О внесении изменений в решение Степногорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 8С-19/11 «О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2025-2027 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 22 авг. 2025 г.

    О внесении изменений в решение Степногорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 8С-19/11 «О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2025-2027 годы»

    Степногорский городской маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести в решение Степногорского городского маслихата «О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2025-2027 годы» от 26 декабря 2024 года № 8С-19/11 следующие изменения:

    пункт 1 изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить бюджет поселка Аксу на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 155 125,8 тысяч тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 22 982 тысячи тенге;

    неналоговые поступления – 170 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 7 643,2 тысячи тенге;

    поступления трансфертов – 124 330,6 тысяч тенге;

    2) затраты – 155 596,9 тысяч тенге;

    3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

    приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

    4) дефицит (профицит) бюджета – - 471,1 тысяча тенге;

    5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 471,1 тысяча тенге.»;

    пункт 3 изложить в новой редакции:

    «3. Утвердить бюджет поселка Бестобе на 2025-2027 годы, согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 224 047,8 тысяч тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 47 290,3 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 70 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 176 687,5 тысяч тенге;

    2) затраты – 228 967,7 тысяч тенге;

    3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

    приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

    4) дефицит (профицит) бюджета – - 4 919,9 тысяч тенге;

    5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 919,9 тысяч тенге.»;

    пункт 5 изложить в новой редакции:

    «5. Утвердить бюджет поселка Заводской на 2025-2027 годы, согласно приложениям 7, 8, 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 103 185,1 тысяч тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 31 013,4 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 1 015 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 2,5 тысячи тенге;

    поступления трансфертов – 71 154,2 тысячи тенге;

    2) затраты – 104 597,2 тысяч тенге;

    3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

    приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

    4) дефицит (профицит) бюджета – - 1 412,1 тысяч тенге;

    5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 412,1 тысяч тенге.»;

    пункт 7 изложить в новой редакции:

    «7. Утвердить бюджет поселка Шантобе на 2025-2027 годы, согласно приложениям 10, 11, 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 218 741,8 тысяча тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 13 783,8 тысячи тенге;

    неналоговые поступления – 1 400 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 203 558 тысяч тенге;

    2) затраты – 219 697,8 тысяч тенге;

    3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

    приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

    4) дефицит (профицит) бюджета – - 956 тысяч тенге;

    5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 956 тысяч тенге.»;

    пункт 9 изложить в новой редакции:

    «9. Утвердить бюджет села Карабулак на 2025-2027 годы, согласно приложениям 13, 14, 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 119 859,9 тысяч тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 10 479,6 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 1 125 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 39,6 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 108 215,7 тысяч тенге;

    2) затраты – 120 043,4 тысячи тенге;

    3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

    приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

    4) дефицит (профицит) бюджета – - 183,5 тысячи тенге;

    5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 183,5 тысячи тенге.»;

    пункт 11 изложить в новой редакции:

    «11. Утвердить бюджет села Изобильное на 2025-2027 годы, согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 147 383,6 тысячи тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 1 518,4 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 170 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 145 695,2 тысяч тенге;

    2) затраты – 147 472,4 тысячи тенге;

    3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

    приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

    4) дефицит (профицит) бюджета – - 88,8 тысяч тенге;

    5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 88,8 тысяч тенге.»;

    пункт 13 изложить в новой редакции:

    «13. Утвердить бюджет села Кырык кудык на 2025-2027 годы, согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 270 366,3 тысячи тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 3 964 тысячи тенге;

    неналоговые поступления – 1 000 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 265 402,3 тысячи тенге;

    2) затраты – 270 770,8 тысяч тенге;

    3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

    приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

    4) дефицит (профицит) бюджета – - 404,5 тысячи тенге;

    5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 404,5 тысячи тенге.»;

    пункт 15 изложить в новой редакции:

    «15. Утвердить бюджет Богенбайского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 173 588,3 тысяч тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 2 597 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 170 991,3 тысяча тенге;

    2) затраты – 173 850,6 тысяч тенге;

    3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:

    приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;

    4) дефицит (профицит) бюджета – - 262,3 тысячи тенге;

    5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 262,3 тысячи тенге.»;

    приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель городского маслихата

    О.Джагпаров

    Приложение 1 к решению

    Степногорского городского маслихата

    от 22 августа 2025 года

    № 8С-24/3

    Приложение 1 к решению

    Степногорского городского маслихата

    от 26 декабря 2024 года

    № 8С-19/11

    Бюджет поселка Аксу на 2025 год

    Категория
    сумма тысяч тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    155 125,8
    1
     
     
    Налоговые поступления
    22 982
     
    01
     
    Подоходный налог
    8 100
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    8 100
     
    04
     
    Налоги на собственность
    14 567
     
     
    1
    Налоги на имущество
    240
     
     
    3
    Земельный налог
    2 192
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    12 135
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    315
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    315
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    170
     
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    170
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    170
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    7 643,2
     
    03
     
    Продажа земли и нематериальных активов
    7 643,2
     
     
    1
    Продажа земли
    7 643,2
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    124 330,6
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    124 330,6
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    124 330,6
    Функциональная группа
    сумма тысяч тенге
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    155 596,9
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    77 688,1
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    77 688,1
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    77 688,1
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    77 053,1
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    635
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    40 606,1
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    40 606,1
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    40 606,1
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    16 467
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    10 800
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    13 339,1
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    37 301,7
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    37 301,7
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    37 301,7
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    36 787,2
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    514,5
    15
     
     
     
    Трансферты
    1
     
    1
     
     
    Трансферты
    1
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    1
     
     
     
     
    ІII. Чистое бюджетное кредитование
    0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
    6
     
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -471,1
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    471,1

    Приложение 2 к решению

    Степногорского городского маслихата

    от 22 августа 2025 года

    № 8С-24/3

    Приложение 4 к решению

    Степногорского городского маслихата

    от 26 декабря 2024 года

    № 8С-19/11

    Бюджет поселка Бестобе на 2025 год

    Категория
    сумма тысяч тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    224 047,8
    1
     
     
    Налоговые поступления
    47 290,3
     
    01
     
    Подоходный налог
    16 500
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    16 500
     
    04
     
    Налоги на собственность
    30 222,3
     
     
    1
    Налоги на имущество
    346,6
     
     
    3
    Земельный налог
    210,7
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    29 665
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    568
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    568
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    70
     
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    70
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    70
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    176 687,5
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    176 687,5
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    176 687,5
    Функциональная группа
    сумма тысяч тенге
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    228 967,7
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    69 525,5
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    69 525,5
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    69 525,5
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    68 480,5
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    1 045
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    65 133,6
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    65 133,6
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    65 133,6
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    45 589,2
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    8 000
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    11 544,4
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    94 308,1
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    94 308,1
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    94 308,1
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    8 000
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    86 308,1
    15
     
     
     
    Трансферты
    0,5
     
    1
     
     
    Трансферты
    0,5
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,5
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,5
     
     
     
     
    ІII. Чистое бюджетное кредитование
    0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
    6
     
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -4 919,9
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    4 919,9

    Приложение 3 к решению

    Степногорского городского маслихата

    от 22 августа 2025 года

    № 8С-24/3

    Приложение 7 к решению

    Степногорского городского маслихата

    от 26 декабря 2024 года

    № 8С-19/11

    Бюджет поселка Заводской на 2025 год

    Категория
    сумма тысяч тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    103 185,1
    1
     
     
    Налоговые поступления
    31 013,4
     
    01
     
    Подоходный налог
    15 800
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    15 800
     
    04
     
    Налоги на собственность
    15 205,5
     
     
    1
    Налоги на имущество
    240
     
     
    3
    Земельный налог
    145,5
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    14 820
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    7,9
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    7,9
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    1 015
     
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    1 015
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    1 015
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    2,5
     
    03
     
    Продажа земли и нематериальных активов
    2,5
     
     
    2
    Продажа нематериальных активов
    2,5
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    71 154,2
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    71 154,2
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    71 154,2
    Функциональная группа
    сумма тысяч тенге
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    104 597,2
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    63 016,5
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    63 016,5
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    63 016,5
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    62 540,5
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    476
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    25 775,5
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    25 775,5
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    25 775,5
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    14 274,2
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    8 999,8
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    2 501,5
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    15 804,9
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    15 804,9
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    15 804,9
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    12 476,8
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    3 328,1
    15
     
     
     
    Трансферты
    0,3
     
    1
     
     
    Трансферты
    0,3
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,3
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,3
     
     
     
     
    ІII. Чистое бюджетное кредитование
    0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
    6
     
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -1 412,1
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    1 412,1

    Приложение 4 к решению

    Степногорского городского маслихата

    от 22 августа 2025 года

    № 8С-24/3

    Приложение 10 к решению

    Степногорского городского маслихата

    от 26 декабря 2024 года

    № 8С-19/11

    Бюджет поселка Шантобе на 2025 год

    Категория
    сумма тысяч тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    218 741,8
    1
     
     
    Налоговые поступления
    13 783,8
     
    01
     
    Подоходный налог
    6 160
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    6 160
     
    04
     
    Налоги на собственность
    7 619,8
     
     
    1
    Налоги на имущество
    151
     
     
    3
    Земельный налог
    47,3
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    7 414,3
     
     
    5
    Единый земельный налог
    7,2
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    4
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    4
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    1 400
     
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    1 400
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    1 400
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    203 558
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    203 558
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    203 558
    Функциональная группа
    сумма тысяч тенге
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    219 697,8
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    84 602,8
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    84 602,8
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    84 602,8
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
    79 985,5
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    4 617,3
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    4 321
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    4 321
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    4 321
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 815
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    885,8
     
     
     
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    382
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    1 238,2
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    130 773,5
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    130 773,5
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    130 773,5
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    6 760,8
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    124 012,7
    15
     
     
     
    Трансферты
    0,5
     
    1
     
     
    Трансферты
    0,5
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,5
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,5
     
     
     
     
    ІII. Чистое бюджетное кредитование
    0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
    6
     
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -956
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    956

    Приложение 5 к решению

    Степногорского городского маслихата

    от 22 августа 2025 года

    № 8С-24/3

    Приложение 13 к решению

    Степногорского городского маслихата

    от 26 декабря 2024 года

    № 8С-19/11

    Бюджет села Карабулак на 2025 год

    Категория
    сумма тысяч тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    119 859,9
    1
     
     
    Налоговые поступления
    10 479,6
     
    01
     
    Подоходный налог
    5 000
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    5 000
     
    04
     
    Налоги на собственность
    4 494,6
     
     
    1
    Налоги на имущество
    85,6
     
     
    3
    Земельный налог
    4
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    4 245
     
     
    5
    Единый земельный налог
    160
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    985
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    985
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    1 125
     
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    1 125
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    1 125
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    39,6
     
    03
     
    Продажа земли и нематериальных активов
    39,6
     
     
    1
    Продажа земли
    39,6
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    108 215,7
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    108 215,7
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    108 215,7
    Функциональная группа
    сумма тысяч тенге
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    120 043,4
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    60 628,9
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    60 628,9
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    60 628,9
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
    60 061,1
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    567,8
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    55 678,5
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    55 678,5
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    55 678,5
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 760,7
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 785,8
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    52 132
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    3 735,8
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    3 735,8
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3 735,8
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    2 785,8
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    950
    15
     
     
     
    Трансферты
    0,2
     
    1
     
     
    Трансферты
    0,2
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,2
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,2
     
     
     
     
    ІII. Чистое бюджетное кредитование
    0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
    6
     
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -183,5
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    183,5

    Приложение 6 к решению

    Степногорского городского маслихата

    от 22 августа 2025 года

    № 8С-24/3

    Приложение 16 к решению

    Степногорского городского маслихата

    от 26 декабря 2024 года

    № 8С-19/11

    Бюджет села Изобильное на 2025 год

    Категория
    сумма тысяч тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    147 383,6
    1
     
     
    Налоговые поступления
    1 518,4
     
    01
     
    Подоходный налог
    290
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    290
     
    04
     
    Налоги на собственность
    1 227
     
     
    1
    Налоги на имущество
    7
     
     
    3
    Земельный налог
    3
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    1 217
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    1,4
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    1,4
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    170
     
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    170
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    170
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    145 695,2
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    145 695,2
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    145 695,2
    Функциональная группа
    сумма тысяч тенге
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    147 472,4
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    66 128,1
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    66 128,1
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    66 128,1
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
    66 093,1
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    35
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    77 014,8
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    77 014,8
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    77 014,8
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    30 931,2
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    3 999,6
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    42 084
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    4 329,2
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    4 329,2
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    4 329,2
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    4 329,2
    15
     
     
     
    Трансферты
    0,3
     
    1
     
     
    Трансферты
    0,3
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,3
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,3
     
     
     
     
    ІII. Чистое бюджетное кредитование
    0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
    6
     
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -88,8
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    88,8

    Приложение 7 к решению

    Степногорского городского маслихата

    от 22 августа 2025 года

    № 8С-24/3

    Приложение 19 к решению

    Степногорского городского маслихата

    от 26 декабря 2024 года

    № 8С-19/11

    Бюджет села Кырык кудык на 2025 год

    Категория
    сумма тысяч тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    270 366,3
    1
     
     
    Налоговые поступления
    3 964
     
    01
     
    Подоходный налог
    1 275
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    1 275
     
    04
     
    Налоги на собственность
    2 239
     
     
    1
    Налоги на имущество
    10
     
     
    3
    Земельный налог
    3
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    2 226
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    450
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    450
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    1 000
     
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    1 000
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    1 000
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    265 402,3
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    265 402,3
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    265 402,3
    Функциональная группа
    сумма тысяч тенге
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    270 770,8
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    113 022,3
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    113 022,3
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    113 022,3
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    112 440,3
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    582
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    44 169
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    44 169
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    44 169
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    9 134
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    10 200
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    24 835
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    113 229,3
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    113 229,3
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    113 229,3
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    17 900
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    95 329,3
    15
     
     
     
    Трансферты
    350,2
     
    1
     
     
    Трансферты
    350,2
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    350,2
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    350,2
     
     
     
     
    ІII. Чистое бюджетное кредитование
    0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
    6
     
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -404,5
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    404,5

    Приложение 8 к решению

    Степногорского городского маслихата

    от 22 августа 2025 года

    № 8С-24/3

    Приложение 22 к решению

    Степногорского городского маслихата

    от 26 декабря 2024 года

    № 8С-19/11

    Бюджет Богенбайского сельского округа на 2025 год

    Категория
    сумма тысяч тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    173 588,3
    1
     
     
    Налоговые поступления
    2 597
     
    01
     
    Подоходный налог
    148,2
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    148,2
     
    04
     
    Налоги на собственность
    1 789
     
     
    1
    Налоги на имущество
    45
     
     
    3
    Земельный налог
    32,3
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    1 696,7
     
     
    5
    Единый земельный налог
    15
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    659,8
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    659,8
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    0
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    170 991,3
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    170 991,3
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    170 991,3
    Функциональная группа
    сумма тысяч тенге
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    173 850,6
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    55 706,4
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    55 706,4
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    55 706,4
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
    55 051,4
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    655
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    35 942,6
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    35 942,6
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    35 942,6
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    30 000
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    4 942,6
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    1 000
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    82 200,8
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    82 200,8
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    82 200,8
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    4 000
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    78 200,8
    15
     
     
     
    Трансферты
    0,8
     
    1
     
     
    Трансферты
    0,8
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,8
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,8
     
     
     
     
    ІII. Чистое бюджетное кредитование
    0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0
    6
     
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -262,3
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    262,3

    Приложение 9 к решению

    Степногорского городского маслихата

    от 22 августа 2025 года

    № 8С-24/3

    Приложение 25 к решению

    Степногорского городского маслихата

    от 26 декабря 2024 года

    № 8С-19/11

    Целевые текущие трансферты из бюджета города на 2025 год

    Администратор бюджетных программ
    Наименование
    сумма тысяч тенге
    1
    2
    3
     
    Трансферты
    997 675,8
    Аппарат акима поселка Аксу
    На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
    94
    На установку пункта временного размещения животных
    3 000
    На установку контейнерных площадок
    5 500
    На ликвидацию стихийных свалок
    5 000
    На текущий ремонт дорог (подсыпка)
    6 000
    На дополнительную единицу методиста
    2 021,7
    На командировочные расходы
    514,1
    На приобретение хозяйственных товаров
    41,7
    На оплату коммунальных услуг
    200
    На техническое обслуживание автотранспорта
    150
    На услуги по обработке документов (архив)
    376
    На кронирование деревьев
    1 340
    На устройство детской площадки
    11 441
    На приобретение ноутбука
    268
    На приобретение газонокосилки
    268
    На приобретение тележки хозяйственной
    20
    На приобретение телефона
    27
    На ямочный ремонт дорог
    22 180
    На текущий ремонт уличного освещения
    3 633,8
    На изготовление и установку рези новых искусственных дорожных неровностей
    2 150
    На восполнение затрат
    5 748,2
    На приобретение светодиодных ламп
    300
    Освещение улиц
    5 676,1
    На зимнее содержание дорог
    2 000
    Аппарат акима поселка Бестобе
    На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
    86
    На средний ремонт дорог
    80 929,8
    На текущий ремонт линий освещения
    20 000
    На ликвидацию стихийных свалок
    8 000
    На благоустройство детской площадки
    2 656,6
    На текущий ремонт освещения
    18 459,4
    На оплату коммунальных услуг
    1 000
    На обслуживание линий освещения
    2 500
    На услуги по проведению ведомственной экспертизы для среднего ремонта улиц населенных пунктов
    514,5
    На услуги по проведению ведомственной экспертизы на текущий ремонт тротуаров
    514,5
    На услуги по техническому надзору на средний ремонт внутрипоселковых дорог
    3 849,3
    На восполнение затрат
    13 064,1
    Материальная помощь специалисту
    207,5
    На текущий ремонт тротуаров
    7 287,8
    На приобретение оргтехники
    1 045
    На разработку сметной документации
    500
    Аппарат акима поселка Заводской
    На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
    69
    На установку опор освещения
    11 111,2
    На текущий ямочный ремонт дорог
    5 970
    На разработку проектно-сметной документации на средний ремонт автомобильных дорог
    1 299,2
    Выходное пособие по сокращению штатной численности
    982,2
    На техническое обслуживание автотранспорта
    125
    На замену элемента питания на тепловычислителе
    12
    На изготовление баннера на стойке
    18
    На оформление правоустанавливающих документов на земельные участки
    1 590,7
    На командировочные расходы
    137,3
    На уличное освещение
    2 300
    На услуги по проведению полномасштабной профилактической дизенсекционной обработки водоемов и растительности на территории поселка
    714
    На вывоз строительного мусора с бывшей территории воинской части
    7 285,8
    На полив зеленых насаждений
    500
    На работы по нанесению горизонтальной разметки
    3 980
    На приобретение телефонного аппарата
    36
    На восполнение затрат
    10 880,7
    На приобретение государственного герба РК (уличный) d 1000 mm
    165
    На приобретение светодиодных ламп
    918
    На ремонт оргтехники
    340,2
    На кронирование деревьев
    600
    На зимнее содержание дорог
    1 500
    На приобретение многофункционального устройства
    275
    На разработку проектно-сметной документации на "Средний ремонт внутридворовых проездов по улице К.Сатпаева"
    1 000
    На услуги по проведению ведомственной экспертизы для внутридворовых проездов по улице К.Сатпаева и на средний ремонт автомобильных дорог
    1 028,9
    Аппарат акима поселка Шантобе
    На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
    69
    На средний ремонт асфальтового покрытия дорог 1-микрорайон - 0-0,744 км, улица Кирова 0-0,632 км, улица Советская 0-1,128 км, улица Горького 0-0,193 км, улица Спортивная 0-0,2 км поселка Шантобе Акмолинской области
    120 944,7
    На оплату коммунальных услуг
    3 376,2
    На оказание услуг противопожарной охраны пожарного поста
    5 000
    На изготовление и установку дорожных знаков и искусственной неровности
    445,8
    На приобретение веб-камеры
    27,6
    На содержание внештатных работников пожарного поста
    4 350
    На восполнение затрат
    10 989,4
    На приобретение противопожарного оборудования и снаряжения для пожарного поста
    3 000
    На приобретение уличных светильников
    1 000
    На разработку технической документации и проведение ведомственной экспертизы
    1 568
    На технический надзор на средний ремонт дорог
    1 500
    На командировочные расходы
    158
    На приобретение автозапчастей и хозяйственных товаров
    962
    На приобретение одежды пожарного
    1 292,3
    Аппарат акима села Карабулак
    На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
    88
    На разработку проектно-сметной документации
    950
    На ликвидацию стихийных свалок
    1 785,8
    На командировочные расходы
    270,4
    На восполнение затрат
    375
    На услуги по обработке документов (архив)
    281,9
    На услуги по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре
    168
    На оплату услуг "Универсальный номер"
    125,8
    На установку многофункциональной площадки
    52 100
    На приобретение противопожарного оборудования
    567,8
    На восполнение затрат
    8 199,6
    Материальная помощь специалисту
    255,5
    На оплату коммунальных услуг
    5 000
    На содержание внештатных работников пожарного поста
    2 145,9
    На зимнее содержание дорог
    1 000
    Аппарат акима села Изобильное
    На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
    78
    На текущий ремонт административного здания акимата
    20 973
    На текущий ремонт линий освещения
    10 000
    На обслуживание линий освещения
    5 000
    На ликвидацию стихийных свалок
    3 999,6
    На установку металлического цветочного ограждения
    6 904
    На текущий ямочный ремонт дорог
    879,2
    Материальная помощь главному специалисту
    192,3
    На командировочные расходы
    566,1
    На работы по текущему ремонту уличного освещения
    15 331,2
    На восполнение затрат
    7 966,2
    На устройство многофункциональной площадки
    35 000
    На оплату коммунальных услуг
    4 176,6
    На разработку рабочего проекта на точке учета здание акимата
    500
    На составление сметных расчетов
    180
    На зимнее содержание дорог
    1 200
    Аппарат акима села Кырык кудык
    На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
    43
    На работы по внешнему электроснабжению здания акимата
    20 000
    На текущий ремонт уличного освещения
    1 134
    На установку малых архитектурных форм
    1 915
    На установку беговой дорожки
    21 300
    На вывоз мусора
    10 000
    На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» на средний ремонт покрытия улиц села Кырык кудык города Степногорск
    93 283
    На командировочные расходы
    1 036,4
    На ремонт здания акимата для размещения в нем сервисного акимата
    19 979,1
    На изготовление 5 земельных актов
    1 833,6
    На услуги по обработке документов (архив)
    291,8
    На текущий ремонт пожарного поста в селе Кырык кудык
    11 199,8
    На разработку проектно-сметной документации на установку электрокотла
    500
    На текущий ремонт улиц (отсыпка дорог гравийно-песчаной смесью)
    9 900
    На приобретение мотопомпы
    357
    На восполнение затрат
    9 839,7
    На установку рези новых искусственных неровностей
    500
    На содержание внештатных работников пожарного поста
    2 145,9
    На приобретение угля
    300
    На оплату коммунальных услуг
    11 074,3
    На изготовление мебели для сервисного акимата
    1 324
    На изготовление технического паспорта
    223,4
    На устройство комнаты диспетчерского поста
    600
    На изготовление баннеров
    600
    На техническое обслуживание автотранспорта
    110
    На работы по электроснабжению здания
    3 000
    На уличное освещение
    400
    На услуги по установке ламп уличного освещения
    600
    На зимнее содержание дорог
    1 500
    На приобретение многофункционального устройства
    180
    На услуги по проведению ведомственной экспертизы на средний ремонт автомобильных дорог
    1 543,3
    Аппарат Богенбайского сельского округа
    На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих
    67
    На текущий ремонт уличного освещения в селе Байконыс
    15 000
    На коммунальные расходы
    16 000
    На средний ремонт покрытия улиц села Байконыс
    44 200,9
    На вывоз мусора в селе Байконыс
    934,1
    На вывоз мусора в селе Богенбай
    4 008,5
    На командировочные расходы
    1 145,9
    На текущий ремонт уличного освещения в селе Богенбай
    14 100
    На приобретение противопожарного оборудования
    488,8
    На приобретение мобильного кнопочного телефона (2 штуки)
    20
    На средний ремонт дорог села Богенбай
    33 999,9
    На восполнение затрат
    7 606
    На услуги по освещению улиц в селе Байконыс
    500
    На услуги по освещению улиц в селе Богенбай
    400
    На приобретение газонокосилки
    146,2

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.