О внесении изменений и дополнения в решение Қобдинского районного маслихата от 31 декабря 2024 года № 288 «Об утверждении бюджета Жарыкского сельского округа на 2025-2027 годы»
Кобдинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кобдинского районного маслихата от 31 декабря 2024 года № 288 «Об утверждении бюджета Жарыкского сельского округа на 2025-2027 годы» следующие изменения и дополнение:
Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Жарыкского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 35 998,2 тысяч тенге:
налоговые поступления - 3 205,0 тысяч тенге;
не налоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0 тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступления трансфертов - 32 793,2 тысяч тенге;
2) затраты - 38 498,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - 0 тенге;
6) не нефтяной дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тенге, в том числе:
поступление займов - 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 500,0 тенге.
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Кобдинского районного маслихата
Ж. Ергалиев
Приложение к решению
Кобдинского районного маслихата
от 15 июля 2025 года № 356
Приложение 1 к решению
Кобдинского районного маслихата № 288
от 31 декабря 2024 года
Бюджет Жарыкского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
І. Доходы
|
35 998,2
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 205,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
370,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
370,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2 575,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
25,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 900,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
650,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
260,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
260,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
32 793,2
|
|||
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
32 793,2
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
32 793,2
|
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. Затраты
|
38 498,2
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
28 344,3
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28 344,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 344,3
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 295,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы гос.органов
|
49,3
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 153,9
|
|||
|
2
|
Коммунальные хозяйство
|
1 812,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 812,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
1 812,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 341,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 341,9
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 297,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3044,9
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
2 000,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета
|
0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 500
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
2 500
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 500
|
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 500
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.