О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 196 «О бюджетах сел и сельских округов Карасуского района на 2025-2027 годы»
Карасуский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Карасуского районного маслихата «О бюджетах сел и сельских округов Карасуского района на 2025-2027 годы» от 31 декабря 2024 года № 196 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Айдарлинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 34 994,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 16 298,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 527,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 18 169,1 тысяч тенге;
2) затраты – 41 131,5 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 137,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 137,4 тысяч тенге.»;
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет села Жалгыскан на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 297 051,1 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 217,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 58,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 289 776,1 тысяч тенге;
2) затраты – 300 059,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3008,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3008,1 тысяч тенге.»;
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Жамбылского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 33 242,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 32 493,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 749,1 тысяч тенге;
2) затраты – 46 594,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 13 352,3 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 352,3 тысячи тенге»;
пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
«6. Утвердить бюджет Ильичевского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 083,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13 681,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 24 402,1 тысячи тенге;
2) затраты – 46 004,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 7 921,3 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 921,3 тысяча тенге.»;
пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
«8. Утвердить бюджет Карамырзинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 207 130,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13 190,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 25,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 193 915,1 тысяч тенге;
2) затраты – 213 058,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 928,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 928,8 тысяч тенге.»;
пункт 10 указанного решения изложить в новой редакции:
«10. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 193 528,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 93 171,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 395,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 358,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 99 604,7 тысяч тенге;
2) затраты – 219 404,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 25 875,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 25 875,3 тысяч тенге.»;
пункт 12 указанного решения изложить в новой редакции:
«12. Утвердить бюджет Койбагарского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 45 585,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14 270,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 370,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 30 945,1 тысяч тенге;
2) затраты – 51 369,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 784,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 784,5 тысячи тенге.»;
пункт 18 указанного решения изложить в новой редакции:
«18. Утвердить бюджет Октябрьского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 69 019,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 55 150,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 38,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 13 831,1 тысяча тенге;
2) затраты – 99 745,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 30 726,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 30 726,1 тысяч тенге.»;
пункт 22 указанного решения изложить в новой редакции:
«22. Утвердить бюджет Челгашинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 86 012,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 39 359,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 46 653,1 тысячи тенге;
2) затраты – 97 202,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 11 190,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11 190,6 тысяч тенге»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 28, 29, 34 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 9 июля 2025 года.
Председатель Карасуского районного маслихата
С. Кажиев
Приложение 1
к решению маслихата
от 9 июля 2025 года
№ 240
Приложение 1
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Айдарлинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
34994,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
16298,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1610,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1610,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
14567,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
76,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
510,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4925,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
9056,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
121,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
121,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
527,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
527,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
527,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
420,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
420,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
18169,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
18169,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
18169,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
41131,5
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
33624,5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33624,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33624,5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33624,5
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7507,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7507,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7507,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
7507,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-6137,4
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
6137,4
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
6137,4
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
6137,4
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
6137,4
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
6137,4
|
Приложение 2
к решению маслихата
от _____________ 2025 года
№ ___
Приложение 4
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет села Жалгыскан на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
297051,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
7217,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1504,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1504,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3733,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
25,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
67,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1962,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1679,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1980,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1980,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
58,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
58,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
58,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
289776,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
289776,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
289776,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
300059,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
26408,8
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
26408,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26408,8
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26408,8
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8207,3
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8207,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8207,3
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1650,3
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6557,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
265443,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
265443,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
265443,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
265443,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3008,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3008,1
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
3008,1
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3008,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3008,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3008,1
|
Приложение 3
к решению маслихата
от ___________ 2025 года
№ ____
Приложение 7
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Жамбылского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
33242,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
32493,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
4300,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4300,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
28176,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
73,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
193,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4323,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
23587,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
17,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
17,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
749,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
749,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
749,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
46594,4
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
43112,4
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
43112,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43112,4
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43112,4
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3481,8
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3481,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3481,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1934,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1547,8
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-13352,3
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
13352,3
|
Приложение 4
к решению маслихата
от ___________ 2025 года
№ ____
Приложение 10
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Ильичевского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
38083,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
13681,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1900,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1900,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
11701,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
62,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
84,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2555,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
9000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
80,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
80,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
24402,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24402,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24402,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
46004,4
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
33255,1
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33255,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33255,1
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33255,1
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12749,2
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12749,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12749,2
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7778,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4971,2
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-7921,3
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
7921,3
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
7921,3
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
7921,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
7921,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
7921,3
|
Приложение 5
к решению маслихата
от ____________ 2025 года
№ ____
Приложение 13
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Карамырзинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
207130,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
13190,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
9219,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
55,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
253,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2368,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
6543,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1971,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1971,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
25,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
25,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
25,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
193915,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
193915,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
193915,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
213058,9
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
28609,2
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28609,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28609,2
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28609,2
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13025,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13025,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13025,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1466,9
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2625,6
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8933,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1500,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1500,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1500,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1500,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
169924,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
169924,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
169924,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
169924,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5928,8
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5928,8
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
5928,8
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5928,8
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5928,8
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5928,8
|
Приложение 6
к решению маслихата
от _____________ 2025 года
№ ____
Приложение 16
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
193528,7
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
93171,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
40000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
40000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
51458,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
358,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
2000,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
27100,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
22000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1713,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1713,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
395,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
395,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
395,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
358,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
358,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
358,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
99604,7
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
99604,7
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
99604,7
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
219404,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
81233,9
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
81233,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
81233,9
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
81233,9
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
129355,4
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
129355,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
129355,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
31987,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенныхпунктов
|
13372,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
212,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
83784,4
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
8600,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
8600,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8600,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8600,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
214,7
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
214,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
214,7
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
214,7
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-25875,3
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
25875,3
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
25875,3
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
25875,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
25875,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
25875,3
|
Приложение 7
к решению маслихата
от _____________ 2025 года
№ ____
Приложение 19
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Койбагарского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
45585,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14270,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
5896,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5896,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
8030,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
91,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
425,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5683,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1831,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
344,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
344,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
370,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
320,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
320,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
50,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
50,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
30945,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
30945,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
30945,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
51369,6
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
36707,8
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36707,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36707,8
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36707,8
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14661,6
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
14661,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14661,6
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9665,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4996,6
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5784,5
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5784,5
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
5784,5
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5784,5
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5784,5
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5784,5
|
Приложение 8
к решению маслихата
от ______________ 2025 года
№ ____
Приложение 28
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Октябрьского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
69019,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
55150,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
28000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
28000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
25150,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
330,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
280,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
15540,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
9000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2000,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2000,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
38,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
38,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
38,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
13831,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
13831,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
13831,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
99745,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
50453,1
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50453,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50453,1
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50453,1
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
47171,8
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
47171,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47171,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
14062,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенныхпунктов
|
847,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
32262,8
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2120,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2120,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2120,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2120,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-30726,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
30726,1
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
30726,1
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
30726,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
30726,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
30726,1
|
Приложение 9
к решению маслихата
от ______________ 2025 года
№ ____
Приложение 29
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Октябрьского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
234544,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
58908,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
29900,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
29900,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
26859,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
360,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
305,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
16594,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
9600,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2149,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2149,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
41,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
41,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
41,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
175595,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
175595,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
175595,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
234544,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
50120,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50120,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50120,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50120,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13193,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13193,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13193,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10725,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенныхпунктов
|
877,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1591,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
171231,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
171231,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
171231,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2194,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
169037,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 10
к решению маслихата
от _____________ 2025 года
№ ____
Приложение 34
к решению маслихата
от 31 декабря 2024 года
№ 196
Бюджет Челгашинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
I. Доходы
|
86012,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
39359,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
20022,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
20022,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
18857,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
161,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
596,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
9300,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
8800,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
480,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
480,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
46653,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
46653,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
46653,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
97202,7
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
39040,3
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39040,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39040,3
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39040,3
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
27852,3
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
27852,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27852,3
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
16280,8
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
648,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10923,5
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1200,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1200,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1200,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1200,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
29110,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
29110,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29110,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
29110,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-11190,6
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
11190,6
|
||||
|
Движение остатков бюджетных средств
|
11190,6
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
11190,6
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
11190,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
11190,6
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.