О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года №310 «О бюджете сельского округа Жаманбай батыр на 2025-2027 годы»
Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района от 25 декабря 2024 года №310 «О бюджете сельского округа Жаманбай батыр на 2025-2027 год следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2025 - 2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующем объеме:
1)доходы –506 428,5 тысяч тенге,в том числе:
налоговые поступления – 11 429 тысяч тенге;
неналоговым поступления- 111 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 494 888,5тысяч тенге;
2) затраты – 513 244,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредит – 0;
погащение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобритение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 816,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 816,1 тысяч тенге.».
приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата Жанакорганского района
Ғ. Жарқынбек
приложение к решению
маслихата Жанакорганского района
от 16 июля 2025 года №384
приложение 1 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 25 декабря 2024 года №310
Бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
506 428,5
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
11 429,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2 100,0
|
||
|
2
|
Подоходный налог
|
2 100,0
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
9 322,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
592,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
41,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
8 479,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
198,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и оказанные услуги
|
12,0
|
||
|
3
|
Плата за пользование природными и другими ресурсами
|
12,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
111,0
|
||
|
01
|
Доходы от государственных собственности
|
111,0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества,находящегося в государственный собственности
|
111,0
|
||
|
4
|
Поступление трансфертов
|
494 888,5
|
||
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
494 888,5
|
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
494 888,5
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
513 244,6
|
|
1
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
51 706,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 706,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 706,0
|
|
7
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
111 004,3
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
111 004,3
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
92 798,3
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
312,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
17 894,0
|
|
8
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
54 750,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 445,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
54 445,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
305,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
|
305,0
|
|
12
|
Транспорт и коммуникаций
|
210 270,1
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
210 270,1
|
||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов
|
210 270,1
|
||
|
13
|
Трансферты
|
85 514,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
85 514,0
|
||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельской местности по проекту «Ауыл-Ел бесиги»
|
85 514,0
|
||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов (За счет средств местного бюджета)
|
0,2
|
||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 6 816,1
|
|||
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
6 816,1
|
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
6 816,1
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
6 816,1
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
6 816,1
|
||
|
2
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.