О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 192 «О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2025-2027 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 27 июн. 2025 г.

    О внесении изменений в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 192 «О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2025-2027 годы»

    Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести в решение маслихата от 31 декабря 2024 года № 192 «О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2025-2027 годы» следующие изменения:

    пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить бюджет поселка Горняцкий на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 188 450,0 тысяч тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 23 222,0 тысячи тенге;

    неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

    поступлениям от продажи основного капитала – 539,0 тысяч тенге;

    поступлениям трансфертов – 164 689,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 193 717,5 тысячи тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 267,5 тысячи тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 267,5 тысячи тенге.»;

    пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:

    «4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6, в том числе на 2025 год в следующих объемах:

    1) доходы – 923 017,0 тысяч тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 73 575,0 тысяч тенге;

    неналоговым поступлениям – 812,0 тысяч тенге;

    поступлениям от продажи основного капитала – 123,0 тысячи тенге;

    поступлениям трансфертов – 848 507,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 969 075,2 тысячи тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 46 058,2 тысячи тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 46 058,2 тысячи тенге.»;

    приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.

    Председатель городского маслихата

    А. Искаков

    Приложение 1

    к решению маслихата

    от 27 июня 2025 года

    № 225

    Приложение 1

    к решению маслихата

    от 31 декабря 2024 года

    № 192

    Бюджет посёлка Горняцкий на 2025 год

    Категория
    Сумма, тысяч тенге
     
     
    Класс
     
     
     
    Подкласс
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    188 450,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    23 222,0
    1
    01
     
    Подоходный налог
    3 122,0
    1
    01
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    3 122,0
    1
    04
     
    Hалоги на собственность
    6 093,0
    1
    04
    1
    Hалоги на имущество
    171,0
    1
    04
    3
    Земельный налог
    160,0
    1
    04
    4
    Hалог на транспортные средства
    5 762,0
    1
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    14 007,0
    1
    05
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    13 957,0
    1
    05
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    50,0
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    539,0
    3
    03
     
    Продажа земли и нематериальных активов
    539,0
    3
    03
    1
    Продажа земли
    528,0
    3
    03
    2
    Продажа нематериальных активов
    11,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    164 689,0
    4
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    164 689,0
    4
    02
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    164 689,0
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    193 717,5
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    85 343,2
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    85 343,2
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    85 343,2
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    70 418,2
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    14 925,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    20 221,0
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    20 221,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    20 221,0
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    6 053,0
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    6 000,0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    8 168,0
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    11 875,1
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    11 875,1
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    11 875,1
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    11 875,1
    13
     
     
     
    Прочие
    76 278,0
     
    9
     
     
    Прочие
    76 278,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    76 278,0
     
     
     
    057
    Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
    76 278,0
    15
     
     
     
    Трансферты
    0,2
     
    1
     
     
    Трансферты
    0,2
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,2
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,2
     
     
     
     
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -5 267,5
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    5 267,5

    Приложение 2

    к решению маслихата

    от 27 июня 2025 года

    № 225

    Приложение 4

    к решению маслихата

    от 31 декабря 2024 года

    № 192

    Бюджет посёлка Качар на 2025 год

    Категория
    Сумма, тысяч тенге
     
     
    Класс
     
     
     
    Подкласс
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    923 017,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    73 575,0
    1
    01
     
    Подоходный налог
    37 000,0
    1
    01
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    37 000,0
    1
    04
     
    Hалоги на собственность
    27 675,0
    1
    04
    1
    Hалоги на имущество
    800,0
    1
    04
    4
    Hалог на транспортные средства
    26 875,0
    1
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    8 900,0
    1
    05
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    8 900,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    812,0
    2
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    312,0
    2
    01
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    312,0
    2
    06
     
    Прочие неналоговые поступления
    500,0
    2
    06
    1
    Прочие неналоговые поступления
    500,0
    3
     
     
    Поступления от продажи основного капитала
    123,0
    3
    03
     
    Продажа земли и нематериальных активов
    123,0
    3
    03
    1
    Продажа земли
    108,0
    3
    03
    2
    Продажа нематериальных активов
    15,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    848 507,0
    4
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    848 507,0
    4
    02
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    848 507,0
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    969 075,2
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    264 226,0
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    264 226,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    264 226,0
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    78 922,0
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    183 244,0
     
     
     
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    2 060,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    90 921,0
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    90 921,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    90 921,0
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    28 517,0
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    19 665,0
     
     
     
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    350,0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    42 389,0
    08
     
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    100 922,0
     
    1
     
     
    Деятельность в области культуры
    100 922,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    100 922,0
     
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    100 922,0
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    510 708,0
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    510 708,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    510 708,0
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    54 345,0
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    456 363,0
    15
     
     
     
    Трансферты
    2 298,2
     
    1
     
     
    Трансферты
    2 298,2
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2 298,2
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    2 298,2
     
     
     
     
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -46 058,2
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    46 058,2

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.