О внесении изменений в решение Ерейментауского районного маслихата от 23 декабря 2024 года № 8С-34/2-24 «О районном бюджете на 2025-2027 годы»
Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата «О районном бюджете на 2025-2027 годы» от 23 декабря 2024 года №8С-34/2-24 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 481 608,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 121 736,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 16 736,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 94 098,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 249 038,3 тысяч тенге;
2) затраты – 5 658 627,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 8 252,2 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 31 456,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 23 203,8 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -185 270,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 185 270,4 тысяч тенге.»;
пункт 7-1 изложить в новой редакции:
«7-1. Учесть, что в районном бюджете на 2025 год, в установленном законодательством порядке, используются свободные остатки бюджетных средств, образовавшиеся на 1 января 2025 года в сумме 177 018,2 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Ерейментауского районного маслихата
М.Абжиков
Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 29 августа 2025 года
№ 8С-43/2-25
Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 23 декабря 2024 года
№ 8С-34/2-24
Районный бюджет на 2025 год
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
I. Доходы
|
5 481 608,9
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
2 121 736,6
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
668 879,0
|
||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора
|
660 509,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 370,0
|
||
|
03
|
Социальный налог
|
690 556,6
|
||
|
1
|
Социальный налог
|
690 556,6
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
704 700,0
|
||
|
1
|
Налоги на имущество
|
704 700,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
0,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
29 511,0
|
||
|
2
|
Акцизы
|
2 858,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
10 676,0
|
||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
15 977,0
|
||
|
5
|
Налог на игорный бизнес
|
0,0
|
||
|
07
|
Прочие налоги
|
0,0
|
||
|
1
|
Прочие налоги
|
0,0
|
||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
28 090,0
|
||
|
1
|
Государственная пошлина
|
28 090,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
16 736,0
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
6 933,0
|
||
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0,0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
6 416,0
|
||
|
7
|
Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
27,0
|
||
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
490,0
|
||
|
02
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
0,0
|
||
|
1
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
0,0
|
||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
0,0
|
||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
0,0
|
||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
150,0
|
||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
|
150,0
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
9 653,0
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
9 653,0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
94 098,0
|
||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
94 098,0
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
94 098,0
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
3 249 038,3
|
||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
36 350,1
|
||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
36 350,1
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
3 212 688,2
|
||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
3 212 688,2
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
II. Затраты
|
5 658 627,1
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
1 905 054,5
|
||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
52 392,4
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
49 045,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 194,6
|
||
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
1 152,8
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
323 608,4
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
221 562,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
102 046,4
|
||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
42 314,1
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
42 314,1
|
||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
90 918,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
78 336,0
|
||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
1 276,0
|
||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
916,0
|
||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 390,0
|
||
|
486
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
42 540,7
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
42 540,7
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
1 353 280,9
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции
|
34 815,5
|
||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
10 431,6
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 308 033,8
|
||
|
02
|
Оборона
|
74 750,6
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
74 750,6
|
||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
16 444,1
|
||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
2 410,0
|
||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
55 896,5
|
||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
2 810,0
|
||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
2 810,0
|
||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
2 810,0
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
435 346,0
|
||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
434 671,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
65 694,5
|
||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
19 286,0
|
||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
21 922,0
|
||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
455,0
|
||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
114 644,1
|
||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
1 068,0
|
||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
293,0
|
||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
72 429,3
|
||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
63 887,0
|
||
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
7 000,0
|
||
|
027
|
Реализация мероприятий по социальной защите населения
|
24 181,0
|
||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
28 516,0
|
||
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
14 468,0
|
||
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
827,1
|
||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
675,0
|
||
|
007
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
675,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 434 683,3
|
||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
227 752,3
|
||
|
003
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
47 560,7
|
||
|
011
|
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов
|
76 428,0
|
||
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
75 499,6
|
||
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0,0
|
||
|
018
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
28 264,0
|
||
|
028
|
Развитие коммунального хозяйства
|
0,0
|
||
|
031
|
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
|
0,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
1 206 931,0
|
||
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
71 576,0
|
||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
90 992,8
|
||
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
0,0
|
||
|
006
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
575 633,0
|
||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
468 729,2
|
||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
0,0
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
654 341,1
|
||
|
478
|
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)
|
593 291,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры
|
81 466,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
||
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
30 740,0
|
||
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
16 078,0
|
||
|
007
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
122 189,0
|
||
|
008
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
23 656,0
|
||
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
301 214,0
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
17 948,0
|
||
|
465
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
55 650,1
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
22 101,0
|
||
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
7 549,1
|
||
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
25 686,0
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0,0
|
||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
314,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
5 400,0
|
||
|
075
|
Строительство сетей связи
|
5 400,0
|
||
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
141 878,8
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
141 878,8
|
||
|
009
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
141 878,8
|
||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
16 854,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
16 073,0
|
||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
16 073,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
0,0
|
||
|
010
|
Развитие объектов сельского хозяйства
|
0,0
|
||
|
486
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
781,0
|
||
|
008
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
781,0
|
||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
33 431,3
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
31 131,3
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
30 611,3
|
||
|
017
|
Капитальные расходы государственного органа
|
520,0
|
||
|
486
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
2 300,0
|
||
|
004
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
2 300,0
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
71 426,0
|
||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
71 426,0
|
||
|
020
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
6 664,1
|
||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
47 600,0
|
||
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
15 706,0
|
||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
1 455,9
|
||
|
13
|
Прочие
|
246 829,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
43 000,0
|
||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
43 000,0
|
||
|
478
|
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)
|
0,0
|
||
|
052
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
203 829,0
|
||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
203 829,0
|
||
|
085
|
Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах
|
0,0
|
||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
0,0
|
||
|
077
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
||
|
14
|
Обслуживание долга
|
63 389,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
63 389,0
|
||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
63 389,0
|
||
|
15
|
Трансферты
|
577 833,5
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
577 833,5
|
||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
35 986,5
|
||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,0
|
||
|
038
|
Субвенции
|
313 156,0
|
||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
228 691,0
|
||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
8 252,2
|
|||
|
Бюджетные кредиты
|
31 456,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
31 456,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
31 456,0
|
||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
31 456,0
|
||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
0,0
|
||
|
050
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на покрытие дефицита наличности бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
0,0
|
||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
23 203,8
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
23 203,8
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
23 203,8
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
23 203,8
|
||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
0,0
|
||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||
|
01
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||
|
1
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0,0
|
||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-185 270,4
|
|||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
185 270,4
|
|||
|
Поступление займов
|
31 456,0
|
|||
|
7
|
Поступление займов
|
31 456,0
|
||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
31 456,0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
31 456,0
|
||
|
16
|
Погашение займов
|
23 203,8
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
23 203,8
|
||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
23 203,8
|
||
|
022
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
|
0,0
|
||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
177 018,2
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
177 018,2
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
177 018,2
|
Приложение 2 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 29 августа 2025 года
№ 8С-43/2-25
Приложение 4 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 23 декабря 2024 года
№ 8С-34/2-24
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2025 год
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
Всего
|
405 271,0
|
|
Целевые текущие трансферты
|
33 815,0
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
2 205,0
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
31 610,0
|
|
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
21 347,0
|
|
На выплату государственной адресной социальной помощи
|
10 263,0
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
340 000,0
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
340 000,0
|
|
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
200 000,0
|
|
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах
|
140 000,0
|
|
Бюджетные кредиты
|
31 456,0
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
31 456,0
|
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
31 456,0
|
Приложение 3 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 29 августа 2025 года
№ 8С-43/2-25
Приложение 5 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 23 декабря 2024 года
№ 8С-34/2-24
Целевые трансферты из областного бюджета на 2025 год
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
Всего
|
2 439 299,2
|
|
Целевые текущие трансферты
|
1 363 246,9
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
137 817,1
|
|
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
14 468,0
|
|
На социальное обеспечение лиц с инвалидностью
|
49 975,0
|
|
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности
|
19 286,0
|
|
На социальную помощь отдельным категориям граждан
|
4 090,1
|
|
На выплату государственной адресной социальной помощи
|
7 800,0
|
|
На социальную поддержку пожилых людей
|
42 198,0
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
1 225 429,8
|
|
На ремонт автомобильных дорог
|
3 322,0
|
|
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
|
1 121 561,0
|
|
На обеспечение льготного проезда
|
675,0
|
|
На ремонт системы водоснабжения и водоотведения
|
39 898,4
|
|
На развитие жилищно-коммунального хозяйства
|
31 709,4
|
|
На ремонт привокзальных территорий
|
28 264,0
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
1 076 052,3
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
1 076 052,3
|
|
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах
|
422 102,0
|
|
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
404 871,5
|
|
На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда
|
71 576,0
|
|
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
35 625,0
|
|
На развитие теплоэнергетической системы
|
141 877,8
|
Приложение 4 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 29 августа 2025 года
№ 8С-43/2-25
Приложение 6 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 23 декабря 2024 года
№ 8С-34/2-24
Целевые трансферты на 2025 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов
|
Наименование
|
Всего, тысяч тенге
|
|
Всего
|
1 410 080,2
|
|
Целевые текущие трансферты
|
1 410 080,2
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
102 046,4
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
29 123,0
|
|
На приобретение служебного автомобиля
|
30 000,0
|
|
На ремонт кровли здания аппарата акима
|
28 000,0
|
|
На приобретение здания для размещения аппарата акима
|
9 000,0
|
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий
|
985,0
|
|
На командировочные расходы акимов на курсы повышения квалификации
|
3 090,4
|
|
На оплату труда внештатных работников
|
1 848,0
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
1 308 033,8
|
|
На ремонт автомобильных дорог
|
3 322,0
|
|
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
|
1 121 561,0
|
|
На проведение экспертизы качества ремонта автомобильных дорог
|
2 516,9
|
|
На благоустройство территорий жилых домов
|
48 457,8
|
|
На сбор и вывоз негабаритного мусора
|
7 832,9
|
|
На ремонт уличного освещения
|
60 891,6
|
|
На ремонт памятника
|
3 523,0
|
|
На изготовление и установку дорожного ограждения
|
15 705,6
|
|
На проведение ямочного ремонта автодорог
|
40 480,0
|
|
На проведение благоустройства (приобретение оборудования)
|
806,0
|
|
На зимнее содержание автомобильных дорог
|
1 500,0
|
|
На обновление дорожной разметки
|
1 437,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.