О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 196 «О бюджетах сел и сельских округов Карасуского района на 2025-2027 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 9 июл. 2025 г.

    О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 196 «О бюджетах сел и сельских округов Карасуского района на 2025-2027 годы»

    Карасуский районный маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести в решение Карасуского районного маслихата «О бюджетах сел и сельских округов Карасуского района на 2025-2027 годы» от 31 декабря 2024 года № 196 следующие изменения:

    пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить бюджет Айдарлинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 34 994,1 тысячи тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 16 298,0 тысяч тенге;

    неналоговым поступлениям – 527,0 тысяч тенге;

    поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

    поступлениям трансфертов – 18 169,1 тысяч тенге;

    2) затраты – 41 131,5 тысяча тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 137,4 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 137,4 тысяч тенге.»;

    пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:

    «3. Утвердить бюджет села Жалгыскан на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 297 051,1 тысяча тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 7 217,0 тысяч тенге;

    неналоговым поступлениям – 58,0 тысяч тенге;

    поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

    поступлениям трансфертов – 289 776,1 тысяч тенге;

    2) затраты – 300 059,2 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 3008,1 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3008,1 тысяч тенге.»;

    пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:

    «5. Утвердить бюджет Жамбылского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 33 242,1 тысяч тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 32 493,0 тысячи тенге;

    неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;

    поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

    поступлениям трансфертов – 749,1 тысяч тенге;

    2) затраты – 46 594,4 тысячи тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 13 352,3 тысячи тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 352,3 тысячи тенге»;

    пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:

    «6. Утвердить бюджет Ильичевского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 38 083,1 тысячи тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 13 681,0 тысяча тенге;

    неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;

    поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

    поступлениям трансфертов – 24 402,1 тысячи тенге;

    2) затраты – 46 004,4 тысячи тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 7 921,3 тысяча тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 921,3 тысяча тенге.»;

    пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:

    «8. Утвердить бюджет Карамырзинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 207 130,1 тысяч тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 13 190,0 тысяч тенге;

    неналоговым поступлениям – 25,0 тысяч тенге;

    поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

    поступлениям трансфертов – 193 915,1 тысяч тенге;

    2) затраты – 213 058,9 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 928,8 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 928,8 тысяч тенге.»;

    пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:

    «10. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 193 528,7 тысяч тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 93 171,0 тысяча тенге;

    неналоговым поступлениям – 395,0 тысяч тенге;

    поступлениям от продажи основного капитала – 358,0 тысяч тенге;

    поступлениям трансфертов – 99 604,7 тысяч тенге;

    2) затраты – 219 404,0 тысячи тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 25 875,3 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 25 875,3 тысяч тенге.»;

    пункт 12 указанного решения изложить в новой редакции:

    «12. Утвердить бюджет Койбагарского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 45 585,1 тысяч тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 14 270,0 тысяч тенге;

    неналоговым поступлениям – 370,0 тысяч тенге;

    поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

    поступлениям трансфертов – 30 945,1 тысяч тенге;

    2) затраты – 51 369,6 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 784,5 тысячи тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 784,5 тысячи тенге.»;

    пункт 18 указанного решения изложить в новой редакции:

    «18. Утвердить бюджет Октябрьского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 69 019,1 тысяч тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 55 150,0 тысяч тенге;

    неналоговым поступлениям – 38,0 тысяч тенге;

    поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

    поступлениям трансфертов – 13 831,1 тысяча тенге;

    2) затраты – 99 745,2 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 30 726,1 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 30 726,1 тысяч тенге.»;

    пункт 22 указанного решения изложить в новой редакции:

    «22. Утвердить бюджет Челгашинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 86 012,1 тысяч тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 39 359,0 тысяч тенге;

    неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;

    поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;

    поступлениям трансфертов – 46 653,1 тысячи тенге;

    2) затраты – 97 202,7 тысячи тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 0,0 тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 190,6 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11 190,6 тысяч тенге»;

    приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 28, 29, 34 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 9 июля 2025 года.

    Председатель Карасуского районного маслихата

    С. Кажиев

    Приложение 1

    к решению маслихата

    от 9 июля 2025 года

    № 240

    Приложение 1

    к решению маслихата

    от 31 декабря 2024 года

    № 196

    Бюджет Айдарлинского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    Класс
    Подкласс
    I. Доходы
    34994,1
    1
    Налоговые поступления
    16298,0
    01
    Подоходный налог
    1610,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    1610,0
    04
    Налоги на собственность
    14567,0
    1
    Налоги на имущество
    76,0
    3
    Земельный налог
    510,0
    4
    Налог на транспортные средства
    4925,0
    5
    Единый земельный налог
    9056,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    121,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    121,0
    2
    Неналоговые поступления
    527,0
    01
    Доходы от государственной собственности
    527,0
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    527,0
    06
    Прочие неналоговые поступления
    420,0
    1
    Прочие неналоговые поступления
    420,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    18169,1
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    18169,1
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    18169,1
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    II. Затраты
    41131,5
    01
    Государственные услуги общего характера
    33624,5
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    33624,5
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    33624,5
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    33624,5
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    7507,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    7507,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    7507,0
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    7507,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -6137,4
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    6137,4
    Движение остатков бюджетных средств
    6137,4
    8
    Используемые остатки бюджетных средств
    6137,4
    01
    Остатки бюджетных средств
    6137,4
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    6137,4

    Приложение 2

    к решению маслихата

    от _____________ 2025 года

    № ___

    Приложение 4

    к решению маслихата

    от 31 декабря 2024 года

    № 196

    Бюджет села Жалгыскан на 2025 год

    Категория
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    Класс
    Подкласс
    I. Доходы
    297051,1
    1
    Налоговые поступления
    7217,0
    01
    Подоходный налог
    1504,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    1504,0
    04
    Налоги на собственность
    3733,0
    1
    Налоги на имущество
    25,0
    3
    Земельный налог
    67,0
    4
    Налог на транспортные средства
    1962,0
    5
    Единый земельный налог
    1679,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    1980,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    1980,0
    2
    Неналоговые поступления
    58,0
    04
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
    58,0
    1
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
    58,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    289776,1
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    289776,1
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    289776,1
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    II. Затраты
    300059,2
    01
    Государственные услуги общего характера
    26408,8
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    26408,8
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    26408,8
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    26408,8
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    8207,3
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    8207,3
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    8207,3
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1650,3
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    6557,0
    13
    Прочие
    265443,0
    9
    Прочие
    265443,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    265443,0
    057
    Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
    265443,0
    15
    Трансферты
    0,1
    1
    Трансферты
    0,1
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,1
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,1
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -3008,1
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    3008,1
    Движение остатков бюджетных средств
    3008,1
    8
    Используемые остатки бюджетных средств
    3008,1
    01
    Остатки бюджетных средств
    3008,1
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    3008,1

    Приложение 3

    к решению маслихата

    от ___________ 2025 года

    № ____

    Приложение 7

    к решению маслихата

    от 31 декабря 2024 года

    № 196

    Бюджет Жамбылского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    Класс
    Подкласс
    I. Доходы
    33242,1
    1
    Налоговые поступления
    32493,0
    01
    Подоходный налог
    4300,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    4300,0
    04
    Налоги на собственность
    28176,0
    1
    Налоги на имущество
    73,0
    3
    Земельный налог
    193,0
    4
    Налог на транспортные средства
    4323,0
    5
    Единый земельный налог
    23587,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    17,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    17,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    749,1
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    749,1
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    749,1
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    II. Затраты
    46594,4
    01
    Государственные услуги общего характера
    43112,4
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    43112,4
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    43112,4
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    43112,4
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    3481,8
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    3481,8
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3481,8
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1934,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    1547,8
    15
    Трансферты
    0,2
    1
    Трансферты
    0,2
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,2
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,2
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -13352,3
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    13352,3

    Приложение 4

    к решению маслихата

    от ___________ 2025 года

    № ____

    Приложение 10

    к решению маслихата

    от 31 декабря 2024 года

    № 196

    Бюджет Ильичевского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    Класс
    Подкласс
    I. Доходы
    38083,1
    1
    Налоговые поступления
    13681,0
    01
    Подоходный налог
    1900,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    1900,0
    04
    Налоги на собственность
    11701,0
    1
    Налоги на имущество
    62,0
    3
    Земельный налог
    84,0
    4
    Налог на транспортные средства
    2555,0
    5
    Единый земельный налог
    9000,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    80,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    80,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    24402,1
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    24402,1
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    24402,1
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    II. Затраты
    46004,4
    01
    Государственные услуги общего характера
    33255,1
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    33255,1
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    33255,1
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    33255,1
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    12749,2
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    12749,2
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    12749,2
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    7778,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    4971,2
    15
    Трансферты
    0,1
    1
    Трансферты
    0,1
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,1
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,1
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -7921,3
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    7921,3
    Движение остатков бюджетных средств
    7921,3
    8
    Используемые остатки бюджетных средств
    7921,3
    01
    Остатки бюджетных средств
    7921,3
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    7921,3

    Приложение 5

    к решению маслихата

    от ____________ 2025 года

    № ____

    Приложение 13

    к решению маслихата

    от 31 декабря 2024 года

    № 196

    Бюджет Карамырзинского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    Класс
    Подкласс
    I. Доходы
    207130,1
    1
    Налоговые поступления
    13190,0
    01
    Подоходный налог
    2000,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    2000,0
    04
    Налоги на собственность
    9219,0
    1
    Налоги на имущество
    55,0
    3
    Земельный налог
    253,0
    4
    Налог на транспортные средства
    2368,0
    5
    Единый земельный налог
    6543,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    1971,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    1971,0
    2
    Неналоговые поступления
    25,0
    04
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
    25,0
    1
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
    25,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    193915,1
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    193915,1
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    193915,1
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    II. Затраты
    213058,9
    01
    Государственные услуги общего характера
    28609,2
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    28609,2
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    28609,2
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    28609,2
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    13025,5
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    13025,5
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    13025,5
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1466,9
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    2625,6
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    8933,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    1500,0
    1
    Автомобильный транспорт
    1500,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1500,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    1500,0
    13
    Прочие
    169924,0
    9
    Прочие
    169924,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    169924,0
    057
    Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
    169924,0
    15
    Трансферты
    0,2
    1
    Трансферты
    0,2
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,2
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,2
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -5928,8
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    5928,8
    Движение остатков бюджетных средств
    5928,8
    8
    Используемые остатки бюджетных средств
    5928,8
    01
    Остатки бюджетных средств
    5928,8
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    5928,8

    Приложение 6

    к решению маслихата

    от _____________ 2025 года

    № ____

    Приложение 16

    к решению маслихата

    от 31 декабря 2024 года

    № 196

    Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    Класс
    Подкласс
    I. Доходы
    193528,7
    1
    Налоговые поступления
    93171,0
    01
    Подоходный налог
    40000,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    40000,0
    04
    Налоги на собственность
    51458,0
    1
    Налоги на имущество
    358,0
    3
    Земельный налог
    2000,0
    4
    Налог на транспортные средства
    27100,0
    5
    Единый земельный налог
    22000,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    1713,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    1713,0
    2
    Неналоговые поступления
    395,0
    01
    Доходы от государственной собственности
    395,0
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    395,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    358,0
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    358,0
    2
    Продажа нематериальных активов
    358,0
    4
    Поступления трансфертов
    99604,7
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    99604,7
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    99604,7
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    II. Затраты
    219404,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    81233,9
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    81233,9
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    81233,9
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    81233,9
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    129355,4
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    129355,4
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    129355,4
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    31987,0
    009
    Обеспечение санитарии населенныхпунктов
    13372,0
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    212,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    83784,4
    12
    Транспорт и коммуникации
    8600,0
    1
    Автомобильный транспорт
    8600,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    8600,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    8600,0
    15
    Трансферты
    214,7
    1
    Трансферты
    214,7
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    214,7
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    214,7
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -25875,3
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    25875,3
    Движение остатков бюджетных средств
    25875,3
    8
    Используемые остатки бюджетных средств
    25875,3
    01
    Остатки бюджетных средств
    25875,3
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    25875,3

    Приложение 7

    к решению маслихата

    от _____________ 2025 года

    № ____

    Приложение 19

    к решению маслихата

    от 31 декабря 2024 года

    № 196

    Бюджет Койбагарского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    Класс
    Подкласс
    I. Доходы
    45585,1
    1
    Налоговые поступления
    14270,0
    01
    Подоходный налог
    5896,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    5896,0
    04
    Налоги на собственность
    8030,0
    1
    Налоги на имущество
    91,0
    3
    Земельный налог
    425,0
    4
    Налог на транспортные средства
    5683,0
    5
    Единый земельный налог
    1831,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    344,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    344,0
    2
    Неналоговые поступления
    370,0
    01
    Доходы от государственной собственности
    320,0
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    320,0
    04
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
    50,0
    1
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
    50,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    30945,1
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    30945,1
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    30945,1
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    II. Затраты
    51369,6
    01
    Государственные услуги общего характера
    36707,8
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    36707,8
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    36707,8
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    36707,8
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    14661,6
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    14661,6
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    14661,6
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    9665,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    4996,6
    15
    Трансферты
    0,2
    1
    Трансферты
    0,2
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,2
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,2
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -5784,5
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    5784,5
    Движение остатков бюджетных средств
    5784,5
    8
    Используемые остатки бюджетных средств
    5784,5
    01
    Остатки бюджетных средств
    5784,5
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    5784,5

    Приложение 8

    к решению маслихата

    от ______________ 2025 года

    № ____

    Приложение 28

    к решению маслихата

    от 31 декабря 2024 года

    № 196

    Бюджет Октябрьского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    Класс
    Подкласс
    I. Доходы
    69019,1
    1
    Налоговые поступления
    55150,0
    01
    Подоходный налог
    28000,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    28000,0
    04
    Налоги на собственность
    25150,0
    1
    Налоги на имущество
    330,0
    3
    Земельный налог
    280,0
    4
    Налог на транспортные средства
    15540,0
    5
    Единый земельный налог
    9000,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    2000,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    2000,0
    2
    Неналоговые поступления
    38,0
    04
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
    38,0
    1
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
    38,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    13831,1
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    13831,1
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    13831,1
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    II. Затраты
    99745,2
    01
    Государственные услуги общего характера
    50453,1
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    50453,1
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    50453,1
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    50453,1
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    47171,8
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    47171,8
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    47171,8
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    14062,0
    009
    Обеспечение санитарии населенныхпунктов
    847,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    32262,8
    12
    Транспорт и коммуникации
    2120,0
    1
    Автомобильный транспорт
    2120,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2120,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    2120,0
    15
    Трансферты
    0,3
    1
    Трансферты
    0,3
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,3
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,3
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -30726,1
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    30726,1
    Движение остатков бюджетных средств
    30726,1
    8
    Используемые остатки бюджетных средств
    30726,1
    01
    Остатки бюджетных средств
    30726,1
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    30726,1

    Приложение 9

    к решению маслихата

    от ______________ 2025 года

    № ____

    Приложение 29

    к решению маслихата

    от 31 декабря 2024 года

    № 196

    Бюджет Октябрьского сельского округа на 2026 год

    Категория
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    Класс
    Подкласс
    I. Доходы
    234544,0
    1
    Налоговые поступления
    58908,0
    01
    Подоходный налог
    29900,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    29900,0
    04
    Налоги на собственность
    26859,0
    1
    Налоги на имущество
    360,0
    3
    Земельный налог
    305,0
    4
    Налог на транспортные средства
    16594,0
    5
    Единый земельный налог
    9600,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    2149,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    2149,0
    2
    Неналоговые поступления
    41,0
    04
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
    41,0
    1
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
    41,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    175595,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    175595,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    175595,0
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    II. Затраты
    234544,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    50120,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    50120,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    50120,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    50120,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    13193,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    13193,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    13193,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    10725,0
    009
    Обеспечение санитарии населенныхпунктов
    877,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    1591,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    171231,0
    1
    Автомобильный транспорт
    171231,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    171231,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    2194,0
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    169037,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0
    Движение остатков бюджетных средств
    0,0
    8
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0
    01
    Остатки бюджетных средств
    0,0
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 10

    к решению маслихата

    от _____________ 2025 года

    № ____

    Приложение 34

    к решению маслихата

    от 31 декабря 2024 года

    № 196

    Бюджет Челгашинского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
    Класс
    Подкласс
    I. Доходы
    86012,1
    1
    Налоговые поступления
    39359,0
    01
    Подоходный налог
    20022,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    20022,0
    04
    Налоги на собственность
    18857,0
    1
    Налоги на имущество
    161,0
    3
    Земельный налог
    596,0
    4
    Налог на транспортные средства
    9300,0
    5
    Единый земельный налог
    8800,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    480,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    480,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    46653,1
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    46653,1
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    46653,1
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    II. Затраты
    97202,7
    01
    Государственные услуги общего характера
    39040,3
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    39040,3
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    39040,3
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    39040,3
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    27852,3
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    27852,3
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    27852,3
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    16280,8
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    648,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    10923,5
    12
    Транспорт и коммуникации
    1200,0
    1
    Автомобильный транспорт
    1200,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1200,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    1200,0
    13
    Прочие
    29110,0
    9
    Прочие
    29110,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    29110,0
    057
    Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
    29110,0
    15
    Трансферты
    0,1
    1
    Трансферты
    0,1
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,1
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,1
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -11190,6
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    11190,6
    Движение остатков бюджетных средств
    11190,6
    8
    Используемые остатки бюджетных средств
    11190,6
    01
    Остатки бюджетных средств
    11190,6
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    11190,6

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.