О внесении изменений в решение Ерейментауского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 8С-35/2-24 «О бюджетах города Ерейментау, сел и сельских округов на 2025-2027 годы»
Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата «О бюджетах города Ерейментау, сел и сельских округов на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года № 8С-35/2-24 следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13,14 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Ерейментау на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 475 341,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 237 482,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 500,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 235 359,9 тысяч тенге;
2) затраты – 489 709,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -14 367,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 14 367,7 тысяч тенге.
2. Утвердить бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 417 725,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 16 845,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 392,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 32,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 400 456,0 тысяч тенге;
2) затраты – 424 225,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 500,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 500,0 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Тайбайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 55 132,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 530,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 400,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 39 202,0 тысяч тенге;
2) затраты – 97 612,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -42 480,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 42 480,4 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет Тургайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 231 995,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 17 900,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 142,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 400,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 213 553,9 тысяч тенге;
2) затраты – 241 047,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 051,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 051,2 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Улентинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 63 135,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 14 907,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 160,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 500,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 46 568,3 тысяч тенге;
2) затраты – 67 006,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 871,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 871,5 тысяч тенге.
6. Утвердить бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 34 818,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 10 621,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 300,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 23 897,3 тысяч тенге;
2) затраты – 37 518,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 700,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 700,0 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет Бестогайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 076,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 19 625,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 80,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 087,8 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 17 283,0 тысяч тенге;
2) затраты – 54 877,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -16 801,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 16 801,3 тысяч тенге.
10. Утвердить бюджет Акмырзинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 305 937,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 17 710,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 416,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 286 811,5 тысяч тенге;
2) затраты – 308 344,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 407,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 407,4 тысяч тенге.
12. Утвердить бюджет села Селетинское на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 896,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 932,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 23 964,0 тысяч тенге;
2) затраты – 55 570,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -15 674,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 674,3 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет села Майлан на 2025-2027 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 286 907,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 53 632,7 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 349,4 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 227 925,0 тысяч тенге;
2) затраты – 375 833,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -88 926,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 88 926,0 тысяч тенге.
14. Утвердить бюджет села Бозтал на 2025-2027 годы согласно приложениям 40, 41 и 42 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 137 211,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 648,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 59,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 150,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 130 354,2 тысяч тенге;
2) затраты – 139 905,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 694,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 694,1 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 25, 28, 34, 37, 40, 43 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Ерейментауского районного маслихата
М.Абжиков
Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 2 сентября 2025 года
№ 8С-44/2-25
Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24
Бюджет города Ерейментау на 2025 год
|
Категория
|
Сумма,
тыс.тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
475 341,9
|
|
1
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
237 482,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
113 000,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
113 000,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
63 204,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
1 272,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
3 000,0
|
||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
58 932,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
61 278,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
35 993,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
25 285,0
|
|
2
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
0,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
0,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
3
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
2 500,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2 500,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
2 500,0
|
|
4
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
235 359,9
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
235 359,9
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
235 359,9
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
489 709,6
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
65 116,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 116,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 565,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 551,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
314 397,8
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
314 397,8
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
98 043,6
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
16 392,9
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
2 105,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
197 856,3
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
0,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
109 832,7
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
109 832,7
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
100 235,6
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9 597,1
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
363,1
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
363,1
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
363,1
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-14 367,7
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
14 367,7
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
14 367,7
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
14 367,7
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
14 367,7
|
Приложение 2 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 2 сентября 2025 года
№ 8С-44/2-25
Приложение 4 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24
Бюджет Еркиншиликского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма,
тыс.тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
417 725,0
|
|
1
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
16 845,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 800,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 800,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
7 945,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
200,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
552,0
|
||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
7 193,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 100,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5 100,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0,0
|
|
2
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
392,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
310,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
310,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
0,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
82,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
82,0
|
|
3
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
32,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
32,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
32,0
|
|
4
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
400 456,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
400 456,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
400 456,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
424 225,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
43 420,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 420,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 420,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 235,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 235,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
705,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
7 730,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 800,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
0,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 600,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 600,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 600,0
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
367 970,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
367 970,0
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
367 970,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-6 500,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
6 500,0
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
6 500,0
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
6 500,0
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
6 500,0
|
Приложение 3 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 2 сентября 2025 года
№ 8С-44/2-25
Приложение 7 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24
Бюджет Тайбайского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма,
тыс.тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
55 132,0
|
|
1
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
15 530,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 564,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 564,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
8 366,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
100,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
465,0
|
||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
7 801,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 600,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 600,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0,0
|
|
2
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
400,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
400,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
400,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
0,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
3
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
0,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|
4
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
39 202,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
39 202,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
39 202,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
97 612,4
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
49 870,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 870,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 206,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
8 664,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 310,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 310,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
5 300,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
500,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 510,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
0,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
4 752,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 752,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 430,0
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 322,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
35 680,4
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 680,4
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
35 680,4
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-42 480,4
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
42 480,4
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
42 480,4
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
42 480,4
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
42 480,4
|
Приложение 4 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 2 сентября 2025 года
№ 8С-44/2-25
Приложение 10 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24
Бюджет Тургайского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма,
тыс.тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
231 995,9
|
|
1
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
17 900,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
8 290,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 290,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
7 110,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
91,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
444,0
|
||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 575,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 500,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 500,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0,0
|
|
2
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
142,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
142,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
142,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
0,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
3
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
400,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
400,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
400,0
|
|
4
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
213 553,9
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
213 553,9
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
213 553,9
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
242 047,1
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
45 400,9
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 400,9
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 700,9
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
8 700,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 001,9
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 001,9
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
759,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
749,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 493,9
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
0,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
5 179,3
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 179,3
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 177,0
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 002,3
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
182 461,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
182 461,0
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
182 461,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
4,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4,0
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
4,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-10 051,2
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
10 051,2
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
10 051,2
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
10 051,2
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
10 051,2
|
Приложение 5 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 2 сентября 2025 года
№ 8С-44/2-25
Приложение 13 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24
Бюджет Улентинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма,
тыс.тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
63 135,3
|
|
1
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
14 907,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
4 100,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 100,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 607,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
70,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
600,0
|
||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 937,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 200,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
6 200,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0,0
|
|
2
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
160,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
160,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
160,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
0,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
3
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
1 500,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 500,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
1 500,0
|
|
4
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
46 568,3
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
46 568,3
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
46 568,3
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
67 006,8
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
63 556,8
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 556,8
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 556,8
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 550,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 550,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
700,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 850,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
0,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
900,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
900,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
900,0
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 871,5
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
3 871,5
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 871,5
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
3 871,5
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 871,5
|
Приложение 6 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 2 сентября 2025 года
№ 8С-44/2-25
Приложение 16 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24
Бюджет сельского округа имени Олжабай батыра на 2025 год
|
Категория
|
Сумма,
тыс.тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
34 818,3
|
|
1
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
10 621,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 550,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 550,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 126,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
380,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
621,0
|
||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 125,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 945,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 945,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0,0
|
|
2
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
0,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
0,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
3
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
300,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
300,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
300,0
|
|
4
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
23 897,3
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
23 897,3
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
23 897,3
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
37 518,3
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
27 718,3
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 718,3
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 718,3
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 100,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 100,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
3 000,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
800,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 300,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
0,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 500,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 500,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 500,0
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
||
|
15
|
|
|
Трансферты
|
200,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
200,0
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
200,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 700,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
2 700,0
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 700,0
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
2 700,0
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 700,0
|
Приложение 7 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 2 сентября 2025 года
№ 8С-44/2-25
Приложение 25 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24
Бюджет Бестогайского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма,
тыс.тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
38 076,0
|
|
1
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
19 625,2
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
270,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
270,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
5 104,5
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
33,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
60,0
|
||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 920,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
91,5
|
||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
14 250,7
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
14 250,7
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0,0
|
|
2
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
80,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
80,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
80,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
0,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
3
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
1 087,8
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 087,8
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
403,8
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
684,0
|
||
|
4
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
17 283,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
17 283,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
17 283,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
54 877,3
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
41 162,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 162,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 662,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
7 500,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 935,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 935,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
3 030,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
9 535,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
370,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
0,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
780,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
780,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
780,0
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
0,3
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,3
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-16 801,3
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
16 801,3
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
16 801,3
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
16 801,3
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
16 801,3
|
Приложение 8 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 2 сентября 2025 года
№ 8С-44/2-25
Приложение 28 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24
Бюджет Акмырзинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма,
тыс.тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
305 937,5
|
|
1
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
17 710,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
961,6
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
961,6
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2 686,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
64,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
47,0
|
||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 575,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
14 062,4
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
14 062,4
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0,0
|
|
2
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
0,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
0,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
3
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
1 416,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 416,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
1 416,0
|
|
4
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
286 811,5
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
286 811,5
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
286 811,5
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
308 344,9
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
41 690,8
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 690,8
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 190,8
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
16 500,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
16 253,4
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 253,4
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
338,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15 915,4
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
0,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 430,7
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 430,7
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
846,0
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 584,7
|
|
13
|
Прочие
|
247 970,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
247 970,0
|
||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
247 970,0
|
||
|
15
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 407,4
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
2 407,4
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 407,4
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
2 407,4
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 407,4
|
Приложение 9 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 2 сентября 2025 года
№ 8С-44/2-25
Приложение 34 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24
Бюджет села Селетинское на 2025 год
|
Категория
|
Сумма,
тыс.тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
39 896,0
|
|
1
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
15 932,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 030,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 030,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2 302,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
45,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
252,0
|
||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 005,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
12 600,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
12 600,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0,0
|
|
2
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
0,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
0,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
3
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
0,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|
4
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
23 964,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
23 964,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
23 964,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
55 570,3
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
43 293,4
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 293,4
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 793,4
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
7 500,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 410,3
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 410,3
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
400,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
450,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10 560,3
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
0,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
850,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
850,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
850,0
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
16,6
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16,6
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
16,6
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-15 674,3
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
15 674,3
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
15 674,3
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
15 674,3
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
15 674,3
|
Приложение 10 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 2 сентября 2025 года
№ 8С-44/2-25
Приложение 37 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24
Бюджет села Майлан на 2025 год
|
Категория
|
Сумма,
тыс.тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
286 907,1
|
|
1
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
53 632,7
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
28 160,3
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
28 160,3
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
8 854,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
130,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 001,0
|
||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 872,1
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
850,9
|
||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
16 618,4
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
16 618,4
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0,0
|
|
2
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
0,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
0,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
3
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
5 349,4
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
5 349,4
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
216,9
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
5 132,5
|
||
|
4
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
227 925,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
227 925,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
227 925,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
375 833,1
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
56 780,5
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 780,5
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 280,5
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
22 500,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
100 452,8
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100 452,8
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
550,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
25 925,4
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
73 977,4
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
0,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 769,8
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 769,8
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 200,0
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 569,8
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
215 830,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
215 830,0
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
215 830,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-88 926,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
88 926,0
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
88 926,0
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
88 926,0
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
88 926,0
|
Приложение 11 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 2 сентября 2025 года
№ 8С-44/2-25
Приложение 40 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24
Бюджет села Бозтал на 2025 год
|
Категория
|
Сумма,
тыс.тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
137 211,2
|
|
1
|
|
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
6 648,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 780,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 780,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2 918,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
64,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
0,0
|
||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 854,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 950,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 950,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0,0
|
|
2
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
59,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
59,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
59,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
0,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
3
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
150,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
150,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
150,0
|
|
4
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
130 354,2
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
130 354,2
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
130 354,2
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
139 905,3
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
27 628,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 628,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 628,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 476,1
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 476,1
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
247,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 229,1
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
0,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 467,2
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 467,2
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
535,0
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
932,2
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
107 334,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
107 334,0
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
107 334,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 694,1
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
2 694,1
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 694,1
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
2 694,1
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 694,1
|
Приложение 12 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 2 сентября 2025 года
№ 8С-44/2-25
Приложение 43 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 8С-35/2-24
Целевые трансферты из республиканского, областного и районного бюджетов на 2025 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов
|
Наименование
|
Всего, тысяч тенге
|
В том числе
|
||
|
Из республи-канского бюджета
|
Из областного бюджета
|
Из районного бюджета
|
||
|
Всего
|
1 410 080,2
|
985,0
|
1 124 883,0
|
284 212,2
|
|
Целевые текущие трансферты
|
1 410 080,2
|
985,0
|
1 124 883,0
|
284 212,2
|
|
Аппарат акима города Ерейментау
|
183 999,9
|
25,0
|
0,0
|
183 974,9
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
4 180,4
|
0,0
|
0,0
|
4 180,4
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
25,0
|
25,0
|
0,0
|
0,0
|
|
На командировочные расходы акимов на курсы повышения квалификации
|
660,6
|
0,0
|
0,0
|
660,6
|
|
На благоустройство территорий жилых домов
|
48 457,8
|
0,0
|
0,0
|
48 457,8
|
|
На сбор и вывоз негабаритного мусора
|
7 832,9
|
0,0
|
0,0
|
7 832,9
|
|
На ремонт уличного освещения
|
60 891,6
|
0,0
|
0,0
|
60 891,6
|
|
На ремонт памятника
|
3 523,0
|
0,0
|
0,0
|
3 523,0
|
|
На изготовление и установку дорожного ограждения
|
15 705,6
|
0,0
|
0,0
|
15 705,6
|
|
На проведение ямочного ремонта автодорог
|
40 480,0
|
0,0
|
0,0
|
40 480,0
|
|
На проведение благоустройства (приобретение оборудования)
|
806,0
|
0,0
|
0,0
|
806,0
|
|
На обновление дорожной разметки
|
1 437,0
|
0,0
|
0,0
|
1 437,0
|
|
Аппарат акима Тайбайского сельского округа
|
7 022,0
|
96,0
|
3 322,0
|
3 604,0
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
2 979,0
|
0,0
|
0,0
|
2 979,0
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
96,0
|
96,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Мамбеталина, К.Камысбаева, Е.Хамзина село Малтабар 1,5 км Тайбайского сельского округа Ерейментауского района Акмолинской области 0-0,665 км 0-0,675 км 0-0,16 км
|
3 322,0
|
0,0
|
3 322,0
|
0,0
|
|
Аппарат акима Куншалганского сельского округа
|
625,0
|
0,0
|
0,0
|
625,0
|
|
На командировочные расходы акимов на курсы повышения квалификации
|
9 187,2
|
67,0
|
0,0
|
9 120,2
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
1 620,2
|
0,0
|
0,0
|
1 620,2
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
67,0
|
67,0
|
0,0
|
0,0
|
|
На приобретение служебного автомобиля
|
7 500,0
|
0,0
|
0,0
|
7 500,0
|
|
Аппарат акима Бестогайского сельского округа
|
1 474,0
|
102,0
|
0,0
|
1 372,0
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
1 372,0
|
0,0
|
0,0
|
1 372,0
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
102,0
|
102,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Аппарат акима Акмырзинского сельского округа
|
268 616,5
|
16,0
|
247 970,0
|
20 630,5
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
1 956,0
|
0,0
|
0,0
|
1 956,0
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
16,0
|
16,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Средний ремонт автомобильной дороги улицы Ынтымак, Бейбитшилик-Тауелсезик, Бимжанова, Жастар, Ынтымак-Достар села Акмырза Ерейментауского района в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
247 970,0
|
0,0
|
247 970,0
|
0,0
|
|
На приобретение служебного автомобиля
|
7 500,0
|
0,0
|
0,0
|
7 500,0
|
|
На приобретение здания для размещения аппарата акима
|
9 000,0
|
0,0
|
0,0
|
9 000,0
|
|
На командировочные расходы акимов на курсы повышения квалификации
|
589,8
|
0,0
|
0,0
|
589,8
|
|
На проведение экспертизы качества ремонта автомобильных дорог
|
1 584,7
|
0,0
|
0,0
|
1 584,7
|
|
Аппарат акима села Аксуат
|
2 215,6
|
56,0
|
0,0
|
2 159,6
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
1 569,8
|
0,0
|
0,0
|
1 569,8
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
56,0
|
56,0
|
0,0
|
0,0
|
|
На командировочные расходы акимов на курсы повышения квалификации
|
589,8
|
0,0
|
0,0
|
589,8
|
|
Аппарат акима Улентинского сельского округа
|
29 796,3
|
75,0
|
0,0
|
29 721,3
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
1 721,3
|
0,0
|
0,0
|
1 721,3
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
75,0
|
75,0
|
0,0
|
0,0
|
|
На ремонт кровли здания аппарата акима
|
28 000,0
|
0,0
|
0,0
|
28 000,0
|
|
Аппарат акима села Майлан
|
217 643,0
|
58,0
|
215 830,0
|
1 755,0
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
1 755,0
|
0,0
|
0,0
|
1 755,0
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
58,0
|
58,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Средний ремонт автомобильной дороги ул. Киселева - 2,73 км, ул. Селетинская - 2,10 км, ул. Достык - 1,26 км, ул. Целинная - 1,13 км, ул. Ардагер - 0,95 км, ул. Жастар - 0,72 км в селе Майлан Ерейментауского района в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
215 830,0
|
0,0
|
215 830,0
|
0,0
|
|
Аппарат акима села Бозтал
|
110 040,2
|
148,0
|
107 334,0
|
2 558,2
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
1 626,0
|
0,0
|
0,0
|
1 626,0
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
148,0
|
148,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Средний ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги улиц Достык 320 м, Тауелсездик -1900 м, Момышулы -2800 м, вьездная дорога села Бозтал Ерейментауского района в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
107 334,0
|
0,0
|
107 334,0
|
0,0
|
|
На проведение экспертизы качества ремонта автомобильных дорог
|
932,2
|
0,0
|
0,0
|
932,2
|
|
Аппарат акима сельского округа имени Олжабай батыра
|
3 473,3
|
58,0
|
0,0
|
3 415,3
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
1 915,3
|
0,0
|
0,0
|
1 915,3
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
58,0
|
58,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Олжабай батыра Ерейментауского района в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
На зимнее содержание автомобильных дорог
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
1 500,0
|
|
Аппарат акима Еркиншиликского сельского округа
|
371 375,0
|
97,0
|
367 970,0
|
3 308,0
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
3 308,0
|
0,0
|
0,0
|
3 308,0
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
97,0
|
97,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог по ул. Хамзеулы Жунис км 0-3,8, ул. Атаконыс км 0-1,89, ул. Ынтымак 0-1,1, ул. Желтоксан км 0-0,695, ул. Сагата Жекишева км 0-2,36 с.Еркиншилик Ерейментауского района Акмолинской области
|
231 050,0
|
0,0
|
231 050,0
|
0,0
|
|
Средний ремонт внутрипоселковых дорог по ул. Мухтара Ауэзова км 0-1,010, ул. Армандастар км 0-0,65 , ул.Андрея Риммера км 0-0,42, ул.Ыбырая Алтынсарина км 0-2,461, ул.Сарыжайлау км 0-2,050, ул.Кулыша Досмагамбетова км 0-1,21 с.Еркиншилик Ерейментауского района Акмолинской области
|
136 920,0
|
0,0
|
136 920,0
|
0,0
|
|
Аппарат акима Койтасского сельского округа
|
2 067,3
|
42,0
|
0,0
|
2 025,3
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
1 400,1
|
0,0
|
0,0
|
1 400,1
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
42,0
|
42,0
|
0,0
|
0,0
|
|
На командировочные расходы акимов на курсы повышения квалификации
|
625,2
|
0,0
|
0,0
|
625,2
|
|
Аппарат акима Тургайского сельского округа
|
192 140,9
|
90,0
|
182 457,0
|
9 593,9
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
2 093,9
|
0,0
|
0,0
|
2 093,9
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
90,0
|
90,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Средний ремонт автомобильной дороги улиц Гагарина (0,725 км), Сейфуллина (0,75 км), Адилет (1,2 км) в селе Тургай, улица.Достык (3,1 км) в селе Нижний Тургай Ерейментауского района в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
182 457,0
|
0,0
|
182 457,0
|
0,0
|
|
На приобретение служебного автомобиля
|
7 500,0
|
0,0
|
0,0
|
7 500,0
|
|
Аппарат акима села Селетинское
|
11 029,0
|
55,0
|
0,0
|
10 974,0
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
1 626,0
|
0,0
|
0,0
|
1 626,0
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
55,0
|
55,0
|
0,0
|
0,0
|
|
На приобретение служебного автомобиля
|
7 500,0
|
0,0
|
0,0
|
7 500,0
|
|
На оплату труда внештатных работников
|
1 848,0
|
0,0
|
0,0
|
1 848,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.