О внесении изменений в решение маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147 «О бюджетах сельских округов Коксуского района на 2025-2027 годы»
Маслихат Коксуского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Коксуского района «О бюджетах сельских округов Коксуского района на 2025-2027 годы» от 27 декабря 2024 года № 37-147 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 206202), следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Балпыкского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 772 385 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 439 143 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 333 242 тысячи тенге;
2) затраты 788 154 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 15 769 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 15 769 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 15 769 тысяч тенге.»;
«2. Утвердить бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 100 360 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 35 015 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 65 345 тысяч тенге;
2) затраты 104 228 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 868 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 868 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 868 тысяч тенге.»;
«3. Утвердить бюджет Лабасинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 155 222 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 62 486 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 92 736 тысяч тенге;
2) затраты 158 270 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 048 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 048 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 048 тысяч тенге.»;
«4. Утвердить бюджет Мукрынского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 150 658 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 32 799 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 117 859 тысяч тенге;
2) затраты 152 761 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 103 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 103 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 103 тысячи тенге.»;
«5. Утвердить бюджет Муканчинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 190 249 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 58 724 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 131 525 тысяч тенге;
2) затраты 193 683 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 3 434 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 3 434 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 3 434 тысячи тенге.»;
«6. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 63 296 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 14 741 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 48 555 тысяч тенге;
2) затраты 64 298 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 002 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 002 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 002 тысячи тенге.»;
«7. Утвердить бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 138 891 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 39 801 тысяча тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 99 090 тысяч тенге;
2) затраты 140 597 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 706 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 706 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 706 тысяч тенге.»;
«8. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 165 514 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 9 970 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 155 544 тысячи тенге;
2) затраты 165 515 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 тысяча тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 тысяча тенге.»;
«9. Утвердить бюджет Каблисанского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 424 697 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 10 938 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 413 759 тысяч тенге;
2) затраты 425 309 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 612 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 612 тысяч тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 612 тысяч тенге.»;
«10. Утвердить бюджет Мусабекского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 28, 29 и 30 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 114 547 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 20 067 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 94 480 тысяч тенге;
2) затраты 117 051 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 2 504 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 2 504 тысячи тенге:
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 2 504 тысячи тенге.».
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 к настоящему решению соответственно.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель маслихата Коксуского района
Бейсенбай Ж.
Приложение 1 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180
Приложение 1 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Балпыкского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
772 385
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
439 143
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
285 000
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
285 000
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
152 996
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 745
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 358
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
141 613
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
7 280
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 147
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
651
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
496
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
333 242
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
333 242
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
333 242
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
788 154
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
76 239
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
76 183
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
76 183
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75 539
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
278 772
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
278 772
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
278 772
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
131 210
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
11 032
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
136 530
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
39 022
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
39 022
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
39 022
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
39 022
|
|
13
|
Прочие
|
246 276
|
|||
|
9
|
Прочие
|
246 276
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
246 276
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
246 276
|
|||
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
147 845
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
147 845
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
147 845
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
48
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
147 797
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-15 769
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
15 769
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
15 769
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
15 769
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
15 769
|
Приложение 2 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180
Приложение 4 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Жарлыозекского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
100 360
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
35 015
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
12 700
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
12 700
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
22 235
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
376
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
57
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
15 528
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
6 274
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
80
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
80
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
65 345
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
65 345
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
65 345
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
104 228
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
54 876
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
54 820
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 820
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 176
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
31 138
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
31 138
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 138
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
11 709
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 035
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
17 394
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
3 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
3 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
14 714
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
14 714
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 714
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
214
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
14 500
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 868
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 868
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 868
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 868
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 868
|
Приложение 3 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180
Приложение 7 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Лабасинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
155 222
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
62 486
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
28 052
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
28 052
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
28 895
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
648
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
128
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
23 053
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
5 066
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 539
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5 539
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
92 736
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
92 736
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
92 736
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
158 270
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
44 438
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 382
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 382
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 738
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
99 327
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
99 327
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
99 327
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 694
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
10 251
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
78 382
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
1 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
1 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
13 005
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
13 005
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 005
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
5
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
13 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 048
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 048
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 048
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 048
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 048
|
Приложение 4 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180
Приложение 10 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Мукрынского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
150 658
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
32 799
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
11 980
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11 980
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
20 040
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
440
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
197
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
14 024
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
5 379
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
779
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
779
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
117 859
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
117 859
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
117 859
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
152 761
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
75 929
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
75 873
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75 873
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75 229
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
40 081
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
40 081
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 081
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
13 139
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 035
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
24 907
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
1 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
1 500
|
|
13
|
Прочие
|
25 250
|
|||
|
9
|
Прочие
|
25 250
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
25 250
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
25 250
|
|||
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
10 001
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
10 001
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 001
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
10 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 103
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 103
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 103
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2 103
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 103
|
Приложение 5 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180
Приложение 13 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Муканчинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
190 249
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
58 724
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
30 143
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
30 143
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
25 890
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
270
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
114
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
18 460
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
7 046
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 691
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 691
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
131 525
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
131 525
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
131 525
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
193 683
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
75 921
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
75 865
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75 865
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75 221
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
101 259
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
101 259
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
101 259
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
79 834
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 767
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
18 658
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
1 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
1 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
15 003
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
15 003
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 003
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
15 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 434
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 434
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 434
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 434
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 434
|
Приложение 6 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180
Приложение 16 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
63 296
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
14 741
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
5 869
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 869
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
7 756
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
152
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
20
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7 031
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
553
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 116
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 116
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
48 555
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
48 555
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
48 555
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
64 298
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35 779
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35 723
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 723
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 079
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
20 017
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
20 017
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 017
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 142
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 035
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
12 840
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
1 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
1 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
7 002
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
7 002
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 002
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
7 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 002
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 002
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 002
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 002
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 002
|
Приложение 7 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180
Приложение 19 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Енбекшинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
138 891
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
39 801
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
20 591
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
20 591
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
19 188
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
333
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
236
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
10 409
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
8 210
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
22
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
22
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
99 090
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
99 090
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
99 090
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
140 597
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
41 990
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
41 934
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 934
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 290
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
67 101
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
67 101
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 101
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
16 128
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 035
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
48 938
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
15 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
15 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
15 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
15 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
16 006
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
16 006
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 006
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
6
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
16 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 706
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 706
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 706
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 706
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 706
|
Приложение 8 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180
Приложение 22 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
165 514
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 970
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
5 047
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 047
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
4 425
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
54
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
48
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 117
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
206
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
498
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
498
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
155 544
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
155 544
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
155 544
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
165 515
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
38 898
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38 842
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 842
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 198
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
119 116
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
119 116
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
119 116
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
83 070
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 035
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
34 011
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
1 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
1 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
6 001
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
6 001
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 001
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
6 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1
|
Приложение 9 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180
Приложение 25 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Каблисанского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
424 697
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 938
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 827
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 827
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
7 748
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
78
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
9
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 900
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 761
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
363
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
363
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
413 759
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
413 759
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
413 759
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
425 309
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
32 253
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32 194
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 194
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 550
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
59
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
59
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
378 047
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
378 047
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
378 047
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 696
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 635
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
371 716
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
9 500
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
9 500
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
9 500
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорг в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
9 500
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5 509
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5 509
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 509
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
9
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
5 500
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-612
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
612
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
612
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
612
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
612
|
Приложение 10 к решению маслихата Коксуского района от 20 июня 2025 года № 43-180
Приложение 28 к решению маслихата Коксуского района от 27 декабря 2024 года № 37-147
Бюджет Мусабекского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
114 547
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
20 067
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
5 635
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 635
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
14 080
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
170
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
54
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6 223
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
7 633
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
352
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
352
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
94 480
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
94 480
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
94 480
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
117 051
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
38 155
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38 099
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 099
|
||
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 455
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
644
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
56
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
56
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
53 537
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
53 537
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 537
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 206
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
16 106
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
34 225
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
21 355
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
21 355
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
21 355
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах поселках, сельских округах
|
21 355
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
4 004
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
4 004
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 004
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
4
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
4 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 504
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 504
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 504
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2 504
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 504
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.