О внесении изменений в решение Шиелийского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №25/2 «О бюджете поселка Шиели на 2025-2027 годы»
Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шиелийского районного маслихата от 26 декабря 2024 года №25/2 «О бюджете поселка Шиели на 2025-2027 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет поселка Шиели на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 2 179 305,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –418 174 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 262 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 760 869,8 тысяч тенге;
2) расходы – 2 220 169 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0;
бюджетные кредиты - 0;
погашение бюджетных кредитов - 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0;
приобретение финансовых активов - 0;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0;
5)дефицит (профицит) бюджета – - 40 863,2 тысяч тенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 40 863,2 тысяч тенге;
поступление займов - 0;
погашение займов - 0;
используемые остатки бюджетных средств – 40 863,2 тысяч тенге.».
Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата
М.Турабаев
Приложение к решению
Шиелийского районного маслихата
от 26 июнь 2025 года №32/3
Приложение к решению
Шиелийского районного маслихата
от 26 декабря 2024 года №25/2
Бюджет поселка Шиели на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
1. Доходы
|
2 179 305,8
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
418 174
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
210 501
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
210 501
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
195 163
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
7 970
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
4 514
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
182 679
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
12 510
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
12 417
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и професиональной деятельности
|
93
|
|||
|
2
|
Не налоговые поступление
|
262
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
240
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
240
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
22
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
|
22
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
1 760 869,8
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 760 869,8
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
1 760 869,8
|
|||
|
Функциональные группы
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональные подгруппы
|
|||||
|
|
Администраторы бюджетных программ
|
||||
|
|
Бюджетные программы (подпрограммы)
|
||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
2. Затраты
|
2 220 169
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
331 693,3
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
331 693,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
331 693,3
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
206 670
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
125 423,3
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 152 795,8
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 152 795,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 152 795,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
172 283
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
111 002
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
869 510,8
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
100 595
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
100 595
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100 595
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
100 595
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
634 245
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
634 245
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
634 245
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
15 000
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
619 245
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
839,9
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
839,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
839,9
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
839,9
|
|||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-40 863,2
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
40 863,2
|
||||
|
7
|
Поступление займов
|
0
|
|||
|
16
|
Погашение займов
|
0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
40 863,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
40 863,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
40 863,2
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.