О внесении изменений в решение Курчумского районного маслихата от 25 декабря 2024 года № 32/4-VІII «О бюджете Курчумского сельского округа на 2025-2027 годы»
Курчумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Курчумского районного маслихата «О бюджете Курчумского сельского округа на 2025-2027 годы» от 25 декабря 2024 года № 32/4-VIІI следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Курчумского сельского округа Курчумского района на 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы - 353584,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 138118,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 215466,0 тысяч тенге;
2) затраты - 359347, 7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 5763,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 5763,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 5763,7 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств - 5763,7 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Курчумского районного маслихата
К. Бахтияров
Приложение к решению
Курчумского районного маслихата
от 23 июня 2025 года
№ 40/4-VIІI
Приложение 1 к решению
Курчумского районного маслихата
от 25 декабря 2024 года
№ 32/4-VІII
Бюджет Курчумского сельского округа Курчумского района на 2025 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
353584,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
138118,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
81413,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
81413,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
55064,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
1840,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1540,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
51684,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
4640,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
47044,0
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1641,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1641,0
|
|||
|
Плата за пользование земельными участками
|
1641,0
|
||||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
215466,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
215466,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
215466,0
|
|||
|
1
|
Целевые текущие трансферты
|
142213,0
|
|||
|
3
|
Субвенции
|
73253,0
2025 год
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
359347,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
88715,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
88715,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
88715,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
88215,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
206849,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
206849,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
206849,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
55339,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6000,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
100,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
145410,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
11000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
11000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
11000,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
52782,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
52782,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий социальной и инженерной инфаструктурев сельских населенных пунктах в рамках «Ауыл-Ел бесігі»
|
52782,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
1,7
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,7
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-5763,7
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
5763,7
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5763,7
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5763,7
|
|||
|
1
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5763,7
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.