О внесении изменений в решение «О бюджете сельских округов на 2025-2027 годы»от 27 декабря 2024 года № 23/143-VІII
Казыгуртский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Казыгуртского районного маслихата«О бюджете сельских округов на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года под №23/143-VIII следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Казыгуртского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1,2,3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 405 803 тысяч тенге:
налоговые поступления – 380 064 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 213 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 25 526 тысяч тенге;
2) затраты – 508 387 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -102 584 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -102 584 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 102 584 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 102 584 тысяч тенге.
пункт 3 изложить в новой редакции:
3. Утвердить бюджет сельского округа Сарапхана на 2025-2027 годы согласно приложениям 4,5,6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 92 738 тысяч тенге:
налоговые поступления – 74 417 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 18 321 тысяч тенге;
2) затраты – 92 808 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -70 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -70 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 70 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 70 тысяч тенге.
пункт 5 изложить в новой редакции:
5. Утвердить бюджет сельского округа Алтынтобе на 2025-2027 годы согласно приложениям 7,8,9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 78 323 тысяч тенге:
налоговые поступления – 60 321 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 18 002 тысяч тенге;
2) затраты – 78 364 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 41 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 41 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 41 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 41 тысяч тенге.
пункт 7 изложить в новой редакции:
7. Утвердить бюджет сельского округа Карабау на 2025-2027 годы согласно приложениям 10,11,12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 62 414 тысяч тенге:
налоговые поступления – 40 863 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 21 551 тысяч тенге;
2) затраты – 64 378 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -1 964 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 964 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 964 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 1 964 тысяч тенге.
пункт 9 изложить в новой редакции:
9. Утвердить бюджет сельского округа Сабыра Рахимова на 2025-2027 годы согласно приложениям 13,14,15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 57 281 тысяч тенге:
налоговые поступления – 31 079 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 080 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 25 122 тысяч тенге;
2) затраты – 57 692 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 411 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 411 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 411 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 411 тысяч тенге.
пункт 11 изложить в новой редакции:
11. Утвердить бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2025-2027 годы согласно приложениям 16,17,18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 342 092 тысяч тенге:
налоговые поступления – 321 012 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 21 080 тысяч тенге;
2) затраты – 342 629 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 537 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступленияот продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 537 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 537 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 537 тысяч тенге.
пункт 13 изложить в новой редакции:
13. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкия на 2025-2027 годы согласно приложениям 19,20,21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 83 121 тысяч тенге:
налоговые поступления – 63 244 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 630 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 19 247 тысяч тенге;
2) затраты – 83 169 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 48 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 48 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 48 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 48 тысяч тенге.
пункт 15 изложить в новой редакции:
15. Утвердить бюджет сельского округа Шанак на 2025-2027 годы согласно приложениям 22,23,24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 54 090 тысяч тенге:
налоговые поступления – 25 533 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 28 557 тысяч тенге;
2) затраты – 54 100 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -10 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетныхкредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 10 тысяч тенге.
пункт 17 изложить в новой редакции:
17. Утвердить бюджет сельского округа Шарбулак на 2025-2027 годы согласно приложениям 25,26,27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 60 951 тысяч тенге:
налоговые поступления – 33 910 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 27 041 тысяч тенге;
2) затраты – 61 240 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 289 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 289 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 289 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 289 тысяч тенге.
пункт 19 изложить в новой редакции:
19. Утвердить бюджет сельского округа Жанабазар на 2025-2027 годы согласно приложениям 28,29,30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 140 185 тысяч тенге:
налоговые поступления – 118 251 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 21 934 тысяч тенге;
2) затраты – 140 210 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 25 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 25 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 25 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 25 тысяч тенге.
пункт 21 изложить в новой редакции:
21. Утвердить бюджет сельского округа Турбат на 2025-2027 годы согласно приложениям 31,32,33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 82 636 тысяч тенге:
налоговые поступления – 64 875 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 17 761 тысяч тенге;
2) затраты – 82 743 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -107 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -107 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 107 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 107 тысяч тенге.
пункт 23 изложить в новой редакции:
23. Утвердить бюджет сельского округа Какпак на 2025-2027 годы согласно приложениям 34,35,36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 67 699 тысяч тенге:
налоговые поступления – 52 796 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 14 903 тысяч тенге;
2) затраты – 71 751 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 4 052 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 052 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 052 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 052 тысяч тенге.
пункт 25 изложить в новой редакции:
25. Утвердить бюджет сельского округа Жигерген на 2025-2027 годы согласно приложениям 37,38,39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 53 223 тысяч тенге:
налоговые поступления – 32 912 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 20 311 тысяч тенге;
2) затраты – 53 378 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -155 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами– 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -155 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 155 тысяч тенге:
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 155 тысяч тенге.
Приложения 1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34 и 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 и 13 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата
Т. Калымбетов
Приложение 1
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
июля 2025 года №31/188-VIII
Приложение 1
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Казыгурт на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
405 803
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
380 064
|
|||
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
264 434
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
264 434
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
111 262
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 850
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 345
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
106 278
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
1 789
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4 368
|
||
|
|
|
3
|
|
Плата за пользование земельными участками
|
457
|
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
3 911
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
213
|
|||
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
213
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
213
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
25 526
|
|||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
25 526
|
||
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
25 526
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
508 387
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
99 179
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
99 179
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
99 179
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
97 929
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 250
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
32 000
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
32 000
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 000
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
12 000
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
20 000
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
377 208
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
377 208
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
377 208
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
377 208
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-102 584
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-102 584
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
102 584
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
102 584
|
Приложение 2
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
июля 2025 года №31/188-VIII
Приложение 4
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Сарапхана на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
92 738
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
74 417
|
|||
|
|
01
|
Подоходный налог
|
45 253
|
||
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
45 253
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
28 621
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
476
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
184
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
27 183
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
778
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
543
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользованием земельными участками
|
185
|
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
358
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
18 321
|
|||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
18 321
|
||
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
18 321
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
92 808
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
60 414
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
60 414
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 414
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 988
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 426
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 127
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 127
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 127
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 127
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
28 267
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
28 267
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 267
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
28 267
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-70
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-70
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
70
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
70
|
Приложение 3
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
июля 2025 года №31/188-VIII
Приложение 7
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Алтынтобе на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
78 323
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
60 321
|
|||
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
35 588
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
35 588
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
24 554
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
750
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
60
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
23 494
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
250
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
179
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользованием земельными участками
|
179
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
18 002
|
|||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
18 002
|
||
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
18 002
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
78 364
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
58 401
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
58 401
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 401
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 975
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 426
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 620
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 620
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 620
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 620
|
|
15
|
Трансферты
|
17 343
|
|||
|
|
1
|
Трансферты
|
17 343
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 343
|
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
17 343
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-41
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-41
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
41
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
41
|
Приложение 4
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
июля 2025 года №31/188-VIII
Приложение 10
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Карабау на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
62 414
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
40 863
|
|||
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
19 752
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
19 752
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
21 006
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
510
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
35
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
19 497
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
964
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
105
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользование земельными участками
|
105
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
21 551
|
|||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
21 551
|
||
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
21 551
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
64 378
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
60 775
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
60 775
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 775
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 275
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 500
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 639
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 639
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 639
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 639
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1 964
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1 964
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 964
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
1 964
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-1 964
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 964
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 964
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 964
|
Приложение 5
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
июля 2025 года №31/188-VIII
Приложение 13
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Сабыр Рахимова на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
57 281
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
31 079
|
|||
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
18 487
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
18 487
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
12 536
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
310
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
30
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
11 554
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
642
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
56
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользование земельными участками
|
56
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
1 080
|
|||
|
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
1 080
|
||
|
|
|
1
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
1 080
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
25 122
|
|||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
25 122
|
||
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
25 122
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
57 692
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
46 024
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
46 024
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 024
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 649
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 375
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 257
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 257
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 257
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 257
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
10 411
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
10 411
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 411
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
10 411
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-411
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-411
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
411
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
411
|
Приложение 6
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
июля 2025 года №31/188-VIII
Приложение 16
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Каракозы Абдалиева на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
342 092
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
321 012
|
|||
|
|
01
|
Подоходный налог
|
282 628
|
||
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
282 628
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
38 023
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
554
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
142
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
34 782
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
2 545
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
361
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользование земельными участками
|
361
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
21 080
|
|||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
21 080
|
||
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
21 080
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
342 629
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
73 638
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
73 638
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73 638
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 650
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 988
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19 536
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
19 536
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 536
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 536
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15 000
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
249 455
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
249 455
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
249 455
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
249 455
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-537
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-537
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
537
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
537
|
Приложение 7
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
июля 2025 года №31/188-VIII
Приложение 19
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Кызылкия на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
83 121
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
63 244
|
|||
|
|
01
|
Подоходный налог
|
33 608
|
||
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
33 608
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
29 312
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
486
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
126
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
25 661
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
3 039
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
324
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользованием земельными участками
|
324
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
630
|
|||
|
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
630
|
||
|
|
|
1
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
630
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
19 247
|
|||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
19 247
|
||
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
19 247
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
83 169
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
66 838
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
66 838
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
66 838
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 335
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 503
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 000
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 000
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 000
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6 000
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
10 331
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
10 331
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 331
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
10 331
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-48
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-48
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
48
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
48
|
Приложение 8
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
июля 2025 года №31/188-VIII
Приложение 22
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Шанак на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
54 090
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
25 533
|
|||
|
|
01
|
Подоходный налог
|
12 080
|
||
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
12 080
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
12 743
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
194
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
68
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
12 120
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
361
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
710
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользование земельными участками
|
710
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
28 557
|
|||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
28 557
|
||
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
28 557
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
54 100
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
45 514
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45 514
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 514
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 688
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 826
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 128
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 128
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 128
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 128
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
7 458
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
7 458
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 458
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
7 458
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-10
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-10
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
10
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
10
|
Приложение 9
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
июля 2025 года №31/188-VIII
Приложение 25
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Шарбулак на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
60 951
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
33 910
|
|||
|
|
01
|
Подоходный налог
|
17 258
|
||
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
17 258
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
16 498
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
260
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
260
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
14 691
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
1 287
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
154
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользование земельными участками
|
154
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
27 041
|
|||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27 041
|
||
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
27 041
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
61 240
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
48 883
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
48 883
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 883
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 583
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 300
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 068
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 068
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 068
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 068
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
10 289
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
10 289
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 289
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
10 289
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-289
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-289
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
289
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
289
|
Приложение 10
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
июля 2025 года №31/188-VIII
Приложение 28
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Жанабазар на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
140 185
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
118 251
|
|||
|
|
01
|
Подоходный налог
|
38 664
|
||
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
38 664
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
79 296
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 050
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
148
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
31 265
|
|
|
|
5
|
|
единый земельный налог
|
46 833
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
291
|
|
|
|
3
|
|
плата за пользование земельными участками
|
101
|
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
190
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
21 934
|
|||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
21 934
|
||
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
21 934
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
140 210
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
73 680
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
73 680
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73 680
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 056
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 624
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 504
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 504
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 504
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 504
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
62 026
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
62 026
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 026
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
62 026
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-25
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-25
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
25
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
25
|
Приложение 11
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
июля 2025 года №31/188-VIII
Приложение 31
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Турбат на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
82 636
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
64 875
|
|||
|
|
01
|
Подоходный налог
|
33 965
|
||
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
33 965
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
30 618
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
765
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
99
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
25 801
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
3 953
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
292
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользование земельными участками
|
250
|
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
42
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
17 761
|
|||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
17 761
|
||
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
17 761
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
82 743
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
58 223
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
58 223
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 223
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 712
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 511
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 286
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 286
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 286
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6 286
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
18 234
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
18 234
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 234
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
18 234
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-107
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-107
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
107
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
107
|
Приложение 12
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
июля 2025 года №31/188-VIII
Приложение 34
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Какпак на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
67 699
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
52 796
|
|||
|
|
01
|
Подоходный налог
|
33 192
|
||
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
33 192
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
19 467
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
499
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
160
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
16 963
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
1 845
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
137
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользование земельными участками
|
137
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
14 903
|
|||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
14 903
|
||
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
14 903
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
71 751
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
64 085
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
64 085
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 085
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 215
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 870
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 614
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 614
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 614
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 614
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5 052
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5 052
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 052
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
5 052
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-4 052
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 052
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 052
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 052
|
Приложение 13
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 28
июля 2025 года №31/188-VIII
Приложение 37
к решению Казыгуртского
районного маслихата от 27
декабря 2024 года №23/143-VIII
Бюджет сельского округа Жигерген на 2025 год
|
Категорий
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Классы Наименование
|
||||
|
|
|
|
Подклассы
|
||
|
|
1.Доходы
|
53 223
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
32 912
|
|||
|
|
01
|
Подоходный налог
|
18 314
|
||
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
18 314
|
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
14 510
|
||
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
160
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
50
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
10 763
|
|
|
|
5
|
|
единый земельный налог
|
3 537
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
88
|
|
|
|
3
|
|
плата за пользаванием земельныйми участками
|
88
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
20 311
|
|||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
20 311
|
||
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
20 311
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
2.Затраты
|
53 378
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
50 557
|
|||
|
|
01
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50 557
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 557
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 131
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 426
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 116
|
|||
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 116
|
||
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 116
|
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 116
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1 705
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1 705
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 705
|
|
|
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящегобюджета в связи с изменением законодательства
|
1 705
|
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
-155
|
|||
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
|
5.Дефицит (профицит) бюджета
|
-155
|
|||
|
|
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
155
|
|||
|
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
155
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.