О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 181 «Об утверждении Иргизского районного бюджета на 2025-2027 годы»
Иргизский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата «Об утверждении Иргизского районного бюджета на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года № 181 следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить Иргизский районный бюджет на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 771 291,7 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 075 877,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 8 711 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 756 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 682 946,8 тысяч тенге;
2) затраты – 6 800 427,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 34 446 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 64 878 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 30 432 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 063 581,8 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 063 581,8 тысяча тенге;
поступление займов – 64 878 тысяч тенге;
погашение займов – 30 432,4 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 029 136,2 тысяч тенге.».
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Предусмотреть в районном бюджете на 2025 год поступление целевых текущих и целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета и Национального Фонда Республики Казахстан через областной бюджет:
2 804 тысячи тенге – на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
44 013 тысяч тенге - на выплату государственной адресной социальной помощи;
7 746 тысяч тенге - на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан;
13 335 тысяч тенге – приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения;
438 693 тысячи тенге - на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»;
1 421 896 тысяч тенге – на развитие транспортной инфраструктуры.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.»;
пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Предусмотреть в районном бюджете на 2025 год целевые текущие трансферты бюджетам сельских округов:
162 982,5 тысячи тенге - на благоустройство населенных пунктов;
34 880 тысяч тенге - на капитальные расходы государственных органов;
10 083 тысячи тенге - на освещение улиц населенных пунктов;
4 637,4 тысячи тенге - на землеустроительные работы;
4 521 тысяча тенге – на поддержку культурно-досуговой работы на местном уровне.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании постановления акимата района.»;
пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Утвердить резерв местного исполнительного органа Иргизского района на 2025 год в сумме 73 488 тысяч тенге.».
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата:
М. Турымов
Приложение
к решению районного
маслихата от «15» сентября
2025 года № 248
Приложение 1
к решению районного
маслихата № 181
от 25 декабря 2024 года
Иргизский районный бюджет на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма (тысяча тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Доходы
|
5 771 291,7
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 075 877,9
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
349 711,5
|
||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
14 000
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
335 711,5
|
|||
|
|
03
|
Социальный налог
|
423 830,4
|
||
|
|
1
|
Социальный налог
|
423 830,4
|
||
|
|
04
|
Налоги на собственность
|
292 413
|
||
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
292 413
|
||
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 611
|
||
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
2 611
|
||
|
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
7 312
|
||
|
1
|
Государственная пошлина
|
7 312
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
8 711
|
|||
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
4 262
|
||
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
4 235
|
||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
27
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
4 449
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
4 449
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
3 756
|
|||
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
3 756
|
||
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
3 756
|
||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
4 682 946,8
|
||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
11,8
|
|||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
11,8
|
|||
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
4 682 935
|
||
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
4 682 935
|
||
|
Функциональная
группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяча тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІІ. Затраты
|
6 800 427,5
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
807 028,3
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
318 364,5
|
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
60 624,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
60 624,1
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
257 740,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
219 008,8
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
38 731,6
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
78 072,2
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
78 072,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
36 225,2
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
436
|
|||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, пост приватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
551
|
|||
|
018
|
Капитальные расходы государственного органа
|
678,6
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
40 181,4
|
|||
|
|
5
|
|
|
Планирование и статистическая деятельность
|
25 749
|
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
25 749
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
25 749
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
384 842,6
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
60 365
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
40 836
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
19 529
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
324 477,6
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
113 825,7
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 030,4
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
200 621,5
|
|||
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
176 185
|
|
|
1
|
|
|
Военные нужды
|
16 064
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
16 064
|
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
16 064
|
|
|
2
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
160 121
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
160 121
|
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
49 173,6
|
|
|
|
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
110 947,4
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
305 868,4
|
|
1
|
Социальное обеспечение
|
76 527
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
76 527
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
76 527
|
|||
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
158 576
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
158 576
|
|
|
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
29 097
|
|
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
100
|
|||
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
38 894
|
|
015
|
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью
|
23 132
|
|||
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
67 353
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
70 765,4
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
70 765,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
32 121
|
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
290
|
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
95
|
|||
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
21 233
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
10 487
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
6 539,4
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
608 689,7
|
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
19 050
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
19 050
|
|||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
19 050
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
569 227,3
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
569 227,3
|
|||
|
013
|
Развитие коммунального хозяйства
|
19 562,6
|
|||
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
131 876,7
|
|||
|
027
|
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
7 355
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
410 433
|
|||
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
20 412,4
|
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
20 412,4
|
|||
|
025
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
18 514,4
|
|||
|
031
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 898
|
|||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
635 171,7
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
280 092
|
|
|
|
457
|
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
279 992
|
|
|
|
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
279 992
|
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения
|
100
|
|||
|
036
|
Развитие объектов культуры
|
100
|
|||
|
2
|
Cпорт
|
12 310
|
|||
|
|
|
457
|
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
12 310
|
|
|
|
|
009
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
1 805
|
|
|
|
|
010
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
10 505
|
|
|
3
|
|
|
Информационное пространство
|
216 092,9
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
21 880
|
||
|
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
21 880
|
||
|
|
|
457
|
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
189 689
|
|
|
|
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
189 109
|
|
|
|
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
580
|
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
4 523,9
|
|||
|
075
|
Строительство сетей связи
|
4 523,9
|
|||
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
126 676,8
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
91 975,1
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
26 464,3
|
|||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
63 322,2
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственных органов
|
79,6
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
2 109
|
|||
|
457
|
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
34 701,7
|
||
|
001
032
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
25 338
4 842,7
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
4 521
|
|||
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
59 442,9
|
|
|
6
|
|
|
Земельные отношения
|
36 781,9
|
|
|
|
463
|
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
36 781,9
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
31 047
|
|||
|
003
|
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов
|
1 433,9
|
|||
|
006
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
4 224
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственных органов
|
77
|
|||
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
22 661
|
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
22 661
|
|
|
|
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
22 661
|
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
25 160,8
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
25 160,8
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
25 160,8
|
|||
|
005
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
25 160,8
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 579 574,9
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 579 574,9
|
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
2 579 574,9
|
|||
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
1 428 621,6
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
46 700,2
|
|||
|
034
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
1 073 059
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
31 194,1
|
|||
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
572 037
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
572 037
|
|
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
73 488
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
73 488
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения
|
498 549
|
|||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
498 549
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
45 101
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
45 101
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
45 101
|
|||
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
45 101
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
986 167,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
986 167,8
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
986 167,8
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
652 444
|
|||
|
038
|
Субвенции
|
279 250
|
|||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджете за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
54 473,8
|
|||
|
IІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
34 446
|
||||
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
64 878
|
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
64 878
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
64 878
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
64 878
|
||
|
|
|
|
006
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
64 878
|
|
Катего
рия
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма
(тысяча тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
30 432
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
30 432
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
30 432
|
|
|
Функциональная
группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяча
тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
Приобретение финансовых активов
|
0
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 063 581,8
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 063 581,8
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма (тысяча
тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
64 878
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
64 878
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
64 878
|
|
|
Функциональная
группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяча
тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
30 432,4
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
30 432,4
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
30 432,4
|
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
30 432
|
|
021
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
|
0,4
|
|||
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
|
Наименование
|
Сумма (тыс.тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
|
4
|
5
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 029 136,2
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1 029 136,2
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 029 136,2
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.