О внесении изменений и дополнения в решение маслихата от 30 декабря 2024 года № 244 «О бюджете села Приречное Житикаринского района на 2025-2027 годы»
Житикаринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «О бюджете села Приречное Житикаринского района на 2025-2027 годы» от 30 декабря 2024 года № 244 следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет села Приречное на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год, в следующих объемах:
1) доходы – 27 924,6 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 248,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 234,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 60,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 24 382,6 тысячи тенге;
2) затраты – 28 667,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -743,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 743,2 тысячи тенге.»;
пункт 4 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
«5) работы по благоустройству территории села Приречное.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Житикаринского районного маслихата
Н. Уразалинов
Приложение
к решению маслихата
от 4 сентября 2025 года
№ 317
Приложение 1
к решению маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 244
Бюджет села Приречное Житикаринского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. Доходы
|
27924,6
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
3248,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
488,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
488,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
2757,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
28,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
182,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2472,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
75,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
234,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
234,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
234,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
60,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
60,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
60,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
24382,6
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24382,6
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24382,6
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
28667,8
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
25020,6
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
25020,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25020,6
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24526,5
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
494,1
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3047,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3047,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3047,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
938,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2109,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
600,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
600,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
600,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
600,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IY. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-743,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
743,2
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.