О внесении изменений в решение Мунайлинского района от 8 января 2025 года №27/148 «О бюджетах сел, сельских округов на 2025-2027 годы»
Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 8 января 2025 года №27/148 «О бюджетах сел, сельских округов на 2025-2027 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 206653) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджеты сел, сельских округов на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы – 6 363 917,2 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 226 475,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 20,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 289 232,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 4 848 190,2 тысяч тенге;
2)затраты – 7 327 616,2 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 963 699,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 963 699,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 963 699,0 тысяч тенге.»;
приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Мунайлинского районного маслихата
Б. Билялов
Приложения 1
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 22 августа 2025 года №34/183
Приложение 1
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 8 января 2025 года №27/148
Бюджет сельского округа Атамекен на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1. Доходы
|
428 098,6
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
227 249,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
97 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
97 000,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
129 744,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 120,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
500,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
127 115,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
9,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
505,0
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
120,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
385,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
36 000,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
36 000,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
31 700,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
4 300,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
164 849,6
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
164 849,6
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
164 849,6
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
499 537,1
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
101 783,2
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
101 783,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
101 783,2
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
98 585,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 198,2
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
380 147,7
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
380 147,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
380 147,7
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
27 318,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
352 829,7
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
17 600,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
17 600,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 600,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
17 600,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
6,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
6,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
6,2
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-71 438,5
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
71 438,5
|
||||
|
поступление займов
|
0
|
||||
|
погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
71 438,5
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
71 438,5
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
71 438,5
|
Приложения 2
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 22 августа 2025 года №34/183
Приложение 2
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 8 января 2025 года №27/148
Бюджет сельского округа Баскудык на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1. Доходы
|
457 548,3
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
241 185,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
107 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
107 000,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
133 525,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
3 500,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
800,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
129 225,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
660,0
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
200,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
460,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
36 100,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
36 100,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
22 600,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
13 500,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
180 263,3
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
180 263,3
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
180 263,3
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
484 810,4
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
97 772,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
97 772,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
97 772,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82 772,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
15 000,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
372 038,4
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
372 038,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
372 038,4
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
37 484,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
334 554,4
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
15 000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
15 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
15 000,0
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 27 262,1
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
27 262,1
|
||||
|
поступление займов
|
0
|
||||
|
погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
27 262,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
27 262,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
27 262,1
|
Приложения 3
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 22 августа 2025 года №34/183
Приложение 3
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 8 января 2025 года №27/148
Бюджет сельского округа Батыр на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1. Доходы
|
2 126 118,9
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
108 741,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
55 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
55 000,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
52 641,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
3 200,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 800,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
47 000,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
641,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 100,0
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
1 100,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
61 732,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
61 732,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
46 598,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
15 134,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
1 955 645,9
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 955 645,9
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
1 955 645,9
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
2 296 523,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
141 543,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
141 543,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
141 543,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
125 052,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
16 491,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
579 728,4
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
579 728,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
579 728,4
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
24 368,1
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
555 360,3
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
20 940,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
20 940,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 940,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
20 940,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
1 390 680,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
1 390 680,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 390 680,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
1 390 680,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
163 631,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
163 631,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
163 631,8
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
163 631,8
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 170 404,3
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
170 404,3
|
||||
|
поступление займов
|
0
|
||||
|
погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
170 404,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
170 404,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
170 404,3
|
Приложения 4
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 22 августа 2025 года №34/183
Приложение 4
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 8 января 2025 года №27/148
Бюджет села Баянды на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1. Доходы
|
402 621,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
78 905,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
30 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
30 000,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
48 005,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
600,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 800,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
45 300,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
305,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
900,0
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
900,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
31 500,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
31 500,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
17 000,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
14 500,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
292 216,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
292 216,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
292 216,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
412 361,7
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
128 679,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
128 679,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
128 679,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
102 929,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
16 481,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
9 269,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
135 836,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
135 836,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
135 836,5
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
14 983,1
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
120 853,4
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
64 389,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
64 389,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 389,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
64 389,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
14 480,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
14 480,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 480,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
14 480,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
68 977,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
68 977,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 977,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
68 977,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 9 740,6
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
9 740,6
|
||||
|
поступление займов
|
0
|
||||
|
погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
9 740,6
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
9 740,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
9 740,6
|
Приложения 5
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 22 августа 2025 года №34/183
Приложение 5
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 8 января 2025 года №27/148
Бюджет сельского округа Даулет на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1. Доходы
|
450 555,8
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
62 570,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
25 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
25 000,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
37 190,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
550,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
370,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
36 270,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
380,0
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
380,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
19 500,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
19 500,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
13 200,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
6 300,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
368 485,8
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
368 485,8
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
368 485,8
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
462 920,1
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
111 007,9
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
111 007,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
111 007,9
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 117,9
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
48 890,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
260 872,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
260 872,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
260 872,5
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
16 046,4
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
244 826,1
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
78 538,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
78 538,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 538,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
78 538,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
12 500,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
12 500,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 500,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
12 500,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,7
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,7
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,7
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-12 364,3
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
12 364,3
|
||||
|
поступление займов
|
0
|
||||
|
погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
12 364,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
12 364,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
12 364,3
|
Приложения 6
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 22 августа 2025 года №34/183
Приложение 6
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 8 января 2025 года №27/148
Бюджет сельского округа Кызылтобе на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1. Доходы
|
954 244,6
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
192 148,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
80 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
80 000,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
111 546,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 500,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 900,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
108 100,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
46,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
602,0
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
300,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
302,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
40 400,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
40 400,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
18 400,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
22 000,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
721 696,6
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
721 696,6
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
721 696,6
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
1 235 593,7
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
126 331,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
126 331,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
126 331,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
123 441,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
2 890,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
371 396,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
371 396,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
371 396,5
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
36 806,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
334 590,5
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
181 179,2
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
181 179,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
181 179,2
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
181 179,2
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
42 940,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
42 940,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 940,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
42 940,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
265 121,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
265 121,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
265 121,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
265 121,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
248 626,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
248 626,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
248 626,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
248 626,0
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 281 349,1
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
281 349,1
|
||||
|
поступление займов
|
0
|
||||
|
погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
281 349,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
281 349,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
281 349,1
|
Приложения 7
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 22 августа 2025 года №34/183
Приложение 7
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 8 января 2025 года №27/148
Бюджет села Мангистау на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1. Доходы
|
1 544 729,9
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
315 677,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
150 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
150 000,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
162 927,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 300,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 200,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
159 400,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
27,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 750,0
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
2 000,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
750,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
20,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
20,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
20,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
64 000,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
64 000,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
45 000,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
19 000,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
1 165 032,9
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 165 032,9
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
1 165 032,9
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
2. Затраты
|
1 935 870,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
139 774,8
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
139 774,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
139 774,8
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
121 544,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
18 230,8
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
803 898,1
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
803 898,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
803 898,1
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
247 497,6
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
556 400,5
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
120 565,8
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
120 565,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
120 565,8
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах
районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
120 565,8
|
|||
|
13
|
Прочие
|
534 500,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
534 500,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
534 500,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
534 500,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
337 131,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
337 131,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
337 131,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
337 131,3
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-391 140,1
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
391 140,1
|
||||
|
поступление займов
|
0
|
||||
|
погашение займов
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
391 140,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
391 140,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
391 140,1
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.