О внесении изменений в решение Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 27декабря 2024 года №25/2-VIII «О бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2025-2027 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 30 июн. 2025 г.

    О внесении изменений в решение Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области от 27декабря 2024 года №25/2-VIII «О бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2025-2027 годы»

    Тарбагатайский районный маслихат Восточно-Казахстанской области РЕШИЛ:

    1. Внести в решение Тарбагатайского районного маслихата Восточно-Казахстанской области «О бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2025-2027 годы» от 27декабря 2024 года № 25/2 –VIII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №205745) следующие изменения:

    пункт 1 изложить в следующей редакции:

    «1. Утвердить бюджет Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 709 563,8 тысяч тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 74 775,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 634 788,8 тысяч тенге;

    2) затраты – 749 621,5 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

    приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -40 057,7 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 40 057,7 тысяч тенге;

    поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

    погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 40 057,7 тысяч тенге.»;

    пункт 3 изложить в следующей редакции:

    «3. Учесть, что в бюджете Акжарского сельского округа Тарбагатайского района на 2025 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 520061,8 тысяч тенге.»;

    приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель Тарбагатайского районного маслихата

    О. Канагатов

    Приложение к решению

    Тарбагатайского районного маслихата

    от 30 июня 2025 года

    № 30/7-VIII

    Приложение 1 к решению

    Тарбагатайского районного маслихата

    от 27 декабря 2024 года

    № 25/2-VII

    Бюджет Акжарского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    709 563,8
    1
     
     
    Налоговые поступления
    74 775,0
     
    01
     
    Подоходный налог
    38 035,0
     
     
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    38 035,0
     
    04
     
    Hалоги на собственность
    36 580,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    1 320,0
     
     
    3
    Земельный налог
    810,0
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    33 820,0
     
     
    5
    Единый земельный налог
    630,0
     
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    160,0
     
     
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    160,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    634 788,8
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    634 788,8
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    634 788,8
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
     
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    749 621,5
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    173 135,0
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    173 135,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    173 135,0
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    140 245,0
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    32 890,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    217 964,8
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    217 964,8
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    217 964,8
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    6 250,0
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    3 500,0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    208 214,8
    08
     
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    500,0
     
    1
     
     
    Деятельность в области культуры
    500,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    500,0
     
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    500,0
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    310 098,5
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    310 098,5
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    310 098,5
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    310 098,5
    13
     
     
     
    Прочие
    16 718,5
     
    9
     
     
    Прочие
    16 718,5
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    16 718,5
     
     
     
    057
    Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
    16 718,5
    15
     
     
     
    Трансферты
    31 204,7
     
    1
     
     
    Трансферты
    31 204,7
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    31 204,7
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    31 204,7
     
     
     
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    5
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
     
     
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    6
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -40 057,7
     
     
     
     
    VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    40 057,7
     
    7
     
     
    Поступления займов
    0,0
    16
     
     
     
    Погашение займов
    0,0
     
    8
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    40 057,7
     
     
    01
     
    Остатки бюджетных средств
    40 057,7
     
     
     
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    40 057,7

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.