О внесении изменений в решение Кызылкогинского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 27-2 «Об утверждении бюджетов сельских округов Кызылкогинского района на 2025-2027 годы»
Кызылкогинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 27-2 «Об утверждении бюджетов сельских округов Кызылкогинского района на 2025-2027 годы» (зарегистрированно в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 205759) следующие изменения:
1) пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Миялинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 746 412.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 56 782.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 15.0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 800.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 685 815.0 тысяч тенге;
2) затраты – 776 988.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -30 576.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 30 576.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 30 576.0 тыс.тенге.»
2) пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
«2. Утвердить бюджет Уильского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 249 674.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 691.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 35.0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 150.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 243 798.0 тысяч тенге;
2) затраты – 252 942.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 268.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 268.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 268.0 тыс.тенге.»
3) пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Тасшагильского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 180 931.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 293.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 250.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 174 388.0 тысяч тенге;
2) затраты – 181 847.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -916.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 916.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 916.0 тыс.тенге.»
4) пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
«4. Утвердить бюджет Сагизского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 903 900.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 41 300.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 250.0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 330.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 862 020.0 тысяч тенге;
2) затраты – 926 920.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -23 020.0 тыс. тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 23 020.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 23 020.0 тыс.тенге.»
5) пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Мукурского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 194 838.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 18 980.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 500.0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 400.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 172 958.0 тысяч тенге;
2) затраты – 205 380,.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 542.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 10 542.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 10 542.0 тыс.тенге.»
6) пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
«6. Утвердить бюджет Коздигаринского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 266 785.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 150.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 300.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 262 335.0 тысяч тенге;
2) затраты – 267 426.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -641.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 641.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 641.0 тыс.тенге.»
7) пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Кызылкогинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 232 883.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 426.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 400.0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 112.0 тенге;
поступления трансфертов – 227 945.0 тысяч тенге;
2) затраты – 235 617.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 734.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 734.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 734.0 тыс.тенге.»
8) пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
«8. Утвердить бюджет Жамбылского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 164 851.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 447.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 159 404.0 тысяч тенге;
2) затраты – 168 241.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 390.0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 390.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 390.0 тыс.тенге.»
9) пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет Жангелдинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 318 682.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 758.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 312 904.0 тысяч тенге;
2) затраты – 320 409.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 727.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 727.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 727.0 тыс.тенге.»
10) пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
«10. Утвердить бюджет Тайсойганского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 200 556.0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 288.0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 150.0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20.0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 197 098.0 тысяч тенге;
2) затраты – 202 265.0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 709.0 тыс.тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 709.0 тыс.тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 709.0 тыс.тенге.»
2. Приложения 1, 4, 7, 10 ,13, 16, 19, 22 , 25, 28 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата
Т. Бейскали
Приложение 1 к решению
районного маслихата № 34-1
от 19 сентября 2025 года
Приложение 1 к решению
районного маслихата № 27-2
от 26 декабря 2024 года
Бюджет Миялинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
746 412
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
56 782
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
40 000
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
40 000
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
16 582
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
232
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
100
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
16 000
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
250
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
200
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
200
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
15
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
15
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
15
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
3 800
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
2 500
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
2 500
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 300
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
300
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 000
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
685 815
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
685 815
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
685 815
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
776 988
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
365 052
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
365 052
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
365 052
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
339 672
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
25 380
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
171 839
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
171 839
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
171 839
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
51 155
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
65 016
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
55 668
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
38 000
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
38 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 000
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
38 000
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
202 092
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
202 092
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
202 092
|
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
202 092
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
5
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-30 576
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
30 576
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
30 576
|
Приложение 2 к решению
районного маслихата № 34-1
от 19 сентября 2025 года
Приложение 4 к решению
районного маслихата № 27-2
от 26 декабря 2024 года
Бюджет Уильского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
249 674
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 691
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 000
|
||
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 000
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3 616
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
40
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
9
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 267
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
300
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
75
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
75
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
35
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
35
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
35
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
150
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
150
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
100
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
50
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
243 798
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
243 798
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
243 798
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
252 942
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
171 189
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
171 189
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
171 189
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
166 662
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 527
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
31 190
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
31 190
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 190
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
11 950
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
9 718
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9 522
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
41 877
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
41 877
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 877
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
41 877
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
8 683
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
8 683
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 683
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 683
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 268
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
3 268
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 268
|
Приложение 3 к решению
районного маслихата № 34-1
от 19 сентября 2025 года
Приложение 7 к решению
районного маслихата № 27-2
от 26 декабря 2024 года
Бюджет Тасшагильского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
180 931
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 293
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
4 000
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 000
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
2 278
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
23
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
15
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 090
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
150
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
15
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
15
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
250
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
250
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
200
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
50
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
174 388
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
174 388
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
174 388
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
181 847
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
90 529
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
90 529
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
90 529
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83 470
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
7 059
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18 749
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18 749
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 749
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
8 892
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6 366
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 491
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
67 302
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
67 302
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 302
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
67 302
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
5 265
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
5 265
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 265
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 265
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
2
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-916
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
916
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
916
|
Приложение 4 к решению
районного маслихата № 34-1
от 19 сентября 2025 года
Приложение 10 к решению
районного маслихата № 27-2
от 26 декабря 2024 года
Бюджет Сагизского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
903 900
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
41 300
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
25 000
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
25 000
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
15 860
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
250
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
260
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
14 610
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
740
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
440
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
440
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
250
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
250
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
250
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
330
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
330
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
120
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
210
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
862 020
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
862 020
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
862 020
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
926 920
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
715 441
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
715 441
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
715 441
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
223 124
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
492 317
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
139 162
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
139 162
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
139 162
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
52 845
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
67 206
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
19 111
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
59 124
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
59 124
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 124
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
59 124
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
13 190
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
13 190
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 190
|
|
|
|
|
012
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 000
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
12 190
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-23 020
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
23 020
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
23 020
|
Приложение 5 к решению
районного маслихата № 34-1
от 19 сентября 2025 года
Приложение 13 к решению
районного маслихата № 27-2
от 26 декабря 2024 года
Бюджет Мукурского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
194 838
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
18 980
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
5 000
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 000
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
10 980
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
300
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
140
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
9 040
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 500
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 000
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 000
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
500
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
500
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
500
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 400
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2 400
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
400
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
2 000
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
172 958
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
172 958
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
172 958
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
205 380
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
68 374
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
68 374
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 374
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
66 109
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 265
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
104 037
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
104 037
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
104 037
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
37 176
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
22 089
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
44 772
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
23 486
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
23 486
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 486
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
23 486
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
9 480
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
9 480
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 480
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9 480
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-10 542
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
10 542
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
10 542
|
Приложение 6 к решению
районного маслихата № 34-1
от 19 сентября 2025 года
Приложение 16 к решению
районного маслихата № 27-2
от 26 декабря 2024 года
Бюджет Коздигаринского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
266 785
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 150
|
|
|
1
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 000
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 000
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3 140
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
86
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
24
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 530
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
500
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
10
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
10
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
300
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
300
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
300
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
262 335
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
262 335
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
262 335
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
267 426
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
185 467
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
185 467
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
185 467
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
185 337
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
130
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18 512
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18 512
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 512
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
8 596
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6 366
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 550
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
60 007
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
60 007
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 007
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
60 007
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 438
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 438
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 438
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 438
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
2
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-641
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
641
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
641
|
Приложение 7 к решению
районного маслихата № 34-1
от 19 сентября 2025 года
Приложение 19 к решению
районного маслихата № 27-2
от 26 декабря 2024 года
Бюджет Кызылкогинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
232 883
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 426
|
|
|
1
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 200
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 200
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3 196
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
29
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
27
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 000
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
140
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
30
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
30
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
400
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
400
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
400
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
112
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
112
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
112
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
227 945
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
227 945
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
227 945
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
235 617
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
113 617
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
113 617
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
113 617
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
113 059
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
558
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
90 919
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
90 919
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
90 919
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
7 024
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
41 567
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
42 328
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
25 076
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
25 076
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 076
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
25 076
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
6 004
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
6 004
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 004
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 004
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 734
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
2 734
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 734
|
Приложение 8 к решению
районного маслихата № 34-1
от 19 сентября 2025 года
Приложение 22 к решению
районного маслихата № 27-2
от 26 декабря 2024 года
Бюджет Жамбулского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
164 851
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 447
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 000
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 000
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3 415
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
40
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
10
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 035
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
330
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
32
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
32
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
159 404
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
159 404
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
159 404
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
168 241
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
105 919
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
105 919
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
105 919
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
104 601
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 318
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
22 343
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
22 343
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 343
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
9 534
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 938
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 871
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
36 458
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
36 458
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 458
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
36 458
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 519
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 519
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 519
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 519
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
2
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 390
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
3 390
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 390
|
Приложение 9 к решению
районного маслихата № 34-1
от 19 сентября 2025 года
Приложение 25 к решению
районного маслихата № 27-2
от 26 декабря 2024 года
Бюджет Жангелдинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
318 682
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 758
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 000
|
||
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 000
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3 738
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
30
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
8
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 500
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 200
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
20
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
20
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
20
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
20
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
20
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
312 904
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
312 904
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
312 904
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
320 409
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
152 431
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
152 431
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
152 431
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150 663
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 768
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
120 436
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
120 436
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
120 436
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
8 445
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6 366
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
105 625
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
43 739
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
43 739
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 739
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
43 739
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 797
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 797
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 797
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 797
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
6
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
6
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 727
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
1 727
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысячтенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 727
|
Приложение 10 к решению
районного маслихата № 34-1
от 19 сентября 2025 года
Приложение 28 к решению
районного маслихата № 27-2
от 26 декабря 2024 года
Бюджет Тайсойганского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
200 556
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 288
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
900
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
900
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
2 373
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
15
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
8
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 000
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
350
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
15
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
15
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
150
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
150
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
150
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
20
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
20
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
20
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
197 098
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
197 098
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
197 098
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
202 265
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
164 374
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
164 374
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
164 374
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
144 197
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
20 177
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
16 227
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
16 227
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 227
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
8 766
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 500
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 961
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
21 662
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
21 662
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 662
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
21 662
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
2
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 709
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использования профицита) бюджета
|
1 709
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 709
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.