О внесении изменений и дополнения в решение Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/3-VIII «О бюджетах города, поселков и сельских округов Шемонаихинского района на 2025-2027 годы»
Шемонаихинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 25/3-VIII «О бюджетах города, поселков и сельских округов Шемонаихинского района на 2025-2027 годы» следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 491 225,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 332 068,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 11 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 148 157,0 тысяч тенге;
2) затраты – 639 901,7 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -148 676,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 148 676,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 148 676,7 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Предусмотреть в бюджете города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 70 772,0 тысяч тенге.»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить бюджет поселка Первомайский Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 217 317,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 43 291,0 тысяча тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 109,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 173 917,0 тысяч тенге;
2) затраты – 223 168,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 851,0 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 851,0 тысяча тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 851,0 тысяча тенге.»;
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Предусмотреть в бюджете поселка Первомайский Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 123 458,0 тысяч тенге.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 192 657,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 61 181,0 тысяча тенге;
неналоговые поступления – 452,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 211,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 130 813,0 тысяч тенге;
2) затраты – 213 068,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -20 411,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 20 411,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 20 411,2 тысяч тенге.»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Предусмотреть в бюджете поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 43 329,0 тысяч тенге.»;
пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Утвердить бюджет Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 208 074,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 52 427,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4 528,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 151 119,0 тысяч тенге;
2) затраты – 219 412,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -11 338,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета– 11 338,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 11 338,2 тысяч тенге.»;
пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Предусмотреть в бюджете Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 101 661,0 тысяча тенге.»;
пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 112 012,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 697,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 915,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 98 400,3 тысяч тенге;
2) затраты – 117 826,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 813,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 813,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 813,7 тысяч тенге.»;
пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Предусмотреть в бюджете Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 67 923,3 тысячи тенге.»;
пункт 16 изложить в новой редакции:
«16. Утвердить бюджет Волчанского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 56 040,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 878,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 196,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 43 966,0 тысяч тенге;
2) затраты – 59 519,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 479,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 479,5 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 479,5 тысяч тенге.»;
пункт 18 изложить в новой редакции:
«18. Предусмотреть в бюджете Волчанского сельского округа на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 8 271,0 тысячи тенге.»;
пункт 19 изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Выдрихинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 79 320,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 23 813,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 617,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 53 890,0 тысяч тенге;
2) затраты – 88 798,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 478,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 478,3 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 478,3 тысяч тенге.»;
пункт 22 изложить в новой редакции:
«22. Утвердить бюджет Зевакинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 52 421,0 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 14 994,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 400,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 37 027,0 тысяч тенге;
2) затраты – 56 239,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 818,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 818,9 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 818,9 тысяч тенге.»;
пункт 24 изложить в новой редакции:
«24. Предусмотреть в бюджете Зевакинского сельского округа на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 17 123,0 тысячи тенге.»;
пункт 28 изложить в новой редакции:
«28. Утвердить бюджет Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 65 384,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 757,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 58 627,0 тысяч тенге;
2) затраты – 66 619,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 235,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 235,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 235,0 тысяч тенге.»;
пункт 30 изложить в новой редакции:
«30. Предусмотреть в бюджете Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в бюджет сельского округа в сумме 28 710,0 тысяч тенге.»;
пункт 31 изложить в новой редакции:
«31. Утвердить бюджет Разинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 75 152,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 868,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 539,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 68 745,0 тысяч тенге;
2) затраты – 77 363,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 211,2 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 211,2 тысяча тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 211,2 тысяча тенге.»;
пункт 33 изложить в новой редакции:
«33. Предусмотреть в бюджете Разинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в бюджет сельского округа в сумме 36 477,0 тысяч тенге.».
дополнить пунктом 3-1) следующего содержания:
«3-1. Учесть в бюджете города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2025 год целевые текущие трансферты из бюджета города бюджету района на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением функций и лимитов штатной численности исполнительных органов в области образования и подведомственных им государственных учреждений в сумме 97 898,0 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 28 и 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Шемонаихинского районного маслихата
Г. Акулов
Приложение 1 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 11 сентября 2025 года
№ 37/2-VIII
Приложение 1 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
491 225,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
332 068,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
209 189,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
209 189,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
107 989,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
3 500,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
10 000,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
94 489,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
14 890,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
14 000,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
890,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
11 000,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
11 000,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
10 000,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 000,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
148 157,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
148 157,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
148 157,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
639 901,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
111 566,3
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
111 566,3
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
111 566,3
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
107 976,3
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 590,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
172 074,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
172 074,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
172 074,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
44 104,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
60 594,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
1 940,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
65 436,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
243 561,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
243 561,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
243 561,0
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
187 916,0
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
55 645,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
112 700,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
112 700,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
112 700,4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
14 802,4
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
97 898,0
|
|||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-148 676,7
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
148 676,7
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
148 676,7
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
148 676,7
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
148 676,7
|
Приложение 2 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 11 сентября 2025 года
№ 37/2-VIII
Приложение 4 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет поселка Первомайский сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
217 317,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
43 291,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
19 872,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
19 872,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
22 969,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
691,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 723,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
19 512,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 043,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
450,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
450,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
109,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
109,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
109,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
173 917,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
173 917,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
173 917,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
223 168,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
53 675,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
53 675,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 675,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 675,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
85 077,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
85 077,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
85 077,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
28 238,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 002,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
867,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
50 970,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
84 416,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
84 416,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
84 416,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
22 466,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
61 950,0
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 851,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5 851,0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 851,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5 851,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 851,0
|
Приложение 3 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 11 сентября 2025 года
№ 37/2-VIII
Приложение 7 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
192 657,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
61 181,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
38 560,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
38 560,0
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
22 180,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
723,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
581,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
19 959,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
917,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
441,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
399,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
42,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
452,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
198,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
198,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
254,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
254,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
211,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
211,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
211,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
130 813,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
130 813,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
130 813,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
213 068,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
54 351,3
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
54 351,3
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 351,3
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 150,3
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
105,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
96,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
32 355,0
|
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
736,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
736,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
736,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
31 619,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 619,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
11 041,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 884,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
16 694,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
55 811,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
55 811,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 811,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
55 811,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
70 550,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
70 550,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70 550,0
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9 698,0
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
60 852,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,9
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,9
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,9
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-20 411,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
20 411,2
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
20 411,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
20 411,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
20 411,2
|
Приложение 4 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 11 сентября 2025 года
№ 37/2-VIII
Приложение 10 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
208 074,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
52 427,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
35 000,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
35 000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
17 283,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
646,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
711,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
13 926,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
144,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
144,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
4 528,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
4 528,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
4 528,0
|
|||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
151 119,0
|
||
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
151 119,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
151 119,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
219 412,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
60 849,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
60 849,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 849,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 849,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
22 715,0
|
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
1 722,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 722,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
1 722,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
20 993,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 993,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
14 807,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 541,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 645,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
125 848,1
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
125 848,1
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
125 848,1
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
14 301,1
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
111 547,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
10 000,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
10 000,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 000,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
10 000,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-11 338,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
11 338,2
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
11 338,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
11 338,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
11 338,2
|
Приложение 5 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 11 сентября 2025 года
№ 37/2-VIII
Приложение 13 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
112 012,3
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 697,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 800,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 800,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
6 847,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
500,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
247,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 100,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
50,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
50,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
3 915,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
3 915,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
3 915,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
98 400,3
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
98 400,3
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
98 400,3
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
117 826,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
43 422,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
43 422,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 422,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 142,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
7 280,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 910,0
|
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
752,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
752,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
752,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 158,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 158,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7 500,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 368,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
250,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 040,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
15 689,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
15 689,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 689,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
15 689,0
|
|||
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
47 804,1
|
|
9
|
Прочие
|
47 804,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 804,1
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
47 804,1
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,9
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,9
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,9
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 813,7
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5 813,7
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 813,7
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5 813,7
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 813,7
|
Приложение 6 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 11 сентября 2025 года
№ 37/2-VIII
Приложение 16 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Волчанского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
56 040,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
11 878,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3 200,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 200,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
8 614,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
274,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
318,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 508,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 514,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
64,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
64,0
|
|||
|
2
|
Hеналоговые поступления
|
196,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
196,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
196,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
43 966,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
43 966,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
43 966,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
59 519,5
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
39 536,9
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39 536,9
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 536,9
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 536,9
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 090,0
|
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
3 387,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 387,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
3 387,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 703,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 703,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7 424,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 279,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
7 892,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
7 892,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
7 892,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 271,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 621,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,6
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,6
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 479,5
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 479,5
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 479,5
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 479,5
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 479,5
|
Приложение 7 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 11 сентября 2025 года
№ 37/2-VIII
Приложение 19 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 25/3-VIII
Бюджет Выдрихинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
79 320,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
23 813,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
5 416,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 416,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
13 372,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
600,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
726,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
8 675,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 371,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 025,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5 025,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 617,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 617,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 617,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
53 890,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
53 890,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
53 890,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
88 798,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
42 758,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
42 758,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 758,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 158,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
600,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
24 470,5
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
24 470,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 470,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
17 228,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 467,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 775,5
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
21 569,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
21 569,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
21 569,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
21 569,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,8
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,8
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-9 478,3
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
9 478,3
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
9 478,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
9 478,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
9 478,3
|
Приложение 8 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 11 сентября 2025 года
№ 37/2-VIII
Приложение 22 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№25/3-VIII
Бюджет Зевакинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
52 421,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
14 994,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
6 264,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 264,0
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
8 074,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
242,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
152,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 906,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
774,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
656,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
656,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
400,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
400,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
400,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
37 027,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
37 027,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
37 027,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
56 239,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37 079,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37 079,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 079,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 079,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 495,9
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 495,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 495,9
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 013,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 489,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 993,9
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
10 665,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
10 665,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
10 665,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10 665,0
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 818,9
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 818,9
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 818,9
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 818,9
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 818,9
|
Приложение 9 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 11 сентября 2025 года
№ 37/2-VIII
Приложение 28 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№25/3-VIII
Бюджет Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
65 384,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 757,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 260,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 260,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
5 336,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
153,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
38,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 950,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
195,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
161,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
161,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
58 627,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
58 627,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
58 627,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
66 619,0
|
||||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35 397,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35 397,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 397,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 023,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
374,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 645,0
|
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
2 800,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 800,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
2 800,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 845,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 845,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 169,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
919,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
757,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
23 577,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
23 577,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
23 577,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
23 577,0
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 235,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 235,0
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 235,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 235,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 235,0
|
Приложение 10 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 11 сентября 2025 года
№ 37/2-VIII
Приложение 31 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2024 года
№25/3-VIII
Бюджет Разинского сельского округа Шемонаихинского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
75 152,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 868,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
623,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
623,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
5 236,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
147,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
562,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 035,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 492,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
9,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
9,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
539,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
539,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
539,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
68 745,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
68 745,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
68 745,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
77 363,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33 817,4
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33 817,4
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 817,4
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 817,4
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
21 653,0
|
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
1 400,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 400,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
1 400,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
20 253,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 253,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
17 383,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 165,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 705,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
21 892,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
21 892,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
21 892,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
21 892,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,8
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,8
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 211,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 211,2
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 211,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2 211,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 211,2
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.