О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 24/9-VІIІ «О бюджете Саржалского сельского округа на 2025-2027 годы»
Абайский районный маслихат РЕШИЛ:
1.Внести в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 24/9-VIІI «О бюджете Саржалского сельского округа на 2025-2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить бюджет Саржалского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 71 315,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 14 849,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0 тенге;
специальные поступления -0 тенге;
поступления трансфертов – 56 466,0 тысяч тенге;
2) затраты – 80 122,2 тысяч тенге,
3) чистое бюджетное кредитование - 0 тенге;
бюджетные кредиты - 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства -0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 8 807,2 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета -0 тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 807,2 тысяч тенге;
поступление займов - 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 8 807,2 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата Абайского района
М. Нұрсұлтанұлы
Приложение к решению
Абайского районного маслихата
от 24 июля 2025 года
№ 30/8-VIII
Приложение 1 к решению
Абайского районного маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 24/9-VIІI
Бюджет Саржалского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
|
Специфика
|
||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
71 315,0
|
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
14 849,0
|
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
5 000,0
|
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 000,0
|
|
|
|
|
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты
|
5 000,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
7 849,0
|
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
234,0
|
|
|
|
|
|
02
|
Hалог на имущество физических лиц
|
234,0
|
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
15,0
|
|
|
|
|
|
02
|
Земельный налог
|
15,0
|
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
4 800,0
|
|
|
|
|
|
02
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
4 800,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 800,0
|
||||
|
01
|
Единый земельный налог
|
2 800,0
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 000,0
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 000,0
|
||||
|
15
|
Плата за пользование земельными участками
|
2 000,0
|
||||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
|
10
|
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
|
02
|
Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета
|
0
|
|
|
Специальные поступления
|
0
|
|||||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
56 466,0
|
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
56 466,0
|
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
56 466,0
|
|
|
|
|
|
01
|
Целевые текущие трансферты
|
25 000,0
|
|
|
|
|
|
03
|
Субвенции
|
31 466,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
|
Наименование
|
||||
|
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
80 122,2
|
|
1
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
50 945,2
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50 945,2
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 945,2
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 497,2
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
448,0
|
||||
|
7
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
27 315,0
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
27 315,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 315,0
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 049,0
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
24 266,0
|
|
13
|
|
|
|
|
Прочие
|
1 862,0
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие
|
1 862,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 862,0
|
|
|
|
|
040
|
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2025 года
|
1 862,0
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-8 807,2
|
|
VI. НЕВТЯНОЙ ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|||||
|
|
|
|
|
|
VIІ.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
8 807,2
|
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
7
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
8 807,2
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
8 807,2
|
||||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
8 807,2
|
||||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
8 807,2
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.