О внесении изменений в решение маслихата района Ақсуат области Абай от 30 декабря 2024 года № 25/5-VIII «О бюджете Кокжиринского сельского округа района Ақсуат на 2025-2027 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 24 июл. 2025 г.

    О внесении изменений в решение маслихата района Ақсуат области Абай от 30 декабря 2024 года № 25/5-VIII «О бюджете Кокжиринского сельского округа района Ақсуат на 2025 -2027 годы»

    Маслихат района Ақсуат области Абай РЕШИЛ:

    1. Внести в решение маслихата района Ақсуат области Абай «О бюджете Кокжиринского сельского округа района Ақсуат на 2025-2027 годы» от 30 декабря 2024 года № 25/5-VIII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 206288) следующие изменения:

    пункт 1 изложить в следующей редакции:

    «1. Утвердить бюджет Кокжиринского сельского округа района Ақсуат на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 106 488,9 тысяч тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 19 562,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 1 112,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 85 814,9 тысяч тенге;

    2) затраты – 111 923,7 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

    приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -5 434,8 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 434,8 тысяч тенге;

    поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

    погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 5 434,8 тысяч тенге.»;

    пункт 3 изложить в следующей редакции:

    «3. Учесть, что в бюджете Кокжиринского сельского округа района Ақсуат на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 44 312,9 тысяч тенге.»;

    приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

    приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель маслихата района Аксуат

    Ж. Оразгалиев

    Приложение 1 к решению

    маслихата района Ақсуат

    от 24 июля 2025 года

    № 31/5-VIII

    Приложение 1 к решению

    маслихата района Ақсуат

    от 30 декабря 2024 года

    № 25/5-VIII

    Бюджет Кокжиринского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    106 488,9
    1
     
     
    Налоговые поступления
    19 562,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    2 857,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    2 857,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    11 405,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    72,0
     
     
    3
    Земельный налог
    571,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    7 512,0
     
     
    5
    Единый земельный налог
    3 250,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    5 300,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    5 300,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    1 112,0
     
    03
     
    Продажа земли и нематериальных активов
    1 112,0
     
     
    1
    Продажа земли
    1 112,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    85 814,9
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    85 814,9
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    85 814,9
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    111 923,7
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    70 989,1
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    70 989,1
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    70 989,1
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    70 843,8
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    145,3
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    35 237,6
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    35 237,6
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    35 237,6
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    7 000,0
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 250,0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    26 987,6
    08
     
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    2 500,0
     
    1
     
     
    Деятельность в области культуры
    2 500,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2 500,0
     
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    2 500,0
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    3 153,0
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    3 153,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3 153,0
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    3 153,0
    13
     
     
     
    Прочие
    1,0
     
    9
     
     
    Прочие
    1,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1,0
     
     
     
    057
    Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
    1,0
    15
     
     
     
    Трансферты
    43,0
     
    1
     
     
    Трансферты
    43,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    43,0
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    43,0
     
     
     
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    5
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
     
     
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    6
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -5 434,8
     
     
     
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    5 434,8
     
    7
     
     
    Поступления займов
    0,0
    16
     
     
     
    Погашение займов
    0,0
     
    8
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    5 434,8
     
     
    01
     
    Остатки бюджетных средств
    5 434,8
     
     
     
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    5 434,8

    Приложение 2 к решению

    маслихата района Ақсуат

    от 24 июля 2025 года

    № 31/5-VIII

    Приложение 4 к решению

    маслихата района Ақсуат

    от 30 декабря 2025 года

    № 25/5-VIII

    Использование свободных остатков бюджетных средств

    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование расходов
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    5 434,8
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    2 691,8
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    2 691,8
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2 691,8
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2 691,8
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    2 000,0
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    2 000,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2 000,0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    2 000,0
    08
     
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    700,0
     
    1
     
     
    Деятельность в области культуры
    700,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    700,0
     
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    700,0
    15
     
     
     
    Трансферты
    43,0
     
    1
     
     
    Трансферты
    43,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    43,0
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    43,0
     
    8
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    5 434,8
     
     
    01
     
    Остатки бюджетных средств
    5 434,8
     
     
     
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    5 434,8

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.