О внесении изменений в решение Аршалынского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/2 «О бюджетах поселка, сельских округов Аршалынского района на 2025-2027 годы»
Аршалынский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Аршалынского районного маслихата от 26 декабря 2024 года № 30/2 «О бюджетах поселка, сельских округов Аршалынского района на 2025-2027 годы» следующие изменения:
преамбулу изложить в новой редакции:
«В соответствии со статьей 89 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Аршалынский районый маслихат РЕШИЛ:»;
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет поселка Аршалы на 2025-2027 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объёмах:
1) доходы – 337 152,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 149 019,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 220,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 187 913,0 тысяч тенге;
2) затраты – 357 049,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 19 897,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 19 897,0 тысяч тенге»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить бюджет Ижевского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объёмах:
1) доходы – 69 528,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 20 159,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 450,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 48 919,0 тысяч тенге;
2) затраты – 70 464,3 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 936,3 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 936,3 тысяч тенге»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет сельского округа Жибек жолы на 2025-2027 годы, согласно приложениям 7, 8, 9 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объёмах:
1) доходы – 1 119 766,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 139 976,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 190,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 50 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 929 600,0 тысяч тенге;
2) затраты – 1 149 766,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 30 000,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 30 000,0 тысяч тенге;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить бюджет Анарского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 10, 11, 12 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объёмах:
1) доходы – 43 500,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 234,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 000,0 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 34 266,0 тысяч тенге;
2) затраты – 45 885,0 тысяча тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 2 385,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 385,0 тысяч тенге»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Берсуатского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 13, 14, 15 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объёмах:
1) доходы – 57 389,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 563,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 51 826,0 тысяч тенге;
2) затраты – 58 242,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 853,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 853,0 тысяч тенге»;
пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объёмах:
1) доходы – 45 166,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 141,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 36 025,0 тысяч тенге;
2) затраты – 46 166,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 1 000,0 тысяча тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 000,0 тысяча тенге»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет сельского округа Елтоқ на 2025-2027 годы, согласно приложениям 25, 26, 27 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объёмах:
1) доходы – 73 887,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 511,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 62 376,0 тысяч тенге;
2) затраты – 75 338,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 1 451,0 тысячи тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 451,0 тысячи тенге»;
пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Утвердить бюджет сельского округа Арнасай на 2025-2027 годы, согласно приложениям 28, 29, 30 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объёмах:
1) доходы – 41 002,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 14 681,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 26 321,0 тысяч тенге;
2) затраты – 46 437,8 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 5 435,8 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 435,8 тысяч тенге»;
пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет Сарабинского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 31, 32, 33 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объёмах:
1) доходы – 43 181,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 940,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 37 241,0 тысяч тенге;
2) затраты – 47 474,2 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 4 293,2 тысячи тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 293,2 тысячи тенге»;
пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Утвердить бюджет Булаксайского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 34, 35, 36 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объёмах:
1) доходы – 61 652,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 10 695,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 50 957,0 тысяч тенге;
затраты – 62 452,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 800,0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 800,0 тысяч тенге»;
пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2025-2027 годы, согласно приложениям 37, 38, 39 соответственно, в том числе на 2025 год в следующих объёмах:
1) доходы – 40 753,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 285,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 144,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 33 324,0 тысяч тенге;
2) затраты – 40 753,0 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тысяч тенге»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 22, 25, 28, 31, 34, 37 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2025 года.
Председатель районного маслихата
А.Балташев
Приложение 1 к решению
Аршалынского районного маслихата
от 17 июня 2025 года
№ 37/2
Приложение 1 к решению
Аршалынского районного маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 30/2
Бюджет поселка Аршалы на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
337 152,0
|
||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
149 019,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
98 000,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
98 000,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
47 204,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
925,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
2 050,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
43 251,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
978,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 815,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 815,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
220,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
220,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
220,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
187 913,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
187 913,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
187 913,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. Затраты
|
357 049,0
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
58 298,0
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
58 298,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 298,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 298,0
|
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
963,0
|
|
|
2
|
Социальная помощь
|
963,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
963,0
|
|
|
|
|
003
|
|||
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
963,0
|
||||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
172 681,0
|
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
45 750,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 750,0
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
45 750,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
126 931,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
126 931,0
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
21 812,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
10 020,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
95 099,0
|
|||
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
125 107,0
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
125 107,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
125 107,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
125 107,0
|
|
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-19 897,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
19 897,0
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
19 897,0
|
Приложение 2 к решению
Аршалынского районного маслихата
от 17 июня 2025 года
№ 37/2
Приложение 4 к решению
Аршалынского районного маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 30/2
Бюджет Ижевского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
69 528,0
|
||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
20 159,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
9 600,0
|
||
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
9 600,0
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
7 829,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
166,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
55,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7 608,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 730,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 730,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
450,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
450,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
450,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
48 919,0
|
|
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
48 919,0
|
||
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
48 919,0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. Затраты
|
70 464,3
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
43 977,3
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
43 977,3
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 977,3
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 977,3
|
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
60,0
|
|
|
2
|
Социальная помощь
|
60,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60,0
|
|
|
|
|
003
|
|||
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
60,0
|
||||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 277,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 277,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 277,0
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 067,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 400,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
810,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
5 000,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
5 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 000,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
5 000,0
|
|||
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
15 150,0
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
15 150,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 150,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
14 650,0
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
500,0
|
|||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-936,3
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
936,3
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
936,3
|
Приложение 3 к решению
Аршалынского районного маслихата
от 17 июня 2025 года
№ 37/2
Приложение 7 к решению
Аршалынского районного маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 30/2
Бюджет сельского округа Жибек жолы на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
1 119 766,0
|
||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
139 976,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
86 465,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
86 465,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
52 949,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
5 900,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
4 606,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
41 983,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
460,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
562,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
562,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
190,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
190,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
190,0
|
|||
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
50 000,0
|
|
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
50 000,0
|
||
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
50 000,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
929 600,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
929 600,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
929 600,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. Затраты
|
1 149 766,0
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
71 446,0
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
71 446,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 446,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 446,0
|
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
114,0
|
|
|
2
|
Социальная помощь
|
114,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
114,0
|
|
|
|
|
003
|
|||
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
114,0
|
||||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
96 954,0
|
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
428,0
|
|||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
428,0
|
||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
428,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
96 526,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
96 526,0
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
20 500,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
30 000,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
26,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
46 000,0
|
|||
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
981 252,0
|
|
|
9
|
Автомобильный транспорт
|
981 252,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
981 252,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
102 000,0
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
879 252,0
|
|||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-30 000,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
30 000,0
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
30 000,0
|
Приложение 4 к решению
Аршалынского районного маслихата
от 17 июня 2025 года
№ 37/2
Приложение 10 к решению
Аршалынского районного маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 30/2
Бюджет Анарского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
43 500,0
|
||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
7 234,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 200,0
|
||
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 200,0
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 653,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
113,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
88,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 186,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
266,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
381,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
381,0
|
|||
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 000,0
|
|
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2 000,0
|
||
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
2 000,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
34 266,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
34 266,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
34 266,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. Затраты
|
45 885,0
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
32 479,0
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32 479,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 479,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 479,0
|
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
362,0
|
|
|
2
|
Социальная помощь
|
362,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
362,0
|
|
|
|
|
003
|
|||
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
362,0
|
||||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 891,0
|
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
258,0
|
|||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
258,0
|
||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
258,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 633,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 633,0
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
889,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 145,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
32,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 567,0
|
|||
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
8 153,0
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
8 153,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 153,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 153,0
|
|
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 385,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 385,0
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 385,0
|
Приложение 5 к решению
Аршалынского районного маслихата
от 17 июня 2025 года
№ 37/2
Приложение 13 к решению
Аршалынского районного маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 30/2
Бюджет Берсуатского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
57 389,0
|
||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 563,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
415,0
|
||
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
415,0
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
4 426,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
54,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
2,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 757,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
613,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
722,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
722,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
51 826,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
51 826,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
51 826,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. Затраты
|
58 242,0
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
38 848,0
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38 848,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 848,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 848,0
|
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
49,0
|
|
|
2
|
Социальная помощь
|
49,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49,0
|
|
|
|
|
003
|
|||
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
49,0
|
||||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 345,0
|
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
1 039,0
|
|||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 039,0
|
||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
1 039,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 306,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 306,0
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
380,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
26,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 900,0
|
|||
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
13 000,0
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
13 000,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
13 000,0
|
|
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-853,0
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
853,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
853,0
|
Приложение 6 к решению
Аршалынского районного маслихата
от 17 июня 2025 года
№ 37/2
Приложение 22 к решению
Аршалынского районного маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 30/2
Бюджет Михайловского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма
тысяч тенге
|
|
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
45 166,0
|
||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 141,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2 700,0
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 700,0
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
5 560,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
164,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
93,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 098,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
205,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
881,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
881,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
36 025,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
36 025,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
36 025,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. Затраты
|
46 166,0
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
30 948,0
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30 948,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 948,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 948,0
|
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
242,0
|
|
|
2
|
Социальная помощь
|
242,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
242,0
|
|
|
|
|
003
|
|||
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
242,0
|
||||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 976,0
|
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
343,0
|
|||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
343,0
|
||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
343,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 633,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 633,0
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
533,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
100,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 000,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 000,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
1 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 000,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1 000,0
|
|||
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
9 000,0
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
9 000,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9 000,0
|
|
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 000,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 000,0
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 000,0
|
Приложение 7 к решению
Аршалынского районного маслихата
от 17 июня 2025 года
№ 37/2
Приложение 25 к решению
Аршалынского районного маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 30/2
Бюджет сельского округа Елтоқ на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
73 887,0
|
||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
11 511,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2 700,0
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 700,0
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
8 280,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
238,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
550,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7 452,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
40,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
531,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
531,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
62 376,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
62 376,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
62 376,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. Затраты
|
75 338,0
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
40 847,0
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 847,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 847,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 847,0
|
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
22,0
|
|
|
2
|
Социальная помощь
|
22,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22,0
|
|
|
|
|
003
|
|||
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
22,0
|
||||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 139,0
|
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
367,0
|
|||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
367,0
|
||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
367,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 772,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 772,0
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 031,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
741,0
|
|||
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
27 330,0
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
27 330,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 330,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 980,0
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
20 350,0
|
|||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 451,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 451,0
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 451,0
|
Приложение 8 к решению
Аршалынского районного маслихата
от 17 июня 2025 года
№ 37/2
Приложение 28 к решению
Аршалынского районного маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 30/2
Бюджет сельского округа Арнасай на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
41 002,0
|
||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
14 681,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
7 050,0
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7 050,0
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
6 680,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
147,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
472,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6 051,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
10,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
951,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
951,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
26 321,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
26 321,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
26 321,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. Затраты
|
46 437,8
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
26 368,0
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
26 368,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 368,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 368,0
|
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14 869,8
|
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
4 254,0
|
|||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 254,0
|
||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
4 254,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 615,8
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 615,8
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 800,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 200,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
35,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 580,8
|
|||
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
5 200,0
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5 200,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 200,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 200,0
|
|||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 435,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5 435,8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 435,8
|
Приложение 9 к решению
Аршалынского районного маслихата
от 17 июня 2025 года
№ 37/2
Приложение 31 к решению
Аршалынского районного маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 30/2
Бюджет Сарабинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
43 181,0
|
||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 940,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 600,0
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 600,0
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3 480,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
73,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
24,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 000,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
383,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
860,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
860,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
37 241,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
37 241,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
37 241,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. Затраты
|
47 474,2
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29 732,2
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29 732,2
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 732,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 847,0
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 885,2
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 388,0
|
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
316,0
|
|||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
316,0
|
||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
316,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 072,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 072,0
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 200,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 225,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
34,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
613,0
|
|||
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
11 354,0
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
11 354,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 354,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
11 354,0
|
|
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 293,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 293,2
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 293,2
|
Приложение 10 к решению
Аршалынского районного маслихата
от 17 июня 2025 года
№ 37/2
Приложение 34 к решению
Аршалынского районного маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 30/2
Бюджет Булаксайского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
61 652,0
|
||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 695,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3 700,0
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 700,0
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
5 595,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
225,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
555,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 760,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
55,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 400,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 400,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
50 957,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
50 957,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
50 957,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. Затраты
|
62 452,0
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
30 487,0
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30 487,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 487,0
|
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 487,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
15 365,0
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
7 386,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 386,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
7 386,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7 979,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 979,0
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 130,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 530,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
24,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 295,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
16 600,0
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
16 600,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 600,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
16 600,0
|
|
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-800,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
800,0
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
800,0
|
Приложение 11 к решению
Аршалынского районного маслихата
от 17 июня 2025 года
№ 37/2
Приложение 37 к решению
Аршалынского районного маслихата
от 26 декабря 2024 года
№ 30/2
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
40 753,0
|
||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
7 285,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 741,0
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 741,0
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
5 424,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
97,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
79,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 522,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 726,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
120,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
120,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
144,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
144,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
144,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
33 324,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
33 324,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
33 324,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. Затраты
|
40 753,0
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
27 753,0
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
27 753,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 753,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 753,0
|
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
201,0
|
|
|
2
|
Социальная помощь
|
201,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
201,0
|
|
|
|
|
003
|
|||
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
201,0
|
||||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 599,0
|
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
116,0
|
|||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
116,0
|
||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
116,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 483,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 483,0
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 078,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 500,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
50,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 855,0
|
|||
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
7 200,0
|
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
7 200,0
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 200,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 200,0
|
|
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.