О внесении изменений в решение Курчатовского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 25/153-VIII «О бюджете города Курчатов на 2025-2027 годы»
Курчатовский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Курчатовского городского маслихата «О бюджете города Курчатов на 2025-2027 годы» от 26 декабря 2024 года № 25/153-VIII следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Курчатов на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 4 366 837,2 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 224 874,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 11 911,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 39 852,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 090 200,2 тысяч тенге;
2) затраты – 4 852 936,5 тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -94 864,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 94 864,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -391 235,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 391 235,3 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 94 864,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 486 099,3 тысяч тенге.»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Принять к исполнению на 2025 год нормативы распределения доходов в бюджет города по социальному налогу в размере 77,7 процентов, индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты, в размере 77,9 процентов, установленных решением маслихата области Абай от 03 июля 2025 года № 29/194-VIII «О внесении изменений в решение маслихата области Абай от 13 декабря 2024 года № 23/154-VIII «Об областном бюджете на 2025-2027 годы»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Предусмотреть в городском бюджете на 2025 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 1 358 370,2 тысяч тенге.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Предусмотреть в городском бюджете на 2025 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 31 830,0 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Курчатовского городского маслихата
Г. Хусайнова
Приложение к решению
Курчатовского городского маслихата
от 21 июля 2025 года
№ 30/193-VIII
Бюджет города Курчатов на 2025 год
|
Категория
|
Всего доходы (тыс. тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
4 366 837,2
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2 224 874,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 229 224,0
|
|
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
159 697,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 069 527,0
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
775 200,0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
775 200,0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
170 275,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
83 471,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
41 058,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
45 743,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
3,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
35 109,0
|
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
613,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
25 534,0
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
8 962,0
|
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
15 066,0
|
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
15 066,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
11 911,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
10 706,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
10 337,0
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
369,0
|
|
|
|
03
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
835,0
|
|
|
|
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
835,0
|
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
62,0
|
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
62,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
308,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
308,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
39 852,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
34 752,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
34 752,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
5 100,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
2 300,0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
2 800,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
2 090 200,2
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
2 090 200,2
|
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
2 090 200,2
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего расходы (тыс. тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
4 852 936,5
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
521 287,2
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
382 199,4
|
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
47 413,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
47 413,4
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
334 786,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
292 141,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
42 645,0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
567,4
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
567,4
|
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
567,4
|
|
|
9
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
138 520,4
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
62 726,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
58 444,0
|
|
|
|
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 282,4
|
|
|
|
809
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
75 794,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства
|
75 794,0
|
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
9 539,0
|
|
|
1
|
|
|
Военные нужды
|
8 929,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
8 929,0
|
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
8 929,0
|
|
|
2
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
610,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
610,0
|
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
610,0
|
|
03
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
14 000,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
14 000,0
|
|
|
|
809
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
14 000,0
|
|
|
|
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
14 000,0
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
413 041,5
|
|
|
1
|
|
|
Социальное обеспечение
|
154 322,0
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
154 322,0
|
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
154 322,0
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
150 319,5
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
150 319,5
|
|
|
|
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
731,0
|
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
47 849,5
|
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
944,0
|
|
|
|
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
14 822,0
|
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
45 283,0
|
|
|
|
|
027
|
Реализация мероприятий по социальной защите населения
|
40 690,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
108 400,0
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
108 400,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
54 298,0
|
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
12,0
|
|
|
|
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
350,0
|
|
|
|
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
22 180,0
|
|
|
|
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
28 560,0
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
3 000,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 300 965,4
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
465 042,0
|
|
|
|
809
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
465 042,0
|
|
|
|
|
003
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
11 000,0
|
|
|
|
|
033
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
1 500,0
|
|
|
|
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
452 542,0
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
627 966,4
|
|
|
|
809
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
627 966,4
|
|
|
|
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
243 400,9
|
|
|
|
|
026
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
381 565,5
|
|
|
|
|
029
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
3 000,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
207 957,0
|
|
|
|
809
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
207 957,0
|
|
|
|
|
007
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
63 020,0
|
|
|
|
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
16 000,0
|
|
|
|
|
017
|
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
|
1 034,0
|
|
|
|
|
018
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
127 903,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
429 865,4
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
190 037,3
|
|
|
|
457
|
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
190 037,3
|
|
|
|
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
190 037,3
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
57 670,5
|
|
|
|
457
|
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
57 670,5
|
|
|
|
|
008
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
57 670,5
|
|
|
3
|
|
|
Информационное пространство
|
48 757,0
|
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
4 600,0
|
|
|
|
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
4 600,0
|
|
|
|
457
|
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
44 157,0
|
|
|
|
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
27 727,0
|
|
|
|
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
16 430,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
133 400,6
|
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
84 689,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
43 182,6
|
|
|
|
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
39 730,0
|
|
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 777,0
|
|
|
|
457
|
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
48 711,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
|
34 771,0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
13 940,0
|
|
09
|
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
10 000,0
|
|
|
1
|
|
|
Топливо и энергетика
|
10 000,0
|
|
|
|
809
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
10 000,0
|
|
|
|
|
019
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
10 000,0
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
47 859,7
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
47 859,7
|
|
|
|
806
|
|
Отдел сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства района (города областного значения)
|
47 859,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития сельского хозяйства, земельных отношений и предпринимательства
|
46 979,7
|
|
|
|
|
017
|
Капитальные расходы государственного органа
|
880,0
|
|
11
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
30 900,0
|
|
|
2
|
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
30 900,0
|
|
|
|
809
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
30 900,0
|
|
|
|
|
013
|
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
|
30 900,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
775 000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
775 000,0
|
|
|
|
809
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
775 000,0
|
|
|
|
|
014
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
700 000,0
|
|
|
|
|
025
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
75 000,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
45 532,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
45 532,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
45 532,0
|
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
45 532,0
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
3 325,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
3 325,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
3 325,0
|
|
|
|
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
3 325,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1 251 621,3
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1 251 621,3
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 251 621,3
|
|
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1 864,3
|
|
|
|
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
1 222 922,0
|
|
|
|
|
024
|
Целевые текущие трансферы из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
26 835,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
-94 864,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
94 864,0
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
94 864,0
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
94 864,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами:
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-391 235,3
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
391 235,3
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
94 864,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
94 864,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
94 864,0
|
|
|
|
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
94 864,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
486 099,3
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
486 099,3
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
486 099,3
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.