О внесении изменений в решение Илийского районного маслихата от от 27 декабря 2024 года № 38-128 «О бюджетах поселка Боралдай и сельских округов Илийского района на 2025-2027 годы»
В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Илийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Илийского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 38-128 «О бюджетах поселка Боралдай и сельских округов Илийского района на 2025-2027 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 205432) следующие изменения:
пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 указанного решения изложить в новой редакции:
1. Утвердить бюджет поселка Боралдай 2025-2027 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 1 833 604 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 1 812 504 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 21 100 тысяч тенге;
2) затраты 1 835 575 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 971 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 971 тысяча тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств бюджета 1 971 тысяча тенге.
2. Утвердить бюджет Ащыбулакского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 1 418 730 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 1 370 626 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 48 104 тысячи тенге;
2) затраты 1 423 033 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 4 303 тысячи тенге;
6)финансирование дефицита(использование профицита) бюджета 4 303 тысячи тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 4 303 тысячи тенге.
3. Утвердить бюджет Байсеркенского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 2 131 990 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 2 106 490 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 25 500 тенге;
2) затраты 2 144 210 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 12 220 тысяч тенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 12 220 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 12 220 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет сельского округа Аскара Токпанова на 2025-2027 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 624 109 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 604 792 тысячи тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 19 317 тенге;
2) затраты 629 566 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 5 457 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 5 457 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств бюджета 5 457 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Караойского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 447 591 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления 412 887 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 34 704 тысячи тенге;
2) затраты 460 887 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 13 296 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 13 296 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 13 296 тысяч тенге.
6. Утвердить бюджет Куртинского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 94 124 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления 63 409 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 30 715 тысяч тенге;
2) затраты 94 838 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 714 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 714 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 714 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Аксайского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 532 056 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 494 445 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 37 611 тысяча тенге.
2) затраты 532 886 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 830 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 830 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 830 тысяч тенге.
8. Утвердить бюджет Байкентского сельского округа на 2025-2027 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 235 440 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 224 795 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 10 645 тысяч тенге;
2) затраты 237 295 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 855 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджет
1 855 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 1 855 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет сельского округа Отеген батыр на 2025-2027 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объемах:
1) доходы 1 847 789 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 1 759 289 тысяч тенге;
неналоговые поступления 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала 0 тенге;
поступления трансфертов 88 500 тысяч тенге;
2) затраты 1 853 247 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге;
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 5 458 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 5 458 тысяч тенге.
поступление займов 0 тенге;
погашение займов 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств 5 458 тысяч тенге.
2. Приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 к указанному решению соответственно изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель Илийского районного маслихата
М. Карибаев
Приложение 1 к решению Илийского районного маслихата от 18 июня 2025 года № 45-153
Бюджет поселка Боралдай на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
І. Доходы
|
1 833 604
|
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 812 504
|
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
1 480 738
|
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 480 738
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
325 706
|
|
|
|
|
1
|
|
Налог на имущество
|
12 295
|
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
12 987
|
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
300 416
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
8
|
||||
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 060
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 578
|
||||
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
4 482
|
|
|
4
|
|
|
|
Поступление трансфертов
|
21 100
|
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
21 100
|
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
21 100
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
||||||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||||
|
Программа
|
||||||
|
Наименование
|
||||||
|
|
|
|
|
|
ІІ. Затраты
|
1 835 575
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
93 143
|
||||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
93 143
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
93 143
|
||||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа
|
85 879
|
||||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
7 264
|
||||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
180 084
|
||||
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
180 084
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
180 084
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
41 325
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
23 027
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
115 732
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 000
|
||||
|
1
|
Деятельность в сфере культуры
|
1 000
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000
|
||||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 000
|
||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
55 692
|
||||
|
1
|
Автомобиль көлiгi
|
55 692
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 692
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
55 692
|
||||
|
13
|
Прочие
|
21 100
|
||||
|
9
|
Прочие
|
21 100
|
||||
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 100
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
21 100
|
||||
|
15
|
Трансферты
|
1 484 556
|
||||
|
1
|
Трансферты
|
1 484 556
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 484 556
|
||||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
400 000
|
||||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
1 084 556
|
||||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 971
|
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 971
|
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 971
|
|
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 971
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 971
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
054
|
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
Приложение 4 к решению Илийского районного маслихата от 18 июня 2025 года № 45-153
Бюджет Ащыбулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
І. Доходы
|
1 418 730
|
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 370 626
|
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
1 014 286
|
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 014 286
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
351 754
|
|
|
|
|
1
|
|
Налог на имущество
|
18 282
|
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
13 360
|
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
318 889
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 223
|
||||
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4 586
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 308
|
||||
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
3 278
|
|
|
4
|
|
|
|
Поступление трансфертов
|
48 104
|
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
48 104
|
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
48 104
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
||||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Затраты
|
1 423 033
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
103 963
|
||||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
103 963
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
103 963
|
||||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
103 963
|
||||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
49 020
|
||||
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
49 020
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 020
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
16 500
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
22 323
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10 197
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
890
|
||||
|
1
|
Деятельность в сфере культуры
|
890
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
890
|
||||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
890
|
||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
12 740
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
12 740
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 740
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
12 740
|
||||
|
13
|
Другие
|
29 504
|
||||
|
9
|
Другие
|
29 504
|
||||
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 504
|
|
040
|
Реализация мероприятий по решению обустройства сельских населенных пунктов на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года
|
29 504
|
||||
|
15
|
Трансферты
|
1 226 916
|
||||
|
1
|
Трансферты
|
1 226 916
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 226 916
|
||||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
300 000
|
||||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
926 916
|
||||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 4 303
|
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 303
|
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 303
|
|
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
4 303
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4 303
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
054
|
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
Приложение 7 к решению Илийского районного маслихата от 18 июня 2025 года № 45-153
Бюджет Байсеркенского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
І. Доходы
|
2 131 990
|
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
2 106 490
|
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
1 685 684
|
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 685 684
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
409 397
|
|
|
|
|
1
|
|
Налог на имущество
|
17 623
|
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
13 503
|
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
369 627
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
8 644
|
||||
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
11 409
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 312
|
||||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
10 097
|
||||
|
4
|
|
|
|
Поступление трансфертов
|
25 500
|
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
25 500
|
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
25 500
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
||||||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||||
|
Программа
|
||||||
|
Наименование
|
||||||
|
|
|
|
|
|
ІІ. Затраты
|
2 144 210
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
73 511
|
||||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
73 511
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73 511
|
||||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа
|
73 511
|
||||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
128 957
|
||||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
24 942
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 942
|
||||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
24 942
|
||||
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
104 015
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
104 015
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
57 935
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
14 580
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
31 500
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
890
|
||||
|
1
|
Деятельность в сфере культуры
|
890
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
890
|
||||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
890
|
||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4 591
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4 591
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 591
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 591
|
||||
|
15
|
Трансферты
|
1 936 261
|
||||
|
1
|
Трансферты
|
1 936 261
|
||||
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 936 261
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
350 000
|
||||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
1 586 261
|
||||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-12 220
|
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
12 220
|
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
12 220
|
|
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
12 220
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
12 220
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
054
|
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
Приложение 10 к решению Илийского районного маслихата от 18 июня 2025 года № 45-153
Бюджет Аскара Токпанова сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
І. Доходы
|
624 109
|
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
604 792
|
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
408 582
|
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
408 582
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
192 459
|
|
|
|
|
1
|
|
Налог на имущество
|
6 946
|
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
3 756
|
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
181 427
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
330
|
||||
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 751
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
735
|
||||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
3 016
|
||||
|
4
|
|
|
|
Поступление трансфертов
|
19 317
|
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
19 317
|
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
19 317
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
||||||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||||
|
Программа
|
||||||
|
Наименование
|
||||||
|
|
|
|
|
|
ІІ. Затраты
|
629 566
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
62 552
|
||||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
62 552
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 552
|
||||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа
|
62 552
|
||||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
74 014
|
||||
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
74 014
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
74 014
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
20 260
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
25 500
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
28 254
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
700
|
||||
|
1
|
Деятельность в сфере культуры
|
700
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
700
|
||||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
700
|
||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
27 500
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
27 500
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 500
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
27 500
|
||||
|
15
|
Трансферты
|
464 800
|
||||
|
1
|
Трансферты
|
464 800
|
||||
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
464 800
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
50 000
|
||||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
414 800
|
||||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 5 457
|
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5 457
|
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 457
|
|
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5 457
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 457
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
054
|
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
Приложение 13 к решению Илийского районного маслихата от 18 июня 2025 года № 45-153
Бюджет Караойского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
І. Доходы
|
447 591
|
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
412 887
|
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
277 425
|
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
277 425
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
131 334
|
|
|
|
|
1
|
|
Налог на имущество
|
7 517
|
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
2 977
|
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
102 006
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
18 834
|
||||
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4 128
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 892
|
||||
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
236
|
||
|
4
|
Поступление трансфертов
|
34 704
|
||||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
34 704
|
||||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
34 704
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
||||||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||||
|
Программа
|
||||||
|
Наименование
|
||||||
|
|
|
|
|
|
ІІ. Затраты
|
460 887
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
60 704
|
||||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
60 704
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 704
|
||||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа
|
60 704
|
||||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
95 700
|
||||
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
95 700
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
95 700
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
20 500
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
18 047
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
57 153
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 000
|
||||
|
1
|
Деятельность в сфере культуры
|
1 000
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000
|
||||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 000
|
||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
44 579
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
44 579
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 579
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
44 579
|
||||
|
15
|
Трансферты
|
258 904
|
||||
|
1
|
Трансферты
|
258 904
|
||||
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
258 904
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
258 904
|
||||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 13 296
|
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
13 296
|
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
13 296
|
|
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
13 296
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
13 296
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
054
|
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
Приложение 16 к решению Илийского районного маслихата от 18 июня 2025 года № 45-153
Бюджет Куртинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
І. Доходы
|
94 124
|
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
63 409
|
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
24 186
|
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
24 186
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
35 952
|
|
|
|
|
1
|
|
Налог на имущество
|
1 812
|
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
61
|
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
30 792
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 287
|
||||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 271
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 271
|
||||
|
4
|
|
|
|
Поступление трансфертов
|
30 715
|
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
30 715
|
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
30 715
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
||||||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||||
|
Программа
|
||||||
|
Наименование
|
||||||
|
|
|
|
|
|
ІІ. Затраты
|
94 838
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
54 728
|
||||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
54 728
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 728
|
||||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа
|
54 728
|
||||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
26 159
|
||||
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
26 159
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 159
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
14 998
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 866
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 295
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
670
|
||||
|
1
|
Деятельность в сфере культуры
|
670
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
670
|
||||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
670
|
||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4 417
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4 417
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 417
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 417
|
||||
|
13
|
Прочие
|
8 150
|
||||
|
9
|
Прочие
|
8 150
|
||||
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 150
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
8 150
|
||||
|
15
|
Трансферты
|
714
|
||||
|
1
|
Трансферты
|
714
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
714
|
||||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
714
|
||||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 714
|
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
714
|
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
714
|
|
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
714
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
714
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
054
|
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
Приложение 19 к решению Илийского районного маслихата от 18 июня 2025 года № 45-153
Бюджет Аксайского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
І. Доходы
|
532 056
|
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
494 445
|
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
377 094
|
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
377 094
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
115 098
|
|
|
|
|
1
|
|
Налог на имущество
|
3 207
|
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
6 976
|
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
100 077
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
4 838
|
||||
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 253
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 705
|
||||
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
548
|
|
|
4
|
|
|
|
Поступление трансфертов
|
37 611
|
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
37 611
|
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
37 611
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
||||||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||||
|
Программа
|
||||||
|
Наименование
|
||||||
|
|
|
|
|
|
ІІ. Затраты
|
532 886
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
69 786
|
||||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
69 786
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 786
|
||||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа
|
69 536
|
||||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
250
|
||||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
64 970
|
||||
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
64 970
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 970
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
16 512
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 680
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
39 778
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
784
|
||||
|
1
|
Деятельность в сфере культуры
|
784
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
784
|
||||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
784
|
||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
20 694
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
20 694
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 694
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
20 694
|
||||
|
13
|
Прочие
|
13 441
|
||||
|
9
|
Прочие
|
13 441
|
||||
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 441
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
13 441
|
||||
|
15
|
Трансферты
|
363 211
|
||||
|
1
|
Трансферты
|
363 211
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
363 211
|
||||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
53 000
|
||||
|
051
|
Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер
|
310 211
|
||||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 830
|
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
830
|
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
830
|
|
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
830
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
830
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
054
|
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
Приложение 22 к решению Илийского районного маслихата от 18 июня 2025 года № 45-153
Бюджет сельского округа Байкент на 2025 год
|
|
|
|
|
|
||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
І. Доходы
|
235 440
|
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
224 795
|
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
143 778
|
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
143 778
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
79 865
|
|
|
|
|
1
|
|
Налог на имущество
|
3 752
|
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
583
|
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
75 276
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
254
|
||||
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 152
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
528
|
||||
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
624
|
|
|
4
|
Поступление трансфертов
|
10 645
|
||||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
10 645
|
||||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
10 645
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
||||||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||||
|
Программа
|
||||||
|
Наименование
|
||||||
|
|
|
|
|
|
ІІ. Затраты
|
237 295
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
62 215
|
||||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
62 215
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 215
|
||||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа
|
62 215
|
||||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
42 776
|
||||
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
42 776
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 776
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
16 776
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
7 521
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
18 479
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
500
|
||||
|
1
|
Деятельность в сфере культуры
|
500
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500
|
||||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
500
|
||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
21 500
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
21 500
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 500
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
21 500
|
||||
|
15
|
Трансферты
|
110 304
|
||||
|
1
|
Трансферты
|
110 304
|
||||
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
110 304
|
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
110 304
|
||||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 1 855
|
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 855
|
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 855
|
|
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 855
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 885
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
054
|
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
Приложение 25 к решению Илийского районного маслихата от 18 июня 2025 года № 45-153
Бюджет сельского округа Отеген батыр на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
І. Доходы
|
1 847 789
|
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 759 289
|
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
1 287 365
|
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 287 365
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
418 996
|
|
|
|
|
1
|
|
Налог на имущество
|
19 993
|
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
12 221
|
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
386 730
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
52
|
||||
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
52 928
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5 372
|
||||
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
47 556
|
|
|
4
|
|
|
|
Поступление трансфертов
|
88 500
|
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
88 500
|
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
88 500
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
||||||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||||
|
Программа
|
||||||
|
Наименование
|
||||||
|
|
|
|
|
|
ІІ. Затраты
|
1 853 247
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
101 569
|
||||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
101 569
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
101 569
|
||||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села,поселка, сельского округа
|
99 069
|
||||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 500
|
||||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
250 500
|
||||
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
250 500
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
250 500
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
46 000
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
35 000
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
169 500
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
8 000
|
||||
|
1
|
Деятельность в сфере культуры
|
8 000
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 000
|
||||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
8 000
|
||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
14 000
|
||||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
14 000
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 000
|
||||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
14 000
|
||||
|
13
|
Прочие
|
22 000
|
||||
|
9
|
Прочие
|
22 000
|
||||
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 000
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
22 000
|
||||
|
15
|
Трансферты
|
1 457 178
|
||||
|
1
|
Трансферты
|
1 457 178
|
||||
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 457 178
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
380 000
|
||||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на возмещение затрат вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
1 077 178
|
||||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|||||
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 5 458
|
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5 458
|
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 458
|
|
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5 458
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 458
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
16
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
1
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
054
|
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.