О внесении изменений в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII «О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 12 сент. 2025 г.

    О внесении изменений в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII «О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы»

    Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести в решение Сайрамского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 24-174/VIII «О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2025-2027 годы» следующие изменения:

    пункт 1 изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 1 340 742 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 834 637 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 110 тысяч тенге;

    поступлениям от продажи основного капитала – 197 067 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 308 928 тысяч тенге;

    2) расходы – 1 402 553 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 61 811 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 61 811 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 61 811 тысяч тенге.»;

    пункт 3 изложить в новой редакции:

    «3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 167 285 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 43 081 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0;

    поступления от продажи основного капитала – 24 532 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 99 672 тысяч тенге;

    2) расходы – 168 192 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 907 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 907 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 907 тысяч тенге.»;

    пункт 5 изложить в новой редакции:

    «5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 111 478 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 107 891 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0;

    поступления от продажи основного капитала – 3 587 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 0;

    2) расходы – 124 079 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 12 601 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 601 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 12 601 тысяч тенге.»;

    пункт 7 изложить в новой редакции:

    «7. Утвердить бюджет Жибек-жолынского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы –99 738 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 68 589 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 1 078 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 1 000 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 29 071 тысяч тенге;

    2) расходы – 126 860 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 27 122 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 122 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 27 122 тысяч тенге.»;

    пункт 11 изложить в новой редакции:

    «11. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 107 437 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 72 495 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0;

    поступления от продажи основного капитала – 25 746 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 9 196 тысяч тенге;

    2) расходы – 134 552 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -27 115 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) – 27 115 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 27 115 тысяч тенге.»;

    пункт 13 изложить в новой редакции:

    «13. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 611 243 тысяч тенге;

    налоговые поступления –568 920 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 2 323 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 40 000 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 0;

    2) расходы – 626 109 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 14 866 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) – 14 866 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 14 866 тысяч тенге.»;

    пункт 15 изложить в новой редакции:

    «15. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 152 182 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 110 369 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 1 334 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 40 479 тысяч тенге;

    поступления трансфертов –0;

    2) расходы – 156 042 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 860 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) – 3 860 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 3 860 тысяч тенге.»;

    пункт 17 изложить в новой редакции:

    «17. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 274 492 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 254 492 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0;

    поступления от продажи основного капитала – 20 000 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 0;

    2) расходы – 286 050 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 558 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) – 11 558 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 11 558 тысяч тенге.»;

    пункт 19 изложить в новой редакции:

    «19. Утвердить бюджет Кутарысского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 49 126 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 27 403 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0;

    поступления от продажи основного капитала – 4 527 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 17 196 тысяч тенге;

    2) расходы – 91 353 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -42 227 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 42 227 тысяч тенге».

    пункт 21 изложить в новой редакции:

    «21. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 401 095 тысяч тенге;

    налоговые поступления – 362 616 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0;

    поступления от продажи основного капитала – 38 479 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 0;

    2) расходы – 431 612 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -30 517 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) – 30 517 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 30 517 тысяч тенге».

    приложения 1, 4, 7, 10, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель Сайрамского районного маслихата

    Ш. Халмурадов

    Приложение 1 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 12 сентября

    2025 года № 31-221/ VIII

    Приложение 1 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря

    2024 года №24-174/VIII

    Бюджет Аксукентского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
    2
    3
    1. Доходы
    1 340 742
    1
    Налоговые поступления
    834 637
    01
    Подоходный налог
    592 214
    2
    Налоговые поступления
    592 214
    04
    Hалоги на собственность
    237 164
    1
    Hалоги на имущество
    3 088
    3
    Земельный налог
    4 120
    4
    Hалог на транспортные средства
    229 453
    5
    Единый земельный налог
    503
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    5 259
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    350
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    4 909
    2
    Неналоговые поступления
    110
    06
    Прочие неналоговые поступления
    110
    1
    Прочие неналоговые поступления
    110
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    197 067
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    197 067
    1
    Продажа земли
    197 067
    4
    Поступления трансфертов
    308 928
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    Функциональная подпрограмма
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    2. Затраты
    1 402 553
    01
    Государственные услуги общего характера
    118 634
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    118 634
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    118 634
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    117 974
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    660
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    975 110
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    975 110
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    975 110
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    53 793
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    0
    010
    Содержание могильников и захоронение посторонних людей
    2 568
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    918 749
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    0
    1
    Деятельность в области культуры
    0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    0
    12
    Транспорт и коммуникации
    0
    1
    Автомобильный транспорт
    0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    0
    15
    Трансферты
    308 809
    1
    Трансферты
    308 809
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    308 809
    043
    Бюджетные изъятия
    308 809
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
    Бюджетные кредиты
    0
    Погашение бюджетных кредитов
    0
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
    Приобретение финансовых активов
    0
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -61 811
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    61 811
    Поступление займов
    0
    Погашение займов
    0
    8
    Используемые остатки бюджетных средств
    61 811

    Приложение 2 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 12 сентября

    2025 года № 31-221/ VIII

    Приложение 4 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря

    2024 года №24-174/VIII

    Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
    2
    3
    1. Доходы
    167 285
    1
    Налоговые поступления
    43 081
    01
    Подоходный налог
    20 599
    2
    Налоговые поступления
    20 599
    04
    Hалоги на собственность
    22 150
    1
    Hалоги на имущество
    488
    3
    Земельный налог
    286
    4
    Hалог на транспортные средства
    21 302
    5
    Единый земельный налог
    74
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    332
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    287
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    45
    2
    Неналоговые поступления
    0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    24 532
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    24 532
    1
    Продажа земли
    24 532
    4
    Поступления трансфертов
    99 672
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    99 672
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    99 672
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    Функциональная подпрограмма
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    2. Затраты
    168 192
    01
    Государственные услуги общего характера
    60 215
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    60 215
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    60 215
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    59 278
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    239
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    698
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    88 792
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    88 792
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    88 792
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    17 570
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    71 222
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    19 185
    1
    Деятельность в области культуры
    19 185
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    19 185
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    19 185
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
    Бюджетные кредиты
    0
    Погашение бюджетных кредитов
    0
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
    Приобретение финансовых активов
    0
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -907
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    907
    Поступление займов
    0
    Погашение займов
    0
    8
    Используемые остатки бюджетных средств
    907

    Приложение 3 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 12 сентября

    2025 года № 31-221/ VIII

    Приложение 7 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря

    2024 года №24-174/VIII

    Бюджет Арыского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
    2
    3
    1. Доходы
    111 478
    1
    Налоговые поступления
    107 891
    01
    Подоходный налог
    17 306
    2
    Налоговые поступления
    17 306
    04
    Hалоги на собственность
    90 485
    1
    Hалоги на имущество
    747
    3
    Земельный налог
    250
    4
    Hалог на транспортные средства
    35 266
    5
    Единый земельный налог
    54 222
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    100
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    53
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    47
    2
    Неналоговые поступления
    0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    3 587
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    3 587
    1
    Продажа земли
    3 587
    4
    Поступления трансфертов
    0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    0
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    Функциональная подпрограмма
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    2. Затраты
    124 079
    01
    Государственные услуги общего характера
    72 550
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    72 550
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    72 550
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    72 330
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    220
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    17 714
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    17 714
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    17 714
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    15 806
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    1 908
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    8 006
    1
    Деятельность в области культуры
    8 006
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    8 006
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    8 006
    12
    Транспорт и коммуникации
    0
    1
    Автомобильный транспорт
    0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
    0
    15
    Трансферты
    25 809
    1
    Трансферты
    25 809
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    25 809
    043
    Бюджетные изъятия
    25 809
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
    Бюджетные кредиты
    0
    Погашение бюджетных кредитов
    0
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
    Приобретение финансовых активов
    0
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -12 601
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    12 601
    Поступление займов
    0
    Погашение займов
    0
    8
    Используемые остатки бюджетных средств
    12 601

    Приложение 4 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 12 сентября

    2025 года № 31-221/ VIII

    Приложение 10 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря

    2024 года №24-174/VIII

    Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
    2
    3
    1. Доходы
    99 738
    1
    Налоговые поступления
    68 589
    01
    Подоходный налог
    48 913
    2
    Налоговые поступления
    48 913
    04
    Hалоги на собственность
    19 662
    1
    Hалоги на имущество
    467
    3
    Земельный налог
    203
    4
    Hалог на транспортные средства
    18 183
    5
    Единый земельный налог
    809
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    14
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    14
    2
    Неналоговые поступления
    1 078
    01
    Доходы от государственной собственности
    1 078
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    1 078
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    1 000
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    1 000
    1
    Продажа земли
    1 000
    4
    Поступления трансфертов
    29 071
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    29 071
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    29 071
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    Функциональная подпрограмма
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    2. Затраты
    126 860
    01
    Государственные услуги общего характера
    60 209
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    60 209
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    60 209
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    59 963
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    246
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    37 704
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    37 704
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    37 704
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    16 651
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    18 053
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    31 947
    1
    Деятельность в области культуры
    31 947
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    31 947
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    31 947
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
    Бюджетные кредиты
    0
    Погашение бюджетных кредитов
    0
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
    Приобретение финансовых активов
    0
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -27 122
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    27 122
    Поступление займов
    0
    Погашение займов
    0
    8
    Используемые остатки бюджетных средств
    27 122

    Приложение 5 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 12 сентября

    2025 года № 31-221/ VIII

    Приложение 16 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря

    2024 года №24-174/VIII

    Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
    2
    3
    1. Доходы
    107 437
    1
    Налоговые поступления
    72 495
    01
    Подоходный налог
    32 785
    2
    Налоговые поступления
    32 785
    04
    Hалоги на собственность
    38 384
    1
    Hалоги на имущество
    2 423
    3
    Земельный налог
    616
    4
    Hалог на транспортные средства
    35 536
    5
    Единый земельный налог
    411
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    724
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    346
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    378
    2
    Неналоговые поступления
    0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    25 746
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    25 746
    1
    Продажа земли
    25 746
    4
    Поступления трансфертов
    9 196
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    9 196
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    9 196
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    Функциональная подпрограмма
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    2. Затраты
    134 552
    01
    Государственные услуги общего характера
    80 998
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    80 998
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    80 998
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    79 237
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    1 761
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    34 568
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    34 568
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    34 568
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    11 046
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    23 522
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    3 422
    1
    Деятельность в области культуры
    3 422
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3 422
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    3 422
    12
    Транспорт и коммуникации
    15 564
    1
    Автомобильный транспорт
    15 564
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    15 564
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
    15 564
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
    Бюджетные кредиты
    0
    Погашение бюджетных кредитов
    0
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
    Приобретение финансовых активов
    0
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    - 27 115
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    27 115
    Поступление займов
    0
    Погашение займов
    0
    8
    Используемые остатки бюджетных средств
    27 115

    Приложение 6 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 12 сентября

    2025 года № 31-221/ VIII

    Приложение 19 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря

    2024 года №24-174/VIII

    Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
    2
    3
    1. Доходы
    611 243
    1
    Налоговые поступления
    568 920
    01
    Подоходный налог
    312 394
    2
    Налоговые поступления
    312 394
    04
    Hалоги на собственность
    255 539
    1
    Hалоги на имущество
    3 728
    3
    Земельный налог
    1 160
    4
    Hалог на транспортные средства
    203 401
    5
    Единый земельный налог
    47 250
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    987
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    259
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    728
    2
    Неналоговые поступления
    2 323
    01
    Доходы от государственной собственности
    1 249
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    1 249
    04
    Штрафы, пени, санкции, поборы, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также покрываемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
    900
    1
    Штрафы, пени, санкции, экспроприации, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также включаемые и финансируемые из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением доходов от организаций нефтяного сектора
    900
    06
    Прочие
    174
    1
    Прочие неналоговые доходы
    174
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    40 000
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    40 000
    1
    Продажа земли
    39 816
    2
    Продажа нематериальных активов
    184
    4
    Поступления трансфертов
    0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    0
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    Функциональная подпрограмма
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    2. Затраты
    626 109
    01
    Государственные услуги общего характера
    121 710
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    121 710
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    121 710
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    121 323
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    387
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    337 099
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    337 099
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    337 099
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    261 555
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    75 544
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    20 789
    1
    Деятельность в области культуры
    20 789
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    20 789
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    20 789
    12
    Транспорт и коммуникации
    44 768
    1
    Автомобильный транспорт
    44 768
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    44 768
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
    44 768
    15
    Трансферты
    101 743
    1
    Трансферты
    101 743
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    101 743
    043
    Бюджетные изъятия
    101 743
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
    Бюджетные кредиты
    0
    Погашение бюджетных кредитов
    0
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
    Приобретение финансовых активов
    0
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -14 866
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    14 866
    Поступление займов
    0
    Погашение займов
    0
    8
    Используемые остатки бюджетных средств
    14 866

    Приложение 7 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 12 сентября

    2025 года № 31-221/ VIII

    Приложение 22 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря

    2024 года №24-174/VIII

    Бюджет Карамуртского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
    2
    3
    1. Доходы
    152 182
    1
    Налоговые поступления
    110 369
    01
    Подоходный налог
    47 207
    2
    Налоговые поступления
    47 207
    04
    Hалоги на собственность
    63 038
    1
    Hалоги на имущество
    1 558
    3
    Земельный налог
    949
    4
    Hалог на транспортные средства
    44 438
    5
    Единый земельный налог
    16 093
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    124
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    64
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    60
    2
    Неналоговые поступления
    1 334
    01
    Доходы от государственной собственности
    1 334
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    1 334
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    40 479
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    40 479
    1
    Продажа земли
    40 478
    4
    Поступления трансфертов
    0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    0
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    Функциональная подпрограмма
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    2. Затраты
    156 042
    01
    Государственные услуги общего характера
    86 579
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    86 579
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    86 579
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    86 359
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    220
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    28 331
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    28 331
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    28 331
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    21 971
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    6 360
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    18 896
    1
    Деятельность в области культуры
    18 896
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    18 896
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    18 296
    12
    Транспорт и коммуникации
    3 447
    1
    Автомобильный транспорт
    3 447
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3 447
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
    3 447
    15
    Трансферты
    18 789
    1
    Трансферты
    18 789
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    18 789
    043
    Бюджетные изъятия
    18 789
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
    Бюджетные кредиты
    0
    Погашение бюджетных кредитов
    0
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
    Приобретение финансовых активов
    0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -3 860
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    3 860
    Поступление займов
    0
    Погашение займов
    0
    8
    Используемые остатки бюджетных средств
    3 860

    Приложение 8 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 12 сентября

    2025 года № 31-221/ VIII

    Приложение 25 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря

    2024 года №24-174/VIII

    Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
    2
    3
    1. Доходы
    274 492
    1
    Налоговые поступления
    254 492
    01
    Подоходный налог
    129 739
    2
    Налоговые поступления
    129 739
    04
    Hалоги на собственность
    124 533
    1
    Hалоги на имущество
    2 789
    3
    Земельный налог
    1 109
    4
    Hалог на транспортные средства
    120 052
    5
    Единый земельный налог
    583
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    220
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    120
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    100
    2
    Неналоговые поступления
    0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    20 000
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    20 000
    1
    Продажа земли
    20 000
    4
    Поступления трансфертов
    0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    0
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    Функциональная подпрограмма
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    2. Затраты
    01
    Государственные услуги общего характера
    286 050
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    111 880
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    111 880
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    111 880
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    111 880
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    65 767
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    65 767
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    20 115
    011
    Благоустройство населенных пунктов
    45 652
    12
    Транспорт и коммуникации
    79 407
    1
    Автомобильный транспорт
    79 407
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    79 407
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
    79 407
    15
    Трансферты
    28 996
    1
    Трансферты
    28 996
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    28 996
    043
    Бюджетные изъятия
    28 996
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
    Бюджетные кредиты
    0
    Погашение бюджетных кредитов
    0
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
    Приобретение финансовых активов
    0
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -11 558
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    11 558
    Поступление займов
    0
    Погашение займов
    0
    8
    Используемые остатки бюджетных средств
    11 558

    Приложение 9 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 12 сентября

    2025 года № 31-221/ VIII

    Приложение 28 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря

    2024 года №24-174/VIII

    Бюджет Кутарысского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
    2
    3
    1. Доходы
    49 126
    1
    Налоговые поступления
    27 403
    01
    Подоходный налог
    11 841
    2
    Налоговые поступления
    11 841
    04
    Hалоги на собственность
    15 489
    1
    Hалоги на имущество
    586
    3
    Земельный налог
    57
    4
    Hалог на транспортные средства
    14 095
    5
    Единый земельный налог
    751
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    73
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    73
    2
    Неналоговые поступления
    0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    4 527
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    4 527
    1
    Продажа земли
    4 527
    4
    Поступления трансфертов
    17 196
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    17 196
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    17 196
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    Функциональная подпрограмма
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    2. Затраты
    91 353
    01
    Государственные услуги общего характера
    63 075
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    63 075
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    63 075
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    62 855
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    220
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    5 488
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    5 488
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    5 488
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    5 488
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    9 862
    1
    Деятельность в области культуры
    9 862
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    9 862
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    9 862
    12
    Транспорт и коммуникации
    12 928
    1
    Автомобильный транспорт
    12 928
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    12 928
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
    12 928
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
    Бюджетные кредиты
    0
    Погашение бюджетных кредитов
    0
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
    Приобретение финансовых активов
    0
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -42 2270
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    42 2270
    Поступления займов
    0
    Погашение займов
    0
    8
    Используемые остатки бюджетных средств
    42 227

    Приложение 10 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 12 сентября

    2025 года № 31-221/ VIII

    Приложение 31 к решению

    Сайрамского районного

    маслихата от 26 декабря

    2024 года №24-174/VIII

    Бюджет Манкентского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    1
    2
    3
    1. Доходы
    401 095
    1
    Налоговые поступления
    362 616
    01
    Подоходный налог
    140 570
    2
    Налоговые поступления
    140 570
    04
    Hалоги на собственность
    221 367
    1
    Hалоги на имущество
    3 200
    3
    Земельный налог
    1 026
    4
    Hалог на транспортные средства
    170 413
    5
    Единый земельный налог
    46 728
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    679
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    412
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    267
    2
    Неналоговые поступления
    0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    38 479
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    38 479
    1
    Продажа земли
    38 479
    4
    Поступления трансфертов
    0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    0
    Функциональная группа
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    Функциональная подпрограмма
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    2. Затраты
    431 612
    01
    Государственные услуги общего характера
    106 583
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    106 583
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    106 583
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    106 089
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    494
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    199 021
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    199 021
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    199 021
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    141 219
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    57 802
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    18 250
    1
    Деятельность в области культуры
    18 250
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    18 250
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    18 250
    12
    Транспорт и коммуникации
    3 667
    1
    Автомобильный транспорт
    3 667
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3 667
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
    3 667
    15
    Трансферты
    104 091
    1
    Трансферты
    104 091
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    104 091
    043
    Бюджетные изъятия
    104 091
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
    Бюджетные кредиты
    0
    Погашение бюджетных кредитов
    0
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
    Приобретение финансовых активов
    0
    Поступление от продажи финансовых активов государства
    0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    - 30 517
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    30 517
    Поступления займов
    0
    Погашение займов
    0
    8
    Используемые остатки бюджетных средств
    30 517

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.