О внесении изменений в решение Баянаульского районного маслихата от 30 декабря 2024 года № 253/28 «О бюджете Баянаульского сельского округа на 2025-2027 годы»
Баянаульский районный маслихат РЕШИЛ:
1. О внесении изменений в решение Баянаульского районного маслихата от 30 декабря 2024 года № 253/28 «О бюджете Баянаульского сельского округа на 2025 - 2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакций:
«1. Утвердить бюджет Баянаульского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 - соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах с изменениями:
1) доходы – 1196065,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 122928,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 55304,1тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 10251,6 тыс тенге;
поступления трансфертов – 1007581,0 тысяч тенге;
2) затраты – 1202848,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – равно нулю;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 6782,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6782,5 тысяч тенге».
2. приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Бянаульского районного маслихата
Р. Мукашев
Приложение
к решению Баянаульского
районного маслихата
от 28 июля 2025 года
№ 339/36
Приложение 1
к решению Баянаульского
районного маслихата
от 30 декабря 2024 года
№ 253/28
Бюджет Баянаульского сельского округа на 2025 год (с изменениями)
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
1. Доходы
|
1 196 065,6
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
122 928,9
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
91 635,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
91 635,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
30 476,9
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
337,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
359,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
29 780,9
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
817,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
540,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
277,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
55 304,1
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
2 131,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
2 131,0
|
|||
|
06
|
Другие неналоговые поступления
|
53 173,1
|
|||
|
1
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет
|
53 173,1
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
10 251,6
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
10 251,6
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
10 251,6
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
1 007 581,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 007 581,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
1 007 581,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
2. Затраты
|
1 202 848,1
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
85 922,3
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
85 922,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
85 922,3
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
85 276,3
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственног о органа
|
646,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
624 044,4
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
624 044,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
624 044,4
|
|||
|
007
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3502,7
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
97 632,5
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 467,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
514 442,2
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
698,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
698,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
698,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
698,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
492 181,9
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
492 181,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
492 181,9
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
39 723,2
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
452 458,7
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,5
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,5
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,5
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-6 782,5
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
6 782,5
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.