О внесении изменений в решение Экибастузского городского маслихата от 27 декабря 2024 года № 214/26 «О бюджете сельских округов, сел и поселков города Экибастуза на 2025 - 2027 годы»
Экибастузский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Экибастузского городского маслихата от 27 декабря 2024 года № 214/26 «О бюджете сельских округов, сел и поселков города Экибастуза на 2025-2027 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 205014) следующие изменения:
1) преамбулу указанного решения изложить в новой редакции:
«В соответствии со статьей 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпункта 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Экибастузский городской маслихат РЕШИЛ:»;
2) пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет поселка Солнечный на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 142 633 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 120 577 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 901 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – равно нулю;
поступления трансфертов – 21 155 тысяч тенге;
2) затраты – 142 700 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – равно нулю, в том числе:
бюджетные кредиты – равно нулю;
погашение бюджетных кредитов – равно нулю;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю, в том числе:
приобретение финансовых активов – равно нулю;
поступления от продажи финансовых активов государства – равно нулю;
5) дефицит (профицит) бюджета – -67 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 67 тысяч тенге.
3) пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
2. Утвердить бюджет поселка Шидерты на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 474 743 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 27 163 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 148 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 350 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 447 082 тысячи тенге;
2) затраты – 476 662 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – равно нулю, в том числе:
бюджетные кредиты – равно нулю;
погашение бюджетных кредитов – равно нулю;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю, в том числе:
приобретение финансовых активов – равно нулю;
поступления от продажи финансовых активов государства – равно нулю;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 919 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 919 тысяч тенге.
4) пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
3. Утвердить бюджет Аккольского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8, 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 311 845 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 285 тысяч тенге;
неналоговые поступления – равно нулю;
поступления от продажи основного капитала – 156 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 307 404 тысяч тенге;
2) затраты – 312 732 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – равно нулю, в том числе:
бюджетные кредиты – равно нулю;
погашение бюджетных кредитов – равно нулю;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю, в том числе:
приобретение финансовых активов – равно нулю;
поступления от продажи финансовых активов государства – равно нулю;
5) дефицит (профицит) бюджета – -887 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 887 тысяч тенге.
5) пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
4. Утвердить бюджет Байетского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11, 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 60 584 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 640 тысяч тенге;
неналоговые поступления – равно нулю;
поступления от продажи основного капитала – равно нулю;
поступления трансфертов – 53 944 тысячи тенге;
2) затраты – 61 407 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – равно нулю, в том числе:
бюджетные кредиты – равно нулю;
погашение бюджетных кредитов – равно нулю;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю, в том числе:
приобретение финансовых активов – равно нулю;
поступления от продажи финансовых активов государства – равно нулю;
5) дефицит (профицит) бюджета – -823 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 823 тысяч тенге.
6) пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
5. Утвердить бюджет Железнодорожного сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14, 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 885 104 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 880 тысяч тенге;
неналоговые поступления – равно нулю;
поступления от продажи основного капитала – равно нулю;
поступления трансфертов – 875 224 тысячи тенге;
2) затраты – 885 517 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – равно нулю, в том числе:
бюджетные кредиты – равно нулю;
погашение бюджетных кредитов – равно нулю;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю, в том числе:
приобретение финансовых активов – равно нулю;
поступления от продажи финансовых активов государства – равно нулю;
5) дефицит (профицит) бюджета – -413 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –413 тысячи тенге.
7) пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
6. Утвердить бюджет Қояндинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 223 517 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 869 тысяч тенге;
неналоговые поступления – равно нулю;
поступления от продажи основного капитала – равно нулю;
поступления трансфертов – 218 648 тысяч тенге;
2) затраты – 224 336 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – равно нулю, в том числе:
бюджетные кредиты – равно нулю;
погашение бюджетных кредитов – равно нулю;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю, в том числе:
приобретение финансовых активов – равно нулю;
поступления от продажи финансовых активов государства – равно нулю;
5) дефицит (профицит) бюджета – -819 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 819 тысяч тенге.
8) пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
7. Утвердить бюджет Сарыкамысского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 65 856 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 228 тысяч тенге;
неналоговые поступления – равно нулю;
поступления от продажи основного капитала – 1 287 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 62 341 тысяча тенге;
2) затраты – 66 176 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – равно нулю, в том числе:
бюджетные кредиты – равно нулю;
погашение бюджетных кредитов – равно нулю;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю, в том числе:
приобретение финансовых активов – равно нулю;
поступления от продажи финансовых активов государства – равно нулю;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 320 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 320 тысяч тенге.
9) пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
8. Утвердить бюджет Торт-Кудукского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 211 422 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 70 085 тысяч тенге;
неналоговые поступления – равно нулю;
поступления от продажи основного капитала – равно нулю;
поступления трансфертов – 141 337 тысяч тенге;
2) затраты – 279 926 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – равно нулю, в том числе:
бюджетные кредиты – равно нулю;
погашение бюджетных кредитов – равно нулю;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю, в том числе:
приобретение финансовых активов – равно нулю;
поступления от продажи финансовых активов государства – равно нулю;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 68 504 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 68 504 тысячи тенге.
10) пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
9. Утвердить бюджет Экибастузского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26, 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 214 664 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 10 270 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 88 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – равно нулю;
поступления трансфертов – 204 306 тысяч тенге;
2) затраты – 218 651 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – равно нулю, в том числе:
бюджетные кредиты – равно нулю;
погашение бюджетных кредитов – равно нулю;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю, в том числе:
приобретение финансовых активов – равно нулю;
поступления от продажи финансовых активов государства – равно нулю;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 987 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –3 987 тысяч тенге.
11) пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
10. Утвердить бюджет села имени академика Алькея Маргулана на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29, 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 53 074 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 18 218 тысяч тенге;
неналоговые поступления – равно нулю;
поступления от продажи основного капитала – равно нулю;
поступления трансфертов – 34 856 тысяч тенге;
2) затраты – 53 089 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – равно нулю, в том числе:
бюджетные кредиты – равно нулю;
погашение бюджетных кредитов – равно нулю;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю, в том числе:
приобретение финансовых активов – равно нулю;
поступления от продажи финансовых активов государства – равно нулю;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 15 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 тысяч тенге.
12) пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
11. Утвердить бюджет села Шиқылдақ на 2025-2027 годы согласно приложениям 31, 32, 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 66 474 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 610 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 54 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – равно нулю;
поступления трансфертов – 61 810 тысяч тенге;
2) затраты – 66 998 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – равно нулю, в том числе:
бюджетные кредиты – равно нулю;
погашение бюджетных кредитов – равно нулю;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – равно нулю, в том числе:
приобретение финансовых активов – равно нулю;
поступления от продажи финансовых активов государства – равно нулю;
5) дефицит (профицит) бюджета – -524 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 524 тысячи тенге.
13) приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Экибастузского городского маслихата
Н. Макраев
Приложение 1
к решению Экибастузского
городского маслихата
от «17» июля 2025 года
№ 253/31
Приложение 1
к решению Экибастузского
городского маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 214/26
Бюджет поселка Солнечный на 2025 год
|
Категория
|
|
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||
|
|
Класс
|
Наименование
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
142 633
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
120 577
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
7 638
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7 638
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
17 630
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
377
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
227
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
16 966
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
60
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
95 309
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
95 273
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
36
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
901
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
901
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
901
|
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
21 155
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
21 155
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
21 155
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
142 700
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
67 829
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
67 829
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 829
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 829
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
7 000
|
|||
|
07
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
29 229
|
||
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
29 229
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 229
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
20 240
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
582
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8 407
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
34 482
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
34 482
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 482
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
34 482
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
11 157
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
11 157
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 157
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
11 157
|
|
15
|
Трансферты
|
3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-67
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
67
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
67
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
67
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
67
|
Приложение 2
к решению Экибастузского
городского маслихата
от «17» июля 2025 года
№ 253/31
Приложение 4
к решению Экибастузского
городского маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 214/26
Бюджет поселка Шидерты на 2025 год
|
Категория
|
|
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||
|
|
Класс
|
Наименование
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
474 743
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
27 163
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
9 116
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
9 116
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
14 648
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
241
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
2 296
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
12 111
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 399
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 399
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
148
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
148
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
148
|
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
350
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
350
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
350
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
447 082
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
447 082
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
447 082
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
476 662
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
80 324
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
80 324
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
80 324
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
80 324
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
360 543
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
17 104
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 104
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
17 104
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
343 439
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
343 439
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
24 085
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
27 981
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
291 373
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
33 639
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
33 639
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 639
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
33 639
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 150
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 150
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 150
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 150
|
|
15
|
Трансферты
|
6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
6
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 919
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 919
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 919
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 919
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 919
|
Приложение 3
к решению Экибастузского
городского маслихата
от «17» июля 2025 года
№ 253/31
Приложение 7
к решению Экибастузского
городского маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 214/26
Бюджет Аккольского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
|
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||
|
|
Класс
|
Наименование
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
311 845
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 285
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 504
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 504
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2 446
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
57
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
57
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 584
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
748
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
335
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
335
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
156
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
156
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
156
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
307 404
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
307 404
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
307 404
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
312 732
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
44 830
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 830
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 830
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 830
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
94 271
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
35 549
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 549
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
35 549
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
58 722
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 722
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
25 926
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 323
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
29 473
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
173 629
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
173 629
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
173 629
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 742
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных
дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
169 887
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-887
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
887
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
887
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
887
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
887
|
Приложение 4
к решению Экибастузского
городского маслихата
от «17» июля 2025 года
№ 253/31
Приложение 10
к решению Экибастузского
городского маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 214/26
Бюджет Байетского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
|
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||
|
|
Класс
|
Наименование
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
60 584
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 640
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 577
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 577
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 731
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
36
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
337
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 193
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
165
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
332
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
332
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
53 944
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
53 944
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
53 944
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
61 407
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
40 042
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 042
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 042
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 042
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
15 591
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
10 539
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 539
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
10 539
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 052
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 052
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 235
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 200
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
617
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
5 774
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
5 774
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 774
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 774
|
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-823
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
823
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
823
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
823
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
823
|
Приложение 5
к решению Экибастузского
городского маслихата
№ 253/31 от «17» июля 2025 года
Приложение 13
к решению Экибастузского
городского маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 214/26
Бюджет Железнодорожного сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
|
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||
|
|
Класс
|
Наименование
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
885 104
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 880
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 260
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 260
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
5 578
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
87
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
857
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 328
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
306
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 042
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 042
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
875 224
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
875 224
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
875 224
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
885 517
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
45 711
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45 711
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 711
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 466
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 245
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
44 128
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
31 044
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 044
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
31 044
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13 084
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 084
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 931
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 165
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 988
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
795 675
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
795 675
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
795 675
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 446
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных
дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
790 229
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-413
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
413
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
413
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
413
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
413
|
Приложение 6
к решению Экибастузского
городского маслихата
от «17» июля 2025 года
№ 253/31
Приложение 16
к решению Экибастузского
городского маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 214/26
Бюджет Қояндинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
|
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||
|
|
Класс
|
Наименование
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
223 517
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 869
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 157
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 157
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2 793
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
102
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
113
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 174
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
404
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
919
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
919
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
218 648
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
218 648
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
218 648
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
224 336
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
68 906
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
68 906
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 906
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 661
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 245
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
37 838
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
7 255
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 255
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
7 255
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
30 583
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 583
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 199
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
20 384
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
9 776
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
9 776
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 776
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9 776
|
|
13
|
Прочие
|
107 816
|
|||
|
9
|
Прочие
|
107 816
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
107 816
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
107 816
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-819
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
819
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
819
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
819
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
819
|
Приложение 7
к решению Экибастузского
городского маслихата
от «17» июля 2025 года
№ 253/31
Приложение 19
к решению Экибастузского
городского маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 214/26
Бюджет Сарыкамысского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
|
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||
|
|
Класс
|
Наименование
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
65 856
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2 228
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
479
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
479
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
1 562
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
43
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
61
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 191
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
267
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
187
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
187
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 287
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
1 231
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
1 231
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
56
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
56
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
62 341
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
62 341
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
62 341
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
66 176
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
28 882
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28 882
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 882
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 882
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
36 239
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
15 226
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 226
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
15 226
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
21 013
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 013
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 496
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 055
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15 462
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 055
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 055
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 055
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 055
|
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-320
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
320
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
320
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
320
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
320
|
Приложение 8
к решению Экибастузского
городского маслихата
от «17» июля 2025 года
№ 253/31
Приложение 22
к решению Экибастузского
городского маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 214/26
Бюджет Торт-Кудукского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
|
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||
|
|
Класс
|
Наименование
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
211 422
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
70 085
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
536
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
536
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
11 332
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
37
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
65
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
10 982
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
248
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
58 217
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
58 217
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
141 337
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
141 337
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
141 337
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
279 926
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
45 055
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45 055
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 055
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 055
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
36 970
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
14 176
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 176
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
14 176
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
22 794
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 794
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 727
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
12 757
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 310
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
148 067
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
148 067
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
148 067
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 771
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных
дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
146 296
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
49 834
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
49 834
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 834
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
49 834
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-68 504
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
68 504
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
68 504
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
68 504
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
68 504
|
Приложение 9
к решению Экибастузского
городского маслихата
от «17» июля 2025 года
№ 253/31
Приложение 25
к решению Экибастузского
городского маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 214/26
Бюджет Экибастузского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
|
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||
|
|
Класс
|
Наименование
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
214 664
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 270
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 354
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 354
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
5 805
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
63
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
85
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 702
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 955
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 111
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 111
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
88
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
88
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
88
|
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
204 306
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
204 306
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
204 306
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
218 651
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
52 045
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52 045
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 045
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 045
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
36 037
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
24 733
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 733
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
24 733
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 304
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 304
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 228
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 076
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
130 569
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
130 569
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
130 569
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 140
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных
дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
123 429
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 3 987
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 987
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 987
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 987
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 987
|
Приложение 10
к решению Экибастузского
городского маслихата
от «17» июля 2025 года
№ 253/31
Приложение 28
к решению Экибастузского
городского маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 214/26
Бюджет села имени академика Алькея Маргулана на 2025 год
|
Категория
|
|
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||
|
|
Класс
|
Наименование
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
53 074
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
18 218
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
637
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
637
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
8 819
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
54
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
5 272
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 206
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
287
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
8 762
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
8 762
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
34 856
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
34 856
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
34 856
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
53 089
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
40 682
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 682
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 682
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 682
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 772
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
5 275
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 275
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
5 275
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 497
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 497
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 497
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 620
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 620
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 620
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 620
|
|
15
|
Трансферты
|
15
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
15
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
15
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-15
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
15
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
15
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
15
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
15
|
Приложение 11
к решению Экибастузского
городского маслихата
от «17» июля 2025 года
№ 253/31
Приложение 31
к решению Экибастузского
городского маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 214/26
Бюджет села Шиқылдақ на 2025 год
|
Категория
|
|
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||
|
|
Класс
|
Наименование
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
66 474
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 610
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 141
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 141
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2 576
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
31
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
182
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 310
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 053
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
893
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
893
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
54
|
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
54
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
54
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
61 810
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
61 810
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
61 810
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
66 998
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
51 183
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
51 183
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 183
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 183
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 719
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
5 275
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 275
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
5 275
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 444
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 444
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 015
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
429
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
6 096
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
6 096
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 096
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 096
|
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-524
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
524
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
524
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
524
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
524
|
Приложение 12
к решению Экибастузского
городского маслихата
от «17» июля 2025 года
№ 253/31
Приложение 34
к решению Экибастузского
городского маслихата
от «27» декабря 2024 года
№ 214/26
Целевые трансферты, выделенные из вышестоящих бюджетов на 2025 год
|
№
п/п
|
Назначение целевых трансфертов
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Всего целевых трансфертов:
|
1 797 543
|
|
|
в том числе:
|
||
|
1
|
Целевые текущие трансферты
|
1 797 543
|
|
1.1
|
Бюджету поселка Солнечный:
|
7 159
|
|
повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
159
|
|
|
разработка ПСД с проведением экспертизы на капитальный ремонт здания КГКП Дома культуры Макпал
|
7 000
|
|
|
1.2
|
Бюджету поселка Шидерты:
|
299 335
|
|
благоустройство центрального парка
|
285 107
|
|
|
услуги охраны объекта АП-162/10
|
7 500
|
|
|
разработка проекта расчета норм образования и накопления коммунальных отходов, а также расчета тарифа для населения на сбор, транспортировку и захоронения ТБО
|
5 000
|
|
|
проведение оценки комплекса здания учреждения АП-162/10 в поселке Шидерты
|
1 575
|
|
|
на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
153
|
|
|
1.3
|
Бюджету Аккольскому сельскому округу:
|
244 130
|
|
капитальный ремонт 4-х дорог села Акколь Аккольского сельского округа
|
169 887
|
|
|
текущий ремонт столовой села Акколь Аккольского сельского округа
|
7 550
|
|
|
повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
12
|
|
|
установка арки в с.Акколь
|
5 500
|
|
|
установка стеллы в с.Акколь
|
5 740
|
|
|
установка детской игровой площадки
|
8 500
|
|
|
ремонт мини футбольных полей в с.Акколь и Зеленая роща
|
8 500
|
|
|
установка линии освещения с.Акколь ул.Жайылма (1,2 км)
|
11 200
|
|
|
установка линии освещения на выезде с.Акколь от арки до клуба, 1,4 км
|
11 241
|
|
|
дополнительно на уборку, погрузку и вывоз снега
|
1 500
|
|
|
ремонт врезки колодцев водопровода: установка молниеотвода (3 шт)
|
4 500
|
|
|
ремонт врезки колодцев водопровода с.Акколь и с.Зеленая Роща
|
10 000
|
|
|
1.4
|
Бюджету Байетскому сельскому округу:
|
9 501
|
|
повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
48
|
|
|
дополнительно на уборку, погрузку и вывоз снега
|
4 453
|
|
|
обслуживание водопродова в с.Атыгай
|
5 000
|
|
|
1.5
|
Бюджету Железнодорожному сельскому округу:
|
805 522
|
|
проведение капитального, среднего и текущего ремонта автомобильных дорог села Кудайколь Железнодорожного сельского округа
|
761 438
|
|
|
повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
48
|
|
|
технический надзор и услуга по экспертизе качаства работ и материалов на средний ремонт подъездной дороги к с.Кудайколь
|
28 791
|
|
|
текущий ремонт футбольного поля
|
5 000
|
|
|
приобретение металлических горок- 2 шт. (новый год)
|
10 245
|
|
|
1.6
|
Бюджету Қояндинскому сельскому округу:
|
147 412
|
|
средний ремонт внутрипоселковой дороги с.Қоянды ул.Центральная (1,5 км)
|
70 000
|
|
|
средний ремонт внутрипоселковой дороги с.Қоянды ул.Шанырак (0,8 км)
|
35 679
|
|
|
экспертиза качества дорог по среднему ремонту внутрипоселковых дорог
|
2 137
|
|
|
установка детской игровой площадки в селе Курылысшы Кояндинского сельского округа
|
18 638
|
|
|
уличное освещение в селе Курылысшы Кояндинского сельского округа
|
5 000
|
|
|
повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
237
|
|
|
дополнительно на уборку, погрузку и вывоз снега
|
5 476
|
|
|
приобретение металлических горок- 2 шт. (новый год)
|
10 245
|
|
|
1.7
|
Бюджету Сарыкамысскому сельскому округу:
|
14 994
|
|
повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
14
|
|
|
установка детской игровой площадки в селе Сарыкамыс
|
14 980
|
|
|
1.8
|
Бюджету Торт-Кудукскому сельскому округу:
|
141 337
|
|
повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
129
|
|
|
средний ремонт подъездной дороги к селу Торт-Кудук, 1,595 км
|
141 208
|
|
|
1.9
|
Бюджету Экибастузскому сельскому округу:
|
122 711
|
|
средний ремонт внутрипоселковых дорог села Тортуй Экибастузского сельского округа
|
118 392
|
|
|
возмещение в РБ потери сельскохозяйственного производства, в связи с переводом зем.участка из земель сельского хозяйства в категорию земли промышленности
|
4 319
|
|
|
1.10
|
Бюджету села имени академика Алькея Маргулана:
|
2 920
|
|
повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
120
|
|
|
дополнительно на уборку, погрузку и вывоз снега
|
2 800
|
|
|
1.11
|
Бюджету села Шикылдак:
|
2 522
|
|
проведение технического обследования гидротехнического сооружения (193 метра)
|
2 522
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.