О внесении изменений в решение Степногорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 8С-19/11 «О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2025-2027 годы»
Степногорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Степногорского городского маслихата «О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2025-2027 годы» от 26 декабря 2024 года № 8С-19/11 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет поселка Аксу на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 155 125,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 22 982 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 170 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 7 643,2 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 124 330,6 тысяч тенге;
2) затраты – 155 596,9 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 471,1 тысяча тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 471,1 тысяча тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет поселка Бестобе на 2025-2027 годы, согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 224 047,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 47 290,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 70 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 176 687,5 тысяч тенге;
2) затраты – 228 967,7 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 4 919,9 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 919,9 тысяч тенге.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет поселка Заводской на 2025-2027 годы, согласно приложениям 7, 8, 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 103 185,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 31 013,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 015 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2,5 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 71 154,2 тысячи тенге;
2) затраты – 104 597,2 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 1 412,1 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 412,1 тысяч тенге.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет поселка Шантобе на 2025-2027 годы, согласно приложениям 10, 11, 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 218 741,8 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 13 783,8 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 1 400 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 203 558 тысяч тенге;
2) затраты – 219 697,8 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 956 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 956 тысяч тенге.»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет села Карабулак на 2025-2027 годы, согласно приложениям 13, 14, 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 119 859,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 10 479,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 125 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 39,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 108 215,7 тысяч тенге;
2) затраты – 120 043,4 тысячи тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 183,5 тысячи тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 183,5 тысячи тенге.»;
пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет села Изобильное на 2025-2027 годы, согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 147 383,6 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 518,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 170 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 145 695,2 тысяч тенге;
2) затраты – 147 472,4 тысячи тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 88,8 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 88,8 тысяч тенге.»;
пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет села Кырык кудык на 2025-2027 годы, согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 270 366,3 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 964 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 1 000 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 265 402,3 тысячи тенге;
2) затраты – 270 770,8 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 404,5 тысячи тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 404,5 тысячи тенге.»;
пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет Богенбайского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 173 588,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 597 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 170 991,3 тысяча тенге;
2) затраты – 173 850,6 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 262,3 тысячи тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 262,3 тысячи тенге.»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель городского маслихата
О.Джагпаров
Приложение 1 к решению
Степногорского городского маслихата
от 22 августа 2025 года
№ 8С-24/3
Приложение 1 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11
Бюджет поселка Аксу на 2025 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
155 125,8
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
22 982
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
8 100
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 100
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
14 567
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
240
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
2 192
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
12 135
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
315
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
315
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
170
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
170
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
170
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
7 643,2
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
7 643,2
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
7 643,2
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
124 330,6
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
124 330,6
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
124 330,6
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
155 596,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
77 688,1
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
77 688,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
77 688,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
77 053,1
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
635
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
40 606,1
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
40 606,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 606,1
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
16 467
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
10 800
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
13 339,1
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
37 301,7
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
37 301,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 301,7
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
36 787,2
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
514,5
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-471,1
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
471,1
|
Приложение 2 к решению
Степногорского городского маслихата
от 22 августа 2025 года
№ 8С-24/3
Приложение 4 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11
Бюджет поселка Бестобе на 2025 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
224 047,8
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
47 290,3
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
16 500
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
16 500
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
30 222,3
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
346,6
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
210,7
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
29 665
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
568
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
568
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
70
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
70
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
70
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
176 687,5
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
176 687,5
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
176 687,5
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
228 967,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
69 525,5
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
69 525,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 525,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 480,5
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 045
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
65 133,6
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
65 133,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 133,6
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
45 589,2
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 000
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
11 544,4
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
94 308,1
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
94 308,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
94 308,1
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 000
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
86 308,1
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,5
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,5
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,5
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 919,9
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 919,9
|
Приложение 3 к решению
Степногорского городского маслихата
от 22 августа 2025 года
№ 8С-24/3
Приложение 7 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11
Бюджет поселка Заводской на 2025 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
103 185,1
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
31 013,4
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
15 800
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
15 800
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
15 205,5
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
240
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
145,5
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
14 820
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
7,9
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
7,9
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 015
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
1 015
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 015
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2,5
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2,5
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
2,5
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
71 154,2
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
71 154,2
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
71 154,2
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
104 597,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
63 016,5
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
63 016,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 016,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 540,5
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
476
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
25 775,5
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
25 775,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 775,5
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
14 274,2
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 999,8
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 501,5
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
15 804,9
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
15 804,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 804,9
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
12 476,8
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 328,1
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,3
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,3
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 412,1
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 412,1
|
Приложение 4 к решению
Степногорского городского маслихата
от 22 августа 2025 года
№ 8С-24/3
Приложение 10 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11
Бюджет поселка Шантобе на 2025 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
218 741,8
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
13 783,8
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
6 160
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 160
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
7 619,8
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
151
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
47,3
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
7 414,3
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
7,2
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 400
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
1 400
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 400
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
203 558
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
203 558
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
203 558
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
219 697,8
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
84 602,8
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
84 602,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
84 602,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
79 985,5
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 617,3
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 321
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 321
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 321
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 815
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
885,8
|
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
382
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 238,2
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
130 773,5
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
130 773,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
130 773,5
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 760,8
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
124 012,7
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,5
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,5
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,5
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-956
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
956
|
Приложение 5 к решению
Степногорского городского маслихата
от 22 августа 2025 года
№ 8С-24/3
Приложение 13 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11
Бюджет села Карабулак на 2025 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
119 859,9
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 479,6
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
5 000
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 000
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 494,6
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
85,6
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
4
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 245
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
160
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
985
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
985
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 125
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
1 125
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 125
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
39,6
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
39,6
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
39,6
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
108 215,7
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
108 215,7
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
108 215,7
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
120 043,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
60 628,9
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
60 628,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 628,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
60 061,1
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
567,8
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
55 678,5
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
55 678,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 678,5
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 760,7
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 785,8
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
52 132
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 735,8
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 735,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 735,8
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 785,8
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
950
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,2
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-183,5
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
183,5
|
Приложение 6 к решению
Степногорского городского маслихата
от 22 августа 2025 года
№ 8С-24/3
Приложение 16 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11
Бюджет села Изобильное на 2025 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
147 383,6
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 518,4
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
290
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
290
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
1 227
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
7
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
3
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 217
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1,4
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1,4
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
170
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
170
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
170
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
145 695,2
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
145 695,2
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
145 695,2
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
147 472,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
66 128,1
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
66 128,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
66 128,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
66 093,1
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
35
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
77 014,8
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
77 014,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
77 014,8
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
30 931,2
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 999,6
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
42 084
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
4 329,2
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
4 329,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 329,2
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 329,2
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,3
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,3
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-88,8
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
88,8
|
Приложение 7 к решению
Степногорского городского маслихата
от 22 августа 2025 года
№ 8С-24/3
Приложение 19 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11
Бюджет села Кырык кудык на 2025 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
270 366,3
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 964
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 275
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 275
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2 239
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
10
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
3
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 226
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
450
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
450
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 000
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
1 000
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 000
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
265 402,3
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
265 402,3
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
265 402,3
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
270 770,8
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
113 022,3
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
113 022,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
113 022,3
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
112 440,3
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
582
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
44 169
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
44 169
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 169
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 134
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
10 200
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
24 835
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
113 229,3
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
113 229,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
113 229,3
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
17 900
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
95 329,3
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
350,2
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
350,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
350,2
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
350,2
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-404,5
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
404,5
|
Приложение 8 к решению
Степногорского городского маслихата
от 22 августа 2025 года
№ 8С-24/3
Приложение 22 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11
Бюджет Богенбайского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
173 588,3
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2 597
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
148,2
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
148,2
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
1 789
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
45
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
32,3
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 696,7
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
15
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
659,8
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
659,8
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
170 991,3
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
170 991,3
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
170 991,3
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
173 850,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
55 706,4
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
55 706,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 706,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
55 051,4
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
655
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
35 942,6
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
35 942,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 942,6
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
30 000
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 942,6
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 000
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
82 200,8
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
82 200,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82 200,8
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 000
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
78 200,8
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,8
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,8
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,8
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-262,3
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
262,3
|
Приложение 9 к решению
Степногорского городского маслихата
от 22 августа 2025 года
№ 8С-24/3
Приложение 25 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 8С-19/11
Целевые текущие трансферты из бюджета города на 2025 год
|
Администратор бюджетных программ
|
Наименование
|
сумма тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
|
|
Трансферты
|
997 675,8
|
|
Аппарат акима поселка Аксу
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
94
|
|
На установку пункта временного размещения животных
|
3 000
|
|
|
На установку контейнерных площадок
|
5 500
|
|
|
На ликвидацию стихийных свалок
|
5 000
|
|
|
На текущий ремонт дорог (подсыпка)
|
6 000
|
|
|
На дополнительную единицу методиста
|
2 021,7
|
|
|
На командировочные расходы
|
514,1
|
|
|
На приобретение хозяйственных товаров
|
41,7
|
|
|
На оплату коммунальных услуг
|
200
|
|
|
На техническое обслуживание автотранспорта
|
150
|
|
|
На услуги по обработке документов (архив)
|
376
|
|
|
На кронирование деревьев
|
1 340
|
|
|
На устройство детской площадки
|
11 441
|
|
|
На приобретение ноутбука
|
268
|
|
|
На приобретение газонокосилки
|
268
|
|
|
На приобретение тележки хозяйственной
|
20
|
|
|
На приобретение телефона
|
27
|
|
|
На ямочный ремонт дорог
|
22 180
|
|
|
На текущий ремонт уличного освещения
|
3 633,8
|
|
|
На изготовление и установку рези новых искусственных дорожных неровностей
|
2 150
|
|
|
На восполнение затрат
|
5 748,2
|
|
|
На приобретение светодиодных ламп
|
300
|
|
|
Освещение улиц
|
5 676,1
|
|
|
На зимнее содержание дорог
|
2 000
|
|
|
Аппарат акима поселка Бестобе
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
86
|
|
На средний ремонт дорог
|
80 929,8
|
|
|
На текущий ремонт линий освещения
|
20 000
|
|
|
На ликвидацию стихийных свалок
|
8 000
|
|
|
На благоустройство детской площадки
|
2 656,6
|
|
|
На текущий ремонт освещения
|
18 459,4
|
|
|
На оплату коммунальных услуг
|
1 000
|
|
|
На обслуживание линий освещения
|
2 500
|
|
|
На услуги по проведению ведомственной экспертизы для среднего ремонта улиц населенных пунктов
|
514,5
|
|
|
На услуги по проведению ведомственной экспертизы на текущий ремонт тротуаров
|
514,5
|
|
|
На услуги по техническому надзору на средний ремонт внутрипоселковых дорог
|
3 849,3
|
|
|
На восполнение затрат
|
13 064,1
|
|
|
Материальная помощь специалисту
|
207,5
|
|
|
На текущий ремонт тротуаров
|
7 287,8
|
|
|
На приобретение оргтехники
|
1 045
|
|
|
На разработку сметной документации
|
500
|
|
|
Аппарат акима поселка Заводской
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
69
|
|
На установку опор освещения
|
11 111,2
|
|
|
На текущий ямочный ремонт дорог
|
5 970
|
|
|
На разработку проектно-сметной документации на средний ремонт автомобильных дорог
|
1 299,2
|
|
|
Выходное пособие по сокращению штатной численности
|
982,2
|
|
|
На техническое обслуживание автотранспорта
|
125
|
|
|
На замену элемента питания на тепловычислителе
|
12
|
|
|
На изготовление баннера на стойке
|
18
|
|
|
На оформление правоустанавливающих документов на земельные участки
|
1 590,7
|
|
|
На командировочные расходы
|
137,3
|
|
|
На уличное освещение
|
2 300
|
|
|
На услуги по проведению полномасштабной профилактической дизенсекционной обработки водоемов и растительности на территории поселка
|
714
|
|
|
На вывоз строительного мусора с бывшей территории воинской части
|
7 285,8
|
|
|
На полив зеленых насаждений
|
500
|
|
|
На работы по нанесению горизонтальной разметки
|
3 980
|
|
|
На приобретение телефонного аппарата
|
36
|
|
|
На восполнение затрат
|
10 880,7
|
|
|
На приобретение государственного герба РК (уличный) d 1000 mm
|
165
|
|
|
На приобретение светодиодных ламп
|
918
|
|
|
На ремонт оргтехники
|
340,2
|
|
|
На кронирование деревьев
|
600
|
|
|
На зимнее содержание дорог
|
1 500
|
|
|
На приобретение многофункционального устройства
|
275
|
|
|
На разработку проектно-сметной документации на "Средний ремонт внутридворовых проездов по улице К.Сатпаева"
|
1 000
|
|
|
На услуги по проведению ведомственной экспертизы для внутридворовых проездов по улице К.Сатпаева и на средний ремонт автомобильных дорог
|
1 028,9
|
|
|
Аппарат акима поселка Шантобе
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
69
|
|
На средний ремонт асфальтового покрытия дорог 1-микрорайон - 0-0,744 км, улица Кирова 0-0,632 км, улица Советская 0-1,128 км, улица Горького 0-0,193 км, улица Спортивная 0-0,2 км поселка Шантобе Акмолинской области
|
120 944,7
|
|
|
На оплату коммунальных услуг
|
3 376,2
|
|
|
На оказание услуг противопожарной охраны пожарного поста
|
5 000
|
|
|
На изготовление и установку дорожных знаков и искусственной неровности
|
445,8
|
|
|
На приобретение веб-камеры
|
27,6
|
|
|
На содержание внештатных работников пожарного поста
|
4 350
|
|
|
На восполнение затрат
|
10 989,4
|
|
|
На приобретение противопожарного оборудования и снаряжения для пожарного поста
|
3 000
|
|
|
На приобретение уличных светильников
|
1 000
|
|
|
На разработку технической документации и проведение ведомственной экспертизы
|
1 568
|
|
|
На технический надзор на средний ремонт дорог
|
1 500
|
|
|
На командировочные расходы
|
158
|
|
|
На приобретение автозапчастей и хозяйственных товаров
|
962
|
|
|
На приобретение одежды пожарного
|
1 292,3
|
|
|
Аппарат акима села Карабулак
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
88
|
|
На разработку проектно-сметной документации
|
950
|
|
|
На ликвидацию стихийных свалок
|
1 785,8
|
|
|
На командировочные расходы
|
270,4
|
|
|
На восполнение затрат
|
375
|
|
|
На услуги по обработке документов (архив)
|
281,9
|
|
|
На услуги по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре
|
168
|
|
|
На оплату услуг "Универсальный номер"
|
125,8
|
|
|
На установку многофункциональной площадки
|
52 100
|
|
|
На приобретение противопожарного оборудования
|
567,8
|
|
|
На восполнение затрат
|
8 199,6
|
|
|
Материальная помощь специалисту
|
255,5
|
|
|
На оплату коммунальных услуг
|
5 000
|
|
|
На содержание внештатных работников пожарного поста
|
2 145,9
|
|
|
На зимнее содержание дорог
|
1 000
|
|
|
Аппарат акима села Изобильное
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
78
|
|
На текущий ремонт административного здания акимата
|
20 973
|
|
|
На текущий ремонт линий освещения
|
10 000
|
|
|
На обслуживание линий освещения
|
5 000
|
|
|
На ликвидацию стихийных свалок
|
3 999,6
|
|
|
На установку металлического цветочного ограждения
|
6 904
|
|
|
На текущий ямочный ремонт дорог
|
879,2
|
|
|
Материальная помощь главному специалисту
|
192,3
|
|
|
На командировочные расходы
|
566,1
|
|
|
На работы по текущему ремонту уличного освещения
|
15 331,2
|
|
|
На восполнение затрат
|
7 966,2
|
|
|
На устройство многофункциональной площадки
|
35 000
|
|
|
На оплату коммунальных услуг
|
4 176,6
|
|
|
На разработку рабочего проекта на точке учета здание акимата
|
500
|
|
|
На составление сметных расчетов
|
180
|
|
|
На зимнее содержание дорог
|
1 200
|
|
|
Аппарат акима села Кырык кудык
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
43
|
|
На работы по внешнему электроснабжению здания акимата
|
20 000
|
|
|
На текущий ремонт уличного освещения
|
1 134
|
|
|
На установку малых архитектурных форм
|
1 915
|
|
|
На установку беговой дорожки
|
21 300
|
|
|
На вывоз мусора
|
10 000
|
|
|
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» на средний ремонт покрытия улиц села Кырык кудык города Степногорск
|
93 283
|
|
|
На командировочные расходы
|
1 036,4
|
|
|
На ремонт здания акимата для размещения в нем сервисного акимата
|
19 979,1
|
|
|
На изготовление 5 земельных актов
|
1 833,6
|
|
|
На услуги по обработке документов (архив)
|
291,8
|
|
|
На текущий ремонт пожарного поста в селе Кырык кудык
|
11 199,8
|
|
|
На разработку проектно-сметной документации на установку электрокотла
|
500
|
|
|
На текущий ремонт улиц (отсыпка дорог гравийно-песчаной смесью)
|
9 900
|
|
|
На приобретение мотопомпы
|
357
|
|
|
На восполнение затрат
|
9 839,7
|
|
|
На установку рези новых искусственных неровностей
|
500
|
|
|
На содержание внештатных работников пожарного поста
|
2 145,9
|
|
|
На приобретение угля
|
300
|
|
|
На оплату коммунальных услуг
|
11 074,3
|
|
|
На изготовление мебели для сервисного акимата
|
1 324
|
|
|
На изготовление технического паспорта
|
223,4
|
|
|
На устройство комнаты диспетчерского поста
|
600
|
|
|
На изготовление баннеров
|
600
|
|
|
На техническое обслуживание автотранспорта
|
110
|
|
|
На работы по электроснабжению здания
|
3 000
|
|
|
На уличное освещение
|
400
|
|
|
На услуги по установке ламп уличного освещения
|
600
|
|
|
На зимнее содержание дорог
|
1 500
|
|
|
На приобретение многофункционального устройства
|
180
|
|
|
На услуги по проведению ведомственной экспертизы на средний ремонт автомобильных дорог
|
1 543,3
|
|
|
Аппарат Богенбайского сельского округа
|
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
|
67
|
|
На текущий ремонт уличного освещения в селе Байконыс
|
15 000
|
|
|
На коммунальные расходы
|
16 000
|
|
|
На средний ремонт покрытия улиц села Байконыс
|
44 200,9
|
|
|
На вывоз мусора в селе Байконыс
|
934,1
|
|
|
На вывоз мусора в селе Богенбай
|
4 008,5
|
|
|
На командировочные расходы
|
1 145,9
|
|
|
На текущий ремонт уличного освещения в селе Богенбай
|
14 100
|
|
|
На приобретение противопожарного оборудования
|
488,8
|
|
|
На приобретение мобильного кнопочного телефона (2 штуки)
|
20
|
|
|
На средний ремонт дорог села Богенбай
|
33 999,9
|
|
|
На восполнение затрат
|
7 606
|
|
|
На услуги по освещению улиц в селе Байконыс
|
500
|
|
|
На услуги по освещению улиц в селе Богенбай
|
400
|
|
|
На приобретение газонокосилки
|
146,2
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.