О внесении изменения в решение Байганинского районного маслихата «Об утверждении бюджета Байганинского района на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года № 219
Байганинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Байганинского районного маслихата «Об утверждении бюджета Байганинского района на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года № 219 следующие изменение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Байганинского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих обьемах:
1) доходы – 11 549 474 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 248 746 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 26 082 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 6 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 6 268 646 тысяч тенге;
2) затраты – 12 367 057,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 57 550 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 110 096 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 52546 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -875 133,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 875 133,5 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 110 096 тысяч тенге;
погашение займов – 52 546 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 817 583,5тысяч тенге.».
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Байганинского районного маслихата
М. Дауылбаев
Приложение к решению
Байганинского районного маслихата
от 01 август 2025 года № 294
Приложение к решению
Байганинского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года № 219
Байганинский районный бюджет на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
11 549 474
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 248 746
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
593 880
|
|
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
41 000
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
552 880
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
474 000
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
474 000
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 164 576
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
4 164 576
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4 290
|
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
1 500
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
2 790
|
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
12 000
|
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
12 000
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
26 082
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
8 042,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
7 932
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
47
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
63
|
|
|
|
03
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
400
|
|
|
|
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
400
|
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
640
|
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
640
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
17 000
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
17 000
|
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
6 000
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
6 000
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
6 000
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
6 268 646
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
6 268 646
|
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
6 268 646
|
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
12 367 057,5
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
1 546 472,5
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
330 149,5
|
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
53 636,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
52 837
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
553,8
|
|||
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
246
|
|||
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
276 512,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
242 121
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
34 391,7
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
1 676,1
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 676,1
|
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
681,1
|
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
500
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
495
|
|||
|
|
9
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
1 214 646,9
|
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
44 751
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
44 751
|
|||
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
87089,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
48 133,9
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
31 329,1
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
7 626,8
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
83 570,4
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
73 801,8
|
|||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
9 768,6
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
999 235,7
|
|||
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
999 235,7
|
|||
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
107 331
|
|
|
1
|
|
|
Военные нужды
|
8 723
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
8 723
|
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
8 723
|
|
|
2
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
98 608
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
98 608
|
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
3 775
|
|
|
|
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
94 833
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
590 979,4
|
|
|
1
|
|
|
Социальное обеспечение
|
146 247
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
146 247
|
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
146 247
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
332 397
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
332 397
|
|
|
|
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
34 208
|
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
117 014
|
|
|
|
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
45 852
|
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
135 323
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
112 335,4
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
112 335,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
44 422
|
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
653
|
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
30 108
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
6 465,2
|
|||
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
24 328
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
6 359,2
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
822 459,9
|
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
567 399
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
56 000
|
|||
|
004
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
56 000
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
511 399
|
|||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
454 249
|
|||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
57 150
|
|||
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
249 885,9
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
246 835,9
|
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
172 450,2
|
|||
|
|
|
|
027
|
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
23 840,1
|
|
048
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
49 122,3
|
|||
|
058
|
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту
|
1 423,3
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
3 050
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
3 050
|
|||
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 175
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
5 175
|
|
|
|
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 175
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
822 999,7
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
326 803
|
|
|
|
457
|
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
325 353
|
|
|
|
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
325 353
|
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
1 450
|
|||
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
1 450
|
|||
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
46 802
|
|
|
|
457
|
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
43 402
|
|
|
|
|
008
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
30 802
|
|
|
|
|
009
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
2 063
|
|
|
|
|
010
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
10 537
|
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
3 400
|
|||
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
3 400
|
|||
|
|
3
|
|
|
Информационное пространство
|
275 224
|
|
|
|
457
|
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
263 149
|
|
|
|
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
263 100
|
|
|
|
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
49
|
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
12 075
|
|
|
|
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
12 075
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
174 170,7
|
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
134 883,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
36 714
|
|
|
|
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
96 689,7
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
580
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
900
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
39 287
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
|
30 387
|
|||
|
014
|
Капитальные расходы государственного органа
|
893
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
8 007
|
|||
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
69 447
|
|
|
6
|
|
|
Земельные отношения
|
35 958
|
|
|
|
463
|
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
35 958
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
35 958
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
33 489
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
33 489
|
|
|
|
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
33 489
|
|
11
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
49 289,4
|
|
|
2
|
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
49 289,4
|
|
|
|
466
|
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
49 289,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
|
36 362,3
|
|
013
|
Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу
|
12 352,1
|
|||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
575
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 715 294,5
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 715 294,5
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
3 715 294,5
|
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
725 710,4
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
60 000
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
2 929 584,1
|
|||
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
1 179 098,3
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
1 179 098,3
|
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
635 548
|
|||
|
062
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
124 552
|
|||
|
064
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
510 996
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
92 644,3
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
92 644,3
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
450 906
|
|||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
450 906
|
|||
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
29 375
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
29 375
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
29 375
|
|
|
|
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
29 375
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3 434 310,8
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
3 434 310,8
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
3 434 310,8
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
441 487,8
|
|||
|
|
|
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
2 453 027
|
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
85 630
|
|||
|
|
|
|
038
|
Субвенции
|
454 166
|
|
|
|
|
|
ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
57 550
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
110 096
|
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
110 096
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
110 096
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
110 096
|
|||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
110 096
|
|||
|
Категория
|
класс
|
подкласс
|
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
52 546
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
52 546
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
52 546
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-875 133,5
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита(использование профицита) бюджета
|
875 133,5
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
7
|
|
|
|
Поступления займов
|
110 096
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
110 096
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
110 096
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
52 546
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
52 546
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
52 546
|
|
|
|
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
52 546
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
817 583,5
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
817 583,5
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
817 583,5
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.