О внесении изменений в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII «О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы»
Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII «О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 340 742 тысяч тенге;
налоговые поступления – 834 637 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 110 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 197 067 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 308 928 тысяч тенге;
2) расходы – 1 402 553 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 61 811 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 61 811 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 61 811 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 167 285 тысяч тенге;
налоговые поступления – 43 081 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 24 532 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 99 672 тысяч тенге;
2) расходы – 168 192 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 907 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 907 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 907 тысяч тенге.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 111 478 тысяч тенге;
налоговые поступления – 107 891 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 3 587 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 124 079 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 12 601 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 601 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 12 601 тысяч тенге.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Жибек-жолынского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы –99 738 тысяч тенге;
налоговые поступления – 68 589 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 078 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 29 071 тысяч тенге;
2) расходы – 126 860 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 122 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 122 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 27 122 тысяч тенге.»;
пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 107 437 тысяч тенге;
налоговые поступления – 72 495 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 25 746 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 9 196 тысяч тенге;
2) расходы – 134 552 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -27 115 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 115 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 27 115 тысяч тенге.»;
пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 611 243 тысяч тенге;
налоговые поступления –568 920 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 323 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 40 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 626 109 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 14 866 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 14 866 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 14 866 тысяч тенге.»;
пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 152 182 тысяч тенге;
налоговые поступления – 110 369 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 334 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 40 479 тысяч тенге;
поступления трансфертов –0;
2) расходы – 156 042 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 860 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 3 860 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 3 860 тысяч тенге.»;
пункт 17 изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 274 492 тысяч тенге;
налоговые поступления – 254 492 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 20 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 286 050 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 558 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 11 558 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 11 558 тысяч тенге.»;
пункт 19 изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Кутарысского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 49 126 тысяч тенге;
налоговые поступления – 27 403 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 4 527 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 17 196 тысяч тенге;
2) расходы – 91 353 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -42 227 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 42 227 тысяч тенге».
пункт 21 изложить в новой редакции:
«21. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 401 095 тысяч тенге;
налоговые поступления – 362 616 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 38 479 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 431 612 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -30 517 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 30 517 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 30 517 тысяч тенге».
приложения 1, 4, 7, 10, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Сайрамского районного маслихата
Ш. Халмурадов
Приложение 1 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 12 сентября
2025 года № 31-221/ VIII
Приложение 1 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. Доходы
|
1 340 742
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
834 637
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
592 214
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
592 214
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
237 164
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
3 088
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
4 120
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
229 453
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
503
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 259
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
350
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
4 909
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
110
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
110
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
110
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
197 067
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
197 067
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
197 067
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
308 928
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подпрограмма
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
1 402 553
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
118 634
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
118 634
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
118 634
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
117 974
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
660
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
975 110
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
975 110
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
975 110
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
53 793
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|||
|
010
|
Содержание могильников и захоронение посторонних людей
|
2 568
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
918 749
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
308 809
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
308 809
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
308 809
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
308 809
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-61 811
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
61 811
|
||||
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
61 811
|
Приложение 2 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 12 сентября
2025 года № 31-221/ VIII
Приложение 4 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. Доходы
|
167 285
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
43 081
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
20 599
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
20 599
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
22 150
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
488
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
286
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
21 302
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
74
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
332
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
287
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
45
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
24 532
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
24 532
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
24 532
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
99 672
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
99 672
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
99 672
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подпрограмма
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
168 192
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
60 215
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
60 215
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 215
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 278
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
239
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
698
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
88 792
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
88 792
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
88 792
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
17 570
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
71 222
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
19 185
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
19 185
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 185
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
19 185
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-907
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
907
|
||||
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
907
|
Приложение 3 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 12 сентября
2025 года № 31-221/ VIII
Приложение 7 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII
Бюджет Арыского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. Доходы
|
111 478
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
107 891
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
17 306
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
17 306
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
90 485
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
747
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
250
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
35 266
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
54 222
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
100
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
53
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
47
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
3 587
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
3 587
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
3 587
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подпрограмма
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
124 079
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
72 550
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
72 550
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 550
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 330
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
220
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 714
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
17 714
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 714
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
15 806
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 908
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
8 006
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
8 006
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 006
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
8 006
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
25 809
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
25 809
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 809
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
25 809
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-12 601
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
12 601
|
||||
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
12 601
|
Приложение 4 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 12 сентября
2025 года № 31-221/ VIII
Приложение 10 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. Доходы
|
99 738
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
68 589
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
48 913
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
48 913
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
19 662
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
467
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
203
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
18 183
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
809
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
14
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
14
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
1 078
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 078
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 078
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 000
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 000
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
1 000
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
29 071
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
29 071
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
29 071
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подпрограмма
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
126 860
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
60 209
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
60 209
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 209
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 963
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
246
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
37 704
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
37 704
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 704
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
16 651
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
18 053
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
31 947
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
31 947
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 947
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
31 947
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-27 122
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
27 122
|
||||
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
27 122
|
Приложение 5 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 12 сентября
2025 года № 31-221/ VIII
Приложение 16 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. Доходы
|
107 437
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
72 495
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
32 785
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
32 785
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
38 384
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 423
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
616
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
35 536
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
411
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
724
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
346
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
378
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
25 746
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
25 746
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
25 746
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
9 196
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
9 196
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
9 196
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подпрограмма
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
134 552
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
80 998
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
80 998
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
80 998
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
79 237
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 761
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
34 568
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
34 568
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 568
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
11 046
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
23 522
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
3 422
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
3 422
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 422
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
3 422
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
15 564
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
15 564
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 564
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
15 564
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 27 115
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
27 115
|
||||
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
27 115
|
Приложение 6 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 12 сентября
2025 года № 31-221/ VIII
Приложение 19 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. Доходы
|
611 243
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
568 920
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
312 394
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
312 394
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
255 539
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
3 728
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 160
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
203 401
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
47 250
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
987
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
259
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
728
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
2 323
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 249
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 249
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
900
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора
|
900
|
|||
|
06
|
Прочие
|
174
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые доходы
|
174
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
40 000
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
40 000
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
39 816
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
184
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подпрограмма
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
626 109
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
121 710
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
121 710
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
121 710
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
121 323
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
387
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
337 099
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
337 099
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
337 099
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
261 555
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
75 544
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
20 789
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
20 789
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 789
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
20 789
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
44 768
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
44 768
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 768
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
44 768
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
101 743
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
101 743
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
101 743
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
101 743
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-14 866
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
14 866
|
||||
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
14 866
|
Приложение 7 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 12 сентября
2025 года № 31-221/ VIII
Приложение 22 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. Доходы
|
152 182
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
110 369
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
47 207
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
47 207
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
63 038
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 558
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
949
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
44 438
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
16 093
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
124
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
64
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
60
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
1 334
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 334
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 334
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
40 479
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
40 479
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
40 478
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подпрограмма
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
156 042
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
86 579
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
86 579
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
86 579
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
86 359
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
220
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
28 331
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
28 331
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 331
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
21 971
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 360
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
18 896
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
18 896
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 896
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
18 296
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 447
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 447
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 447
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
3 447
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
18 789
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
18 789
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 789
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
18 789
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 860
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 860
|
||||
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 860
|
Приложение 8 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 12 сентября
2025 года № 31-221/ VIII
Приложение 25 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII
Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. Доходы
|
274 492
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
254 492
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
129 739
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
129 739
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
124 533
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 789
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 109
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
120 052
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
583
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
220
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
120
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
100
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
20 000
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
20 000
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
20 000
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подпрограмма
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
|||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
286 050
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
111 880
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
111 880
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
111 880
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
111 880
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
65 767
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 767
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
20 115
|
|||
|
011
|
Благоустройство населенных пунктов
|
45 652
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
79 407
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
79 407
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
79 407
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
79 407
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
28 996
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
28 996
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 996
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
28 996
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-11 558
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
11 558
|
||||
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
11 558
|
Приложение 9 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 12 сентября
2025 года № 31-221/ VIII
Приложение 28 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII
Бюджет Кутарысского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. Доходы
|
49 126
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
27 403
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
11 841
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
11 841
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
15 489
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
586
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
57
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
14 095
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
751
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
73
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
73
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
4 527
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
4 527
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
4 527
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
17 196
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
17 196
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
17 196
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подпрограмма
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
91 353
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
63 075
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
63 075
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 075
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 855
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
220
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 488
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 488
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 488
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 488
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
9 862
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
9 862
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 862
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
9 862
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
12 928
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
12 928
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 928
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
12 928
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-42 2270
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
42 2270
|
||||
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
42 227
|
Приложение 10 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 12 сентября
2025 года № 31-221/ VIII
Приложение 31 к решению
Сайрамского районного
маслихата от 26 декабря
2024 года №24-174/VIII
Бюджет Манкентского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. Доходы
|
401 095
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
362 616
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
140 570
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
140 570
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
221 367
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
3 200
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 026
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
170 413
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
46 728
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
679
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
412
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
267
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
38 479
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
38 479
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
38 479
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подпрограмма
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
431 612
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
106 583
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
106 583
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
106 583
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
106 089
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
494
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
199 021
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
199 021
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
199 021
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
141 219
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
57 802
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
18 250
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
18 250
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 250
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
18 250
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 667
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 667
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 667
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
3 667
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
104 091
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
104 091
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
104 091
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
104 091
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 30 517
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
30 517
|
||||
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
30 517
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.