О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года №307 «О бюджете сельского округа Байкенже на 2025-2027 годы
Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района №307 от 25 декабря 2024 года «Обюджете сельского округа Байкенже на 2025-2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского округа Байкенже на 2025- 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3- соответственно, в том числена 2025 год в следующем объеме:
1) доходы – 167 543,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 14 170,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 46,0 тысяч тенге;
поступления от продаж основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 153 327,0 тысяч тенге;
2) затраты – 169 680,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продаж финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 137,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 137,5 тысяч тенге.».
приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению;
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата Жанакорганского района
Ғ.Жарқынбек
приложение к решению
маслихата Жанакорганского района
от 16 июля 2025 года №381
приложение 1 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 25 декабря 2024 года №307
Бюджет сельского округа Байкенже на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Специфика
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
167 543,4
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
14 170,4
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 709,6
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 709,6
|
||
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
11 743,6
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
145,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
49,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
8 322,4
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 227,2
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
717,2
|
||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
717,2
|
||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
46,0
|
|
|
01
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
46,0
|
|
|
|
5
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет
|
46,0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
153 327,0
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
153 327,0
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
153 327,0
|
||
|
Функциональнаягруппа
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
Администраторы бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
|
II. Расходы
|
169 680,9
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
48 518,2
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 518,2
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 518,2
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14 724,1
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 724,1
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
8 072,1
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
280,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 372,0
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
37 398,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 093,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
37 093,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
305,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
305,0
|
|
12
|
Транспорт и коммуникация
|
69 039,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 039,0
|
||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов
|
69 039,0
|
||
|
15
|
Трансферты
|
1,6
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,6
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,6
|
||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 137,5
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 137,5
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 137,5
|
||
|
01
|
Остатки средств бюджета
|
2 137,5
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 137,5
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.