О внесении изменений в решение Урджарского районного маслихата «О бюджете Урджарского района на 2025-2027 годы» от 24 декабря 2024 года № 21-401/VIII
Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Урджарского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 21-401/VIII «О бюджете Урджарского района на 2025-2027 годы» следующее изменение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Урджарского района на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 8 948 276,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 446 877,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 33 297,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 42 400,0 тысяч тенге;
специальные поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 6 425 702,5 тысяч тенге;
2) затраты – 10 426 447,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 50 212,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 86 504,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 36 292,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 144 716,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 144 716,0 тысяч тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 673 099,3 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – - 1 673 099,3 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 673 099,3 тысяч тенге:
поступление займов – 1 457 384,0 тысяч тенге;
погашение займов – 36 292,0 тысяч тенге.
используемые остатки бюджетных средств – 252 007,3 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Урджарского районного маслихата
А. Омаров
Приложение к решению
Урджарского районного маслихата
от 19 августа 2025 года
№ 26-523/VIII
Приложение 1 к решению
Урджарского районного маслихата
от 24 декабря 2024 года
№21-401/VIII
Бюджет Урджарского района на 2025 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
8 948 276,5
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2 446 877,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 239 864,0
|
|
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
61 960,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 177 904,0
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
1 019 080,0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
1 019 080,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
105 863,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
104 657,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 206,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
23 570,0
|
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
7 260,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4 260,0
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
12 050,0
|
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
58 500,0
|
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
58 500,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
33 297,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
27 297,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
27 261,0
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
36,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
6 000,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
6 000,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
42 400,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
2 100,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
2 100,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
40 300,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
40 300,0
|
|
|
4
|
|
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
6 425 702,5
|
|
|
|
01
|
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
181 060,9
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
181 060,9
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
6 244 641,6
|
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
6 244 641,6
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
10 426 447,8
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
1 827 445,5
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
467 764,0
|
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
79 654,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
60 467,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
18 080,0
|
|
|
|
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
1 107,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
388 110,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
323 098,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
13 505,0
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
51 507,0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
3 327,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
3 327,0
|
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
1 827,0
|
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
1 500,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
1 356 354,5
|
|
|
|
454
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
86 663,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
84 633,0
|
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 030,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 131 542,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
79 459,0
|
|
|
|
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
128 098,0
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
923 985,5
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
138 149,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
136 673,0
|
|
|
|
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 476,0
|
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
31 814,0
|
|
|
1
|
|
|
Военные нужды
|
23 314,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
23 314,0
|
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
23 314,0
|
|
|
2
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
8 500,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
8 500,0
|
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
8 500,0
|
|
03
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
0,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
0,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|
|
|
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
0,0
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
1 311 532,2
|
|
|
1
|
|
|
Социальное обеспечение
|
628 574,0
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
628 574,0
|
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
628 574,0
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
473 669,2
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
473 669,2
|
|
|
|
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
106 884,0
|
|
|
|
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
300,0
|
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
101 421,2
|
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
6 016,0
|
|
|
|
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
219 633,0
|
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
39 415,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
209 289,0
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
204 840,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
72 516,0
|
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
3 660,0
|
|
|
|
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
123 036,0
|
|
|
|
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
4 449,0
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 179,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
4 449,0
|
|
|
|
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
4 449,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 679 429,8
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
1 985 499,4
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 890 681,0
|
|
|
|
|
004
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
0,0
|
|
|
|
|
031
|
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
|
1 000,0
|
|
|
|
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
1 889 681,0
|
|
|
|
466
|
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
94 818,4
|
|
|
|
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
94 818,4
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
2 668 900,4
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
174 031,0
|
|
|
|
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
147 031,0
|
|
|
|
|
026
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
19 500,0
|
|
|
|
|
028
|
Развитие коммунального хозяйства
|
6 000,0
|
|
|
|
|
029
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
1 500,0
|
|
|
|
466
|
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
2 494 869,4
|
|
|
|
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
2 494 869,4
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
25 030,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
25 030,0
|
|
|
|
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
0,0
|
|
|
|
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500,0
|
|
|
|
|
018
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
23 530,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
782 830,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
488 224,0
|
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
488 224,0
|
|
|
|
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
488 224,0
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
68 337,0
|
|
|
|
465
|
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
68 337,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
28 373,0
|
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
13 070,0
|
|
|
|
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
26 894,0
|
|
|
3
|
|
|
Информационное пространство
|
88 939,0
|
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
68 839,0
|
|
|
|
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
68 118,0
|
|
|
|
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
721,0
|
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
20 100,0
|
|
|
|
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
20 100,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
137 330,0
|
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
42 328,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
25 379,0
|
|
|
|
|
010
|
Капитальные расходы государственного органа
|
380,0
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
16 569,0
|
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
95 002,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
45 601,0
|
|
|
|
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
49 401,0
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
95 012,0
|
|
|
1
|
|
|
Сельское хозяйство
|
1 225,0
|
|
|
|
466
|
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
1 225,0
|
|
|
|
|
010
|
Развитие объектов сельского хозяйства
|
1 225,0
|
|
|
6
|
|
|
Земельные отношения
|
74 487,0
|
|
|
|
463
|
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
74 487,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
48 109,2
|
|
|
|
|
004
|
Организация работ по зонированию земель
|
25 584,0
|
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
793,8
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
19 300,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|
|
|
|
057
|
Содержание приютов, пунктов временного содержания для животных
|
0,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
19 300,0
|
|
|
|
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
19 300,0
|
|
11
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
195 732,0
|
|
|
2
|
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
195 732,0
|
|
|
|
466
|
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
195 732,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
|
82 614,0
|
|
|
|
|
013
|
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
|
113 118,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
715 294,1
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
681 694,1
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
681 694,1
|
|
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
681 694,1
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
33 600,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
33 600,0
|
|
|
|
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
33 600,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
206 318,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
206 318,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
48 000,0
|
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
48 000,0
|
|
|
|
466
|
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
158 318,0
|
|
|
|
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
158 318,0
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
34 525,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
34 525,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
34 525,0
|
|
|
|
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
34 525,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
546 515,2
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
546 515,2
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
546 515,2
|
|
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
31 906,2
|
|
|
|
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
128 166,0
|
|
|
|
|
038
|
Субвенции
|
384 394,0
|
|
|
|
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
2 049,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
50 212,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
86 504,0
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
86 504,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
86 504,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
86 504,0
|
|
|
|
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
86 504,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
36 292,0
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
36 292,0
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
36 292,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
144 716,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
144 716,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
144 716,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
144 716,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
144 716,0
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
144 716,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит ( профицит) бюджета
|
-1 673 099,3
|
|
|
|
|
|
VI. Ненефтяной дефицит ( профицит) бюджета
|
-1 673 099,3
|
|
|
|
|
|
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 673 099,3
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
1 457 384,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
1 457 384,0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
1 457 384,0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
1 457 384,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
36 292,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
36 292,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
36 292,0
|
|
|
|
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
36 292,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
252 007,3
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
252 007,3
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
252 007,3
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.