668,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 200,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
280,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
77 919,5
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
77 919,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
77 919,5
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 690,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
76 229,5
|
|||
|
13
|
Прочие
|
32 364,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
32 364,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 364,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
32 364,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-555,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
555,1
|
Приложение 7
к решению маслихата
от 29 сентября 2025 года
№ 193
Приложение 19
к решению маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 138
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
91 721,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
24 379,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
9 170,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
9 170,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
14 309,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
542,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
390,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
8 977,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
4 400,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
900,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
900,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
67 342,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
67 342,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
67 342,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
92 991,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
42 078,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
42 078,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 078,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 078,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
47 006,7
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
47 006,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 006,7
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
19 439,6
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
26 511,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 056,1
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 906,3
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 906,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 906,3
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 806,3
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
100,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 270,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 270,2
|
Приложение 8
к решению маслихата
от 29 сентября 2025 года
№ 193
Приложение 22
к решению маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 138
Бюджет Павловского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
46 514,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 246,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
721,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
721,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
5 375,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
70,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
10,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 795,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 500,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
150,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
150,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
40 268,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
40 268,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
40 268,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
47 514,1
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
27 311,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
27 311,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 311,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 311,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
16 598,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
16 598,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 598,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 978,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
14 400,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
220,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 605,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 605,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 605,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 505,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
100,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 000,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 000,1
|
Приложение 9
к решению маслихата
от 29 сентября 2025 года
№ 193
Приложение 25
к решению маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 138
Бюджет сельского округа Әйет на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
550 419,2
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
91 658,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
56 393,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
56 393,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
34 129,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
680,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
250,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
26 499,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
6 700,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 136,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
570,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
566,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
1 354,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
1 354,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
1 354,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
385,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
385,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
385,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
457 022,2
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
457 022,2
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
457 022,2
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
554 519,3
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
67 986,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
67 986,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 986,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 986,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
74 620,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
74 620,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
74 620,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
25 661,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 609,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
40 350,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
313 313,2
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
313 313,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
313 313,2
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
52 398,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
260 915,2
|
|||
|
13
|
Прочие
|
90 499,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
90 499,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
90 499,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
90 499,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
8 101,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
8 101,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 101,0
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
8 101,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 100,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 100,1
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.