О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 20 декабря 2024 года № 18/118 «О бюджете города Актау на 2025-2027 годы»
Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата «О бюджете города Актау на 2025-2027 годы» от 20 декабря 2024 года №18/118 следующие изменения:
преамбулу указанного решения изложить в новой редакции:
«В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Актауский городской маслихат РЕШИЛ:»;
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить городской бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1)доходы – 52 325 346,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 42 617 471,1 тысяч тенге; неналоговым поступлениям – 487 654,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 960 584,0 тысяч тенге; поступлениям трансфертов – 6 259 637,0 тысяч тенге;
2)затраты – 53 706 051,8 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 5 929 042,0 тысяч тенге, в том числе: бюджетные кредиты – 6 042 438,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 113 396,0 тысяч тенге;
4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тенге;
5)дефицит (профицит) бюджета – -7 309 747,7 тысяч тенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 309 747,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 6 042 438,0 тысяч тенге; погашение займов – 113 396,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 380 705,7 тенге.»;
в пункте 2:
абзац второй изложить в новой редакции:
«индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 5,4 процентов;»;
абзац пятый изложить в новой редакции:
«социальный налог – 6,3 процентов;».
пункт 3 изложить в новой редакции :
«3. Учесть, что в городском бюджете на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 1 329 389 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Актауского городского маслихата
С. Т.Закенов
Приложение 1
к решению Актауского
городского маслихата
от 15 августа 2025 года
№23/153
Приложение 1
к решению Актауского
городского маслихата
от 20 декабря 2024 года
№18/118
Городской бюджет на 2025 год
|
Категория
|
ВСЕГО сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
52 325 346,1
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
42 617 471,1
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
21 651 346,5
|
|
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
17 122 920,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 528 426,5
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
3 669 092,5
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
3 669 092,5
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
8 839 418,1
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
4 631 458,1
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
455 190,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 752 101,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
669,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4 810 073,0
|
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
1 711 477,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
257 600,0
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
2 840 996,0
|
|
|
|
07
|
|
Прочие налоги
|
89,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие налоги
|
89,0
|
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
3 647 452,0
|
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
3 647 452,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
487 654,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
114 500,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
114 498,0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
2,0
|
|
|
|
03
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
5 706,0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
5 706,0
|
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
36 037,0
|
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды
|
36 037,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
331 411,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
331 411,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 960 584,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
2 036 584,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
2 036 584,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
924 000,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
780 000,0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
144 000,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
6 259 637,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
6 259 637,0
|
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
6 259 637,0
|
|
|
Функциональная группа
|
ВСЕГО Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
53 706 051,8
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
629 146,3
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
344 651,7
|
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
55 720,3
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
51 963,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 757,3
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
288 931,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
278 931,4
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 000,0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
119 744,0
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
119 744,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
64 359,6
|
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
13 448,4
|
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
35 144,0
|
|
|
|
|
018
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6 792,0
|
|
|
5
|
|
|
Планирование и статистическая деятельность
|
62 382,0
|
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
62 382,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
60 882,0
|
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 500,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
102 368,6
|
|
|
|
454
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
102 368,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
101 262,4
|
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 106,2
|
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
221 344,8
|
|
|
1
|
|
|
Военные нужды
|
135 283,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
135 283,0
|
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
135 283,0
|
|
|
2
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
86 061,8
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
86 061,8
|
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
86 061,8
|
|
03
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
660 026,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
660 026,0
|
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
660 026,0
|
|
|
|
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
660 026,0
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
7 454 537,6
|
|
|
1
|
|
|
Социальное обеспечение
|
662 686,8
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
662 686,8
|
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
662 686,8
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
6 256 365,6
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
6 165 675,0
|
|
|
|
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
50 160,0
|
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
1 991 723,0
|
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
38 927,0
|
|
|
|
|
013
|
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
|
117 773,0
|
|
|
|
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
429 820,0
|
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
3 537 272,0
|
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
90 690,6
|
|
|
|
|
068
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
90 690,6
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
535 485,2
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
359 485,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
146 795,0
|
|
|
|
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
7 231,7
|
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
6 671,5
|
|
|
|
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
97 756,0
|
|
|
|
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
24 994,0
|
|
|
|
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
47 037,0
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
29 000,0
|
|
|
|
497
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
176 000,0
|
|
|
|
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
176 000,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18 348 078,9
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
4 377 731,6
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
3 007 481,9
|
|
|
|
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
350 000,0
|
|
|
|
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
2 657 481,9
|
|
|
|
479
|
|
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
|
109 183,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
|
108 628,7
|
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
555,0
|
|
|
|
497
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
1 261 066,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства
|
175 462,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|
|
|
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
1 085 604,0
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
3 848 953,9
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
3 798 953,9
|
|
|
|
|
006
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
1 287 958,2
|
|
|
|
|
007
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
2 510 995,7
|
|
|
|
497
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
50 000,0
|
|
|
|
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
50 000,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 121 393,4
|
|
|
|
497
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
10 121 393,4
|
|
|
|
|
005
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
64 575,0
|
|
|
|
|
025
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 862 554,1
|
|
|
|
|
030
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 316 439,0
|
|
|
|
|
034
|
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
|
18 973,0
|
|
|
|
|
035
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 858 852,3
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
3 167 079,9
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
2 087 037,9
|
|
|
|
802
|
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
2 087 037,9
|
|
|
|
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
2 087 037,9
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
208 273,0
|
|
|
|
802
|
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
208 273,0
|
|
|
|
|
007
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
184 273,0
|
|
|
|
|
008
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
24 000,0
|
|
|
3
|
|
|
Информационное пространство
|
307 635,0
|
|
|
|
470
|
|
Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)
|
6 713,0
|
|
|
|
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
6 713,0
|
|
|
|
802
|
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
300 922,0
|
|
|
|
|
004
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
300 922,0
|
|
|
4
|
|
|
Туризм
|
20 000,0
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
20 000,0
|
|
|
|
|
023
|
Развитие объектов туризма
|
20 000,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
544 134,0
|
|
|
|
470
|
|
Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)
|
474 602,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков
|
295 150,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 080,0
|
|
|
|
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
178 372,0
|
|
|
|
802
|
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
69 532,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта
|
45 186,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 048,0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
21 298,0
|
|
09
|
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
2 469 087,4
|
|
|
1
|
|
|
Топливо и энергетика
|
2 469 087,4
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
2 469 087,4
|
|
|
|
|
009
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
2 435 842,7
|
|
|
|
|
036
|
Развитие газотранспортной системы
|
33 244,7
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
313 399,5
|
|
|
6
|
|
|
Земельные отношения
|
311 612,5
|
|
|
|
463
|
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
311 612,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
71 852,6
|
|
|
|
|
003
|
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов
|
5 000,0
|
|
|
|
|
016
|
Изъятие земельных участков для государственных нужд
|
231 336,9
|
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 423,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
1 787,0
|
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
1 787,0
|
|
|
|
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
1 787,0
|
|
11
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
603 711,9
|
|
|
2
|
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
603 711,9
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
271 406,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
271 406,8
|
|
|
|
468
|
|
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
332 305,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
73 750,1
|
|
|
|
|
003
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
258 555,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
9 335 533,2
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
4 687 091,0
|
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
4 687 091,0
|
|
|
|
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
2 650 150,7
|
|
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
1 646 346,0
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
390 594,3
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
4 648 442,2
|
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
4 648 442,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
99 207,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
615 994,0
|
|
|
|
|
024
|
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
|
1 680,0
|
|
|
|
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
3 931 561,2
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 595 746,7
|
|
|
3
|
|
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
24 898,7
|
|
|
|
454
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
24 898,7
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
24 898,7
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 570 848,0
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
300 000,0
|
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
300 000,0
|
|
|
|
497
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
1 270 848,0
|
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
1 270 848,0
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
1 251 525,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
1 251 525,0
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
1 251 525,0
|
|
|
|
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
1 251 525,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
7 656 834,6
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
7 656 834,6
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
7 656 834,6
|
|
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3,4
|
|
|
|
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
6 881 462,0
|
|
|
|
|
021
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
|
152,0
|
|
|
|
|
038
|
Субвенции
|
727 957,3
|
|
|
|
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
47 259,9
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|
|||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
||
|
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
5 929 042,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
6 042 438,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 252 794,0
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
5 252 794,0
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
4 007 980,0
|
|
|
|
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
4 007 980,0
|
|
|
|
497
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
1 244 814,0
|
|
|
|
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
1 244 814,0
|
|
09
|
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
781 780,0
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
781 780,0
|
|
|
|
|
009
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
781 780,0
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
7 864,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
7 864,0
|
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
7 864,0
|
|
|
|
|
006
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
7 864,0
|
|
Категория
|
|
||||
|
|
Класс
|
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|
||
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
113 396,0
|
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
113 396,0
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
113 396,0
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
113 396,0
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-7 309 747,7
|
|
|
|
|
|
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
7 309 747,7
|
|
7
|
|
|
|
Поступления займов
|
6 042 438,0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
6 042 438,0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
6 042 438,0
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|
|||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
||
|
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма
|
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
113 396,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
113 396,0
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
113 396,0
|
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
113 396,0
|
|
Категория
|
|
||||
|
|
Класс
|
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|
||
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 380 705,7
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1 380 705,7
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 380 705,7
|
Приложение 2
к решению Актауского
городского маслихата
от 15 августа 2025 года
№23/153
Приложение 4
к решению Актауского
городского маслихата
от 20 декабря 2024 года
№18/118
Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2025-2027 годов
тыс.тенге
|
Наименование
|
2025 год
|
2026год
|
2027 год
|
|
Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет
|
727 957,3
|
235 244,0
|
246 999,0
|
|
Село Умирзак
|
727 957,3
|
235 244,0
|
246 999,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.