О внесении изменений в решение Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 «О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2025-2027 годы»
Нуринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 «О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2025-2027 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 204903) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет поселка Нура на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 474 034 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 145 830 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 9 975 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 318 229 тысяч тенге;
2) затраты – 488 010 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13 976 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 976 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 13 976 тенге.».
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить бюджет села Мұзбел на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 7,8,9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 32 104 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 409 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 25 695 тысяч тенге;
2) затраты – 34 424 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 320 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 320 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 320 тысяч тенге.».
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет села Шахтерское на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 43 854 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 810 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 35 044 тысяч тенге;
2) затраты – 45 908 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 054 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 054 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 054 тенге.».
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить бюджет села Ахмет на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 27 672 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 18 647 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 649 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 8 376 тысяч тенге;
2) затраты – 33 539 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 867 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 867 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 867 тысяч тенге.».
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет села Жараспай на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 28, 29, 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 30 514 тысяч тенге в том числе:
налоговые поступления – 4 032 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 26 482 тысяч тенге;
2) затраты – 30 514 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тенге.».
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Утвердить бюджет сельского округа Кобетей на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 31, 32, 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 574 тысяч тенге в том числе:
налоговые поступления – 8 585 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 29 989 тысяч тенге;
2) затраты – 40 274 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 700 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 700 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 700 тенге.».
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет сельского округа Акмешит на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 37, 38, 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 166 292 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 257 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 163 035 тысяч тенге;
2) затраты – 170 748 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 456 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 456 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 456 тенге.».
пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Утвердить бюджет сельского округа Байтуган на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 40, 41, 42 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 918 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 951 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 32 967 тысяч тенге;
2) затраты – 43 918 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 000 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 000 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 000 тенге.».
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет села Карим Мынбаева на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 43, 44, 45 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 33 453 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 498 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 27 955 тысяч тенге;
2) затраты – 35 953 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 500 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 500 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 500 тысяч тенге.».
пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Утвердить бюджет села Кайнар на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 52, 53, 54 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 173 713 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 210 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 164 503 тысяч тенге;
2) затраты – 179 090 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 377 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 377 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 377 тенге.».
пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет села Карой на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 55, 56, 57 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 30 551 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 996 тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 76 тенге;
поступления трансфертов – 25 479 тысяч тенге;
2) затраты – 32 394 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 843 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 843 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 843 тысяч тенге.».
пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Утвердить бюджет села Баршино на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 61,62, 63 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 49 097 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 123 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 37 974 тысяч тенге;
2) затраты – 52 147 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 050 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 050 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 050 тенге.».
пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет села Куланутпес на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 67, 68, 69 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 29 994 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 777 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 27 217 тысяч тенге;
2) затраты – 31 394 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 400 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 400 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 400 тенге.».
пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Утвердить бюджет села Ткенекты на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 70, 71, 72 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 34 264 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 34 255 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 9 тенге;
2) затраты – 43 864 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 600 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 600 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 600 тенге.».
пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет села Талдысай на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 73, 74, 75 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 30 253 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 502 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 14 751 тысяч тенге;
2) затраты – 40 483 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 10 230 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 230 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 10 230 тенге.».
приложения 1, 7 ,16, 22, 28, 31, 37, 40, 43, 52, 55, 61, 67, 70, 73 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Нуринского районного маслихата
К. Жунусбеков
к решению Нуринского
районного маслихата
от 17 сентября 2025 года № 175
решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет поселка Нура на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
474 034
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
145 830
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
110 208
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
110 208
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
34 068
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 400
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 245
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
31 423
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 554
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 318
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
236
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
9 975
|
|
|
|
3
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
9 975
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
2 495
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
7 480
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
318 229
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
318 229
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
318 229
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
488 010
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
124 218
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
124 218
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
124 218
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
121 868
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 350
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
134 334
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
134 334
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
134 334
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
30 356
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
101 978
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
219 000
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
219 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
219 000
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
219 000
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
10 458
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
10 458
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 458
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
10 458
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-13 976
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
13 976
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
13 976
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 17 сентября 2025 года № 175
к решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Мұзбел на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
32 104
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 409
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
1 366
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 366
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
3 460
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
76
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
3
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 139
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
242
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 583
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 583
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
25 695
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
25 695
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
25 695
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
34 424
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31 495
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31 495
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 495
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 125
|
|
|
|
|
022
|
Капитальне расходы государственного органа
|
370
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 304
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 304
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 304
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
794
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 510
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
625
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
625
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
625
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
625
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-2 320
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
2 320
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
2 320
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 17 сентября 2025 года № 175
Приложение 16
К решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Шахтерское на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
43 854
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 810
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
1 890
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 890
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
4 280
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
144
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
66
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 976
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
94
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 640
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 640
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
35 044
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
35 044
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
35 044
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
45 908
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33 059
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33 059
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 059
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 689
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
370
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 936
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 936
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 936
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 480
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
456
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
730
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
730
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
730
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
730
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
6 183
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
6 183
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 183
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
6 183
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 2 054
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
2 054
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
2 054
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 17 сентября 2025 года № 175
Приложение 22
к решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Ахмет на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
27 672
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
18 647
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
11 209
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11 209
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
6 213
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
200
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
65
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 844
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 104
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 225
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 225
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
649
|
|
|
|
3
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
649
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
649
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
8 376
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
8 376
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
8 376
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
33 539
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
22 337
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
22 337
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 337
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 987
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
350
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 710
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 710
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 710
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 200
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
510
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
4 492
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
4 492
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 492
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 492
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-5 867
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
5 867
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
5 867
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 17 сентября 2025 года № 175
Приложение 28
к решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Жараспай на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
30 514
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 032
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
524
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
524
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
1 838
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
41
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
4
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 667
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
126
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 670
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 670
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
26 482
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
26 482
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
26 482
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
31 410
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29 138
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29 138
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 138
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 761
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
377
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 857
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 857
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 857
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
551
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 306
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
415
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
415
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
415
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
415
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-896
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
896
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
896
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 17 сентября 2025 года № 175
Приложение 31
к решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Кобетей на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
38 574
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 585
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
2 210
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 210
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
4 589
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
231
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
334
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 603
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
421
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 786
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 786
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
29 989
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
29 989
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
29 989
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
40 274
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
34 975
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
34 975
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 975
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 975
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 299
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 299
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 299
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 789
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
300
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
210
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 000
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 000
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 1 700
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 700
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
1 700
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 17 сентября 2025 года № 175
Приложение 37
к решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет сельского округа Акмешит на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
166 292
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 257
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
330
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
330
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
1 327
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
75
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
34
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 061
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
157
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 600
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 600
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
163 035
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
163 035
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
163 035
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
170 748
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31 254
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31 254
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 254
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 254
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 044
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 044
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 044
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 034
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
800
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 210
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 327
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 327
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 327
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 327
|
|
13
|
Прочие
|
133 123
|
|||
|
9
|
Прочие
|
133 123
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
133 123
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
133 123
|
|||
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-4 456
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
4 456
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
4 456
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 17 сентября 2025 года № 175
Приложение 40
К решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет сельского округа Байтуган на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
38 918
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 951
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
1 586
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 586
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
3 822
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
138
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
14
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 865
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
805
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
543
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
543
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
32 967
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
32 967
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
32 967
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
43 918
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37 320
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37 320
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 320
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 950
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
370
|
|||
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 158
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 158
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 158
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
828
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 510
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
820
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 440
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 440
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 440
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 440
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 5 000
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
5 000
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
5 000
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 17 сентября 2025 года № 175
Приложение 43
к решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Карима Мынбаева на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
33 453
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 498
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
780
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
780
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
4 630
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
106
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
8
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 511
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 005
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
88
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
88
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
27 955
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27 955
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
27 955
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
35 953
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31 918
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31 918
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 918
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 568
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
350
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 610
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 610
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 610
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
600
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
300
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 710
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 425
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 425
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 425
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 425
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-2 500
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
2 500
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
2 500
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 17 сентября 2025 года № 175
Приложение 52
к решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Кайнар на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
173 713
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 210
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
1 500
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 500
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
5 859
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
101
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
337
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 300
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
121
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 851
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 851
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
164 503
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
164 503
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
164 503
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
179 090
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
30 696
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30 696
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 696
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 996
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 182
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 182
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 182
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 672
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
510
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
520
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
520
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
520
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
520
|
|
13
|
Прочие
|
120 000
|
|||
|
9
|
Прочие
|
120 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
120 000
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел-Бесігі»
|
120 000
|
|||
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
21 692
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
21 692
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 692
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
21 692
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 5 377
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
5 377
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
5 377
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 17 сентября 2025 года № 175
Приложение 55
К решению Нуринского
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Карой на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
30 551
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 996
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
1 571
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 571
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
3 084
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
43
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
6
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 691
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
344
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
341
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
341
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
76
|
|
|
|
3
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
76
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
76
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
25 479
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
25 479
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
25 479
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
32 394
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29 852
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29 852
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 852
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 152
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
777
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
777
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
777
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
328
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
449
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 765
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 765
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 765
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 765
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1 843
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 843
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
1 843
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 17 сентября 2025 года № 175
Приложение 61
К решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Баршино на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
49 097
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
11 123
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
2 003
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 003
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
3 683
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
85
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
93
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 957
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
548
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 437
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5 437
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
37 974
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
37 974
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
37 974
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
52 147
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
40 818
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 818
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 818
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 468
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
350
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 599
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 599
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 599
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 389
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
700
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
510
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
730
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
730
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
730
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
730
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 3 050
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
3 050
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
3 050
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 17 сентября 2025 года № 175
Приложение 67
К решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Куланутпес на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
29 994
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2 777
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
461
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
461
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
1 810
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
42
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
145
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 276
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
347
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
506
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
506
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
27 217
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27 217
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
27 217
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
31 394
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29 974
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29 974
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 974
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 274
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
795
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
795
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
795
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
285
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
300
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
210
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
625
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
625
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
625
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
625
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 1 400
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 400
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
1 400
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 17 сентября 2025 года № 175
Приложение 70
к решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Ткенекты на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
34 264
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
34 255
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
653
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
653
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
727
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
24
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
670
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
32
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
32 875
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
32 875
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
9
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
9
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
9
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
43 864
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
22 114
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
22 114
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 114
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 114
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
21 001
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
21 001
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 001
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
14 953
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
500
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 548
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
749
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
749
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
749
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
749
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-9 600
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
9 600
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
9 600
|
Приложение 15
к решению Нуринского
районного маслихата
от 17 сентября 2025 года № 175
Приложение 73
К решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Талдысай на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
30 253
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
15 502
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
0
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
947
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
18
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
537
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
392
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
14 555
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
14 555
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
14 751
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
14 751
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
14 751
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
40 483
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
28 978
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28 978
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 978
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 978
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 090
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 090
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 090
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
750
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 500
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 840
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
415
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
415
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
415
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
415
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 10 230
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
10 230
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
10 230
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.