О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 23-2 «О Кокпектинском районном бюджете на 2025-2027 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 13 авг. 2025 г.

    О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 23-2 «О Кокпектинском районном бюджете на 2025-2027 годы»

    Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата «О Кокпектинском районном бюджете на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года № 23-2 следующие изменения:

    пункт 1 изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить Кокпектинский районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 6 301 552,1 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 1 880 642,1 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 99 780,3 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 12 817,9 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 4 308 312,1 тысяч тенге;

    2) затраты – 7 701 538,1 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 78 250,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты – 127 734,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 49 484,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -1 478 236,0 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 478 236,0 тысяч тенге:

    поступление займов – 941 824,0 тысяч тенге;

    погашение займов – 49 484,0 тысяч тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 585 896,0 тысяч тенге.»;

    пункт 3 изложить в новой редакции:

    «3. Принять к исполнению на 2025 год нормативы распределения доходов в бюджет района по социальному налогу 89,5 процентов, индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты 86 процентов, индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты, индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты, корпоративному подоходному налогу с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора в размере 100 процентов, установленные решением маслихата области Абай от 3 июля 2025 года №29/194-VIII «О внесении изменений в решение маслихата области Абай от 13 декабря 2024 года № 23/154-VIII «Об областном бюджете на 2025-2027 годы»;

    приложения 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель Кокпектинского районного маслихата

    Т. Сарманов

    Приложение к решению

    Кокпектинского районного маслихата

    от 13 августа 2025 года

    № 30-2

    Приложение 1 к решению

    Кокпектинского районного маслихата

    от 27 декабря 2024 года

    № 23-2

    Районный бюджет на 2025 год

    Категория
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    Сумма (тысяч тенге)
    1
    2
    3
    4
    5
    І. Доходы
    6 301 552,1
    1
    Налоговые поступления
    1 880 642,1
    01
    Подоходный налог
    1 333 809,7
    1
    Корпоративный подоходный налог
    715 000,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    618 809,7
    03
    Социальный налог
    449 905,8
    1
    Социальный налог
    449 905,8
    04
    Hалоги на собственность
    53 299,0
    1
    Hалоги на имущество
    53 299,0
    5
    Единый земельный налог
    0,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    35 796,1
    2
    Акцизы
    1 871,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    27 276,0
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    6 649,1
    5
    Налог на игорный бизнес
    0,0
    08
    Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
    7 831,5
    1
    Государственная пошлина
    7 831,5
    2
    Неналоговые поступления
    99 780,0
    01
    Доходы от государственной собственности
    6 822,8
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    6 771,8
    7
    Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
    51,0
    03
    Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
    0,0
    1
    Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
    0,0
    04
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые
    государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
    845,4
    1
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды
    845,4
    06
    Прочие неналоговые поступления
    92 111,8
    1
    Прочие неналоговые поступления
    92 111,8
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    12 817,9
     
    03
     
    Продажа земли и нематериальных активов
    12 817,9
     
     
    1
    Продажа земли
    12 817,9
    2
    Продажа нематериальных активов
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    4 308 312,1
    01
    Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
    12 593,4
    3
    Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
    12 593,4
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    4 295 718,7
    2
    Трансферты из областного бюджета
    4 295 718,7
    Функциональная группа
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
     
    Наименование
    Сумма (тысяч тенге)
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
    II. Затраты
    7 701 538,1
    01
    Государственные услуги общего характера
    1 590 831,4
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    427 394,0
    112
    Аппарат маслихата района (города областного значения)
    51 709,1
    001
    Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
    51 709,1
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    0,0
    122
    Аппарат акима района (города областного значения)
    375 684,9
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
    267 929,0
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    7 420,0
    107
    Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
    0,0
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    100 355,9
    2
    Финансовая деятельность
    313 972,9
    452
    Отдел финансов района (города областного значения)
    313 972,9
    001
    Услуги по реализации государственной политики в
    области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
    47 170,0
    003
    Проведение оценки имущества в целях налогообложения
    1 669,0
    010
    Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
    963,0
    018
    Капитальные расходы государственного органа
    84 170,9
    028
    Приобретение имущества в коммунальную собственность
    180 000,0
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    0,0
    5
    Планирование и статистическая деятельность
    39 978,9
    453
    Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
    39 978,9
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
    39 768,9
    004
    Капитальные расходы государственного органа
    210,0
    9
    Прочие государственные услуги общего характера
    809 485,6
    454
    Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района
    58 873,0
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
    58 873,0
    007
    Капитальные расходы государственного органа
    0,0
    495
    Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    750 612,6
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
    118 525,9
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    19 191,3
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    612 895,4
    02
    Оборона
    37 880,0
    1
    Военные нужды
    19 452,0
    122
    Аппарат акима района (города областного значения)
    19 452,0
    005
    Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской
    обязанности
    19 452,0
    2
    Организация работы по чрезвычайным ситуациям
    18 428,0
    122
    Аппарат акима района (города областного значения)
    18 428,0
    006
    Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
    12 350,0
    007
    Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
    6 078,0
    03
    Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
    4 760,0
    9
    Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
    4 760,0
    495
    Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    4 760,0
    019
    Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
    4 760,0
    06
    Социальная помощь и социальное обеспечение
    847 773,4
    1
    Социальное обеспечение
    334 676,5
    451
    Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
    334 676,5
    005
    Государственная адресная социальная помощь
    334 676,5
    2
    Социальная помощь
    385 590,9
    451
    Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
    385 590,9
    004
    Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
    1 929,0
    006
    Оказание жилищной помощи
    3 000,0
    007
    Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
    42 512,9
    010
    Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
    3 539,0
    014
    Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
    284 055,0
    017
    Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
    50 555,0
    9
    Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
    127 506,0
    451
    Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
    127 506,0
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
    52 864,0
    011
    Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
    1 300,0
    021
    Капитальные расходы государственного органа
    1 055,0
    050
    Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
    62 587,0
    067
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    6 700,0
    094
    Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
    3 000,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    1 670 669,6
    1
    Жилищное хозяйство
    1 247 510,1
    495
    Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    1 247 510,1
    008
    Организация сохранения государственного жилищного фонда
    12 000,0
    011
    Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
    0,0
    033
    Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
    111 810,1
    098
    Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
    1 123 700,0
    2
    Коммунальное хозяйство
    423 159,5
    495
    Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    423 159,5
    016
    Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
    39 130,0
    018
    Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
    0,0
    058
    Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
    384 029,5
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    0,0
    495
    Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    0,0
    025
    Освещение улиц в населенных пунктах
    0,0
    029
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    0,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    825 331,5
    1
    Деятельность в области культуры
    317 446,0
    457
    Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
    317 446,0
    003
    Поддержка культурно-досуговой работы
    317 446,0
    2
    Спорт
    79 557,0
    457
    Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
    79 557,0
    008
    Развитие массового спорта и национальных видов спорта
    46 522,0
    009
    Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
    16 920,0
    010
    Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
    16 115,0
    3
    Информационное пространство
    147 736,0
    456
    Отдел внутренней политики района (города областного значения)
    40 000,0
    002
    Услуги по проведению государственной информационной политики
    40 000,0
    457
    Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
    66 777,0
    006
    Функционирование районных (городских) библиотек
    54 171,0
    007
    Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
    12 606,0
    495
    Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    40 959,0
    075
    Строительство сетей связи
    40 959,0
    9
    Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
    280 592,5
    456
    Отдел внутренней политики района (города областного значения)
    89 386,0
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
    52 005,0
    003
    Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
    37 381,0
    006
    Капитальные расходы государственного органа
    0,0
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    0,0
    457
    Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
    191 206,5
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
    72 002,0
    014
    Капитальные расходы государственного органа
    10 394,0
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    29 250,0
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    79 560,5
    10
    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
    87 261,0
    6
    Земельные отношения
    49 590,0
    463
    Отдел земельных отношений района (города областного значения)
    49 590,0
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
    49 590,0
    006
    Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
    0,0
    007
    Капитальные расходы государственного органа
    0,0
    9
    Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
    37 671,0
    453
    Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
    37 671,0
    099
    Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
    37 671,0
    11
    Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
    99 930,8
    2
    Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
    99 930,8
    495
    Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    99 930,8
    005
    Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
    99 930,8
    12
    Транспорт и коммуникации
    1 070 254,5
    1
    Автомобильный транспорт
    1 056 527,5
    495
    Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    1 056 527,5
    022
    Развитие транспортной инфраструктуры
    198 732,0
    023
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог
    156 227,5
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
    701 568,0
    9
    Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
    13 727,0
    495
    Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    13 727,0
    024
    Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
    0,0
    039
    Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
    13 727,0
    13
    Прочие
    428 697,0
    3
    Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
    0,0
    495
    Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    0,0
    055
    Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
    0,0
    9
    Прочие
    428 697,0
    452
    Отдел финансов района (города областного значения)
    31 925,0
    012
    Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
    31 925,0
    495
    Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    396 772,0
    077
    Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
    273 203,0
    079
    Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
    123 569,0
    14
    Обслуживание долга
    56 658,0
    1
    Обслуживание долга
    56 658,0
    452
    Отдел финансов района (города областного значения)
    56 658,0
    013
    Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
    56 658,0
    15
    Трансферты
    981 490,9
    1
    Трансферты
    981 490,9
    452
    Отдел финансов района (города областного значения)
    981 490,9
    006
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    418 132,9
    007
    Бюджетные изъятия
    0,0
    024
    Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
    91 093,0
    038
    Субвенции
    472 265,0
    054
    Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
    0,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    78 250,0
    Бюджетные кредиты
    127 734,0
    10
    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
    127 734,0
    9
    Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
    127 734,0
    453
    Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
    127 734,0
    006
    Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
    127 734,0
    Погашение бюджетных кредитов
    49 484,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    49 484,0
    01
    Погашение бюджетных кредитов
    49 484,0
    1
    Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
    49 484,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    13
    Прочие
    0,0
    9
    Прочие
    0,0
    495
    Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
    0,0
    065
    Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -1 478 236,0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    1 478 236,0
    Поступление займов
    941 824,0
    7
    Поступления займов
    941 824,0
    01
    Внутренние государственные займы
    941 824,0
    2
    Договоры займа
    941 824,0
    Погашение займов
    49 484,0
    16
    Погашение займов
    49 484,0
    1
    Погашение займов
    49 484,0
    452
    Отдел финансов района (города областного значения)
    49 484,0
    008
    Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
    49 484,0
    021
    Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
    0,0
    8
    Используемые остатки бюджетных средств
    585 896,0
    01
    Остатки бюджетных средств
    585 896,0
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    585 896,0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.