О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2024 года № 172 «О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2025-2027 годы»
Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года № 172 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 205026), следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 790 459,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 305 351,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 21 350,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 463 758,0 тысяч тенге;
2) затраты – 815 451,3 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -24 992,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 24 992,3 тысячи тенге.»;
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Белоглинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 208 478,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 733,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 198 745,0 тысяч тенге;
2) затраты – 209 412,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -934,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 934,1 тысячи тенге.»;
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет села Бурли на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 51 091,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 988,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 44 103,0 тысячи тенге;
2) затраты – 52 456,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 365,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 365,6 тысяч тенге.»;
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет села Лесное на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 28 298,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 434,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 24 864,0 тысячи тенге;
2) затраты – 28 909,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -611,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 611,2 тысяч тенге.»;
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Новотроицкого сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 57310,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13258,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 44 052,0 тысячи тенге;
2) затраты – 62202,8 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 292,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 292,8 тысячи тенге.»;
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет Урнекского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложению 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 37424,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 553,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 33 871,0 тысяча тенге;
2) затраты – 37558,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -134,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 134,2 тысячи тенге.»;
пункт 21 указанного решения изложить в новой редакции:
«21. Утвердить бюджет Смирновского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 126 915,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 164,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 119 751,0 тысяча тенге;
2) затраты – 128 419,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 504,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 504,0 тысячи тенге.»;
пункт 25 указанного решения изложить в новой редакции:
«25. Утвердить бюджет Тогузакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 77 509,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 26117,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 51 392,0 тысячи тенге;
2) затраты – 80 237,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 728,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –2 728,3 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата
Г.С. Балбаева
Приложение 1
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 19 сентября 2025 года
№ 215
Приложение 1
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
790459,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
305351,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
252607,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
252607,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
51507,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
1875,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1561,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
48071,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1237,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
780,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
457,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
21350,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
350,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
350,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
21000,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
21000,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
463758,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
463758,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
463758,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
815451,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
137555,6
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
137555,6
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
137555,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
102555,6
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
35000,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
236526,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
236526,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
236526,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
88691,9
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
5700,0
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
142134,1
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
435357,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
435357,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
435357,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
435357,0
|
|
14
|
Обслуживание долга
|
6012,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
6012,0
|
|||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6012,0
|
||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
6012,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,7
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,7
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,7
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-24992,3
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
24992,3
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
24992,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
24992,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
24992,3
|
Приложение 2
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 19 сентября 2025 года
№ 215
Приложение 4
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
208478,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
9733,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
4028,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4028,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
5084,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
178,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
6,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
4900,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
621,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
621,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
198745,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
198745,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
198745,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
209412,1
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31211,1
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31211,1
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31211,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31211,1
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11333,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11333,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11333,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4306,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7027,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
166868,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
166868,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
166868,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
166868,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-934,1
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
934,1
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
934,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
934,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
934,1
|
Приложение 3
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 19 сентября 2025 года
№ 215
Приложение 7
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
44493,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
8571,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3776,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3776,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4775,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
204,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
143,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
3633,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
795,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
20,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
20,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
35922,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
35922,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
35922,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
46534,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31974,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31974,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31974,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31974,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13041,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13041,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13041,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4541,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8500,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1519,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1519,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1519,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1519,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2041,3
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2041,3
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2041,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2041,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2041,3
|
Приложение 4
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 19 сентября 2025 года
№ 215
Приложение 10
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
51091,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
6988,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2690,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2690,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4081,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
153,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
26,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
2104,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1798,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
217,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
217,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
44103,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
44103,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
44103,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
52456,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35541,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35541,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35541,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35541,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14014,5
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
14014,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14014,5
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4649,5
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9365,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2900,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2900,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2900,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2900,0
|
|
15
|
Трансферты
|
1,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1365,6
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1365,6
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1365,6
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1365,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1365,6
|
Приложение 5
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 19 сентября 2025 года
№ 215
Приложение 13
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
28298,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
3434,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1037,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1037,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1987,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
52,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
4,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
1382,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
549,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
410,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
410,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
24864,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24864,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24864,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
28909,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
20973,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
20973,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20973,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20973,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6616,1
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6616,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6616,1
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2530,2
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4085,9
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1320,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1320,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1320,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1320,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-611,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
611,2
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
611,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
611,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
611,2
|
Приложение 6
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 19 сентября 2025 года
№ 215
Приложение 16
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
39994,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
8313,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2720,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2720,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
5372,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
92,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
4,0
|
|||
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
3288,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1988,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
221,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
221,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
31681,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31681,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31681,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
43083,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
25820,9
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
25820,9
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25820,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25820,9
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
16242,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
16242,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16242,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2063,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
128,1
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
14050,9
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1020,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1020,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1020,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1020,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3089,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3089,0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3089,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3089,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3089,0
|
Приложение 7
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 19 сентября 2025 года
№ 215
Приложение 19
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
57310,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
13258,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
4541,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4541,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
6726,0
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
160,0
|
|||
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
402,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
3809,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2355,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1991,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1991,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
44052,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
44052,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
44052,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
62602,8
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
34908,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
34908,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34908,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34908,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
25087,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
25087,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25087,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2388,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
120,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
12979,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9600,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
15
|
Трансферты
|
1607,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1607,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1607,8
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1607,8
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5292,8
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5292,8
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5292,8
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5292,8
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5292,8
|
Приложение 8
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 19 сентября 2025 года
№ 215
Приложение 22
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
47731,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
2007,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
472,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
472,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1358,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
71,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
24,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
506,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
757,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
177,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
177,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
45724,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
45724,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
45724,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
48345,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
27266,3
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
27266,3
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27266,3
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27266,3
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
20078,7
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
20078,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20078,7
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2200,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
166,2
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
17712,5
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,4
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-614,4
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
614,4
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
614,4
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
614,4
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
614,4
|
Приложение 9
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 19 сентября 2025 года
№ 215
Приложение 25
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
37424,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
3553,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1090,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1090,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2459,0
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
56,0
|
||
|
3
|
|
Земельный налог
|
15,0
|
||
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
1638,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
750,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
33871,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
33871,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
33871,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
37558,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
24468,9
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
24468,9
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24468,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24468,9
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12089,3
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12089,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12089,3
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2137,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
232,4
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9719,9
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-134,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
134,2
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
134,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
134,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
134,2
|
Приложение 10
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 19 сентября 2025 года
№ 215
Приложение 28
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
40856,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
16940,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2365,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2365,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
14496,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
123,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
49,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
6449,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
7875,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
79,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
79,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
23916,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
23916,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
23916,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
43184,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31756,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31756,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31756,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31756,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9428,4
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9428,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9428,4
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1745,4
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7683,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2000,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2328,6
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2328,6
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2328,6
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2328,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2328,6
|
Приложение 11
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 19 сентября 2025 года
№ 215
Приложение 31
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
126915,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
7164,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1626,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1626,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4901,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
246,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
23,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
3282,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1350,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
637,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
637,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
119751,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
119751,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
119751,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
128419,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
36091,9
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36091,9
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36091,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36091,9
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12379,5
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12379,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12379,5
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4000,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8379,5
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
79947,5
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
79947,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
79947,5
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
79947,5
|
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1504,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1504,0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1504,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1504,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1504,0
|
Приложение 12
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 19 сентября 2025 года
№ 215
Приложение 34
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
154705,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
11270,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3128,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3128,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
5352,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
177,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
95,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
4171,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
909,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2790,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2790,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
143435,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
143435,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
143435,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
157412,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
39125,9
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39125,9
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39125,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39125,9
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12928,1
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12928,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12928,1
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4015,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8913,1
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
105358,4
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
105358,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
105358,4
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
105358,4
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2707,4
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2707,4
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2707,4
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2707,4
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2707,4
|
Приложение 13
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 19 сентября 2025 года
№ 215
Приложение 37
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 172
Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
77509,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
26117,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
12116,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
12116,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
13346,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
393,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
206,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
10043,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2704,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
655,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
655,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
51392,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
51392,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
51392,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
80237,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
44076,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44076,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44076,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44076,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13578,1
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13578,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13578,1
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6321,0
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
300,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6957,1
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
22583,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
22583,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22583,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
22583,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2728,3
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2728,3
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2728,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2728,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2728,3
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.