О внесении изменений в решение Уральского городского маслихата от 27 декабря 2024 года № 18-7 «О бюджете Желаевского сельского округа на 2025-2027 годы»
Уральский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Уральского городского маслихата «О бюджете Желаевского сельского округа на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года №18-7 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Желаевского сельского округа города Уральск на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы –205 348 тысяч тенге:
налоговые поступления – 41 699 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступления трансфертов – 163 649 тысяч тенге;
2) затраты – 209 354 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 006 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 006 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 006 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Уральского городского маслихата
Е.Калиев
Приложение к решению
Уральского городского маслихата
от 1 июля 2025 года
№ 21-3
Приложение 1 к решению
Уральского городского маслихата
от 27 декабря 2024 года
№ 18-7
Бюджет Желаевского сельского округа на 2025 год
тысяч тенге
|
Категория
|
Сумма
|
|||||
|
Класс
|
||||||
|
Подкласс
|
||||||
|
Специфика
|
||||||
|
Наименование
|
||||||
|
1) Доходы
|
205 348
|
|||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
41 699
|
||||
|
01
|
Подоходный налог
|
28 823
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
28 823
|
||||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
12 876
|
||||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 826
|
||||
|
3
|
Земельный налог
|
2 900
|
||||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
8 150
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
0
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
0
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
||||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
||||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
||||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
||||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
||||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
||||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
163 649
|
||||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
163 649
|
||||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
163 649
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
||||||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||||
|
Программа
|
||||||
|
Подпрограмма
|
||||||
|
Наименование
|
||||||
|
2) Затраты
|
209 354
|
|||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
56 329
|
||||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
56 329
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 329
|
||||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 764
|
||||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 565
|
||||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
79 007
|
||||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
79 007
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
79 007
|
||||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
12 233
|
||||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
54 159
|
||||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
12 615
|
||||
|
08
|
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
791
|
|
|
1
|
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
791
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
791
|
|
|
|
|
006
|
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
791
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
73 223
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
73 223
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73 223
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
73 223
|
||||
|
15
|
Трансферты
|
4
|
||||
|
1
|
Трансферты
|
4
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4
|
||||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
4
|
||||
|
3) Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма
|
|||||
|
Класс
|
||||||
|
Подкласс
|
||||||
|
Специфика
|
||||||
|
Наименование
|
||||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
||||
|
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||||
|
Функциональная группа
|
Сумма
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
||||||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||||
|
Программа
|
||||||
|
Подпрограмма
|
||||||
|
Наименование
|
||||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||||
|
13
|
Прочие
|
0
|
||||
|
9
|
Прочие
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
|
|||||
|
Класс
|
||||||
|
Подкласс
|
||||||
|
Специфика
|
||||||
|
Наименование
|
||||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
01
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
1
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0
|
||||
|
5) Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 006
|
|||||
|
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 006
|
|||||
|
7
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
||||
|
2
|
Договоры займа
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
||||||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||||
|
Бюджетная программа
|
||||||
|
Подпрограмма
|
||||||
|
Наименование
|
||||||
|
16
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
1
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
|
|||||
|
Класс
|
||||||
|
Подкласс
|
||||||
|
Специфика
|
||||||
|
Наименование
|
||||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 006
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
4 006
|
||||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4 006
|
||||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4 006
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.