О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/3-VIII «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2025-2027 годы»
Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/3-VIII «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2025-2027 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 205573) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы – 111 288 110,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 71 560 906,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 872 919,2 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 12 044 588,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 26 809 696,9 тысяч тенге;
2) затраты – 107 187 494,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 7 864,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 7 864,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 602 005,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 1 602 005,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 2 490 746,7 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – - 2 490 746,7 тысяч тенге;
поступление займов – 8 334 904,0 тысяч тенге;
погашение займов – 11 759 974,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 934 323,3 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2025 год в сумме 786 790,3 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата
А. Светаш
Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 23 июня 2025 года
№ 35/2-VIII
Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 30/3-VIII
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2025 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
111 288 110,1
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
71 560 906,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
50 940 703,0
|
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
31 209 096,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
19 731 607,0
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
7 783 293,0
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
7 783 293,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
8 427 678,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
4 650 923,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
600 000,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 176 755,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 609 232,0
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
118 500,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
202 284,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
1 288 448,0
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
2 800 000,0
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
2 800 000,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
872 919,2
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
137 742,0
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
350,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
137 392,0
|
|
|
03
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
4 100,0
|
|
|
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
4 100,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
3 400,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
|
3 400,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
727 677,2
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
727 677,2
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
12 044 588,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
11 534 588,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
11 534 588,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
510 000,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
470 000,0
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
40 000,0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
26 809 696,9
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
26 809 696,9
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
26 809 696,9
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
107 187 494,4
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
2 162 345,0
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
62 485,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
60 951,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 534,0
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
604 751,4
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
558 732,4
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
46 019,0
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
441 310,4
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
313 051,6
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
23 561,0
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
1 294,0
|
|
|
|
018
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 315,0
|
|
|
|
028
|
Приобретение имущества в коммунальную собственность
|
101 088,8
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
104 975,7
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
101 349,0
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 631,7
|
|
|
|
061
|
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
|
995,0
|
|
|
454
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
100 915,9
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
93 249,9
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
445,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
7 221,0
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
542 118,1
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
530 840,1
|
|
|
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 000,0
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 278,0
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
15 100,0
|
|
|
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
15 100,0
|
|
|
486
|
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
290 688,5
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
290 688,5
|
|
02
|
|
|
Оборона
|
126 032,0
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
126 032,0
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
120 707,0
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
5 325,0
|
|
03
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
195 992,0
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
195 992,0
|
|
|
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
195 992,0
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
5 275 076,9
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
5 009 713,9
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
192 121,0
|
|
|
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
7 008,0
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
799 401,0
|
|
|
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
6 833,0
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
678 033,0
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
43 651,0
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
8 863,0
|
|
|
|
013
|
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
|
215 263,5
|
|
|
|
015
|
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью
|
911 408,7
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
1 838 674,0
|
|
|
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
202 626,0
|
|
|
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
25 870,0
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
39 461,7
|
|
|
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
40 500,0
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
265 363,0
|
|
|
|
068
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
265 363,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
30 643 261,7
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
6 545 534,4
|
|
|
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 746 029,0
|
|
|
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
50 170,2
|
|
|
|
017
|
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
|
25 702,5
|
|
|
|
018
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 746 402,1
|
|
|
|
028
|
Развитие коммунального хозяйства
|
100,0
|
|
|
|
029
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
976 630,6
|
|
|
|
048
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
500,0
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
20 726 834,8
|
|
|
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
4 915 037,6
|
|
|
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
6 939 996,2
|
|
|
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
8 871 801,0
|
|
|
491
|
|
Отдел жилищных отношений района (города областного значения)
|
3 370 892,5
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
|
100 673,2
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 002,4
|
|
|
|
005
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
416 565,4
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
985,5
|
|
|
|
059
|
Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту
|
675 109,0
|
|
|
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
2 173 557,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 062 253,4
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
1 463 258,9
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
35 964,0
|
|
|
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
711 597,7
|
|
|
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
407 629,0
|
|
|
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
2 448,0
|
|
|
|
010
|
Капитальные расходы государственного органа
|
274,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
305 346,2
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
330 993,5
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
64 791,0
|
|
|
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
158 628,0
|
|
|
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
105 074,5
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
2 500,0
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
96 520,0
|
|
|
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
96 520,0
|
|
|
804
|
|
Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)
|
171 481,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма
|
47 335,0
|
|
|
|
004
|
Регулирование туристической деятельности
|
9 945,0
|
|
|
|
005
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
25 422,0
|
|
|
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
60 697,0
|
|
|
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
28 082,0
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
79 453,4
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
5 701,4
|
|
|
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
5 701,4
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
53 752,0
|
|
|
|
071
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
53 752,0
|
|
|
486
|
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
20 000,0
|
|
|
|
008
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
20 000,0
|
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
981 665,2
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
704 290,3
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
702 544,9
|
|
|
|
017
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 745,4
|
|
|
486
|
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
277 374,9
|
|
|
|
004
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
277 374,9
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
21 129 681,7
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
21 129 681,7
|
|
|
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
5 279 275,0
|
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
5 604 890,3
|
|
|
|
024
|
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
|
60 000,0
|
|
|
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
6 324 486,0
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
3 861 030,4
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
865 761,3
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
786 790,3
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
786 790,3
|
|
|
454
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
78 971,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
27 403,0
|
|
|
|
011
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
51 568,0
|
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
883 180,0
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
883 180,0
|
|
|
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
883 180,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
42 782 791,8
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
42 782 791,8
|
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
269 310,6
|
|
|
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
42 513 480,2
|
|
|
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
1,0
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
7 864,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
7 864,0
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
7 864,0
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
7 864,0
|
|
|
|
006
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
7 864,0
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
1 602 005,0
|
|
4
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
1 602 005,0
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 602 005,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
1 602 005,0
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
2 490 746,7
|
|
|
|
|
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)
|
-2 490 746,7
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
8 334 904,0
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
8 334 904,0
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
8 334 904,0
|
|
16
|
|
|
Погашение займов
|
11 759 974,0
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
11 759 974,0
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
11 759 974,0
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
934 323,3
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
934 323,3
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
934 323,3
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.