О внесении изменений в решение Атбасарского районного маслихата от 23 декабря 2024 года № 8С 24/2 «О районном бюджете на 2025-2027 годы»
Атбасарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Атбасарского районного маслихата «О районном бюджете на 2025-2027 годы» от 23 декабря 2024 года № 8С 24/2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 205471) следующие изменения:
преамбулу изложить в новой редакции:
«В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 7 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Атбасарский районный маслихат РЕШИЛ:»;
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 11 914 437,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 787 719,1 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 57 379,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 6 737,9 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 9 062 601,6 тысяча тенге;
2) затраты – 12 184 790,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -59 416,1 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 7 864,0 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 67 280,1 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -210 936,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 210 936,3 тысяч тенге:
поступление займов – 7 864,0 тысячи тенге;
погашение займов – 117 019,6 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 320 091,9 тысяча тенге.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2025 год в сумме 31 213,2 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Атбасарского районного маслихата
Н.Рахимов
Приложение 1 к решению
Атбасарского районного маслихата
от 25 июня 2025 года
№ 8C 29/25
Приложение 1 к решению
Атбасарского районного маслихата
от 23 декабря 2024 года
№ 8С 24/2
Районный бюджет на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысячи тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
11 914 437,6
|
|
1
|
|
|
Hалоговые поступления
|
2 787 719,1
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
431 819,0
|
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
425 467,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 352,0
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
1 604 418,0
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
1 604 418,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
575 033,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
575 033,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
120 433,1
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
8 922,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
71 114,1
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
40 397,0
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
56 016,0
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
56 016,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
57 379,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
45 235,7
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
3 722,0
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
4,7
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
8 267,0
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
32 951,0
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
291,0
|
|
|
03
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
51,5
|
|
|
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
51,5
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
91,8
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
91,8
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
12 000,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
12 000,0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
6 737,9
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
6737,9
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
6737,9
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
9 062 601,6
|
|
|
01
|
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
326 724,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
326 724,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
8 735 877,6
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
8 735 877,6
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысячи тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
12 184 790,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
1 310 709,3
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
50 748,2
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
50 748,2
|
||
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
354 569,7
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
282 406,5
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5 743,3
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
66 419,9
|
||
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
66 811,2
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
63 296,0
|
||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
2 515,2
|
||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
1 000,0
|
||
|
454
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
45 042,1
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
44 575,5
|
||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
466,6
|
||
|
486
|
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
57 946,0
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
56 906,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 040,0
|
||
|
492
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
735 592,1
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции
|
108 134,9
|
||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
399 656,7
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
227 800,5
|
||
|
02
|
|
|
Оборона
|
92 265,9
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
92 265,9
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
16 048,7
|
||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
49 841,2
|
||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
26 376,0
|
||
|
03
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
8 000,0
|
|
492
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
8 000,0
|
|
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
8 000,0
|
||
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
859 650,7
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
836 650,7
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
82 064,5
|
||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
19 404,0
|
||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
224 832,0
|
||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
300,0
|
||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
166 727,0
|
||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
2 531,0
|
||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
500,0
|
||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
88 609,6
|
||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
156 307,0
|
||
|
027
|
Реализация мероприятий по социальной защите населения
|
16 439,0
|
||
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
78 936,6
|
||
|
492
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
23 000,0
|
|
|
007
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
23 000,0
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
853 713,5
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
401 255,6
|
|
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
186 093,8
|
||
|
007
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
10,0
|
||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
215 151,8
|
||
|
492
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
452 457,9
|
|
|
011
|
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов
|
325 708,6
|
||
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
102 544,8
|
||
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
22 071,5
|
||
|
018
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 133,0
|
||
|
031
|
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
|
1 000,0
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
751 339,8
|
|
470
|
|
Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)
|
95 793,5
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков
|
41 292,5
|
||
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
17 759,0
|
||
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
12 000,0
|
||
|
008
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
24 742,0
|
||
|
802
|
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
635 046,3
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта
|
23 443,7
|
||
|
004
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
157 318,9
|
||
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
421 570,3
|
||
|
006
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
5 438,0
|
||
|
007
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
3 555,0
|
||
|
008
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
23 720,4
|
||
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
20 500,0
|
|
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
20 500,0
|
||
|
09
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
7 203 315,0
|
|
492
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
7 203 315,0
|
|
|
019
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
7 203 315,0
|
||
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
9 832,6
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
9 832,6
|
|
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
9 832,6
|
||
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
51 014,4
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
33 618,4
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
33 618,4
|
||
|
486
|
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
17 396,0
|
|
|
004
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
17 396,0
|
||
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
202 549,0
|
|
492
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
202 549,0
|
|
|
020
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
164 549,0
|
||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
38 000,0
|
||
|
13
|
|
|
Прочие
|
219 938,7
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
31 213,2
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
31 213,2
|
||
|
492
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
188 725,5
|
|
|
085
|
Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах
|
188 725,5
|
||
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
53 028,0
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
53 028,0
|
|
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
53 028,0
|
||
|
15
|
|
|
Трансферты
|
569 433,1
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
569 433,1
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
70 133,8
|
||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
276 214,0
|
||
|
038
|
Субвенции
|
223 082,0
|
||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
3,3
|
||
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
-59 416,1
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
7 864,0
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
7 864,0
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
7 864,0
|
|
|
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
7 864,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
67 280,1
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
67 280,1
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
67 280,1
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
67 280,1
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-210 936,3
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
210 936,3
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
7 864,0
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
7 864,0
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
7 864,0
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
7 864,0
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
117 019,6
|
|
16
|
|
|
Погашение займов
|
117 019,6
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
117 019,6
|
|
|
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
100 880,1
|
|
|
|
022
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
|
16 139,5
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
320 091,9
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
320 091,9
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
320 091,9
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
320 091,9
|
Приложение 2 к решению
Атбасарского районного маслихата
от 25 июня 2025 года
№ 8C 29/2
Приложение 4 к решению
Атбасарского районного маслихата
от 23 декабря 2024 года
№ 8С 24/2
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2025 год
|
Наименование
|
Сумма, тысячи тенге
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
7 193 315,0
|
|
Реконструкция центральной котельной в городе Атбасар, в том числе:
|
4 379 795,0
|
|
за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
4 379 795,0
|
|
Реконструкция и строительство тепловых сетей в городе Атбасар, с учетом подключения пяти стоквартирных жилых домов, в том числе:
|
2 813 520,0
|
|
за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
2 813 520,0
|
|
Целевые текущие трансферты
|
176 792,0
|
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан, в том числе:
|
24 736,0
|
|
увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами (подгузники)
|
23 083,0
|
|
санаторно-курортное лечение детям с ментальными нарушениями
|
1 653,0
|
|
Выплата государственной адресной социальной помощи
|
150 932,0
|
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
1 124,0
|
|
Бюджетные кредиты
|
7 864,0
|
|
Для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
7 864,0
|
Приложение 3 к решению
Атбасарского районного маслихата
от 25 июня 2025 года
№ 8C 29/2
Приложение 5 к решению
Атбасарского районного маслихата
от 23 декабря 2024 года
№ 8С 24/2
Целевые трансферты из областного бюджета на 2025 год
|
Наименование
|
Сумма, тысячи тенге
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
353 047,0
|
|
Реконструкция водопроводных сетей в селе Новосельское
|
83 789,0
|
|
Строительство водопроводных сетей в сёлах Магдалиновка и Хрящевка
|
26 610,0
|
|
Строительство водопроводных сетей в селе Родионовка и Калиновка
|
55 899,0
|
|
Разработка проектно-сметной документации, строительство спортивного комплекса в городе Атбасар
|
20 500,0
|
|
Строительство внутриквартальных дорог к пяти стоквартирным жилым домам (2 км) в городе Атбасар
|
156 249,0
|
|
Разработка проектно-сметной документации, строительство сетей теплоснабжения 2 очередь в городе Атбасар
|
10 000,0
|
|
Целевые текущие трансферты
|
1 000 886,6
|
|
На укрепление материально-технической базы предприятия государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Атбасар су»
|
79 500,0
|
|
Социальная помощь отдельным категориям граждан, в том числе:
|
11 757,0
|
|
единовременная социальная помощь ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана
|
5 800,0
|
|
выплата единовременной социальной помощи ветеранам боевых действий на территории других государств
|
1 180,0
|
|
выплата единовременной социальной помощи лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции
|
2 064,0
|
|
возмещение затрат на санаторно-курортное лечение ветеранам боевых действий на территории других государств
|
2 713,0
|
|
На социальную поддержку пожилых людей, в том числе:
|
81 028,0
|
|
на возмещение затрат на санаторно-курортное лечение пенсионеров
|
81 028,0
|
|
Социальное обеспечение лиц с инвалидностью
|
124 326,0
|
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
65 732,6
|
|
Выплата государственной адресной социальной помощи
|
57 700,0
|
|
Приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности
|
19 404,0
|
|
Создание и содержание центров по поддержке семей
|
16 439,0
|
|
На содержание Атбасарского районного Дома культуры и Атбасарской центральной районной библиотеки
|
545 000,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.