О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 24/2-VIII «О бюджете Карауылского сельского округа на 2025-2027 годы»
Абайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 24/2-VIII «О бюджете Карауылского сельского округа на 2025-2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить бюджет Карауылского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 755 664,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 63 903,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступления трансфертов – 691 761,4 тысяч тенге;
2) затраты – 846 422,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 90 757,6 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 90 757,6 тысяч тенге;
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 90 757,6 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата Абайского района
М. Нұрсұлтанұлы
Приложение к решению
Абайского районного маслихата
от 24 июля 2025 года
№ 30/2-VIII
Приложение 1 к решению
Абайского районного маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 24/2-VIІI
Бюджет Карауылского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
Подкласс
|
||||
|
|
|
Специфика
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
755 664,4
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
63 903,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
40 000,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
40 000,0
|
|
|
|
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты
|
40 000,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
23 783,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
806,0
|
|
|
|
|
02
|
Hалог на имущество физических лиц
|
806,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
577,0
|
|
|
|
|
02
|
Земельный налог
|
577,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
21 900,0
|
|
|
|
|
01
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
2 700,0
|
|
|
|
|
02
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
19 200,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
500,0
|
|||
|
01
|
Единый земельный налог
|
500,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы услуги
|
120,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
120,0
|
|||
|
15
|
Плата за пользование земельными участками
|
120,0
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
10
|
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
01
|
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
1
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
02
|
Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета
|
0
|
|
Специальные поступления
|
0
|
||||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
691 761,4
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
691 761,4
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
426 097,4
|
|
|
|
|
01
|
Целевые текущие трансферты
|
550 032,4
|
|
|
|
|
03
|
Субвенции
|
141 729,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
846 422,0
|
|
|
1
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
152 861,7
|
|
|
|
1
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
152 861,7
|
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
152 861,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
142 111,7
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 750,0
|
|
7
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
387 174,7
|
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
387 174,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
387 174,7
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
34 350,0
|
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
352 824,7
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
20 846,7
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
20 846,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 846,7
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
20 846,7
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
237 243,7
|
|
|
9
|
|
Прочие
|
237 243,7
|
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
237 243,7
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года
|
4685,0
|
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
232 558,7
|
|
15
|
Трансферты
|
48 295,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
48 295,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 295,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
48 295,2
|
|||
|
|
|
|
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 90 757,6
|
||
|
VI.НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
||||
|
|
|
|
|
VІI.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
90 757,6
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
90 757,6
|
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
90 757,6
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
90 757,6
|
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
90 757,6
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.