О внесении изменений в решение Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 «О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2025-2027 годы»
Нуринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Нуринского районного маслихата от 24 декабря 2024 года № 131 «О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2025-2027 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 204903) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет поселка Нура на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 395 034 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 105 830 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 9 975 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 279 229 тысяч тенге;
2) затраты – 409 010 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13 976 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 976 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 13 976 тенге.».
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить бюджет села Тассуат на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 10, 11, 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 182 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 229 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 279 тысяч тенге;
поступления трансфертов –30 674 тысяч тенге;
2) затраты – 39 082 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 900 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 900 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 900 тенге.».
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет села Егінді на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 13, 14, 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 134 тысяч тенге в том числе:
налоговые поступления – 7 718 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 213 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 31 203 тысяч тенге;
2) затраты – 44 934 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 800 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 800 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 800 тысяч тенге.».
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить бюджет села Шахтерское на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 43 854 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –8 810 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 35 044 тысяч тенге;
2) затраты – 44 408 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -554 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –554 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 554 тенге.».
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет села Куланотпес на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 25, 26, 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 23 231 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 038 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 20 193 тысяч тенге;
2) затраты – 24 759 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 528 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1528 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 528 тенге.».
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Утвердить бюджет сельского округа Байтуган на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 40, 41, 42 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 37 863 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 951 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 31 912 тысяч тенге;
2) затраты – 42 863 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 000 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 000 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 000 тенге.».
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет села Заречное на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 49, 50, 51 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 35 231 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 849 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 26 382 тысяч тенге;
2) затраты – 41 322 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 091 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 091 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 091 тысяч тенге.».
пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Утвердить бюджет села Карой на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 55, 56, 57 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 29 068 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 513 тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 76 тенге;
поступления трансфертов – 25 479 тысяч тенге;
2) затраты – 32 192 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 124 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 124 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 124 тысяч тенге.».
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет села Баршино на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 61, 62, 63 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 43 097 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 123 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 31 974 тысяч тенге;
2) затраты – 46 147 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 050 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 050 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 050 тенге.».
пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Утвердить бюджет села Куланутпес на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 67, 68, 69 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 29 669 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 777 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 26 892 тысяч тенге;
2) затраты – 31 069 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 400 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 400 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 400 тенге.».
пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет села Талдысай на 2025 – 2027 годы согласно приложениям 73, 74, 75 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 28 253 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 13 502 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 14 751 тысяч тенге;
2) затраты – 38 483 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 10 230 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 230 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 10 230 тенге.».
приложения 1, 10, 13, 16, 25, 40, 49, 55, 61, 67, 73 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Нуринского районного маслихата
К. Жунусбеков
к решению Нуринского
районного маслихата
от 11 июля 2025 года № 170
решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет поселка Нура на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
395 034
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
105 830
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
71 208
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
71 208
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
33 068
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 400
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 245
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
30 423
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 554
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 318
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
236
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
9 975
|
|
|
|
3
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
9 975
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
2 495
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
7 480
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
279 229
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
279 229
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
279 229
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
409 010
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
124 218
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
124 218
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
124 218
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
121 868
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 350
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
109 334
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
109 334
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
109 334
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
23 356
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
83 978
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
165 000
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
165 000
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
165 000
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
165 000
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
10 458
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
10 458
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 458
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
10 458
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-13 976
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
13 976
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
13 976
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 11 июля 2025 года № 170
К решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Тассуат на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
38 182
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
7 229
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
1 156
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 156
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
5 008
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
114
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
11
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 685
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2198
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 065
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 065
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
279
|
|
|
|
3
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
279
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
279
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
30 674
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
30 674
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
30 674
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
39 082
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
36 362
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36 362
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 362
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 662
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 595
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 595
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 595
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 085
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
300
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
210
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 125
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 125
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 125
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 125
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 900
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
900
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
900
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 11 июля 2025 года № 170
Приложение 13
К решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Егінді на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
39 134
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
7 718
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
2 351
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 351
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
4 081
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
138
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
13
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 132
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
798
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 286
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 286
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
213
|
|
|
|
3
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
213
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
213
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
31 203
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31 203
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31 203
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
44 934
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33 129
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33 129
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 129
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 429
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 780
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 780
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 780
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 550
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 230
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 025
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 025
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 025
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 025
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 5 800
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
5 800
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
5 800
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 11 июля 2025 года № 170
Приложение 16
К решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Шахтерское на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
43 854
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 810
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
1 890
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 890
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
4 280
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
144
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
66
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 976
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
94
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 640
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 640
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
35 044
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
35 044
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
35 044
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
44 408
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33 005
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33 005
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 005
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 485
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
520
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 490
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 490
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 490
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 980
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
510
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
730
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
730
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
730
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
730
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
6 183
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
6 183
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 183
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
6 183
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 554
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
554
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
554
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 11 июля 2025 года № 170
Приложение 25
К решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Куланотпес на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
23 231
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 038
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
297
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
297
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
1 981
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
39
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
2
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 165
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
775
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
760
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
760
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
20 193
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
20 193
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
20 193
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
24 759
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
21 893
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
21 893
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 893
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 543
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
350
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 451
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 451
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 451
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
613
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 838
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
415
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
415
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
415
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
415
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 1 528
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 528
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
1 528
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 11 июля 2025 года № 170
Приложение 40
К решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет сельского округа Байтуган на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
37 863
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 951
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
1 586
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 586
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
3 822
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
138
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
14
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 865
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
805
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
543
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
543
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
31 912
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31 912
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31 912
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
42 863
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
36 085
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36 085
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 085
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 715
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
370
|
|||
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 338
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 338
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 338
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
828
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 510
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 000
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 440
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 440
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 440
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 440
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 5 000
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
5 000
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
5 000
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 11 июля 2025 года № 170
Приложение 49
к решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Заречное на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
35 231
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 849
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
1 377
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 377
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
7 166
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
107
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
28
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 403
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 628
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
306
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
306
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
26 382
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
26 382
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
26 382
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
41 322
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
32 473
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32 473
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 473
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 123
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
350
|
|||
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 724
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7 724
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 724
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 613
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
300
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 811
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 125
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 125
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 125
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 125
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 6 091
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
6 091
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
6 091
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 11 июля 2025 года № 170
Приложение 55
К решению Нуринского
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Карой на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
29 068
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 513
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
1 146
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 146
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
2 026
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
43
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
6
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 633
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
344
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
341
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
341
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
76
|
|
|
|
3
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
76
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
76
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
25 479
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
25 479
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
25 479
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
32 192
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29 650
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29 650
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 650
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 950
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
777
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
777
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
777
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
328
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
449
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 765
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 765
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 765
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 765
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 3 124
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
3 124
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
3 124
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 11 июля 2025 года № 170
Приложение 61
К решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Баршино на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
43 097
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
11 123
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
2 003
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 003
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
3 683
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
85
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
93
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 957
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
548
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 437
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5 437
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
31 974
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31 974
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31 974
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
46 147
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
40 818
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 818
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 818
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 468
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
350
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 599
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 599
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 599
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 389
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
700
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
510
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
730
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
730
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
730
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
730
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 3 050
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
3 050
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
3 050
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 11 июля 2025 года № 170
Приложение 67
К решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Куланутпес на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
29 669
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2 777
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
461
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
461
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
1 810
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
42
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
145
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 276
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
347
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
506
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
506
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
26 892
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
26 892
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
26 892
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
31 069
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29 649
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29 649
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 649
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 949
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
795
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
795
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
795
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
285
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
300
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
210
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
625
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
625
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
625
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
625
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 1 400
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 400
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
1 400
|
Приложение 11
к решению Нуринского
районного маслихата
от 11 июля 2025 года № 170
Приложение 73
К решению Нуринского
районного маслихата
от 24 декабря 2024 года № 131
Бюджет села Талдысай на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
28 253
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
13 502
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
0
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
947
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
18
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
537
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
392
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
12 555
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
12 555
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
14 751
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
14 751
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
14 751
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
38 483
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
28 978
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28 978
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 978
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 978
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 090
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9 090
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 090
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
750
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
500
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 840
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
415
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
415
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
415
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
415
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 10 230
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
10 230
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
10 230
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.