О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года №312 О бюджете сельского округа Кейден на 2025-2027 годы

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 16 июл. 2025 г.

    О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года №312 О бюджете сельского округа Кейден на 2025-2027 годы

    Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:

    1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года №312 «О бюджете сельского округа Кейден на 2025-2027 годы следующие изменения:

    пункт 1 изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить бюджет сельского округа Кейден на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующем объеме:

    1)доходы – 215 567,1,0 тысяч тенге,в том числе:

    налоговые поступления – 6 483,0 тысяч тенге;

    неналоговым поступления- 652,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 208 432,1 тысяч тенге;

    2) затраты – 216 404,1 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредит – 0;

    погащение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобритение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -837,0 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета– 837,0 тысяч тенге.».

    приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель маслихата Жанакорганского района

    Ғ. Жаркынбек

    приложение к решению

    маслихата Жанакорганского района

    от 16 июля 2025 года №386

    приложение 1 к решению

    маслихата Жанакорганского района

    от 25 декабря 2024 года №312

    Бюджет сельского округа Кейден на 2025 год

    Категория
    Сумма, тысяч тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    215 567,1
    1
     
     
    Налоговые поступления
    6 483,0
    01
    Подоходный налог
    848,0
    2
    Подоходный налог
    848,0
     
    04
     
    Налоги на собственность
    5 633,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    273,0
     
     
    3
    Земельный налог
    63,0
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    5 132,0
    5
    Единый земельный налог
    165,0
    5
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    2,0
    3
    Плата за пользование земельными участками
    2,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    652,0
     
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    652,0
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    652,0
    4
     
     
    Поступление трансфертов
    208 432,1
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    208 432,1
     
     
    3
    Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
    208 432,1
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
    Программа
     
     
     
    Наименование
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    216 404,1
    1
     
     
    Государственные услуги общего характера
    49 742,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    49 742,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    46 328,0
    032
    Капитальные затраты подведомственных государственных учреждений и организаций
    3 414,0
    7
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    8 353,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    8 353,0
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 665,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    588,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    6 100,0
    8
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    24 769,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    24 769,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    24 464,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    305,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
    305,0
    12
    Транспорт и коммуникация
    133 540,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    133 540,0
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов
    133 540,0
    15
    Трансферты
    0,1
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,1
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,1
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
    4. Остаток по операциям с финансовыми активами
    0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -837,0
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    837,0
    8
    Используемые остатки бюджетных средств
    837,0
     01
    Остатки средств бюджета
    837,0
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    837,0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.