О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 06 января 2025 года № 24/205 «О бюджете сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 19 авг. 2025 г.

    О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 06 января 2025 года №24/205 «О бюджете сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы»

    Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата «О бюджетах сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы» от 06 января 2025 года № 24/205 следующие изменения:

    пункт 1 изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить бюджет сел, сельских округов на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 2 279 911,2 тысячи тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 502 675,2 тысяч тенге;

    неналоговым поступлениям – 1 486,0 тысяч тенге;

    поступлениям от продажи основного капитала – 22 758,0 тенге;

    поступлениям трансфертов – 1 752 992,0 тысячи тенге;

    2) затраты – 2 287 435,7 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;

    бюджетные кредиты – 0 тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;

    приобретение финансовых активов – 0 тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -7 524,5 тысячи тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 524,5 тысячи тенге;

    поступление займов – 0 тенге;

    погашение займов – 0 тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 7 524,5 тысячи тенге.»;

    пункт 2 изложить в новой редакции:

    «2. Учесть, что из районного бюджета на 2025 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 1 752 937 тенге, в том числе:

    сельского округа Болашак – 103 879,9 тысяч тенге;

    сельского округа Бостан – 195 893,8 тысяч тенге;

    села Жетыбай – 444 500,8 тысяч тенге;

    сельского округа Куланды – 155 746,2 тысяч тенге;

    села Курык – 357 111,8 тысячи тенге;

    села Мунайшы – 218 503,8 тысяч тенге;

    села Сенек – 277 300,7 тысяч тенге.»;

    приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель Каракиянского районного маслихата

    Калаубай Ж.

    Приложение 1 к решению

    Каракиянского районного маслихата

    от « 19 » августа 2025 года № 29/248

    Бюджет сельского округа Болашак на 2025 год

    Категория
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
    Класс
    Подкласс
    1
    2
    3
     
     
     
    ДОХОДЫ
    106 754,1
    1
     
     
    Налоговые поступления
    2 569,2
     
    01
     
    Подоходный налог
    275,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    275,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    1 094,2
     
     
    3
    Земельный налог
    0,2
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    1 094,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    1 200,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    1 200,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    300,0
     
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    300,0
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    300,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    103 884,9
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    103 884,9
     
     
    3
    Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
    103 884,9
     
     
     
    ЗАТРАТЫ
    106 776,5
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    44 228,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    44 228,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    44 228,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    60 948,5
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    60 948,5
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    0,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    9 000,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    51 948,5
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    1 600,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    800,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    800,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    800,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    800,0
     
     
     
    ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
    БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
    0,0
     
     
     
    САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
    ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    - 22,4
     
     
     
    ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    22,4
    8
     
     
    Остатки бюджетных средств на начало финансового года
    22,4
     
    01
     
    Остатки бюджетных средств
    22,4
     
     
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    22,4

    Приложение 2 к решению

    Каракиянского районного маслихата

    от « 19 » августа 2025 года № 29/248

    Бюджет сельского округа Бостан на 2025 год

    Категория
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
    Класс
    Подкласс
    1
    2
    3
     
     
     
    ДОХОДЫ
    214 304,8
    1
     
     
    Налоговые поступления
    18 402,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    2 719,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    2 719,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    14 333,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    157,0
     
     
    3
    Земельный налог
    12,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    13 700,0
     
     
    5
    Единый земельный налог
    464,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    1 350,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    1 350,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    195 902,8
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    195 902,8
     
     
    3
    Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
    195 902,8
     
     
     
    ЗАТРАТЫ
    214 612,0
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    77 594,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    77 594,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    46 594,0
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    31 000,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    133 124,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    7 000,0
     
     
    014
    Организация водоснабжения населенных пунктов
    7 000,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    126 124,0
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    6 719,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    29 330,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    90 075,0
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    1 894,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    835,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    835,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 059,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    1 059,0
    12
     
     
    Транспорт и коммуникации
    2 000,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2 000,0
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    2 000,0
     
     
     
    ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
    БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
    0,0
     
     
     
    САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
    ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    - 307,2
     
     
     
    ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    307,2
    8
     
     
    Остатки бюджетных средств на начало финансового года
    307,2
     
    01
     
    Остатки бюджетных средств
    307,2
     
     
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    307,2

    Приложение 3 к решению

    Каракиянского районного маслихата

    от « 19 » августа 2025 года № 29/248

    Бюджет села Жетыбай на 2025 год

    Категория
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
    Класс
    Подкласс
    1
    2
    3
     
     
     
    ДОХОДЫ
    657 511,8
    1
     
     
    Налоговые поступления
    212 921,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    95 320,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    95 320,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    72 755,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    560,0
     
     
    3
    Земельный налог
    441,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    71 344,0
     
     
    5
    Единый земельный налог
    410,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    44 846,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    44 846,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    30,0
     
    06
     
    Прочие неналоговые поступления
    30,0
     
     
    1
    Прочие неналоговые поступления
    30,0
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    51,0
     
    03
     
    Продажа земли и нематериальных активов
    51,0
     
     
    2
    Продажа нематериальных активов
    51,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    444 509,8
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    444 509,8
     
     
    3
    Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
    444 509,8
     
     
     
    ЗАТРАТЫ
    658 281,6
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    127 589,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    127 589,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    96 589,0
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    31 000,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    496 546,6
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    14 000,0
     
     
    014
    Организация водоснабжения населенных пунктов
    14 000,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    482 546,6
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    52 551,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    100 202,5
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    329 793,1
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    2 146,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 190,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    1 190,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    956,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    956,0
    12
     
     
    Транспорт и коммуникации
    32 000,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    32 000,0
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    32 000,0
     
     
     
    ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
    БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
    0,0
     
     
     
    САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
    ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    - 769,8
     
     
     
    ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    769,8
    8
     
     
    Остатки бюджетных средств на начало финансового года
    769,8
     
    01
     
    Остатки бюджетных средств
    769,8
     
     
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    769,8

    Приложение 4 к решению

    Каракиянского районного маслихата

    от « 19 » августа 2025 года № 29/248

    Бюджет сельского округа Куланды на 2025 год

    Категория
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
    Класс
    Подкласс
    1
    2
    3
     
     
     
    ДОХОДЫ
    167 718,2
    1
     
     
    Налоговые поступления
    11 805,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    2 764,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    2 764,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    8 923,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    280,0
     
     
    3
    Земельный налог
    10,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    7 500,0
     
     
    5
    Единый земельный налог
    1 133,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    118,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    118,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    158,0
     
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    158,0
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    158,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    155 755,2
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    155 755,2
     
     
    3
    Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
    155 755,2
     
     
     
    ЗАТРАТЫ
    168 501,0
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    85 805,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    85 805,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    54 805,0
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    31 000,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    77 755,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    77 755,0
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    9 261,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    13 380,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    55 114,0
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    3 156,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 268,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    1 268,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 888,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    1 888,0
    12
     
     
    Транспорт и коммуникации
    1 785,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 785,0
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    1 785,0
     
     
     
    ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
    БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
    0,0
     
     
     
    САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
    ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    - 782,8
     
     
     
    ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    782,8
    8
     
     
    Остатки бюджетных средств на начало финансового года
    782,8
     
    01
     
    Остатки бюджетных средств
    782,8
     
     
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    782,8

    Приложение 5 к решению

    Каракиянского районного маслихата

    от « 19 » августа 2025 года № 29/248

    Бюджет села Курык на 2025 год

    Категория
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
    Класс
    Подкласс
    1
    2
    3
     
     
     
    ДОХОДЫ
    547 092,8
    1
     
     
    Налоговые поступления
    170 677,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    34 000,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    34 000,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    87 677,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    450,0
     
     
    3
    Земельный налог
    41 000,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    45 500,0
     
     
    5
    Единый земельный налог
    727,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    49 000,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    49 000,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    998,0
     
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    898,0
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    898,0
     
    06
     
    Прочие неналоговые поступления
    100,0
     
     
    1
    Прочие неналоговые поступления
    100,0
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    18 301,0
     
    03
     
    Продажа земли и нематериальных активов
    18 301,0
     
     
    1
    Продажа земли
    17 611,0
     
     
    2
    Продажа нематериальных активов
    690,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    357 116,8
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    357 116,8
     
     
    3
    Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
    357 116,8
     
     
     
    ЗАТРАТЫ
    552 108,0
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    153 123,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    153 123,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    117 023,0
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    36 100,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    369 645,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,0
     
     
    014
    Организация водоснабжения населенных пунктов
    0,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    369 645,0
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    32 010,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    105 283,0
     
     
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    1 000,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    231 352,0
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    2 340,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    920,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    920,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 420,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    1 420,0
    12
     
     
    Транспорт и коммуникации
    27 000,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    27 000,0
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    27 000,0
     
     
     
    ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
    БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
    0,0
     
     
     
    САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
    ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    - 5 015,2
     
     
     
    ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    5 015,2
    8
     
     
    Остатки бюджетных средств на начало финансового года
    5 015,2
     
    01
     
    Остатки бюджетных средств
    5 015,2
     
     
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    5 015,2

    Приложение 6 к решению

    Каракиянского районного маслихата

    от « 19 » августа 2025 года № 29/248

    Бюджет села Мунайшы на 2025 год

    Категория
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
    Класс
    Подкласс
    1
    2
    3
     
     
     
    ДОХОДЫ
    286 591,8
    1
     
     
    Налоговые поступления
    63 673,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    13 925,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    13 925,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    27 534,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    304,0
     
     
    3
    Земельный налог
    68,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    26 975,0
     
     
    5
    Единый земельный налог
    187,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    22 214,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    22 214,0
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    4 406,0
     
    03
     
    Продажа земли и нематериальных активов
    4 406,0
     
     
    1
    Продажа земли
    101,0
     
     
    2
    Продажа нематериальных активов
    4 305,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    218 512,8
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    218 512,8
     
     
    3
    Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
    218 512,8
     
     
     
    ЗАТРАТЫ
    286 632,6
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    102 362,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    102 362,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    71 362,0
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    31 000,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    174 086,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    14 000,0
     
     
    014
    Организация водоснабжения населенных пунктов
    14 000,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    160 086,0
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    18 050,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    29 121,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    112 915,0
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    1 256,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    496,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    496,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    760,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    760,0
    12
     
     
    Транспорт и коммуникации
    8 928,6
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    8 928,6
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    8 928,6
     
     
     
    ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
    БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
    0,0
     
     
     
    САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
    ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    - 40,8
     
     
     
    ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    40,8
    8
     
     
    Остатки бюджетных средств на начало финансового года
    40,8
     
    01
     
    Остатки бюджетных средств
    40,8
     
     
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    40,8

    Приложение 7 к решению

    Каракиянского районного маслихата

    от « 19 » августа 2025 года № 29/248

    Бюджет села Сенек на 2025 год

    Категория
    Наименование
    Сумма тысяч тенге
    Класс
    Подкласс
    1
    2
    3
     
     
     
    ДОХОДЫ
    299 937,7
    1
     
     
    Налоговые поступления
    22 628,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    4 160,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    4 160,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    18 193,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    195,0
     
     
    3
    Земельный налог
    100,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    17 463,0
     
     
    5
    Единый земельный налог
    435,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    275,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    275,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    277 309,7
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    277 309,7
     
     
    3
    Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
    277 309,7
     
     
     
    ЗАТРАТЫ
    300 524,0
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    199 875,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    100 272,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    69 272,0
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    31 000,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    99 603,0
     
     
    053
    Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
    99 603,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    95 298,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    7 000,0
     
     
    014
    Организация водоснабжения населенных пунктов
    7 000,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    88 298,0
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    7 055,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    13 392,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    67 851,0
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    2 386,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 223,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    1 223,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 163,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    1 163,0
    12
     
     
    Транспорт и коммуникации
    2 965,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2 965,0
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    2 965,0
     
     
     
    ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
    БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
    0,0
     
     
     
    САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
    ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    - 586,3
     
     
     
    ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    586,3
    8
     
     
    Остатки бюджетных средств на начало финансового года
    586,3
     
    01
     
    Остатки бюджетных средств
    586,3
     
     
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    586,3

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.